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績效自評報告范文

發布時間:2025-03-18

績效自評報告范文(精選28篇)

績效自評報告范文 篇1

  一、基本情況

  (一)項目概況

  20xx年-20xx年我單位共改造老舊公廁39座,公廁提升改造工程有計劃實施,

 。ǘ╉椖靠冃繕

  公共廁所作為我縣基礎培套設施的一部分,是展示城市文明的重要窗口,其改造、新建更是重中之重,公廁提升改造能夠確保提升公廁服務水平,滿足人民日益增長的需求,形成布局合理、數量充足、規范科學的公共廁所服務體系。

 。ㄈ╉椖繄绦星闆r

  已完成39座公共廁所的提升改造工程。

  二、項目資金申報及使用情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金資金到位情況

  項目中標資金為844.03萬元,截至目前項目已支付資金800萬元。

  三、項目完成情況

  對公共廁所改造提升項目進行了驗收,改造公廁均驗收合格。進一步完善太和縣基礎設施,解決太和縣城市環衛基礎設施供給能力不足的問題,改善和提升了公共廁所環境質量。

  四、綜合評價情況及評價結論

  經研究為改造提升公廁項目自評為99分,對照《20xx年城市工作“五統籌”專項資金績效目標表》規定的評分等次為“優”。

  五、存在的問題及原因分析

  一是城區主要路段、商業街等用地緊張,沒有足夠的空間新建公廁;二是居民都不愿公廁距離自己住房或商鋪過近,同時又不愿走遠路上公廁,合理規劃的同時滿足居民的訴求較為麻煩。

  六、有關建議

  為了更好的服務于廣大市民群眾,結合科技手段建立健全公廁地圖,高標準要求公廁保潔質量。

績效自評報告范文 篇2

  一、項目基本情況

  市級政府儲備糧油是指用于調節糧食供求總量、穩定糧食市場,以及應對重大自然災害或其他突發事件等情況的糧食,糧權屬市人民政府,市級政府儲備糧油在收儲、輪換和日常管理中產生的費用由市級財政承擔,保證市級政府儲備糧油的管理,保證市級儲備糧油規模總量、品種結構、儲存布局、輪換和動用各項工作按計劃推進,確保1000萬公斤市級政府儲備糧和5萬公斤食用植物油儲備足額承儲到位、質量良好、儲存安全。

  二、項目績效自評工作開展情況

 。ㄒ唬┣捌跍蕚

  為保證績效自評工作的順利實施,成立了以市發展改革委財務分管副主任為組長,物資儲備管理科、辦公室為成員的績效自評工作小組。

 。ǘ┙M織過程

  根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財預〔20xx〕4號)要求,確定績效評價項目--市級儲備糧油利費補助資金。圍繞20xx年預算制定的市級儲備糧油利費補助資金項目績效目標,組織項目科室對所涉及績效目標有關情況進行梳理自評,并附相關佐證材料提交績效自評工作小組,績效自評工作小組分析匯總,并核實相關情況,完成績效自評表,形成自評報告,最終完成市級儲備糧油利費補貼項目的績效自評工作。

  三、項目績效實現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  根據保山市財政局根據《保山市財政局關于20xx年部門預算的批復》(保財建〔20xx〕2號)文件,下達市發展改革委市級儲備糧油利費補助資金369萬元,20xx年度資金全部到位,資金到位率100%。

  2.項目資金執行情況

  根據項目進度和績效相關要求,全部資金369萬元于20xx年12月31日前全部執行完畢。

  3.項目資金管理情況

  項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規則》《保山市發展和改革委員會財務管理制度》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產出指標完成情況

  數量指標:完成新增300萬公斤市級儲備糧收儲任務,市級政府儲備糧規模達到1000萬公斤,市級政府儲備食用植物油規模達到5萬公斤;完成20xx年度350萬公斤市級儲備糧輪換計劃。

  質量指標:儲備糧入庫、定期質檢和輪換入庫檢測時,質量達到國家標準規定的三級及以上標準,儲存品質指標為宜存標準。

  2.效益指標完成情況

  社會效益指標:緊急狀態下,根據政府動用指令,及時有效響應糧食應急供應需求。

  3.滿意度指標完成情況

  服務對象滿意度指標:社會及政府滿意度100%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  無。

  五、績效自評結果

  為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提供資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等績效評價,自評分為100分。

  六、結果公開情況和應用打算

 。ㄒ唬┐胸斦旨跋嚓P部門審核后在部門網站上進行公開。

  (二)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

 。ㄒ唬┛冃ё栽u工作的經驗

  1.項目完成后,及時收集整理項目指標,建立部門內部指標庫。

  2.積極引導各項目科室增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可量化性。

  3.加強對資金的跟蹤問效,才能不斷提高資金的使用效益。

 。ǘ┛冃ё栽u工作中需改進的問題和建議

  1.強化部門內部監督機制建設。

  2.積極推進績效監督、績效審計和績效問責,逐步建立完善的績效指標體系。

  3.加大績效指標體系建設成果共享,實現行業內部縱向規范、統一管理。

  八、其他需說明的問題

  無。

績效自評報告范文 篇3

  基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態功能區轉移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關費用支出。

 。ǘ╉椖靠冃繕。

  一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。

  二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。

  三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發放到位。

  績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的`建設和取得的成效,總結經驗,發現問題,提出改進的意見和建議。

 。ǘ┛冃гu價原則

  一、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。

  二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監督。

  三、分級分類原則?冃гu價要根據評價對象的特點分類組織實施。

  四、績效相關原則?冃гu價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。

 。ㄈ┛冃гu價方法

  績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。

  自評采用定量與定性評價相結合的比較法。

 。ㄋ模┛冃гu價工作過程

  我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數據,落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。

  綜合評價情況及評價結論

  根據《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優,得分98分。

  績效評價指標分析

  (一)項目決策情況。

  此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規范,為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉椖窟^程情況。

  1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質量。

  2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會計核算規范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉椖慨a出情況。

  一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現工程完工率100%,確保工程按時完工。

  二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環境,使群眾更加滿意。

  主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  項目資金真正做到了專款專用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:

  1、綠化資金渠道來源單一,后期養護投入不足。

  2、綠化養護專業人員匱乏,專業知識相對缺乏。

  有關建議

  一、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉經濟發展。

  二、加強專業技術培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養護專家授課的基礎上,采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習,不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

績效自評報告范文 篇4

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年11月,根據《廣東省財政廳關于提前下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金的通知》(粵財農〔20xx〕132號)、韶關市財政局《關于提前下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金的通知》(韶財農〔20xx〕131號、韶湞財〔20xx〕113號)文件精神,提前向湞江區下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金12,518萬元,其中用于我區農村“廁所革命”項目的資金為200萬元。

  20xx年3月,根據《廣東省財政廳關于下達20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金的通知》(粵財農〔20xx〕11號)、韶關市財政局《關于下達20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金的通知》(韶財農〔20xx〕23號)文件精神,向湞江區下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金共1734萬元。根據《關于下達20xx年第二批省級涉農專項轉移支付資金的通知》(韶湞財〔20xx〕21號),此批資金未用于湞江區農村“廁所革命”項目。

  以上為20xx年省級涉農統籌整合資金分兩批下達我區資金共計14257萬元。其中用于湞江區農村“廁所革命”項目的資金200萬元。全年執行數3.8048萬元,用于支付湞江區農村“廁所革命”工程預算審核費用,預算執行率為1.9024%。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  湞江區全年投入農村廁所革命項目資金為200萬元,均為20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金,全年執行數3.8048萬元,用于支付湞江區農村“廁所革命”工程預算審核費用,預算執行率為1.9024%。執行率較低主要是因為我區農村廁所革命項目于20xx年底我局組織相關單位進行整體驗收,20xx年1月項目驗收合格并已將公共廁所移交鎮管護,我局正督促施工方整理相關材料報區財政局進行審核結算,待區財政局審核結算后,結余的196.1952萬元用于支付工程尾款,所以暫未支出。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析

  總體績效目標:全區以建設經濟實用的簡易公廁為主,因地制宜建設無害化衛生公廁,全區共需新改建167座衛生公廁,其中新建旅游公廁18座,新建簡易公廁149座。我區已完成總體績效目標。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。(根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

 。1)數量指標:計劃完成公廁建設167座,其中新建旅游公廁18座,新建簡易公廁149座。全年實際完成所有目標值建設。

 。2)質量指標:公廁建設達到設計標準。我區農村廁所革命項目所建公廁均按照施工圖紙建設,并達到設計標準。

  (3)時效指標:當年完工率達100%。我區20xx年完成34座無害化衛生公廁建設,20xx年完成133座無害化衛生公廁建設,當年完工率達標。

 。4)成本指標:不超出預算。我區農村廁所革命項目預算審定金額(建安費)為1327.945177萬元,施工合同價為1314.574798萬元,成本未超出預算金額。簡易公廁建設項目標準為6.5萬元/座,旅游公廁建設項目標準為18萬元/座,以上兩類型公廁建設成本均未超出預算,合規合標。

  2.效益指標。

  (1)社會效益指標:村民生活質量有所提高。我區把農村“廁所革命”作為一項重要民生工程牢牢抓在手上,使農村無害化衛生公廁得以深入推進,在改善農村廁所衛生環境同時,引領農民改變傳統衛生習慣,有力促進了鄉風文明和美麗鄉村建設,提升了農民生活品質。

 。2)生態效益指標:改善村莊污水問題。我區新改建衛生公廁均為三格式化糞池模式無害化衛生公廁,可以有效改善農村廁所污水直排問題,通過無害化處理,改善村莊污水問題。

  (3)可持續影響指標:建立農村廁所革命長效管護機制。在廁所革命公廁建設過程中印發了《湞江區農村公廁管理維護工作制度(試行)》,20xx年廁所革命項目已完成全部建設,目前已申請到20xx年度公廁管護資金,目前正在進行資金分配,待工程結算移交鎮村后,將及時撥付給各鎮公廁管護資金,確保公廁長效管護機制正常進行。

  3.滿意度指標。服務對象滿意度指標:受益群眾滿意度≥90%。湞江區農村居民對農村廁所革命項目效果總體滿意,涉農資金項目的實施明顯改善了當地人民群眾的居住環境、生態環境、公共服務設施等。根據部分項目所作的滿意度調查可知,服務對象滿意度均大于90%。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  湞江區較好地完成了20xx年湞江區農村廁所革命項目涉農資金區域績效目標。但仍存在一些問題:1.20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金執行率較低。主要是由于項目結算進度較慢,計劃20xx年4月完成項目結算,屆時將完成資金全額支出。2.農村廁所革命長效管護機制待加強落實。由于工程尚未結算并移交鎮村,所申請的各鎮公廁管護資金暫未撥付到鎮,待管護資金到位后,將及時督促各鎮加強農村廁所革命長效管護機制落實。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  基本完成20xx年湞江區農村廁所革命省級涉農轉移支付資金項目績效目標,自評等級為“優”。擬在湞江區農業農村局政府信息公開平臺進行公示。

績效自評報告范文 篇5

  一、基本情況

  (一)項目背景、內容。

  原糧儲備是關系全縣人民群眾正常生產生活的大事,在遇到嚴重自然災害或突發事件時,縣級原糧儲備能起到保證正常供應和市場穩定作用,根據《豐都縣財政局關于批復20xx年部門預算的通知》(豐都財政發〔20xx〕12號)文件下達“20xx年區縣級原糧儲備”專項資金。

 。ǘ╉椖抠Y金情況。

  截至20xx年12月,20xx年區縣級原糧儲備項目資金到位410萬元;其中縣級配套資金410萬元,全年使用資金409.5萬元,結余資金0.5萬元。

 。ㄈ┛冃繕恕

  為保障我縣糧食安全,提升我縣應對嚴重自然災害和突發事件的能力,切實落實糧食行政首長責任制工作,靜態儲備9000噸原糧。

 。ㄋ模┎块T(單位)職能職責。

  擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;負責擬訂人口發展規劃;負責監測全縣經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任;承擔全社會固定資產投資調控,規劃重大建設項目和生產力布局的責任;研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題,擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目,安排財政性建設資金;推進經濟結構戰略性調整;承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任;負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接;負責管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格,制定、調整權限范圍內重要商品和服務價格的政府定價和政府指導價,依法組織價格聽證;對智慧豐都方案設計進行審查、對豐都出臺大數據相關政策開展技術咨詢、專家評審、大數據培訓;保障我縣糧食安全,提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力,切實落實行政首長責任制工作。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析

  截至20xx年12月底,完成年初既定目標,靜態儲備9000噸原糧。

  (二)績效指標完成情況分析

  數量指標完成靜態儲備原糧9000噸;質量指標儲備糧驗收合格率100%;時效指標糧食儲備按計劃完成及時率100%;成本指標實際完成投資控制在概算內的比例100%、年度資金預算執行率100%;社會效益指標保障全縣人民的糧食供給、保障社會經濟發展社會穩定;項目后期管護延續性為長期;受益對象滿意度95%,主管部門滿意度95%。

 。ㄈ┰u價結果

  本項目自評得分98分,達到預期績效目標。

  三、存在問題

  (一)項目管理方面的問題

  無。

 。ǘ┵Y金使用方面的問題

  糧食巡查問題資金撥付不及時,現已及時撥付。

 。ㄈ╉椖靠冃Х矫娴膯栴}

  績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。

 。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}

  無。

  四、下一步改進措施

  規范績效管理方面需要細化,指標的設計需更加科學。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

績效自評報告范文 篇6

  為進一步加快生豬良種升級換代工作,充分發揮良種增產增收潛力,促進農業增效,農民增收。以全面實施生豬養殖良種化為目標,創新體制機制,探索建立“農戶自主購買、企業集中繁育、財政適當補貼”的生豬良種升級換代新途徑。

  (一)項目資金申報及批復情況。樂市財政農53號文件,下達我縣生豬良種升級換代1500頭,補助金額15萬元。每頭補助補助300元,其中:市財政補助100元/頭,區縣財政補助200元/頭。為確保我縣生豬良種升級換代工程順利實施,特向縣政府申請配套資金,財政年初預算補助資金30萬元。

 。ǘ╉椖靠冃繕恕V鸩揭M和更換現有能繁母豬,不斷提高生豬生產水平和養殖效益,不斷提高肉豬產品質量安全。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。按照《樂山市級財政生豬良種升級換代工程資金管理暫行辦法》(樂市財政農〔20xx〕113號)的有關規定執行,落實縣級財政補助資金,組織實施全縣生豬良種升級換代工作。

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1、資金計劃及到位。該項目20xx年開始實施,預計20xx年結束,市縣兩級財政扶持300元/頭,(市級財政100元/頭、縣級財政200元/頭)各級資金下達及時,確保準確兌現到農戶,切實用于該項目實施。

  2、資金使用。市農業局下達我縣生豬良種升級換代1500頭補助資金15萬元,縣級配套資金30萬元,共計45萬元。我縣實際換種430頭,共使用補助資金12.9萬元(其中市級資金4.3萬元、縣級資金8.6萬元)。

  (二)項目財務管理情況。

  我單位在實施項目建設時,財務管理制度健全、嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

  (三)項目組織實施情況。

  要更換種豬的農戶(場)需到當地畜牧獸醫站領取《樂市生豬良種升級換代工作換種申請表》,種豬出場時須出具完整的《檢疫證》、《樂山市生豬良種工程種豬出場合格證》、出售種豬收據等憑證。農戶在種豬引進后報當地畜牧獸醫站派人(兩人以上)到場核定并在《出場合格證》上簽署意見,所在地鄉鎮獸醫站公示無異議后,報縣級農業部門申請引種補貼?h級部門按照供種企業提供的相關資料,確定補助金額并公示后報縣財政部門實施補貼,在每年的3月31日前將上年的引種資金發放到位。

 。ㄒ唬┠繕巳蝿樟客瓿汕闆r。

  我縣生豬換種目標任務是1500頭,實際完成430頭,沒有達到需要完成的目標任務。其主要原因:前兩年大面積換種工程后農戶換種步伐減緩,首先我縣養豬戶規模較小,外種母豬的養殖要求高、技術要求強,所以養殖戶對外種母豬養殖積極性不高;其次農戶大多數都喜歡本地的土二雜母豬耐粗飼、高產仔、抵抗力強、易飼養而市局規定的換種場只有外種母豬、所以養殖戶積極性不高;第三20xx年生豬市場疲軟,價格低迷,群眾養豬積極性差,許多老百姓不愿意換種。

  (二)目標質量完成情況。

  該項目認真按照相關文件規定實施,積極收集、核實對應資料,確保了項目質量標準,屬于按期、保質完成。

 。ㄈ┠繕诉M度完成情況。

  全縣換種430頭,及時兌現補助資金12.9萬元。

  生豬良種升級換代工程順應了現代生態畜牧業發展對優良品種的實際需求,提高了生豬生產水平和養殖戶養豬效益,每頭商品豬增收減支100元以上。

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。由于換種補貼需要的資料繁瑣、程序復雜、時間長、財政補助資金少,而農戶自由引種程序簡單、價格與享受財政補助的差距不大,前期加上生豬市場疲軟,價格低迷,農戶養豬積極性差,不愿意換種,導致完不成換種任務。

  (二)相關建議。生豬產業市場波動大,農戶抗風險能力弱,養豬積極性差,換種步伐減緩,出現財政資金沉淀,沒有發揮應有的效益。結合我縣畜牧業發展規劃,建議將剩余資金用于省級地方優良品種--__烏骨黑雞的保護開發,促進畜牧業向高產、優質、高效目標發展,更有實際意義。

績效自評報告范文 篇7

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  1.機構情況

  根據《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關于印發〈保山市機構改革方案》的通知》(云廳字〔20xx〕5號)、《中共保山市委、保山市人民政府關于印發〈保山市深化市級機構改革實施方案〉的通知》(保發〔20xx〕5號)的精神和要求,設立保山市廣播電視臺,是保山市人民政府直屬的公益二類財政全額撥款事業單位,為正處級,歸口市委宣傳部領導。

  保山市廣播電視臺肩負著宣傳黨政方針、傳播新聞事實、開展社會教育、指導文化娛樂、提供信息服務等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地,是保山公眾獲取信息的主要渠道之一。

  保山市廣播電視臺現有廣播、電視、互聯網站三項傳媒功能,下設15個業務部門。電視開播有綜合、公共、科教3個頻道,廣播開播有綜合頻率1個。

  2.基本職能

  根據保辦字〔20xx〕54號文件,保山市廣播電視臺的主要職能是:

  (1)宣傳黨的理論和路線方針政策,圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳。

  (2)統籌組織重大宣傳報道。

  (3)組織廣播電視和網絡視聽節目創作生產,制作人民群眾喜聞樂見的精品節目,確保安全播出。

  (4)堅持正確輿論導向,引導社會熱點,服務人民群眾,加強和改進輿論監督。

  (5)打造安全可控、影響力強的新媒體傳播平臺,推動媒體融合發展。

  (6)加強傳播能力建設、建設現代化媒體,提升對外宣傳水平、講好保山故事。

  (7)完成市委、市政府交辦的其他任務。

  3.年末機構人員情況

  在職人員編制114人,其中:行政編制 0人,事業編制114人。在職實有109人,其中:財政全供養89人,經費自理人員20人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員 18人,其中: 離休 0人,退休 18人。

 。ǘ┎块T績效目標的設立情況

  根據《保山市市廣播電視臺20xx年部門工作要點》,結合圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳報道職能職責,整理歸納出20xx年保山市廣播電視臺重點項目績效目標。

 。ㄈ┎块T整體收支情況

  1.20xx年決算收入2,435.63萬元,其中財政撥款收入2,435.63萬元,占總收入100%;其他收入0萬元,占總收入0%。預算收入比上年減少1,848.12萬元,減少率43.14%。

  2.20xx年決算支出2,523.07萬元,其中:財政撥款支出2,523.07萬元,占總支出100%;局С1,773.52萬元,占總支出70.30%;項目支出749.55萬元,占總支出29.70%。預算支出比上年減少1,671.23萬元,減少率39.85%。

  (四)部門預算管理制度建設情況

  為進一步加強績效管理水平,強化支出責任,提升財政資金使用效益,我臺不斷完善績效管理制度建設,制定了預算管理相關制度。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  我臺通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因,及時總結經驗,改進項目的管理措施,不斷增強和落實項目績效管理責任,完善項目工作機制,有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平,強化支出責任,進一步提升財政資金使用效益。

 。ǘ┳栽u指標體系(詳見附表)

 。ㄈ┳栽u組織過程

  1.準備階段(20xx年3月10日至30日)

  組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。

  2.實施階段(20xx年4月1日至11月30日)

  下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評并上報自評報告,匯總二級績效自評后對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。

  3.總結階段(20xx年12月1日至12月31日)

  總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告,接受監督檢查。

  評價情況分析及綜合評價結論

 。ㄒ唬┙Y合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析,反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足,對績效目標設立深入研究不夠,申報工作不夠認真扎實和全面。

 。ǘ└鶕_各部室項目科室開展的自評情況,20xx年度我臺較好的完成了年初設定的各項項目績效目標,評價結果為優。

  四、存在的問題和整改情況

  (一)各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

  (二)項目支出績效評價指標體系不完善,給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

  針對上述存在的問題,我臺已作出工作要求,加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研,依據實際情況做好經費支出預算,制定合理的項目實施計劃;項目實施前期,做好各項準備工作;在實施階段,做好監督,跟蹤管理;實施后及時總結自評。

  五、績效自評結果應用

  通過整體支出績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各單位規范使用項目資金;四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

  六、主要經驗及做法

  通過加強我單位預算績效管理工作,使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念,進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

  (一)重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理;二是建立考核評價機制,將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中;三是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題,對項目資金結余原因進行逐項分析,加快項目預算執行。

 。ǘ┨岣唔椖繄绦匈|量。經費下達后,及時制定項目實施方案,明晰經費使用內容和范圍,督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的,提前組織專家論證并提出設備、物資參數,一旦經費下達就可立即進入政府采購程序,加快了采購進度。

 。ㄈ┞鋵嵸Y金監管。我臺嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制,確保資金使用安全有效。

 。ㄋ模┲鸩揭幏犊冃гu價工作。20xx年,我臺進一步加強績效管理 ,強化支出責任,提升財政資金使用效益,對所有20xx年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。

  七、其他需說明的情況

  無需要說明的情況。

績效自評報告范文 篇8

  根據《益陽市財政局關于印發〈益陽市財政預算支出績效評價結果應用管理暫行辦法〉的通知》(益財績〔20__〕276號)文件精神,我局對20__年度益陽市產業發展專項資金的使用情況進行了全面梳理和績效自評。具體情況報告如下:

  一、基本情況

  產業發展專項資金是為全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務,引導我市先進制造業高質量發展的助推劑。主要用于支持我市十大新型優勢產業鏈的“強鏈、補鏈、延鏈”,扶持產業集群和核心企業發展,支持企業爭創名牌和建立技術創新機構,支持重點區域、工業園區重點項目,支持“互聯網+”行動的宣傳、教育培訓和產業扶持而設立的專項引導資金。

  為加快推動益陽工業企業技術創新和轉型升級步伐,20__年度產業發展專項資金項目重點安排在以下四個方面:

  1.數字經濟產業項目:制造業數字化轉型類項目、5G+工業互聯網平臺類項目。

  2.工業新興優勢產業鏈項目:《益陽市20__年工業新興優勢產業鏈高質量發展實施方案》(益辦〔20__〕4號)中明確的十大新興優勢產業鏈項目。

  3.技術創新、技術改造類項目:通過技術改造或技術創新,在生產工藝、產品質量、生產規模、資源節約、工業節能、污染防治、軍民融合、疫情防控等方面有重大提升,或具有示范作用的智能制造示范項目。

  4.其它類項目:具有為中小企業提供社會服務能力,且取得了一定成績的中小企業公共服務平臺項目或培訓機構;在鄉村振興中,實施產業振興具有重大示范作用的項目技改、疫情防控、產業扶貧等方面取得突出成績的項目。

  二、績效目標

  深入實施“產業強市”戰略,立足新發展階段,完整、準確、全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局。以加快發展為主題,以優化結構為主線,以提高經濟效益為中心,創新發展模式,實現益陽工業經濟高質量發展。力爭全市規模工業增加值總量、工業技改投入總量躋身全省第一方陣,先進制造業真正成為我市經濟和社會發展、實現后發趕超的第一推動力。在嚴重的疫情形勢下,20__年全市規模以上工業增加值增長9.7%,新增規模工業企業172家;按照打造“135”工程升級版要求,實現園區固定資產投資445.86億元,園區新開工新建項目133個(目標值120)、新投產新建項目120個(目標值110),全面完成了2020__年初設定的目標任務。

  三、實施情況

 。ㄒ唬20__年產業發展專項資金來源

  1.市級財政安排產業發展專項資金1951.95萬元。20__年,按照專項資金縮減15%的要求,市級財政安排產業發展專項資金總額度為2351.95萬元(產業發展專項資金1551.95萬元,園區發展專項資金800萬元),其中財政統籌預留400萬元稅收獎勵,余額為1951.95萬元。

  2.省真抓實干獎勵資金350萬元。20__年度省真抓實干獎勵資金500萬元,其中已支付區縣(市)工信局150萬元,可用于項目安排的資金余額350萬元。

  以上兩項合計:2301.95萬元。

  (二)20__年產業發展專項資金使用情況

  1.獎勵資金、工作經費等各項共支出1130.36萬元

  安排20__年度獎勵資金957萬元。包括:工業企業獎勵569萬元,園區目標管理評價獎勵234萬元,“三型兩網”建設先進單位獎勵90萬元,20__年“創客中國”益陽市中小微企業創新創業大賽獎勵64萬元。

  安排專項工作經費173.36萬元。包括:省“兩上三化”推進會21.92萬元,第十三屆西安食品博覽會17.6萬元,全市新型工業化工作經費30萬元,稅收完工獎補評審費33.84萬元,企業自愿性清潔生產審核專項費用70萬元。

  2.產業發展項目支持資金1171.59萬元

  產業發展項目支持資金1171.59萬元涉及數字經濟類項目、工業新型優勢產業鏈項目、技術創新技術改造類項目及其他類項目共四大類,支持全市8個區縣(市)61家企業61個項目。

  按照區縣(市)分:

  (1)高新區共支持13家企業13個項目,支持金額260萬元,占產業發展項目支持資金的22.19%。

 。2)赫山區共支持14家企業14個項目,支持金額260萬元占產業發展項目支持資金的22.19%。

  (3)資陽區共支持12家企業12個項目,支持金額240萬元占產業發展項目支持資金的20.48%。

  (4)沅江市共支持6家企業6個項目,支持金額100萬元占產業發展項目支持資金的8.54%。

  (5)桃江縣共支持4家企業4個項目,支持金額75萬元占產業發展項目支持資金的6.4%。

  (6)南縣共支持3家企業3個項目,支持金額60萬元占產業發展項目專項資金的5.12%。

  (7)安化縣共支持6家企業6個項目,支持金額116.59萬元占產業發展項目支持資金的9.95%。

  (8)大通湖區共支持1家企業1個項目,支持金額20萬元占產業發展項目支持資金的1.71%。

  (9)市直共支持2個項目,支持金額40萬元占項目產業發展項目支持資金的3.41%。

  按照產業類別分:

  (1)數字經濟類項目。共支持15家企業15個項目,支持金額295萬元,占產業發展項目支持資金的25.18%。

 。2)工業新興優勢產業鏈項目。支持11家企業11個項目,支持金額215萬元,占產業發展項目支持資金的18.35%。

 。3)技術創新技術改造類項目。共支持22家企業22個項目,支持金額405萬元,占產業發展項目支持資金的34.57%。

  (4)其他類項目。共支持13家企業13個項目,支持金額256.59萬元,占產業發展項目支持資金的21.9%。其中①公共服務平臺或培訓機構類,支持5家單位5個項目,支持金額100萬元;②鄉村振興類,支持8家企業8個項目,支持金額156.59萬元。

 。ǘ┊a業發展專項資金項目申報,我們所做的工作:

  1.健全相關制度。市人民政府成立了由市長任組長的市推進先進制造業高質量發展領導小組,領導小組下設辦公室(設市工信局,負責日常工作)。市工信局會同市財政局、市商務局制定了《益陽市產業發展專項資金管理辦法》,市工信局印發了《項目申報與管理辦法》《益陽市產業發展專項資金申報項目專家評審規定》《益陽市產業發展專項資金項目驗收管理辦法》《益陽市產業發展專項資金項目申報管理廉政紀律規定》等,明確了專項資金支持方向和重點,子項目申報條件、評審程序、資金分配標準、項目績效管理及后期管理等相關工作等。

  2.嚴格申報程序

 。1)申報。根據《益陽市產業發展專項資金管理辦法》(益財企〔20__〕(125號)、《益陽市工業和信息化局關于印發〈項目申報與管理辦法〉的通知》(益工信〔20__〕2號)文件,市工信局黨組會議研究了項目安排原則、項目申報范圍、項目申報條件;在征求市財政局意見確定安排方案后,報市人民政府分管領導審定同意;市工信局和市財政局聯合印發了《關于做好20__年度產業發展專項資金項目申報工作的通知》,兩局聯合召開會議進行部署。項目由區縣(市)工信、財政聯合組織,兩部門聯合進行初審,并出具申報資料真實性承諾函后,由兩部門聯合行文申報,分別報市工信局和市財政局。

 。2)評審。市工信局會同市財政局聯合組織進行專家評審,5位評審專家由機關紀委和人事科在市工信局專家庫中臨時抽取,機關紀委全程參與、監督專家評審工作。專家評審前,由機關有關業務科室對申報項目資料進行審核,對不符合申報條件或資料有明顯缺陷的項目進行把關,不進入專家評審程序。

 。3)確定。專家對每個項目評審打分,按項目類別根據項目得分情況,確定安排項目及資金安排額度。在重點考慮專家評審得分的基礎上,綜合考慮區縣(市)意見、落實市級領導有關批示、指示精神要求。

  (4)公示。市工信局、市財政局分別對入圍項目和資金計劃進行公開公示。

 。5)上報審批項目,撥付資金。市工信局、市財政局將入圍項目和資金計劃上報市人民政府,經批準后,市財政將項目資金撥付至各區縣(市)財政部門,再由縣級財政部門直接將資金撥付至申報單位。

 。ㄈ﹪栏癞a業發展項目專項資金?顚S

  根據益陽市財政局、益陽市工業和信息化局、益陽市商務局聯合印發的《益陽市產業發展專項資金管理辦法》(益財企〔20__〕(125號)文件,嚴格要求各項目單位切實做到產業發展項目專項資金?顚S,由各區縣(市)負責進行監督。根據市工信局印發的《益陽市產業發展專項資金項目驗收管理辦法》要求,我們在3月份對項目實施情況予以抽查,發現問題及時督促整改。最后市工信局、市財政局聯合印發《關于開展20__年度產業發展專項資金項目驗收工作的通知》,區縣(市)的申報項目委托區縣(市)工信(科工、產科)局、財政局進行驗收。

  四、績效評價工作情況

  根據《益陽市財政局關于印發〈益陽市財政預算支出績效評價結果應用管理暫行辦法〉的通知》(益財績〔20__〕276號)文件要求,我們認真開展了產業發展專項資金績效評價自評工作。

 。ㄒ唬┛冃гu價目的。通過開展產業發展專項資金績效評價,全面了解、分析該項目資金使用、管理和項目實施情況,督促項目單位進一步完善相關制度,嚴格項目申報、評審、審批、實施、驗收及后期管護等程序。規范資金分配、使用及管理等工作,切實提高財政資金使用效益。

  (二)績效評價工作過程。根據相關政策規定和益財績(〔20__〕147號)文件要求,我們按下列步驟開展績效評價:

  1.前期準備。成立績效評價工作組,明確工作職責,根據自身實際制定評價實施方案、選取評價方式、設計評價指標體系等,確定實施時間。

  2.實施情況。我們對各項目單位報送的情況認真進行核查,開展現場評價和匯總分析,按設定的績效評價指標進行績效評價,最后形成績效評價報告。項目績效評價實施步驟:

 。1)召開座談會。組織項目單位、財政部門、企業代表等召開座談會,聽取該項目有關情況介紹。

  (2)收集核查資料。收集該項目資金相關政策文件和項目單位相關制度文件、資金撥付明細、項目申報、評審、實施、驗收等資料;核查相關制度是否完善,項目申報、評審、實施、驗收等程序是否合規,資金分配、使用是否合理,撥付手續是否齊全,是否存在截留、挪用等情況。

 。3)現場查看。績效評價工作覆蓋全市8個區縣(市),抽查23個項目單位進行了實地查看,調查走訪。

  (4)形成評價報告。通過對相關資料進行綜合分析,按照確定的評價指標和標準,結合現場評價情況,得出評價結論,形成績效評價報告。

  五、綜合評價情況及結論

  根據該項目資金績效評價指標體系和績效檢查情況,專項資金績效評價結果表明,產業發展專項資金做到了?顚S,在優化產業結構、促進產業轉型升級、推動我市工業經濟高質量發展上發揮了一定的引導作用。主要績效表現在以下幾個方面:

  1.經自查、現場評估和綜合評價,去年我市產業發展專項資金均按預算、有關程序和要求進行申報、審批和使用,基本達到了預算安排、管理辦法和領導所要求的目的和效果。

  2.突出支持重點。充分發揮好財政資金的引導、示范作用,重點支持各園區主導產業和發展前景較好的企業,扶持他們健康快速發展。

  3.確保工業經濟平穩增長。加強工業經濟運行調度,加大服務工業企業力度,及時為企業排憂解難,20__年全市規模以上工業增加值增長9.7%,居全省第6位;新增規模企業達172家,總數達1336家;全市規模工業企業營業收入達3161.6億元,同比增長14.3%。

  4.扎實推進產業園區高質量發展。大力推進“五好”園區建設,進一步完善了《益陽市產業園區高質量發展評價獎勵辦法》,形成了“月調度、季通報、年終評價”的調度機制,制定了《關于創建“五好”園區推動產業園區高質量發展的實施意見》。20__年,全市工業園區完成規模工業增加值593.9億元,比上年增長10.8%;完成稅收30.2億元,同比增長14.7%;實現工業固定資產投資445.9億元,同比增長4.2%;新開工新建項目133個,新投產新建項目120個,新增規模工業企業131家,園區規模以上工業企業達915家。

  5.引導已初具集群雛形的產業通過大規模集聚,實現鏈群式發展。

  一是生態綠色食品產業鏈群。培育骨干龍頭企業,提高全市生態綠色食品產業的整體發展水平。如國聯(益陽)食品有限公司的小龍蝦全產業鏈擴建項目,構建起“產購儲加銷”全產業鏈經營模式,產品遠銷歐美國家。

  二是工程機械產業鏈群。壯大現有工程機械產業集群,不斷擴充工程機械產品種類,擴大生產規模,充分發揮整機生產企業龍頭帶動作用。如湖南德雄機械制造有限公司的工程機械零部件加工智能改造項目,該項目的實施有利于提升生產工藝智能化,推動行業技術發展,形成行業示范帶動作用。

  三是電子信息產業鏈群。助推企業數字化轉型,加快推進智能制造。如益陽市明正宏電子有限公司的5G天線印制電路板智能數字化生產線建設項目,提高了電子線路板的市場競爭力。

  四是新型能源及電力裝備產業鏈群。引進智能設備生產企業,引導企業從生產型制造向服務型制造轉變。華翔翔能科技股份有限公司的排灌泵站智能運維管理平臺建設項目,提升了電力裝備管理智能化水平,實現定制化、自動化生產,促進了新型能源及電力裝備產業技術進步與創新。

  五是生命健康制造產業鏈群。支持研發中醫藥產品、中醫藥功能食品及保健品的企業;重點培育發展生物制藥及中間體、現代中藥、化學合成藥的優勢企業。如湖南諾澤生物科技有限公司的年產200噸含中藥精油復方提取物替代產品產業化項目,產品前景好,遠銷歐美國家。

  6.引導企業依托優勢資源提質升級,同時積極發展新興產業,實現跨越式發展。一是通過改造提升傳統特色產業,促進產業從低端群向中高端集群轉化。益陽宏光鑄造有限公司的鑄造件生產線擴建及技術改造項目,實現了由傳統的鑄件生產向高端智能化方向轉變。二是大力發展高端裝備零部件制造,促進新材料產業跨越式發展。益陽西流氣缸墊有限公司的年產500片氣缸墊及10萬件鑄件產業化項目,擴大了生產規模,提升了氣缸墊制造水平。

  7.引導企業實現兩化融合發展。

  一是通過推動互聯網、云計算數據、物聯網等新一代信息技術與現代制造業的融合,促進傳統制造業數字化、網絡化、智能化。如華翔翔能科技股份有限公司的城市集約型智能配用電與高效節能關鍵設備產業化項目,完成了智能傳感器、智能電容、智能斷路器的研發,并實現了產業化。

  二是推進“互聯網+”農業的滲透融合,提高了農產品的'信息技術含量和附加值。如湖南洞庭湖蛋業食品有限公司的“互聯網+農產品”系統建設項目,實現了生產可記錄,信息可查詢,流向可跟蹤,質量可追溯。

  8.引導企業節能降耗,推進綠色發展。一是促進企業資源綜合利用。如湖南信力新材料股份有限公司的金屬廢料和碎屑加工處理生產線建設項目,實現了資源的綜合利用,推進了綠色發展。二是推進企業綠色發展。如湖南成大生物科技有限公司的污染防治和資源回收設施提取改造項目,促進了生態環境的改善。

  9.引導企業不斷優化產業鄉村振興項目,提高產業振興水平。湖南益陽市安化縣奎溪鎮白羊社區經濟合作社的扶貧項目,項目實施后,通過“合作社+村委會+農戶”的模式,充分利用本地資源優勢,集體經濟得到發展,農戶獲得相應的勞動報酬。駐村振興工作得到各級領導充分肯定,獲得市級考核先進。

  10.引導園區創新發展理念,企業提升科技創新能力。該項目資金通過先進園區獎勵、設立工業企業獎勵、創新創業大賽獎勵等,激勵各園區找準定位,推動融合協調發展;構建創新平臺,增強服務能力;完善體制機制,激發發展活力。激勵企業堅持高端化、智能力、綠色化發展;更加注重科技創新、技術改造,從而提升整體行業的科技水平,增強市場競爭力。益陽高新區獲得20__年度省真抓實干(園區建設)表揚激勵,桃江經開區獲得20__年度省真抓實干(“雙創”示范基地)表揚激勵;長春經開區獲得20__、20__年度“五好”園區創建工作先進園區;南縣經開區獲評20__年度營商環境先進園區;省工信廳開展的20__年度先進制造業集群初賽和決賽中,益陽電子電路板產業集群、沅江市船舶制造業集群初賽勝出(全省共13個),益陽鋁電解電容器產業集群決賽勝出(全省共8個)。

  六、存在的問題

  產業發展專項資金自20__年設立以來,在支持我市工業企業技術改造、技術創新、信息化建設,促進產業結構調整優化、園區建設、中小微企業發展、節能減排等方面發揮了積極作用,有力地促進了我市工業經濟平穩快速發展。但目前存在以下主要問題:

  一是規模過小。產業發展專項資金與我市工業經濟發展水平不相匹配,更與兄弟市州相比有較大差距。

  二是沒有形成增長機制,沒有隨工業經濟的發展而增長。

  三是專項不專。由于規模不大,我市產業發展專項資金用于會議、調研、表彰獎勵等方面較多,加上有時被切塊到其它領域,因而對優勢產業和企業項目的支持力度有限,難以真正起到扶持和引導的作用。

  四是在資金的管理和使用上還存在預算執行慢,部分資金到年底才撥付到位;在使用上重數量、重撥付,輕質量效益等問題。

  五是個別企業對項目資金使用有待進一步規范。

  七、下一步措施和辦法

  為大力實施“產業強市”戰略,促進全市先進制造業高質量發展,從20__年開始,產業發展專項資金改變為先進制造業發展高質量發展專項資金,如何根據我市實際,進一步加強管理,進一步發揮其引導作用,今后我們將在以下三個方面努力:

  1.修改完善專項資金管理辦法,在資金預算、資金使用、資金安排、申報和審查、監督與管理等方面進行全面修改和完善。

  2.根據《益陽市推進先進制造業高質量發展若干政策(試行)》(益政發〔20__〕8號)和《益陽市推進先進制造業高質量發展專項資金管理辦法(試行)》(益財企〔20__〕30號)文件精神,嚴格確定的程序,加強對項目的審查。

  3.加強監督和績效評價,確保專項資金取得實效。

  八、建議和請求

  為強化宏觀調控手段,實現穩增長、調結構、轉方式的目標,全面提升全市工業的綜合素質和整體水平,實現工業可持續健康和倍增式跨越發展,提出如下建議:

  一是建議進一步發揮財政資金的引導和激勵作用,同時要加強運用專項資金績效評價結果。

  二是建議加大對“五好”園區建設的資金扶持力度,增強我市產業園區發展后勁。增設園區建設發展專項資金,促進園區產業結構轉型升級,促進園區產業集聚發展,提升科技創新能力;圍繞園區主特產業,加強特色園區建設,推動園區高質量發展。

績效自評報告范文 篇9

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目立項背景。為保障區域糧食安全,確保本級政府儲備糧油足額到位,維護糧食市場和價格基本穩定,增強政府對糧食市場的宏觀調控能力,根據《甘肅省人民政府辦公廳關于印發甘肅省糧食安全省長責任制考核辦法的通知》(甘政辦發〔20xx〕177號)和《天水市人民政府關于貫徹落實糧食安全省長責任制的實施意見》(天政發〔20xx〕77號)精神,參照甘肅省財政廳、糧食局 、中國農業發展銀行甘肅省分行關于印發《甘肅省糧食風險基金使用和管理暫行辦法》的通知(甘財建〔20__〕206號) 結合我市實際,建立市級糧食風險基金。

  2.項目實施情況。市級糧油儲備是市政府建立地方糧油儲備制度,增強政府調控市場、提高應急保障能力、確保我市糧食安全的重要保障。我市按照省政府建立地方糧油儲備的指令,20xx年市級儲備糧油規模達到:市級儲備糧(小麥)6000萬斤;市級儲備食用植物油(包裝)50萬斤;市級應急成品儲備糧(面粉、大米)100萬斤;市級企業新增掛賬貸款貼息18萬元;市級糧食風險基金新增政策性動用支出200萬元,20xx年主要用于市級儲備糧輪換價差虧損補貼和國家糧食數量和質量大清查經費保障。市級儲備糧油收購資金由承儲企業按照儲備計劃確定的入庫價格向農發行申請政策性貸款,市級儲備糧油的保管、輪換費用補貼和儲備糧油貸款利息由市本級財政安排納入財政預算解決。

  3.經費來源和使用情況。收入為本級財政預算安排的儲備糧油儲備費用(包括貸款利息、管理費用和儲備糧油輪換價差補貼資金)。支出為用于市級儲備糧油和市級應急成品儲備糧的利息、費用補貼支出;按計劃輪換市級儲備糧油所發生的合理損失及差價虧損補貼支出;消化市級糧食政策性財務掛賬貼息支出。

 。ǘ╉椖靠冃繕。平衡我市糧食市場供需、防止糧食價格出現大幅波動,維持正常糧食流通秩序,實施經濟調控的專項資金,貫徹落實糧食安全省長責任制,確保糧食市場宏觀調控有力,防范糧食市場重大風險,維護社會穩定。

 。ㄈ╉椖繉嵤┣闆r分析。按照市級儲備糧油實際規模和資金定期撥付計劃,市級糧油儲備項目本年度財政預算888.3萬元,已全部到位,資金到位率100%。根據《天水市市級儲備糧油管理辦法》要求,按季度及時包干撥付至承儲企業。

  二、績效評價工作情況

  我局領導高度重視財政支出績效評價工作,進一步樹立以績效結果為導向的預算理念,成立以局分管領導為組長的局財政支出績效評價工作領導小組,及時召開相關會議,從績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等方面做出了詳細安排,認真做好財政支出績效評價工作,全面完成20xx年績效自評工作。

  三、項目主要績效及評價結論

  自評得分100分。市級糧油儲備體系的建設是實現政府宏觀調控,確保我市糧油市場供應,糧油價格基本穩定和糧食安全的基礎。是實現“糧食省長負責制”的具體保障。也是政府應對突發事件和自然災害,必需的物質保證。我市現存的市級儲備糧(小麥)6000萬斤,市級儲備食用植物油(包裝)50萬斤,市級應急成品儲備糧(面粉、大米)100萬斤,均數量充足,質量合格,儲存完好。

  四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  現行市級糧油儲備費用補貼標準仍沿用5年前制定的補貼標準,費用補貼標準嚴重偏低。隨著社會經濟的發展和儲備所需的材料成本、人工成本的大幅增加,應實時調整提高市級糧油儲備費用補貼標準,已確保常規儲糧的各項費用支出,及儲備糧油的安全存儲。

  五、附表

  略

績效自評報告范文 篇10

  在工作中,每年都有點滴的進步,做績效考核不僅可以總結曾經的努力成果,更能明確今后的工作方向。以下是一份關于績效考核個人總結,僅供閱覽:

  20xx年度的考評工作已經結束,因種種原因,考核之后的“績效面談工作”直到上周才基本完成,F將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問題總結如下,既為總結上年度在考核工作中的經驗,也為本年度考核工作的改進提供參考。

  20xx年底,非業務部門上海公司參與考核的人員共有24人,除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外,實際參與面談溝通的人共有20人。

  一、20xx年度績效考核實施過程中存在的問題:

  1、存在是“績效工資”還是“年終獎金”疑惑的現象。

  因20xx年集團的績效、薪酬制度進行過改革,取消了每季度的“績效工資”,取而代之的是“實施年終考核,年終獎根據集團效益確定”的激勵措施。

  然而,因種種原因,一部分員工的頭腦中仍然認為年底的考核是為了“績效工資”的發放,而不是“年終獎金”的發放。

  對于一部分在20xx年底得到過“年終獎金”的人員來說,年終獎金是公司對個人在本公司一年工作的認可,不論多少,是公司對個人在公司一年工作表現的評定,“每家公司的員工都應該有”的觀念在一部分人員的大腦中已經根深蒂固,所以,分數多少也無所謂。

  2、個別崗位持“現在做績效溝通沒有意義”的觀點。

  因種種原因,20xx年底在“考核的實施”環節完成之后,并未做“績效面談”,所以,當此次與被考核人面談時,認為“沒有意義”、“工作忙”、“獎金都發了,面談還有什么作用?”的現象還是存在。

  3、大部分崗位對“績效管理流程”存在“不是很清楚”的現象;

  當與被考核人員溝通時,普遍反映出對“制定考核計劃,編制評估指標,績效輔導,實施評估,績效面談和績效結果的應用”績效管理的這六個循環階段不了解!斑M行到了哪個環節不是很清楚,接下來會有哪些環節也不是很了解”,基本上是走到哪一步算哪一步,上級要求做什么自己就做什么,作為被考核人個人,基本上是處于“盲目的”狀態。

  4、個別崗位對“自己的考核指標”存在“不是很清楚”的現象;

  作為被考核者,不論是考核之前還是實施考核的時候,員工個人均應知道“考核哪些方面、考核指標有哪些”。但此次溝通發現:有個別人員直到此次面談時仍舊不知道對自己的考核的指標有哪些。

  5、個別崗位對“考核指標的準確性”有異議

  個別崗位的人員認為考核表中一些指標不能夠很準確的評價自己的工作,但對“什么樣的指標才能夠評價自己的工作”卻未有很好的建議。

  6、個別崗位對“評分人的確定”有不同意見----此問題在部門經理層尤其突出;

  20xx年實施考評時,打分人確定的原則已明確:“對基層人員的打分,由部門經理評定,總經理核準;對部門經理的打分,由上級、平級和下級共同評定”。此次溝通發現,個別基層員工并不清楚此流程,而部門經理卻認為此評分人確定的原則值得商榷,即:“上級”更應該是有工作中有直接聯系的上級,“平級”應是對某一項指標的評定而不能是全部指標,“下級”對自己的工作根本不清楚,應該取消下級評分。

  7、大部分基層人員對“自己的得分”存在“不是很清楚”的現象;

  20xx年,因種種原因,評估實施結束之后沒有進行績效面談,所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當告知他們最終得分時,大部分基層人員提出過“評分結果是如何得來”的疑問。

  8、存在“最終評分尚未確定,而被考評人卻已經知道分數”的現象;

  集團自實施績效管理工作以來,就已明確“任何部門、任何人,不得隨意泄露與被考核人相關的考核信息”,但本次的溝通,卻發現部分人員“事先”已知曉了個人的得分,盡管他們所知曉的分數并不都是最終核定的分數。

  9、大部分人員對“評分結果的應用”存在“不是很清楚”的現象;

  大部分被考核人員認為評分的結果就單純是為了“發獎金”,就是為了發獎金而考核,而對于評分結果將是“工作反饋、工作評估、職位晉升、薪資調整等一個很重要的參考”并不是很清楚。

  10、大部分人員對“獎金發放的標準”存在“不是很清楚”的現象;

  集團在20xx年考核分數出來之后,經向上級領導報批后,明確了獎金發放的標準,簡而言之為“三、二、一、零”的“四級激勵”措施。但直到面談之時,仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎金是依據一個什么樣的標準發放的,個別被考核者認為是按集團績效管理辦法中的標準確定的。

  二、20xx年度績效考核實施后的效果:

  1、一半的人員認為此次考核表能夠用來評定自己年度的工作。

  在交流的過程中,對于他們提到的考核表擬定的疑惑一事,向他們詳細地介紹了20xx年的考核表的形成過程;通過解釋,從操作的角度及被考核者個人主觀的`觀點來看,最終一半的被考核人認為考核表能夠用來評定自己的工作。

  2、一半的人員對自己個人的得分是比較認可的;

  此次溝通過程中,采取的是“個人自我客觀評估+實際最終得分反饋”的形式來評估此次績效考核實施的效果。

  一方面讓被考核人對一年工作按百分制作一個客觀的自我評估,然后告知他最終的得分,讓被考核人自己分析兩者的差距,到底是由于主觀的不足,還是因為存在某些客觀的原因;經與被考核人溝通,一半的人員對自己的最終得分是比較認可的;其余人員,普遍是自我評定分比最終得分略高2-3分,個別人員的自我評定分比最終得分高5分左右。

  3、大部分人員對“績效溝通”一事比較認可,但更希望能夠得到直接上級的評定和面對面的溝通;大部分人員比較認可“績效溝通”一事,認為很有必要進行溝通,只是對“遲到的溝通”略有不滿。

  大部分人員希望:

 。1)、與直接上級進行溝通,希望直接上級對自己的工作能夠客觀的評價,能夠直接指出不足的地方,以便整改,更以便在以后的工作中提高;

  (2)、縮短“溝通”的周期,到年度考核時才去做“績效溝通”導致的結果是:時間太長、成績與不足不容易記錄、對于“不足”卻沒有了改進的機會;

  (3)、與直接上級溝通后再與HR溝通,此時HR的溝通就更具有針對性。

  4、大部分人員真切地希望“績效考核”真正能夠起到“獎優幫困”的作用。

  盡管被考核者非常希望能夠通過年終獎體現自己在公司工作的成績,但溝通過程中了解到:作為被考核者,相當一部分人員希望自己的能力能夠在工作中得到體現、得到提升,而不僅僅是獎金的多寡。對于工作中的成績,他們希望得到上級的及時認可;對于工作中的不足,他們希望得到上級的及時指出和幫助。尤其是不足,他們更多的是希望上級能夠客觀地、直接地、具體地指出來,以幫助他們提高;而不是到年底考核的時候,在分數最終確定后由自己發現,這容易給被考核者造成“秋后算賬”的錯覺。

  三、反映出的問題:

  1、培訓力度不足

  自20xx年初,集團在組織結構、績效、薪酬等方面進行了一系列的修改、完善,尤其是績效考核和薪酬制度方面。但通過此次溝通,仍有個別人員雖然知道績效、薪酬是調整了,但調整后的結果具體是什么樣的、給個人造成什么樣的影響卻不是很清楚。

  對于被考核者提出這樣的問題,不論什么原因,反映出了公司在此方面的培訓還需加強。

  2、宣講層面不夠:

  20xx年年終考核在實際實施的時候,因種種原因,時間緊、任務重,行政中心直接將相關安排傳達至部門經理級,并未對全體人員進行考核前的一系列介紹、講解,導致被考核者尤其是基層被考核者對此次考核的理解不全面,甚至有個別人員的理解有偏差(因考核表的擬定過程先后經歷過三次,導致他們對最終所采用的考核表的認識有偏差)

  3、貫徹不夠徹底:

  作為公司的日常管理,各項工作指令的傳達是一級一級進行的,行政中心一旦部署完考核工作后,中層人員就應貫徹,基層人員就應執行。而一旦中層人員在貫徹的過程中沒有很好的做好解釋、說明,上級的指令傳遞不到或不能很好的傳遞到基層,就容易造成基層人員對公司各項工作的不理解。

  從“自己的考核指標有哪些”到“自己的考核分是如何的得來的”,從“不清楚績效管理會涉及哪些流程”到“獎金發放的標準是什么”等一系列的問題都反映出一部分中層人員在貫徹考核工作的過程中講解不夠徹底,介紹不夠全面。

  4、考核表中的信息需要更全面、更準確;

  20xx年的考核表,因種種原因,雖然最終能夠被大部分被考核者所接受,但客觀而言,指標還需更全面、標準還需更準確,考核表的改進工作還存在較大的提升空間。

  5、績效管理的各項工作需及時完成。

  通過此次溝通,被考核者普遍表現出不太情愿做“獎金都發了后的面談”,這就對績效管理各項操作中的時間節點提了個醒:應及時完成績效管理的各項工作,尤其要做到:不面談不發獎金,以改變“績效考核就是為了發獎金”的錯誤觀念。

  四、20xx年考核工作中需注意的問題

  在此次溝通過程中,我曾就一些問題與被考核者做過溝通,現將突出的兩個問題提出如下,此問題在本年度的操作時需格外注意。

  1、對普通員工的評定,部門經理的打分與總經理的打分有異議時,如何知曉兩個人對自己的評價?最終的評分如何得來?

  2、獎金的發放標準是“按得分的絕對值”還是“按得分的相對值”。

績效自評報告范文 篇11

  根據自治區財政廳《寧夏農村綜合改革轉移支付績效管理實施細則》(寧財(農)發〔20xx〕230號和西夏區財政局關于《關于開展20xx年農村綜合改革項目績效自評工作的函》等文件精神,現對我單位農村綜合改革財政獎補項目績效自評工作開展情況報告如下:

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年我單位共收到農村綜合改革財政獎補項目資金305萬元,主要用于賀新路綠化提升項目、銀川市西夏區富寧村巷道改造項目(一期)的支出。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  1、項目資金到位情況分析。

  20xx年12月31日農村綜合改革財政獎補項目資金305萬元已全部到位。

  2、項目資金執行情況分析。

  項目資金由西夏區財政下達后,我單位及時召開會議研究安排,在資金下達期間,項目未完工手續不全無法支付。

  3、項目資金管理情況分析。

  資金均為專項資金,根據我單位工作安排,將20xx年農村綜合改革財政獎補項目資金305萬元用于賀新路綠化提升項目、銀川市西夏區富寧村巷道改造項目(一期)項目,明確資金的用途,做到?顚S,充分發揮資金的使用效益。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  資金主要用于賀新路綠化提升項目、銀川市西夏區富寧村巷道改造項目(一期)項目,截至20xx年年底以上項目均未完工。

  (三)績效指標完成情況分析。

  1、產出指標完成情況分析。

 、俎r村綜合改革項目

 。1)數量指標。鏟除、新做外墻外立面主墻面丙烯酸外墻防水涂料全年3797.8平方米,現完成2682平方米;鏟除、新做外墻外立面勒腳仿面磚真石漆全年1977平方米,現完成1436平方米;鏟除、粉刷樓梯間墻面、頂棚涂料全年748.7平方米,現完成700平方米。

  (2)質量指標。嚴格按照項目施工要求,確保項目(工程)驗收合格率均為100%。

  (3)時效指標。20xx年項目資金到位后,按照建設要求項目(工程)完成及時率100%,全年完成85%,截至20xx年年底此項工程正在建設。

 。4)成本指標。我單位富寧村巷道改造項目投資75萬元,并嚴格資金要求進行使用。

 、20xx年中央和自治區農村綜合改革轉移支付(寧財(農)指標﹝20xx﹞326號)(賀新路綠化提升項目)

 。1)數量指標。栽種大喬木數量300株,現完成150株;種植小喬木和灌木數量900株,現完成450株;綠化灌溉面積13300平方米,現完成7000株。

  (2)質量指標。嚴格按照項目施工要求,截至20xx年年度完成50%。

 。3)時效指標。20xx年項目資金到位后,按照建設要求項目(工程)開工率現已達到50%,截至20xx年年底此項工程正在建設。

  (4)成本指標。我單位賀新路綠化提升項目投資230萬元,并嚴格資金要求進行使用。

  2、效益指標完成情況分析。

 、俎r村綜合改革項目

  (1)經濟效益。項目完成后村經濟發展明顯增強。

 。2)社會效益。項目建成后人居環境明顯改善。

 。3)生態效益。項目完成后將改善周邊生態環境衛生及周邊居民生活環境。

 。4)可持續影響。無

  ②20xx年中央和自治區農村綜合改革轉移支付(寧財(農)指標﹝20xx﹞326號)(賀新路綠化提升項目)

 。1)經濟效益。項目完成后村經濟發展明顯增強。

 。2)社會效益。項目建成后人居環境明顯改善。

 。3)生態效益。無

 。4)可持續影響。無

  3、滿意度指標完成情況分析。

 、俎r村綜合改革項目:工程(項目)建成后,預計受益群眾滿意度將達到90%。

 、20xx年中央和自治區農村綜合改革轉移支付(寧財(農)指標﹝20xx﹞326號)(賀新路綠化提升項目):工程(項目)建成后,預計受益群眾滿意度將達到95%。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  偏離績效目標的原因:由各類手續不齊全,導致項目實施緩慢,項目資金尚未支出。

  下一步改進措施:一是加快項目進度,抓緊時間開展相關工作,按照工程進度撥付資金。二是有效提高資金的.使用率,確保資金?顚S。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  本次績效自評結果在銀川市西夏區人民政府的網站上進行公開,接受社會監督。

績效自評報告范文 篇12

  一、單位概況

  (一)單位機構設置、編制

  1、單位內設機構情況:根據中共昆明市委機構編制辦公室《關于五華科技產業園管理委員會機構編制有關問題的批復》(昆編辦復〔20__〕101號)等文件規定,五華科技產業園管理委員會根據實際工作情況,內設綜合辦公室、經濟發展部、投資促進部、規劃建設部、財政分局5個職能科(室)。

  2、單位人員編制情況:根據中共昆明市委機構編制辦公室《關于五華科技產業園管理委員會機構編制有關問題的批復》(昆編辦復〔20__〕101號)文件規定,園區核定行政編制14名。根據昆明市五華區深化黨政機構改革領導小組辦公室《關于區五華科技產業園管理委員會經濟發展服務中心機構編制調整的通知》(五機改辦〔20__〕19號)文件規定,園區核定事業編制10名。截止20__年12月31日,園區在職在崗實有人數共計22人,其中:行政編制人員14人,機關工勤編制2人,事業編制6人。

 。ǘ﹩挝宦毮

  1、負責組織實施園區總體規劃和環境影響評價報告,指導園區開發單位完成控制性詳細規劃;

  2、制定和組織實施經批準后的科技園三年行動規劃;

  3、服務入園企業和項目,履行實體化管理職能,打造“三最四低”投資發展環境,審核園區投資項目;

  4、負責園區土地開發和園區內各項基礎設施建設,管理園區內的公共設施和公益事業;

  5、負責對園區企業進行服務、指導、監督和管理,為園區內的企業及項目代辦立項、規劃、建設、國土、環保、消防、工商、稅務等方面的手續;

  6、負責園區招商引資和對外經濟技術交流與合作;

  7、負責與園區開發建設中所涉及的街道辦事處的協調,對接城市管理、經濟服務以及社會服務工作;

  8、完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

 。ㄈ﹩挝还ぷ魍瓿汕闆r

 。1)園區規模以上工業總產值增速目標任務為5%;工業固定資產投資目標任務為6億元。年底完成規模以上工業總產值增速5%;完成工業固定資產投資9.07億元。

 。2)規模以上固定資產投資目標任務為130億元。年底完成規模以上固定資產投資目標任務為125.94億元。

  (3)年度一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)目標任務為入49064萬元。年底園區一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)共計52351萬元;

  (4)年度臨商稅區級收入目標任務為1338萬元。年底園區區級臨商稅收入共計1338.1萬元;

  (5)年度配合完成基本設施投資2.5億元。年底園區配合完成基礎設施投4.07億元,配合做好基礎設施項目的入庫工作;

  (6)年度牽頭完成招商引資內資60億元以上。20__年1月-12月,申報項目8個,共收集到位資金88.82億元,已超額完成招商引資內資任務;

 。7)年內完成170畝土地收儲任務;年底協調區自規局出具《情況說明》,確認管委會已完成土地收儲364.44畝,超額完成年度收儲任務;

 。8)做好保有稅收超過億元樓宇1幢、保有稅收超過千萬元樓宇4幢工作,去化空置面積5000㎡。園區進一步建立更加完善、全面、長效的“雙樓長制”樓宇服務機制,提升招商引資質量,和細化服務措施,著力提升樓宇的經濟貢獻率,當前,園區保有稅收超過億元樓宇2幢、保有稅收超過千萬元樓宇5幢工作,去化空置面積6694.84平方米;

 。9)全社會R&D投入較上年增長目標任務為10.00%。今年,園區先后組織了園區企業申報20__年五華科技產業園產業扶持資金及20__年“財園助企貸”、20__年昆明市小企業創業基地和中小企業服務示范機構認定、20__年高新技術企業認定培訓、20__年度企業研發經費投入后補助、20__年云南省科技型中小企業認定、20__年省市級企業技術中心認定等多個項目扶持及資質認定;同時聯合區科信局依托五華區科技創新工作服務站通過微信公眾號發布、建立“五華區R&D統計調查工作群”等工作平臺,發布相關政策信息21組105條,共核查研發經費統計企業37家,提出修改建議100余條。根據區科信局反饋結果,五華區R&D經費投入較上年度增加32.5%;

 。10)復審及新認定高新技術企業目標任務為20戶。實施科技創新主體培育計劃,支持科技型企業加大研發經費投入力度;積極培育引進高新技術企業,組織60家科技型企業參加今年高新技術企業的復審和申報認定,根據公示結果園區共有44家企業通過了20__年高新技術企業復審及申報認定;

  (11)認真落實好《五華科技產業園加快樓宇經濟三年行動計劃(20__-20__年)》,強化樓宇招商工作,建立健全“主要領導走訪樓宇”、“樓宇雙樓長制”等樓宇工作機制。20__年,制作了西北新城樓宇招商宣傳手冊,積極與樓宇運營方持續加強溝通交流和招商聯動,及時了解掌握重要樓宇空置情況和企業入駐情況,通過以商招商、政企聯合招商等多種形式強化樓宇招商引資,加強招商服務、政策宣講,先后引入了科大訊飛、泰和泰律所、重慶卓州建設云南總部、云南建功星科技等一批優質企業入駐,幫助樓宇企業去化庫存面積5000平方米;

 。12)根據職責修訂完善園區產業政策,促進園區產業發展。按照20__年園區第17次主任辦公會和第25次黨工委會會議紀要,正式出臺發布了《《五華科技產業園管委會關于印發的通知》(五產園委〔20__〕9號)》文件,向園區各單位、各企業進行宣傳;

  (13)為園區企業提供版權服務,全年不少于1000次。20__年,園區完成包括文字、美術、攝影、圖形等作品登記共計1200件。

 。14)20__年金鼎片區入駐企業目標任務為1000戶。園區通過加大培育發展文化創意、廣告設計、互聯網等主導產業,重點支持園區龍頭企業,特色產業的發展,鼓勵平臺分園區積極進行招商,年內入駐企業累計達到1100余戶;

  (15)組織開展線上線下招聘活動目標任務為3場。園區與云南民族大學瀾滄江—湄公河職業教育聯盟簽訂入盟協約,共同開展高技術技能型人才的聯合培養,為瀾湄合作的長遠發展提供智力支撐。園區與云南民族大學文學與傳媒學院共建校外碩士生導師工作站,舉辦校內校外雙導師見面會。園區開展人力資源管理師培訓(3場),提升職工職業技能水平和就業創業能力,培訓人數達160人;舉辦“4·26全國知識產權宣傳周活動培訓”,提升企業知識產權意識;開展創業大講堂—保障中小企業款項支付條例主題培訓,解決企業的痛點難點問題,助力初創企業成長。園區組織廣告園區企業參加了云南財經大學傳媒與設計藝術學院“20__屆畢業生春季聯合雙向選擇洽談會”。園區近20家企業參加此次現場招聘會,共提供崗位40余個,招聘人數120余人。6月下旬,安排傳媒與設計藝術學院視覺傳達設計專業及產品設計專業學生到園區10余家企業開展畢業前實訓;

  (16)完成一站式公共服務平臺企業服務事項。園區通過建立區政務服務中心園區分中心的模式,采用人工窗口服務+自助設備相結合,將政務服務引入園區,實現“企業少跑腿、政務服務不出園區”,20__年1-12月五華科技產業園一站式政務中心共受理事項3660件,其中人社、醫保3023件,市場監管631件,其他行政審批業務6件,咨詢1840件;

 。17)為園區及入駐企業申報上級扶持資金目標任務為3,000.00萬元。20__年,園區依托重點項目,積極申請上級財政資金,區塊鏈建設資金申請省級20__萬元,依托廠口工業園區建設項目向省工信委申請扶持資金2500萬元,收到133萬元,園區20__年獲得市區級其他專項補助資金475萬元;園區協助企業申請獲得國家廣電總局拍攝專項資金40萬元,于12月底到賬,獲得省級411萬元,市區級410.7萬元;

  (18)全年累計舉辦活動不少于10場。20__年度,大象藝術中心共舉辦小型活動64場;顒觾热莩钥Х葹橹黝}開展的咖啡鑒賞和杯測外,還舉辦了社群交流、粉絲互動會、新年音樂會、財稅服務解析培訓、建黨100周年文藝演出等活動;

 。19)加快廠口產業園區建設,建成10萬平方米標準化廠房。年底已完成KCWH20__-5-A2-1、KCWH20__-5-A3號地塊競買工作,完成可研編制并取得廠口產業園一期啟動區醫藥產業園項目項目(首期)立項批復及用地規劃許可證。已完成的廠房總建設面積約為8萬平,其中A3地塊1#、2#和3#廠房已封頂,封頂總建筑面積為10906.82㎡,A2地塊1#、4#廠房已施工至第三層,5#廠房已施工至第四層,6#廠房已施工至第二層,2#和3#廠房已施工至第一層,合計完成投資15000萬元;

 。20)依托云南省區塊鏈中心、人工智能中心,加快發展數字經濟、大健康、人工智能等戰略性新興產業,力爭省區塊鏈中心入駐企業累計達到50家以上、產業聯盟企業規模累計超過100家。園區通過內培外引新增入駐中心企業28家,杭州天谷、群林科技等具有區塊鏈應用場景的企業到中心聚集發展,達遠軟件、陽光事達等傳統信息化企業鏈改轉型,中心實際入駐區塊鏈企業達54家;區塊鏈產業聯盟企業100余家。通過開展四期 20__ 年云南省區塊鏈中心“走進廳局”系列活動及開展云南省區塊鏈中心走進州市系列活動,走進了先后走進了省農業廳、省金融辦、省衛健委、省住建廳及普洱市、曲靖市,下一步將走進文山市、麗江市、西雙版納州;通過積極宣傳動員及指導幫助,區塊鏈中心入駐企業云南開屏信息技術有限公司等24家企業和35個備案項目成功獲得國家網信辦區塊鏈信息服務名稱及備案編號;建成云南省區塊鏈中心數字服務平臺,該平臺目前已通過驗收并投入使用;結合園區及企業實際,制定出臺《云南省區塊鏈中心物業租賃管理暫行辦法》;積極擴大對外宣傳推介,年內參加了20__年第四屆數字中國建設成果展覽參展工作,提升了云南省區塊鏈中心對外形象與影響力。

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  我單位制訂了《五華科技產業園管理委員會財務管理制度》《五華科技產業園管理委員會資金審批及管理辦法》《五華科技產業園管理委員會專項資金管理制度》《五華科技產業園管理委員會預算管理制度》《五華科技產業園貫徹落實“三重一大”集體決策制度實施細則》《五華科技產業園政府投資建設項目管理辦法(試行)》《五華科技產業園管理委員會政策扶持資金財務管理規定》《五華科技產業園管理委員會基礎設施建設資金財務管理規定》《五華科技產業園管委會主任辦公會議規則》《五華科技產業園管委會代建工程項目管理控制制度》等管理制度,包含了財務管理、業務管理制度、預算管理制度等內部管理制度。

 。ㄎ澹﹩挝毁Y金來源及使用情況

  1、單位整體收入來源情況:五華科技產業園管委會年度財政撥款預算總收入為3299萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3299萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

  2、單位整體收入情況:五華科技產業園管委會年度總收入為3299萬元,其中:基本支出1052萬元,占總收入的32%;項目支出2247萬元,占總收入的68%。

  3、單位整體支出情況:五華科技產業園管委會年度合計支出3299萬元,其中:基本支出1052萬元,包含人員經費支出543元,公用經費支出509萬元,占總支出的32%;項目支出2247萬元,占總支出的68%,年末結轉和結余資金數為0元,單位整體支出預算執行率為100.00%。

 。1)單位基本支出情況:五華科技產業園管委會年度基本支出總收入1052萬元;年度實際支出1052萬元,其中:科學技術支出936萬元,社會保障和就業支出39萬元,衛生健康支出35萬元,住房保障支出42萬元,年度基本支出預算執行率100.00%。

 。2)單位項目支出情況:五華科技產業園管委會年度項目支出總收入2247萬元,年度用于保障機構完成特定的行政工作任務或事業發展目標的項目支出共計2247萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2247元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

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  我單位20__年區塊鏈中心運營管理服務、控制性詳細規劃修編服務、辦公用品采購等政府采購項目工作均已在年度內完成,且采購方式、程序均符合相關政府采購文件規定。

 。ㄆ撸┕潭ㄙY產情況

  依據《五華科技產業園管理委員會20__年度行政事業單位資產報表分析報告》《五華科技產業園管理委員會20__年度行政事業性國有資產報表》《五華科技產業園管理委員會固定資產卡片臺賬》等材料審查結果反映,截至20__年12月31日,單位自用固定資產106.89萬元,占賬面固定資產總額的100.00%,其中:在用106.89萬元,占賬面固定資產總額的100.00%;閑置0萬元,占賬面固定資產總額的0.00%;待處置(待報廢、毀損等)0萬元,占賬面固定資產總額的0.00%。

  二、績效目標

 。ㄒ唬﹩挝豢偰繕

 。1)工業總產值(非煙)增長5.00%,完成工業固定資產投資6億元;

 。2)規模以上固定資產投資確保完成1300000.00萬元;

 。3)一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)確保完成490640.00萬元;

 。4)臨商稅區級收入確保完成1338.00萬元;

  (5)年度配合完成基本設施投資2.5億元;

 。6)牽頭引入市外資金人民幣60.00億元以上;

 。7)土地收儲面積完成170畝;

  (8)樓宇經濟保有稅收超億元樓宇1幢,保有稅收超千萬元樓宇4幢,去化空置面積5000平方米;

 。9)全社會R&D投入較上年增加10.00%;

 。10)復審及新認定高新技術企業20戶;

 。11)認真落實好《五華科技產業園加快樓宇經濟三年行動計劃(20__-20__年)》;

 。12)根據職責修訂完善園區產業政策,促進園區產業發展;

  (13)為園區企業提供版權服務,全年不少于1000次;

  (14)年度入駐新增企業數不少于1000家;

  (15)組織開展線上線下招聘活動目標任務為3場,為高校部分畢業人解決就業,為園區企業輸送人才;

 。16)做好一站式公共服務平臺全年企業服務事務;

 。17)為園區及入駐企業申報上級扶持資金目標任務為3,000.00萬元;

 。18)全年累計舉辦活動不少于10場;

 。19)加快廠口產業園區建設,建成10萬平方米標準化廠房;

 。20)依托云南省區塊鏈中心、人工智能中心,加快發展數字經濟、大健康、人工智能等戰略性新興產業,力爭省區塊鏈中心入駐企業累計達到50家以上、產業聯盟企業規模累計超過100家。

  (二)單位項目具體計劃目標

  20__年園區項目資金均為區財政全額撥款,各類項目資金在20__年都嚴格按照對應項目支付。根據工作實際情況,嚴格落實各項工作制度,做好監督管理,保障資金對口專門項目,做到資金使用不超出預算。

  1、五華科技產業園產業發展政策扶持兌現項目具體目標:根據《五華科技產業園關于促進園區產業發展的若干政策》(五產園委[20__]3號)及《五華科技產業園關于促進園區產業發展的若干政策實施細則》(五產園委[20__]9號)及《《五華科技產業園管委會關于印發的通知》(五產園委〔20__〕9號)》文件文件,對20__年符合文件規定的企業,完成對應政策條款的申報審批、資金兌現工作。項目政策扶持兌現企業有56戶,扶持的項目共計61個,其中:資質認定類扶持企業39戶、創新創業類扶持企業10戶、匹配獎勵類扶持項目5個、經濟貢獻類扶持企業6戶、人才培養類扶持企業1戶,共計兌現扶持資金329.77萬元。

  2、昆明國家廣告產業園產業發展政策扶持項目具體目標:根據《關于促進昆明國家廣告產業園產業發展的暫行辦法(修訂)》(五產園委[20__]13號)文件,對20__年符合文件規定的企業,完成對應政策條款的申報審批、資金兌現工作。項目共收到46家企業60個項目的申報材料,以及兩家園區“一企一策”重點扶持企業,經過對申報材料的梳理,對區上各部門及管委會內部意見征詢,召開專題研究討論會,確定兌現項目共計42個,兌現資金共計713.3萬元。

  三、評價思路和過程

  (一)評價思路

  根據《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發〔20__〕11號)《云南省財政廳關于印發的`通知》(云財績〔20__〕11號)《中共昆明市委昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔20__〕12號)《五華區預算績效自評管理暫行辦法》(五財〔20__〕51號)《關于全面實施預算績效管理的通知》(五財〔20__〕68號)《五華區財政局關于開展20__年度財政支出績效自評工作的通知》文件規定和要求,開展20__年度財政支出績效自評工作。

  評價思路圍繞以下四點執行:一是確認當年度單位整體支出的績效目標,二是梳理單位內部管理制度及存量資源,三是分析確定當年度單位整體支出的評價重點,四是構建績效評價指標體系。

  (二)評價目的

  通過收集單位基本情況、預算制定與明細、單位中長期規劃目標及組織架構等信息,分析單位資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議,提高財政資金的使用效益。

  (三)評價依據

  1、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20__〕34號);

  2、《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發〔20__〕11號);

  3、《云南省財政廳關于印發的通知》(云財績〔20__〕11號);

  4、《中共昆明市委昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔20__〕12號);

  5、《五華區預算績效自評管理暫行辦法》(五財〔20__〕51號);

  6、《關于全面實施預算績效管理的通知》(五財〔20__〕68號);

  7、《五華區財政局關于開展20__年度財政支出績效自評工作的通知》五財〔20__〕14號);

  8、《關于五華科技產業園管理委員會機構編制有關問題的批復》(昆編辦復〔20__〕101號);

  9、《五華科技產業園管理委員會20__年工作總結和20__年工作計劃》;

  10、《五華科技產業園管理委員會20__年度工作總結和20__年工作計劃》;

  11、《五華科技產業園管理委員20__年部門預算表》;

  12、《五華科技產業園管理委員20__年部門決算表》;

  13、整體業務管理、資金管理、財務管理等制度文件、資金批復文件等其他材料;

 。ㄋ模┰u價對象及評價時段

  1、評價對象:五華科技產業園管理委員會。

  2、評價時段:20__年1月1日至12月31日。

  四、評價結論和績效分析

  (一)評價結論

  1、評價結果

  本次評分依據評價小組研究并討論論證的指標評價體系及評分標準,通過現場收集、問卷調查和訪談等獲取數據,對單位進行了獨立客觀的評價,本次評價綜合得分95分,績效評級為“優”。

  2、主要績效

  (1)單位決策:五華科技產業園管理委員會年度工作規劃明確合理,年度工作目標明確、清晰,符合部門職能履職工作內容及上級部門工作要求,年度工作目標與年度工作計劃內容和數量一致。績效目標的制定與部門職能相符。年度工作目標已分解,績效指標設置基本按年度工作計劃進行了細化、量化。部門資源投入及重點工作資源分配合理,得分34.00分。

 。2)單位管理:五華科技產業園管理委員會制定有完整的管理制度,根據管理制度進行預算管理。年度整體部門預算符合國家財經法規和財務管理制度規定。資金使用過程按相關管理制度執行,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,符合財務、資金的監督管理要求。年度基本支出預算執行率為100.00%;項目支出預算執行率為100.00%;20__年無“三公”經費支出;在職人員控制率為91.37%;得分19.00分。

  (3)單位績效:預算績效目標的設置按部門“三定方案”主要職責結合《五華科技產業園管理委員會20__年工作總結和20__年工作計劃》及工作任務目標要求,基本反映了部門職能職責和工作重點。年度內及時、完整地達成了大部分設定目標,得分42分。

 。ǘ┚唧w績效分析

  1、單位產出指標完成情況

  (1)工業總產值(非煙)增長情況

  工業總產值(非煙)增長目標任務為5.00%。五華科技產業園管理委員會通過建平臺、強管理、優環境、提服務各項舉措,全力助推園區經濟發展,年度同比增長6.00%,年度目標完成率為120.00%。

 。2)工業固定資產投資情況

  完成工業固定資產投資目標任務為6.00億元。年底完成工業固定資產投資9.07億元,年度目標任務完成率為151.00%。

 。3)規模以上固定資產投資情況

  規模以上固定資產投資目標任務為130億元。年度實現規模以上固定資產投資125.94億元,年度目標任務完成率為97%。

 。4)一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)情況

  年度一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)目標任務為49064萬元。截止20__年12月31日,一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)共計52351萬元,年度目標任務完成率為106%。

 。5)臨商稅區級收入情況

  臨商稅區級收入目標任務為1338萬元。年度區級臨商稅收入共計1338.1萬元,年度目標任務完成率為100.01%。

 。6)年度配合完成基本設施投資2.5億元。

  年底園區配合完成基礎設施投4.07億元,配合做好基礎設施項目的入庫工作,年度目標任務完成率為100%。

  (7)牽頭引入市外資金人民幣數額60億。

  20__年1月-12月,申報項目8個,共收集到位資金88.82億元,年度目標任務完成率為148%。

 。8)土地收儲面積完成情況

  土地收儲面積目標任務為170畝。年底管委會已完成土地收儲364.44畝,年度目標任務完成率為214%。

 。9)樓宇經濟保有稅收超億元樓宇幢數

  做好保有稅收超過億元樓宇1幢、保有稅收超過千萬元樓宇4幢工作,去化空置面積5000㎡。園區保有稅收超過億元樓宇2幢、保有稅收超過千萬元樓宇5幢工作,去化空置面積6694.84平方米,年度目標任務完成率為100.00%。

 。10)社會R&D投入較上年增加數

  全社會R&D投入較上年增長目標任務為10.00%。五華區R&D經費投入較上年度增加32.5%,年度目標任務完成率為,325.00%。

  (11)復審及新認定高新技術企業戶數

  復審及新認定高新技術企業目標任務為20戶。組織60家科技型企業參加今年高新技術企業的復審和申報認定,根據公示結果園區共有44家企業通過了20__年高新技術企業復審及申報認定,完成年度目標任務完成率為220%。

 。12)認真落實好《五華科技產業園加快樓宇經濟三年行動計劃(20__-20__年)》

  20__年,制作了西北新城樓宇招商宣傳手冊,積極與樓宇運營方持續加強溝通交流和招商聯動,及時了解掌握重要樓宇空置情況和企業入駐情況,通過以商招商、政企聯合招商等多種形式強化樓宇招商引資,加強招商服務、政策宣講,先后引入了科大訊飛、泰和泰律所、重慶卓州建設云南總部、云南建功星科技等一批優質企業入駐,幫助樓宇企業去化庫存面積5000平方米,完成年度目標任務完成率為100%。

 。13)根據職責修訂完善園區產業政策,促進園區產業發展。

  按照20__年園區第17次主任辦公會和第25次黨工委會會議紀要,正式出臺發布了《《五華科技產業園管委會關于印發的通知》(五產園委〔20__〕9號)》文件,向園區各單位、各企業進行宣傳。完成年度目標任務完成率為100%。

 。14)為園區企業提供版權服務,全年不少于1000次。

  20__年,園區完成包括文字、美術、攝影、圖形等作品登記共計1200件,完成年度目標任務完成率為120%。

 。15)20__年金鼎片區入駐企業目標任務為1000戶。

  園區通過加大培育發展文化創意、廣告設計、互聯網等主導產業,重點支持園區龍頭企業,特色產業的發展,鼓勵平臺分園區積極進行招商,年內入駐企業累計達到1100余戶,完成年度目標任務完成率為110%。

 。16)組織開展線上線下招聘活動目標任務為3場。

  園區與云南民族大學瀾滄江—湄公河職業教育聯盟簽訂入盟協約,共同開展高技術技能型人才的聯合培養,為瀾湄合作的長遠發展提供智力支撐。園區與云南民族大學文學與傳媒學院共建校外碩士生導師工作站,舉辦校內校外雙導師見面會。園區開展人力資源管理師培訓(3場),提升職工職業技能水平和就業創業能力,培訓人數達160人;舉辦“4·26全國知識產權宣傳周活動培訓”,提升企業知識產權意識;開展創業大講堂—保障中小企業款項支付條例主題培訓,解決企業的痛點難點問題,助力初創企業成長。園區組織廣告園區企業參加了云南財經大學傳媒與設計藝術學院“20__屆畢業生春季聯合雙向選擇洽談會”。園區近20家企業參加此次現場招聘會,共提供崗位40余個,招聘人數120余人。6月下旬,安排傳媒與設計藝術學院視覺傳達設計專業及產品設計專業學生到園區10余家企業開展畢業前實訓,完成年度目標任務完成率為100%。

 。17)全力完成一站式公共服務平臺企業服務事項。

  園區通過建立區政務服務中心園區分中心的模式,采用人工窗口服務+自助設備相結合,將政務服務引入園區,實現“企業少跑腿、政務服務不出園區”,20__年1-12月五華科技產業園一站式政務中心共受理事項3660件,其中人社、醫保3023件,市場監管631件,其他行政審批業務6件,咨詢1840件,完成年度目標任務完成率為100%。

  (18)為園區及入駐企業申報上級扶持資金目標任務為3000萬元。

  20__年,園區依托重點項目,積極申請上級財政資金,區塊鏈建設資金申請省級20__萬元,依托廠口工業園區建設項目向省工信委申請扶持資金2500萬元,收到133萬元,園區20__年獲得市區級其他專項補助資金475萬元;園區協助企業申請獲得國家廣電總局拍攝專項資金40萬元,于12月底到賬,獲得省級411萬元,市區級410.7萬元,完成年度目標任務完成率為115%。

 。19)全年累計舉辦活動不少于10場。

  20__年度,大象藝術中心共舉辦小型活動64場;顒觾热莩钥Х葹橹黝}開展的咖啡鑒賞和杯測外,還舉辦了社群交流、粉絲互動會、新年音樂會、財稅服務解析培訓、建黨100周年文藝演出等活動,完成年度目標任務完成率為150%。

  (20)加快廠口產業園區建設,建成10萬平方米標準化廠房。

  年底已完成KCWH20__-5-A2-1、KCWH20__-5-A3號地塊競買工作,完成可研編制并取得廠口產業園一期啟動區醫藥產業園項目項目(首期)立項批復及用地規劃許可證。已完成的廠房總建設面積約為5萬平,其中A3地塊1#、2#和3#廠房已封頂,封頂總建筑面積為10906.82㎡,A2地塊1#、4#廠房已施工至第三層,5#廠房已施工至第四層,6#廠房已施工至第二層,2#和3#廠房已施工至第一層,合計完成投資15000萬元,完成年度目標任務完成率為50%。

  (21)力爭省區塊鏈中心入駐企業累計達到50家以上、產業聯盟企業規模累計超過100家。

  園區通過內培外引新增入駐中心企業28家,杭州天谷、群林科技等具有區塊鏈應用場景的企業到中心聚集發展,達遠軟件、陽光事達等傳統信息化企業鏈改轉型,中心實際入駐區塊鏈企業達54家;區塊鏈產業聯盟企業100余家。通過開展四期 20__ 年云南省區塊鏈中心“走進廳局”系列活動及開展云南省區塊鏈中心走進州市系列活動,走進了先后走進了省農業廳、省金融辦、省衛健委、省住建廳及普洱市、曲靖市,下一步將走進文山市、麗江市、西雙版納州;通過積極宣傳動員及指導幫助,區塊鏈中心入駐企業云南開屏信息技術有限公司等24家企業和35個備案項目成功獲得國家網信辦區塊鏈信息服務名稱及備案編號;建成云南省區塊鏈中心數字服務平臺,該平臺目前已通過驗收并投入使用;結合園區及企業實際,制定出臺《云南省區塊鏈中心物業租賃管理暫行辦法》;積極擴大對外宣傳推介,年內參加了20__年第四屆數字中國建設成果展覽參展工作,提升了云南省區塊鏈中心對外形象與影響力,完成年度目標任務完成率為100%。

  2、單位效果指標完成情況

 。1)園區年度主營業務收入增長率

  依據《五華科技產業園管理委員會20__年工作總結和20__年工作計劃》《單位整體支出績效目標申報表》核查結果反映園區年度主營業務收入年度目標數額為1400.00億元。依據《五華科技產業園管理委員會20__年工作總結和20__年工作計劃》等相關材料審核結果反映,截止20__年12月31日,園區預期完成主營業務收入1401億元,與20__年的1346億元同比增長率4.08%。

 。2)園區規模以上工業增長率

  依據《五華科技產業園管理委員會20__年工作總結和20__年工作計劃》等相關材料審核結果反映,截止20__年12月31日,園區完成規模以上工業增加值9.07億元,同比增長6.00%。

  (3)優化營商環境和推動園區企業穩步發展效果

  20__年度園區通過建立區政務服務中心園區分中心的模式,采用人工窗口服務+自助設備相結合,優化提升“一站式”公共服務平臺,將政務服務引入園區,實現“企業少跑腿、政務服務不出園區”目標,年度為園區企業提供服務事項共3660件;認真落實省市區疫情期間扶持企業的政策措施和園區促進產業發展的扶持政策,全年共對94家園區企業和103個項目兌現扶持資金1043.07萬元;同時加大財園助企貸政策宣傳,共協助園8戶企業獲得銀行貸款共計2750萬元。組織實施金鼎片區改造提升工程,推進產業載體拓展建設,對金鼎片區十號平臺、十六號平臺B座、周邊氧氣廠、彩豐油墨廠等老舊廠房開展改造升級,優化了園區營商環境,推動園區企業穩步發展效果顯著。

  (4)促進園區稅收及產值持續穩定增長效果

  依據《五華科技產業園管理委員會20__年工作總結》等相關材料審核結果反映,20__年園區363.74億元,同比增長5%;規模以上工業增加值同比增長5%;其中,煙草制造業實現規模以上工業總產值340.58億元,同比增長4.58%;煙草制造業規模以上工業增加值同比增長4.5%。規上工業企業稅金總額220.3億元,同比增長4.77%;規上工業企業利潤總額49.29億元,同比增長27.68%。園區重點項目共56個,實現固定資產投資125.97億元。 其中,工業和信息化投資9.07億元,基礎設施投資4.07億元;完成主營業務收入1401億元。一般預算收入年底完成52351萬元,臨商稅年底完成1338.1萬元。20__年雖受疫情影響,園區的產值還保持持續增長,工作目標效果明顯。

 。5)服務對象滿意度

  依據《20__年度五華科技產業園管理委員會工作社會群眾滿意度調查問卷》結果匯總、整理結果反映,年度單位服務對象的綜合滿意度為95.33%。

 。6)單位職工滿意度

  依據《五華科技產業園管理委員會20__年度部門職工滿意度調查問卷》結果匯總、整理結果反映,年度單位職工的綜合滿意度為94.66%。

  五、主要經驗做法

  1、單位年度工作規劃明確合理,且將年度工作目標分解細化為具體的目標任務值,部門整體工作目標符合“三定”方案中部門履職內容及上級要求。單位制定了較為完整的管理制度,整體部門預算符合國家財經法規和部門財務管理制度規定,資金使用過程按相關管理制度執行,從而保障了年度部門預算目標的完成。

  2、年度重點項目指標設置明確合理,項目實施政策導向清晰,組織實施機構健全完整,項目實施方式公開、透明、可追溯。

  六、存在的問題

  1、園區年度部分目標任務完成值與年初計劃值有偏離。主要原因是年初目標任務數為預估數,存在差異。如園區工業固定資產投資、規模以上固定資產投資、土地供應面積、線上線下各類招聘活動、廠口片區標準化產房完成數等年初計劃目標值與實際完成情況存在不同程度的偏離度。

  2、單位預算項目前期規劃及項目實施管理有待完善。項目實施業務部門目前針對申報的預算項目主要是按以往工作慣例和經驗作法來組織預算項目的開展和實施,缺乏詳細實施方案。

  3、單位預算項目執行過程中,相關業務基礎臺賬記錄內容完整性還有待提高和完善。例如:政策扶持兌現類項目的企業申報材料臺賬、兌現審批手續臺賬、兌現撥付臺賬等。

  4、針對產業扶持及補助類項目,對園區內企業在產業扶持及補助類政策方面的宣傳工作還有待加強,項目實施科室未對相關申報企業提交的審批申報資料進行標準化定義,同時對產業扶持及補助類資金申請企業的培訓還要進一步強化,對產業扶持及補助類資金的內容審批流程系統性管理還有調整和完善的空間。

  七、改進措施及建議

  1、年度部分目標任務完成值與年初計劃值有偏離的問題,主要原因是受疫情影響導致。建議加強預算績效運行監控管理工作,結合年度實際工作開展情況,綜合考慮上級工作要求及年度不可控因素等問題,針對年初設定的目標在預算執行過程中強化預算績效運行監控管理工作,對與實際工作有較大偏離度的績效目標及時進行調查與分析,對相關預算資金的使用數量、方向等進行適時調整,使年度績效目標與當年實際工作情況相適應,從而提高預算資金的使用效果。

  2、建議各部門在申報項目預算時制定完整的項目實施方案,從項目立項依據、項目實施內容及具體措施、項目資金需求及測算標準、人員分工及工作職責、項目開展時間計劃、預期的產出與效果等方面進行項目前期規劃,以達到項目目標設置合理科學、項目實施內容及措施確實可行的目的,確保目標任務完成。

  3、針對產業扶持及補助類項目,建議項目實施業務科室規范企業申報流程,完善項目資料檔案的完整性等管理內容。項目實施業務科室應根據項目實施內容和措施,健全或完善項目實施工作流程,同時建立與之配套的項目統計臺賬和相關材料收集、立卷、歸檔的管理要求。同時,建議項目實施業務科室通過內部討論與外部調研,健全和完善現有各項產業扶持及補助資金相關申報企業提交的審批申報資料標準化的定義工作,提高相關申報企業資料的完整性,提升相關審批工作的規范性和工作效率。從而提高申報企業對項目實施內容和要求的了解程度,以保證項目的實施效果。

  4、建議相關業務科室總結以前年度預算項目實施經驗,并在今后的項目申報和實施過程中妥善加以利用,從而提高項目的工作效率和預算執行率。

績效自評報告范文 篇13

  一、20xx年整體績效目標完成情況

  20xx年,在市委、市政府的堅強領導下,市住建局認真貫徹落實黨中央、國務院和省市決策部署,緊緊圍繞全市中心工作和安排部署,聚焦行業主責、狠抓工作落實,各項工作有力有序推進。

  (一)聚焦主責主業,短板弱項逐漸補齊。一是全面補齊安全住房短板,切實鞏固脫貧攻堅成果。堅持把安全住房作為鞏固脫貧攻堅成果、保障民生的重要舉措,強力推進農房抗震改造和低烈度地區低收入群體農房改造工作,鎖定指標任務5159戶,動態新增82戶,目前已全部開工,開工率100%,竣工4111戶、竣工率78.44%。二是全面補齊市政設施短板,切實提升城市綜合水平。制定出臺《昭通市統籌推進城市更新實施方案》,組織11縣市區高質量完成20xx年城市體檢評估工作,完成體檢調研APP開發并通過實地測試。20xx年省廳下達市級污水處理廠配套管網建設任務77.87公里,已完成83.33公里,完成率107.01%。昭陽、巧家、鎮雄、彝良、威信、永善、綏江、水富8縣(市、區)污水處理廠提標改造項目已完成,出水水質達一級A標。昭通城市黑臭水體治理示范城市建設項目7大類16個子項目已基本建設完成,禿尾河、利濟河、東門小河3條黑臭水體水質連續6個月監測合格,群眾滿意度調查達100%,已實現黑臭水體消除目標。20xx年省廳下達昭通市232個老舊小區改造已全部進場施工,完成改造26個小區,以小區數計開工率為100%。

  (二)聚焦宏觀調控,經濟民生保障有力。一是房地產開發投資持續保持快速增長。緊緊圍繞“住有所居”和“房住不炒”定位,以配套設施完善、功能完備、環境優美、宜居宜業為重點,推動房地產持續快速發展。截至第三季度,全市完成房地產投資231億元,同比增長102%,完成年初238億目標任務的97%;商品房銷售面積205萬㎡,同比增長12%,完成年初240萬㎡目標任務的85%,完成商品房銷售額115億元,同比增長1.6%。二是建筑業產值支撐有力。緊緊圍繞國家和省經濟社會發展的總體目標,通過構建省廳指導,市委市政府高位推動,部門聯動,行業跟蹤問效,縣(市、區)對標對項目的五級責任體系和垂直掛縣跟蹤督辦的工作機制,強力支撐全市GDP增長9%的年度目標。截止第三季度,完成建筑業產值80.33億元,同比增長22.23億元,增速38.26%。三是城鎮保障性住房覆蓋范圍持續擴大。20xx年,全市城鎮保障性安居工程目標任務為3742套,基本建成3213套,完成計劃任務87%。公租房管理水平不斷提升,全市輪候庫困難家庭分配入住公租房1359戶、廉租房250戶,清退不符合條件人員享受公租房保障1203戶,新納入租賃補貼申請家庭78戶,續發租賃補貼家庭6147戶,清退不符合租賃補貼發放條件家庭228戶,累計保障城鎮困難群體34490戶。

 。ㄈ┚劢剐袠I管理,亂象整治成效初顯。一是深入推進城市建設安全專項行動整治三年計劃。按照《昭通市城市建設安全專項整治三年行動實施方案》《昭通市住房和城鄉建設領域安全生產專項整治三年行動計劃實施細則》進度安排,動態更新“兩個清單”,持續開展隱患問題集中整治,累計開展督導檢查200余次,檢查單位及項目267家,排查隱患20__余條,開展警示約談17次。二是有序推進違法建設和違法違規審批專項清查整治工作。印發《昭通市違法建設和違法違規審批專項清查整治實施方案》,對建成區的所有既有建筑和在建建筑進行全面摸底,已排查整改既有房屋建筑7945棟,在建房屋建筑數量103棟,排查整改違法建設行為1086起,下發整改通知書28份。三是爛尾樓清理整治有序推進。成立由市政府相關領導任召集人,市級13個相關單位為成員的市級“爛尾樓”清理整治工作領導小組協調機制,高位推進清理整治工作。截止目前,昭通排查上報的5個項目已復工3個,市級掛牌的“中璽金界”項目已經聘請第三方律師事務所,項目正按照破產路徑向前推進,力爭春節前實現復工。四是積極開展建筑市場打非治違。加強建筑市場事中事后監管,制定“雙隨機一公開”執法檢查方案,隨機抽取含建筑施工、監理、質量檢測、招標代理機構等各類建筑市場從業主體,通過網上核查、現場檢查等方式進行抽查檢查,進一步規范建筑市場秩序,累計開展打非治違216場(次),涉及211個在建項目,行政處罰193萬元。五是扎實根治欠薪夏季專項行動。全面實施《保障農民工工資支付條例》,下發《昭通市住建局關于開展房屋建筑和市政工程領域根治欠薪夏季專項行動的通知》,制定《全市房屋建筑和市政工程領域保障農民工工資支付“利劍護薪、迎接建黨100周年”專項行動方案》,收到省級交辦欠薪線索10件,化解6件,涉及142人、166.32萬元;縣市區自查欠薪隱患線索88件,化解55件,涉及886人、1110.96萬元。

 。ㄋ模┚劢顾刭|提升,人才支撐逐步增強。一是強化人才技能培訓。結合工作實際,采取以會代訓、現場教學等方式,加強人才技能培訓、提升人才業務能力,牽頭會同市自然資源和規劃局、市委黨校組織開展了為期4個月的昭通市城市建設與規劃設計專題培訓。二是強化實踐提升。通過駐點扶貧、掛職鍛煉、頂崗學習等方式把年輕干部選派到脫貧攻堅一線工作,提升水平、發揮所長,推動各類人才到脫貧攻堅一線創新創業。共選派了9名能力強、作風實、業務精的年輕同志到鎮雄縣以勒鎮以勒村、廟埂村、火草村駐村開展工作。三是強化人才素質提升。深刻領會人才工作的新定位、新要求、新任務。以理論中心組學習、三會一課、黨史的學習、政治業務學習,組織到井岡山、延安學習等方式,加強領域內人才的政治理論學習,將領域內人才凝心于黨的旗幟下,聚力于推進全市住建事業發展中來。四是積極開展人才培養提升。提拔科級干部9名,并對8名科級干部進行輪崗,明確4名同志因機構改革未明確職務人員的職務,完成公務員職級晉升10人,事業單位工勤與專業技術人員競聘述職15人,事業單位工勤與專業技術人員競聘述職工作已建立工作統籌機制、常態化開展。

 。ㄎ澹┚劢拱l現問題,問題整改走深走實。一是深入開展生態環境保護督察反饋問題整改。20xx年中央環保督察及20xx年“回頭看”交辦涉及住建領域整改問題6個,目前已完成整改并通過驗收4個,整改完成率66.7%。20xx年省級環保督察及20xx年“回頭看”交辦涉及住建領域整改問題17個,已完成整改9個,整改完成率52.9%。20xx年中央環境保護督察反饋問題4個,正在整改。二是深入開展審計發現問題整改。今年初,審計部門對全市11縣市區20__年保障性安居工程資金投入和使用績效進行了審計,全市反饋審計發現問題113個,截止20xx年月10底,已整改完成56個,正在整改57個,整改率約50%。

  (六)聚焦重點領域,監管水平逐步提升。一是物業管理逐步規范。制定《昭通市加強和規范全市物業管理服務工作的指導意見》,經市政府59次常務會議審議通過,于20xx年7月30日印發,20xx年9月1日起施行。指導各縣市區制定出臺物業管理工作實施方案,威信、水富、魯甸、鹽津、彝良、永善6縣市已印發工作實施方案。開展20__年度物業服務企業信用評價和等級評定,評定結果已于7月底公示。二是全面開展安全生產隱患排查。嚴格督導巧家移民安置點建設項目,20xx年共開展兩輪督導,查出問題和隱患44條,下達整改通知書7份。組織開展全國“兩會”期間建筑工程質量和安全生產大檢查,派出3個督查組對全市11縣市區進行督查抽查,檢查項目28個,排查隱患114條,下發《執法建議書》1份,《整改通知書》11份。開展汛期安全生產大檢查。檢查項目22個,排查隱患162條,下發《執法建議書》8份,《整改通知書》3份。開展全市住建領域安全生產和社會穩定綜合督查,全市累計檢查項目80余個,已整改安全隱患180余條(其中重大安全隱患7個)。遏制重特大安全事故的發生,為建黨100周年創造良好安全環境。對滇東北區域醫療中心開展工程質量安全月督導,累計完成9輪督導,排查治理隱患和問題200余條。三是強化消防安全監管。組建技術服務隊,提供技術咨詢和業務指導,幫扶企業解決消防技術難題,嚴格消防審批,強化督促、及時發現、及早排危,有效減少建設工程火災隱患,共受理消防審驗項目229項,發出意見書194項,其中:消防設計審查138項,審查合格出具審查意見書120項;消防驗收91項,驗收合格出具驗收意見書74項;其余項目均在辦理中。開展易地扶貧搬遷安置點現場技術指導服務70余次,對9個萬人以上安置點全面排查,下發問題整改清單16份,截止目前,9個萬人以上安置點已全面驗收,除昭陽區靖安安置點消防設施設備安裝尚未完成外,其余安置點已驗收完成并已出具消防驗收合格意見書。四是加強工程質量監管。以“工程質量安全提升行動”為抓手,全面貫徹落實《房屋建筑和市政基礎設施工程質量監督管理規定》和相關法律、法規的要求,不斷加強自身建設,進一步完善監督管理模式,加大工程質量監督巡查力度,實行“差別化管理”,加強對建筑節能、村鎮建設、商品混凝土和預制管樁的質量控制工作,穩定推進住宅工程竣工分戶驗收工作,積極開展工作效能建設,切實提高質量監督管理與服務的工作質量。

 。ㄆ撸┚劢股罨母铮瑺I商環境持續優化。一是縮減流程。20xx年至今,共減少、合并審批事項30多項,將所有審批事項的審批壓縮為受理、審查、決定、送達共4個環節,受理、送達環節不計入審批時限,將公示環節改為內部審查環節。二是減少材料。嚴格按照云南省政務服務事項清單目錄縮減原辦事指南的審批環節及報件材料,消防設計審查報件材料由4份減為3份,消防驗收報件材料由9份減為3份;結合昭通實際優化23個審批服務事項的《辦事指南》,指南之外不再要求提供其它材料。三是壓縮時限。整個工程建設領域改革時限從20xx年120天縮短到去年的90天,今年目標任務是全面壓縮到70天以內;在云南省政務服務系統承諾辦結時限的基礎上再次壓縮非投資項目的審批事項,做到應減盡減;初步設計審批時限由10個工作日減為7工作日,建筑起重機械產權備案由3個工作日減為1工作日,燃氣經營許可證辦理由5個工作日減為3工作日,消防設計審查由7個工作日減為3工作日。四是降低成本。督促供水企業針對民營企業在合理幅度范圍內提出報裝減費讓利措施;督促供氣企業優化采購環節、降低采購成本,針對民營企業在合理幅度范圍內提出報裝減費讓利措施,給予報裝成本的適當減免,并形成制度文件執行。五是容缺后補。在建設工程檔案驗收環節,企業將向城建檔案館提供的23項工程建設檔案資料,由昭通市城建檔案館與企業簽訂《行政審批告知承諾書》,承諾在30天內提交資料,即可由行政審批窗口進行工程竣工驗收備案。另外,對全市推進的重大項目,在需專家論證、審查的環節,行政審批科根據建設單位的需求,在工程規劃許可等正式要件提交之前,開辟特殊通道,先組織專家審查,待工程規劃許可提交后再出正式審查文件,極大消減了時限、方便了辦事企業。20xx年辦理了容缺后補事項17件。六是并聯審批。對施工圖開展“多審合一”數字化審圖,將原來分散辦理的消防、人防、技防(防雷)、施工圖等4項審查工作并入施工圖設計文件一并進行審查;對需同時報市級住建部門辦理的初步設計和抗震專審實行并聯審批。

  (八)聚焦應急處突,保障能力全面提升。一是加強人防工程建設,城市綜合防護能力不斷增強。堅持“應建必建、應收必收”的原則,嚴格按照人民防空工程建設管理規定,人防工程建設持續推進,全市共審批防空地下室建設項目24個,建筑面積18.782萬平方米,均為二等人員掩蔽工程;各縣(市、區)共審批防空地下室易地建設項目345個,征收防空地下室易地建設費3848萬元,并嚴格按照減稅降費工作要求,依法依規減免易地建設費778.03萬元,有效減輕企業負擔。二是加強地震應急準備。以“兩個堅持、三個轉變”為基本遵循,始終堅守“寧可十防九空、不可失防萬一”底線思維,扎實做好地震應急處置準備。建立完善地震應急組織指揮體系和工作運行機制,有效提升行業抗震防震協同指揮能力,及時調整地震應急“三支隊伍”,組建了213人的房屋建筑應急評估專家隊,245人的市政基礎設施應急搶險隊,191人220臺工程機械組成的大型機械應急搶險隊,奠定了行業應急救援工作基礎。

  (九)聚焦創文創衛,城市管理愈加規范。一是國家級衛生城市(縣城)創建工作有序推進。對標對表市容環境衛生工作指標要求、考核內容,壓緊壓實各級各部門單位工作責任,制定問題清單,督促縣市區舉一反三,采取有力有效措施,全面開展排查整改。組織11縣市區住建(城管)部門相關負責同志46人赴曲靖、楚雄、昆明等地考察學習市容環境衛生工作,學習成功創建國家衛生縣城的楚雄州大姚縣和成功創建國家衛生城市的昆明市工作經驗,為推動全市創建國家衛生城市(縣城)市容環境衛生工作提供了參考經驗和典范。二是城市精細化管理成效明顯。對轄區573個網格、84個社區或區域進行環境整治。開展群眾性普法宣傳活動440余場次,發放宣傳手冊(資料)2300余份。督促各縣市區開展市容環境衛生整治,治臟方面,共計清理清運生活垃圾63.97萬余噸、建筑垃圾9.5萬余噸,垃圾密閉清運率達到98%以上,打撈清理城區水域垃圾2591.9噸,清理污水溝2.3萬余米;治亂方面,共計勸導疏離流動攤販81.87萬余人次,依法取締占道經營行為3.13萬余次,引攤入市3萬余個,清除各類小廣告3.7萬余平方米(張),收繳各類戶外違法宣傳(冊)廣告10.1萬余份,整治亂搭亂建行為530余起、亂擺亂放行為1.8萬余起、亂貼亂畫行為3270余起,整治食品安全流動攤販4380余起,規范或制止放養家禽家畜(寵物)行為610余起;治堵方面,共計新增設機動車泊位980余個,查處車輛亂停亂放行為3.4萬余起,有效提升了道路通行能力。治污方面,聚焦城市抓好揚塵治理,共計查處違規運輸嚴重污染城市道路行為730余起,處以罰款37.9萬余元;積極推廣低塵清掃作業方式,將城市建成區道路5126萬余平方米、公共場所3288萬余平方米納入清掃保潔范圍,城市機械化清掃保潔率達70%以上;整治噪音餐飲油煙污染行為360余起。治堵方面,共有機動車泊位7300余個,新增設機動車泊位970余個,查處車輛亂停亂放行為3.4萬余起,有效提升城市道路通行能力。三是執法建設取得新進展。查處違規案件33件,辦結26件,處罰款人民幣308.9萬元;縣級層面,住建(城管)領域查處違規案件23066起,實施行政處罰1005.16萬元;在國家規定的網站上公示行政許可34宗、行政處罰17宗;案卷評查22件,辦理重大行政處罰案件法制審核7件。

  二、20xx年各項目績效完成情況

 。ㄒ唬┩瓿扇朔谰C合運行工作96.76萬元。其中上年結轉34.21萬元,本年完成62.55,完成本年的86%。未完成原因是購買設備,設備已買,但是發票還沒有收到,實際已經完成了。堅持“應建必建、應收必收”的原則,嚴格按照人民防空工程建設管理規定,人防工程建設持續推進,全市共審批防空地下室建設項目24個,建筑面積18.782萬平方米,均為二等人員掩蔽工程;各縣(市、區)共審批防空地下室易地建設項目345個,征收防空地下室易地建設費3848萬元,并嚴格按照減稅降費工作要求,依法依規減免易地建設費778.03萬元,有效減輕企業負擔。

 。ǘ┩瓿蓢衅髽I職教幼教退休教師生活待遇補助等資金60.16萬元,完成100%。

  (三)完成黨政領導干部個人相關事項報告房產信息查核系統及房地產市場交易信息日報系統建設維護專項12.13萬元(其中本年11萬元,上年結轉1.13萬元),完成100%。

  (四)完成黑臭水體咨詢費158萬元,該項目資金798萬元,按照合同20__年支付474萬元,本年支付158萬元,剩余166萬元下年支付,所以本年完成100%。制定出臺《昭通市統籌推進城市更新實施方案》,組織11縣市區高質量完成20xx年城市體檢評估工作,完成體檢調研APP開發并通過實地測試。20xx年省廳下達市級污水處理廠配套管網建設任務77.87公里,已完成83.33公里,完成率107.01%。昭陽、巧家、鎮雄、彝良、威信、永善、綏江、水富8縣(市、區)污水處理廠提標改造項目已完成,出水水質達一級A標。昭通城市黑臭水體治理示范城市建設項目7大類16個子項目已基本建設完成,禿尾河、利濟河、東門小河3條黑臭水體水質連續6個月監測合格,群眾滿意度調查達100%,已實現黑臭水體消除目標。

 。ㄎ澹┩瓿赊r危改項目統貸利息和本金支出333.11萬元,完成100%。累計實施農村危房改造55.8萬戶,占全市農戶數128.5萬戶的43.42%,解決了約230萬人口的住房安全問題,通過了脫貧普查有效檢驗,為全市如期打贏脫貧攻堅大決戰奠定堅實基礎。同步實施農房抗震改造31274戶,已竣工16619戶,切實鞏固提升脫貧成效,提高農房抗災能力。

 。┩瓿上缹忩86萬元。上年36萬元,本年50萬元,完成100%,該項目是為了解決歷史遺留消防審驗問題。

 。ㄆ撸┩瓿蓯蹏l生運動專項資金20萬元。對轄區573個網格、84個社區或區域進行環境整治。開展群眾性普法宣傳活動440余場次,發放宣傳手冊(資料)2300余份。督促各縣市區開展市容環境衛生整治,治臟方面,共計清理清運生活垃圾63.97萬余噸、建筑垃圾9.5萬余噸,垃圾密閉清運率達到98%以上,打撈清理城區水域垃圾2591.9噸,清理污水溝2.3萬余米;治亂方面,共計勸導疏離流動攤販81.87萬余人次,依法取締占道經營行為3.13萬余次,引攤入市3萬余個,清除各類小廣告3.7萬余平方米(張),收繳各類戶外違法宣傳(冊)廣告10.1萬余份,整治亂搭亂建行為530余起、亂擺亂放行為1.8萬余起、亂貼亂畫行為3270余起,整治食品安全流動攤販4380余起,規范或制止放養家禽家畜(寵物)行為610余起;治堵方面,共計新增設機動車泊位980余個,查處車輛亂停亂放行為3.4萬余起,有效提升了道路通行能力。治污方面,聚焦城市抓好揚塵治理,共計查處違規運輸嚴重污染城市道路行為730余起,處以罰款37.9萬余元;積極推廣低塵清掃作業方式,將城市建成區道路5126萬余平方米、公共場所3288萬余平方米納入清掃保潔范圍,城市機械化清掃保潔率達70%以上;整治噪音餐飲油煙污染行為360余起。

 。ò耍┩瓿蓸I務費178.35萬元,完成100%,其中上年結轉20.35萬元,本年158萬元,維持了機構正常運轉。

  三、存在的困難

  (一)體制機制還需理順。消防審驗環節和部門執法銜接歷史遺留問題多,相應技術支撐與履職要求仍有較大差距。人防綜合指揮體系運行不力,人防工程建設質量監督工作目前還是空白。城管綜合執法體制不順、權責不清、保障不力、管理混亂等問題依然突出。

 。ǘ└母锶蝿者需深化。全市工程建設項目審批制度改革工作推進不平衡,部分縣區對改革工作重視不夠,部門落實改革措施不到位,協調配合不夠密切,主要集中表現在一張藍圖統籌項目實施滯后、區域評估落實不到位、竣工聯合驗收項目少、事中事后監管存在短板、線下審批、體外循環仍然存在等問題。

 。ㄈ┕潭ㄍ顿Y增長乏力。目前,雖然全市商品房開發投資持續保持快速增長,但是從全市商品房用地供應情況來看。全市商品房用地出讓面積持續下降,本季度以來,商品房用地出讓價款也出現同比大幅度下降,開發企業土地購置情況持續下滑,一定程度上影響了全市房地產市場發展,20__年全市房地產投資將出現走低,各項經濟指標增速或將放緩。

  四、20__年工作打算

  20__年,市住建局將全面落實省委省政府昭通現場辦公會和市第五次黨代會各項決策部署,聚焦“三個定位”目標和“四篇文章”要求,結合住建行業特點,深入實施“六大戰略”,為昭通高質量跨越發展貢獻磅礴力量。

 。ㄒ唬┘訌姰a業培育,支撐經濟發展。一是繼續加強房地產市場調控。督促指導各縣(市、區)加快推進在建項目,并做好新開工項目建設促進投資,同時做好明年項目儲備工作,提前開展好相關前期工作,為明年投資打下堅實基礎。二是繼續培育壯大建筑業。圍繞建筑業高質量發展總體目標,推動建筑業工業化、數字化、智能化水平明顯提升,建筑業轉型升級、提質增效取得顯著成效,建筑企業結構進一步優化,競爭實力顯著增強,建筑安全質量水平全面提升,勞動生產率顯著提高。

 。ǘ┘哟笞》勘U,著力改善民生。一是加快推進棚改項目建設。加快推進棚改續建項目建設,提高上級到位資金使用效率。同時,指導各縣(市)區做好棚改項目庫建設,對符合條件的納入市級項目庫管理,積極申報投資完成和資金爭取。二是繼續做好農房改造。加大農村房屋排查鎖定危房改造對象實施農房抗震改造,加強風貌管控,突出鄉村特色。持續推進農村住房安全隱患排查整治。三是扎實做好公租房分配管理。督促有關縣加快公租房項目及其配套基礎設施建設,及時移交分配入住;指導各縣區建立健全公租房常態化申請受理機制,加大租賃補貼發放力度;積極推進人臉識別智能門禁的建設和運用,并做好全國公租房信息系統建設有關工作,提高管理效率。

 。ㄈ┘訌娻l鎮建設,接續鄉村振興。一是緊扣住安全有保障,建立“找政府”APP線上受理和線下排查“雙行”的常態化排查監測預警幫扶機制,確保問題及時“清零”、風險隱患及時消除。二是加大傳統文化村落建設打造,推進宜居宜業美麗文化鄉村建設,配合創建示范鄉鎮、精品示范村、美麗村莊。三是按照“城鄉一體、適度超前”的原則,配合推進8個特色小鎮、重點集鎮、歷史名鎮的打造力度,全面提升集鎮綜合發展潛力。

 。ㄋ模┩晟瞥鞘泄δ,推進城鄉融合。一是持續推進城市更新。出臺加快統籌推進城市更新指導意見,基本形成城市更新制度框架、政策體系和工作機制,完成城市體檢,優化城市更新項目庫建設。二是加快城鄉兩污治理。完成《昭通市城鄉生活垃圾處理“十四五”規劃(含垃圾分類三年行動計劃)》《昭通市城鄉生活污水處理“十四五”規劃》編制工作,啟動對已建城鄉供水、生活污水和垃圾處理項目的重構工作。三是繼續做好黑臭水體治理示范。在中心城市黑臭水體治理示范城市建設的基礎上,制定河道年度養護計劃。四是加快老舊小區改造。嚴格按照改造設計標準,優化施工組織,倒排時間節點,加強調度、安全施工、文明施工。確保完成20__年175個、12891戶、145萬平方米的老舊小區改造任務。

  (五)加強城市管理,助力創文創衛。一是推進國家衛生城市(縣城)創建。樹牢“一盤棋”思想,認真履行全國文明城市、國家衛生城市創建和云南省“美麗縣城”建設部門責任,堅持“一線工作法”,嚴格履行統籌督促、檢查指導職能,聚焦公共市政設施、集貿市場、城中村、背街小巷、城鄉結合部等重點難點區域,多管齊下,精準發力,靶向攻堅,一體化推進國家衛生城市(縣城)創建鞏固提升工作。二是持續深化城市管理執法體制改革。逐步建立全市統一運行、統一管理的城市管理體制機制,持續加大違法違規行為查處力度,推進住房和城鄉建設治理法治化實現新突破。三是強化城管執法隊伍教育整頓。持續深入開展“強基礎、轉作風、樹形象”專項行動,聚焦“四查四看四整頓”,繼續糾正城管執法隊伍中“庸、懶、散、慢、拖、瞞、亂”脫離群眾、官僚主義、形式主義、弄虛作假、心浮氣躁等不良風氣,著力解決當前執法隊伍中存在的理想信念、依法行政、工作作風等方面問題,增強干事創業的勇氣和激情。

 。⿵娀袠I監管,提升保障水平。一是加強安全監管。堅持“人民至上、生命至上”,緊緊圍繞安全生產專項整治三年行動這條主線,對標3大任務,對表住建領域具體工作,督促指導縣市區住建部門進一步加強專班力量,扎扎實實開展行業隱患排查治理,及時更新完善問題和制度措施“兩個”清單。二是加強消防審驗。加快出臺《昭通市建設工程消防設計審查和驗收實施細則》《昭通市建設工程消防設計審查驗收遺留問題處理方案》,進一步理清市、縣(市、區)消防權限并做好職能移交前遺留項目消防審驗工作。

  五、自評結果

  自評為100分。

績效自評報告范文 篇14

  一、項目基本情況

  20xx年,隆陽區文化和旅游局共收到20xx年-20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金558.67萬元。其中:

  1、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,下達指標97.00萬元,隆財預〔20xx〕5號文件。

  2、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標271.30萬元,隆財教〔20xx〕4號文件。

  3、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標187.37萬元,保財教〔20xx〕41號文件。

  4、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金公共數字文化建設(公共文化云),下達指標3.00萬元,保財教〔20xx〕193號文件。

  二、項目績效自評工作開展情況

  局領導高度重視20xx年度部門預算項目支出績效自評工作,要求各分管領導和各股室具體負責,按照通知要求,對照各項資金積極開展自評工作,認真填報項目支出績效自評表。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  以上4筆資金共558.67萬元,隆陽區財政局于20xx年下達指標。

  2.項目資金執行情況分析。

  20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,下達指標97.00萬元。已支付41.00萬元。

  20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標271.30萬元。已支付13.57萬元。

 、賲^圖書館對外免費開放公廁建設補助資金9.98萬元,用于農家書屋區圖書館公廁建設補助,該公廁已改造建設完成,并對外免費開放。

  ②瓦馬鄉安邦村公共文化服務體系建設補助資金10萬元,已于20xx年5月撥付到瓦馬鄉。計劃用于在安邦村建設停車場及公共廁所,目前已完成場地平整,停車場已投入使用,因項目總投資缺口較大,目前未全部完成建設。

 、塾啦值捞鹱由鐓^公共文化服務體系建設補助資金10萬元,已于20xx年10月撥付到永昌街道。

 、芴m城街道城南社區文化活動廣場建設資金補助10萬元,已于20xx年11月撥付到蘭城街道。用于城南社區文化活動室建設,目前已投入使用并免費開放。

  ⑤隆陽區文化和旅游局文化旅游形象宣傳片拍攝制作費14.59萬元,已于20xx年5月撥付用于文化旅游形象宣傳片拍攝制作。

  (二)項目績效指標完成情況

  隆陽區文化和旅游局在收到撥款指標文件后,由文旅事業股根據工作需要做出了資金支出計劃,報領導班子會研究后確定用款計劃。補助區圖書館、各鄉鎮(街道)的公共文化服務體系建設補助資金,先由相關鄉鎮(街道)報送項目資金使用計劃,經業務股室審核并經班子會研究后予以撥付。為保障中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的使用效益,在項目實施過程中,隆陽區文化和旅游局加強對專項資金的監管,對項目實施情況進行實時跟蹤,資金使用過程中未超出計劃范圍,達到預期的績效目標。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  所實施項目未偏離績效目標。

  下一步將加強項目實施過程跟蹤問效,確保達到原定績效目標。

  五、績效自評結果

  良好。

  六、結果公開情況和應用打算

  按財政相關要求,已在部門網站進行公開。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

 。ㄒ唬┲醒胙a助地方公共文化服務體系建設專項資金使用與工作執行進度緊密結合,能夠按照年初制定的項目工作任務目標按時完成。

 。ǘ┲С值綀D書館、村(社區)公共文化服務機構用于公共文化服務體系建設的專項資金補助均達到實際的成效,項目建設社會效益良好,受到了廣大人民群眾肯定和好評。

 。ㄈ┐嬖趩栴}:本級財政對公共文化服務投入不足,各相關單位對公共文化服務體系建設沒有形成合力。

 。ㄋ模┙ㄗh:在下一步工作中,把自評結果應用作為全過程預算績效管理落腳點,并將其作為改進預算管理和以后年度預算安排的重要依據。

  八、其他需說明的問題

  用款滯后,其原因為:區級財政困難,財政撥款系統不能正常開放,計劃實施的項目不能按時實施。

  下步改進措施:一是對計劃項目進行重新規劃,能先期實施的及時啟動。二是積極與財政協調,爭取及時撥付相關項目資金。

績效自評報告范文 篇15

  根據宣城市民政局《關于做好20xx年民政民生工程評價工作的通知》要求,現將我市社會化養老服務體系建設自評情況報告如下:

  一、自我評價(基準分100分,自評分100分)

  (一)投入(基準分20分,自評分20分)

  1、規劃編制與審批(基準分5分,自評分5分)。

  將養老體系建設納入國民經濟和社會發展“十三五”規劃;編制出臺了《寧國市養老服務和智慧養老實施辦法》和民政民生工程實施方案及政策措施;編制的實施辦法和政策措施經同級政府的批準,符合國家相關法律法規和國民經濟發展規劃,符合《安徽省20xx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施辦法》、《宣城市20xx年度養老服務和智慧養老建設實施辦法》的要求。貫徹落實《宣城市人民政府辦關于印發宣城市全面放開養老服務市場提升養老服務質量實施意見等三個文件的通知》和《宣城市養老院服務質量建設20xx年專項行動方案》,制定《寧國市養老院服務質量建設20xx年專項行動方案》,并落實到位。自評分5分。

  聯席會議機制建立與執行(基準分2分,自評分2分)。

  建立健全了由民政、財政等部門負責同志參加的聯席會議制度;并在協調研究、問題解決、部署任務和制定詳細的工作計劃等方面定期或不定期召開聯席會議,年召開2次會議。自評分2分。

  3、績效目標合理性(基準分3分,自評分3分)。

  20xx年民政民生工程實施方案中設定了績效目標,設定的績效目標符合《安徽省20xx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施辦法》、《宣城市20xx年度養老服務和智慧養老建設實施辦法》分解下達的目標要求,符合經濟社會發展和客觀實際的要求。自評分3分。

  4、績效指標明確性(基準分4分,自評分4分)。

  實施方案依據績效目標設定了清晰的產出和效果績效指標,實施方案設定的績效指標做到了細化、量化、可衡量。自評分4分。

  5、資金到位率(基準分3分,自評分3分)。

  20xx年新建養老床位62張,一次性建設補貼標準按每張床位5000元補助,補助資金列入年度預算,撥付資金6.2萬元;社會辦養老機構運營補貼標準按照實際入住的老人數結合護理人員配比給予每人每月200、300、400元的運營補貼,并按規定進行入住人員統計,應補資金241萬元,實際到位241萬元(前三季度);公辦養老機構綜合責任保險保障床位2150張,參保補貼資金8.32萬元,實際到位8.32萬元;發放高齡津貼11161人,發放資金457.1萬元,實際到位資金457.1萬元;通過政府購買居家養老服務196人,服務標準每人每月120元,發放困難老年人養老服務補貼2647人,發放資金374.6萬元,實際到位374.6萬元。自評分3分。

  6、補助資金到位及時率(基準分3分,自評分3分)。截止今年底,所有補助資金全部到位。自評分3分。

 。ǘ┻^程(基準分30分,自評分30分)

  7、政策宣傳(基準分2分,自評分2分)。

  我市開展了多種形式,多平臺的宣傳,社會化養老服務體系建設政策宣傳效果顯著。自評分2分。

  8、公示制管理(基準分2分,自評分2分)。

  社會化養老服務體系和養老智慧化建設的資金籌集和使用情況、社會辦養老機構補貼資金、社區養老服務設施補貼資金、低收入老年人養老服務補貼和高齡津貼發放等情況均及時通過媒體、網站進行公示,接受群眾監督;公示的時間、地點、內容和格式符合公示要求。自評分2分。

  實施管理合規性(基準分3分,自評分3分)。

  補助對象、標準、范圍與社會化養老服務體系建設實施方案的規定相符,申報材料符合實施管理辦法的要求。自評分3分。

  信息平臺管理(基準分2分,自評分2分)。

  重視系統數據填報工作,安排專人定期填報數據,按要求、按時限完成全國養老機構信息管理系統數據更新;完成養老院服務質量檢查核查表上報,符合“一地一案,一院一策”要求,檢查未發現重大安全隱患。自評分2分。

  檔案管理規范性(基準分3分,自評分3分)。

  建立了社會化養老服務體系建設項目檔案;項目檔案資料規范、完整。自評分3分。

  服務市場監管(基準分3分,自評分3分)。

  健全養老服務準入、退出、監管制度,及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故;對所有政府補助的服務項目和補助對象都進行服務質量和養老需求評估,確保項目實施質量符合要求。自評分3分。

  資料報送情況(基準分2分,自評分2分)。

  對評價所報送的資料及時、齊全、真實、準確。自評分3分。

  民生報表報送情況(基準分3分,自評分3分)。

  每月按時按質報送民生工程報表,確保數據準確、真實。自評分3分。

  制度建設與執行(基準分2分,自評分2分)。

  建立健全了項目資金管理使用辦法或相關內控制度;項目資金管理嚴格執行資金管理辦法的規定或內控制度的要求。自評分2分。

  資金使用合規性(基準分4分,自評分4分)。

  社會化養老服務體系建設項目資金實行專賬核算,并做到?顚S;社會化養老服務體系建設項目應配套資金和工作經費納入年初預算管理;對“高齡津貼”發放全部實行社會化發放;項目資金支出手續齊全、原始憑證合規;項目資金使用不存在弄虛作假,虛報冒領,貪污浪費,截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。自評分4分。

  國庫集中支付管理(基準分2分,自評分2分)。

  項目資金支出嚴格執行國庫集中支付管理;國庫集中支付程序和手續符合規定。自評分2分。

  監督檢查有效性(基準分2分,自評分2分)。

  我市民政部門不定期開展項目資金使用專項督查;監督檢查發現的問題及時整改。自評分2分。

 。ㄈ┊a出(基準分25分,自評分25分)

  19、目標任務完成率(基準分5分,自評分5分)。

  社會化養老服務體系建設項目總床位4045張(含養老機構床位,醫療機構護理、康復床位,短期托養的床位),每千名老人達到47張。享受高齡津貼11161人、養老服務補貼2851人、建設補貼床位數62張,運營補貼人數820人。鳳凰社區入選第二批智慧養老示范工程(社區居家)。截止目前,20xx年社會化養老服務體系建設項目目標任務完成程度100%,自評分5分。

  20、達標率(基準分4分,自評分4分)。

  養老機構護理床位達到41%,150張以上養老機構醫務室或護理站數量達100%。自評分4分。

  21、配建率(基準分3分,自評分3分)。

  城市社區養老服務設施配建率達100%,農村社區養老服務設施配建率達100%以上;城鄉居家養老服務“三級中心”建設覆蓋率100%,“三級中心”達標100%。自評分3分。

  22、覆蓋率(基準分9分,自評分9分)。

  縣、鄉“三級中心”覆蓋率達100%,通過政府的網站公布建設補助標準并按照要求給予建設補助和運營補助;對80周歲以上老年人發放高齡津貼覆蓋面100%;對經濟困難的高齡、失能等老年人養老服務補貼覆蓋面達76%以上;養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達100%。自評分9分。

  23、創新性(基準分2分,自評分2分)。

  開展智慧養老示范工程創建工作,鳳凰社區入選第二批智慧養老示范工程(社區居家)。自評分2分

  24、完成及時性(基準分2分,自評分2分)。

  社會化養老服務體系建設目標任務完成及時率100%。自評分2分。

  (四)效果(基準分25分,自評分25分)

  25、社會效益(基準分8分,自評分8分)。

  項目實施得到了社會各界和受救助群眾好評;項目實施對貧困老年人生活狀況改善和生活質量提高的作用明顯;項目實施對推動養老事業發展的作用巨大;項目通過社區養老服務活動的開展,對全社會弘揚敬老、養老、助老優良傳統的作用明顯。自評分8分。

  資金放大效應(基準分5分,自評分5分)。

  省級以上財政資金對社會化養老服務體系和養老智慧化建設投入,帶動社會資本對養老服務體系建設投入放大倍數大于20倍,撬動社會資本進入養老服務業作用明顯。自評分5分。

  27、可持續影響(基準分6分,自評分6分)。

  社會化養老服務體系建設項目實施得到社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同,且積極參與和支持;社會化養老服務機構管理制度健全,工作程序規范,工作積極性高,工作零失誤,服務對象普遍反映良好;社會化養老服務體系建設配套資金和工作經費納入本市年度財政預算;項目實施過程中未出現過影響養老事業發展的不良事件。自評分6分。

  28、社會公眾和受益對象的滿意度(基準分6分,自評分6分)。

  通過隨機電話訪問、現場走訪等形式,對社會公眾、受益對象滿意度進行調查,滿意率達到95%。自評分6分。

  二、主要亮點工作

  一是養老服務多元化發展。通過整合養老服務資源,優化養老機構床位結構,完善社區養老服務設施等,形成了高、中、低檔配套,養、護、助功能齊全,公辦、社會投資興辦、合作經營等多種形式共同發展的社會養老服務體系。

  二是養老產業規范化管理。持續開展養老服務從業人員護理能力培訓工作,提升養老機構風險防控意識和安全管理能力。嚴格落實民政行業監管責任,通過政府購買安全管理服務方式加強對養老機構服務質量和安全運營進行常態化、制度化監管。

  三是社會效益日益明顯。目前我市社會辦養老服務機構已投入使用的有15家,公建民營農村敬老院達到7家,從目前民辦養老機構投入運營情況來看,基本形成了市場充分競爭的良好局面,服務質量和社會滿意度得到明顯提升,社會效益明顯。

績效自評報告范文 篇16

  一、項目基本情況

  20__年我臺在市委、市政府的正確領導下,圍繞中心、服務大局,積極配合全市各級各部門完成各類宣傳片、專題片、匯報片及工作音視頻資料的拍攝制作。做深做實主題報道,對外對內展示好保山改革創新舉措和跨越發展成就。服務市委市政府工作大局,集中拍攝制作播出一批有影響力的作品。面向基層、服務群眾,積極助力全市脫貧攻堅工作,講述黨建助力脫貧攻堅的典型事例。讓社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展,使群眾享受到高質量的文化生活,取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量,有效提高我臺電視節目的收視率。

  二、項目績效自評工作開展情況

 。ㄒ唬蕚潆A段(20__年3月10日至30日)

  組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。

 。ǘ⿲嵤╇A段(20__年4月1日至11月30日)

  下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評并上報自評報告,匯總二級績效自評后對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。

  (三)總結階段(20__年12月1日至12月31日)

  總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告,接受監督檢查。

  三、項目績效實現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況

  20__年廣播電視專題片節目制作項目預算資金20.00萬元,實際到位20.00萬元,到位率100%。

  2.項目資金執行情況

  20__年廣播電視專題片節目制作項目20.00萬元,其中:其中:商品和服務支出20.00萬元(其中:差旅費19.08萬元、公務用車運行維護費0.80萬、其他交通費用0.12萬元),占總支出的100%。

  3.項目資金管理情況

  按照規定的程序設立項目,項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中,嚴格按照項目預算執行,嚴格執行項目財務管理相關制度,專款專用,規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督,充分發揮項目資金的使用效益。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況

  一是完成制作播出專題片完成15個;二是完成制作播出專題片時間200分鐘;三是制作專題片節目制作質量優良;四是保證按時完成宣傳工作任務。

  2.效益指標完成情況

  (1)社會效益指標

  面向基層、服務群眾,讓社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展,使群眾享受到高質量的文化生活,取得較好的社會效益。

 。2)可持續影響指標

  進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量,有效提高我臺電視節目的收視率。滿足社會公眾對電視節目的收看需求。

  3.滿意度指標完成情況

  社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展,社會公眾對電視節目質量滿意度逐年提高。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  20__年廣播電視專題片制作經費項目無績效目標未完成的情況。

  五、績效自評結果

  對照績效評價指標體系,20__年廣播電視專題片制作經費項目目標明確,管理到位,資金使用規范,按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務,評價結果為優。

  六、結果公開情況和應用打算

 。ㄒ唬┬畔⒐_及完整:在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

 。ǘ┛冃ё栽u結果的運用主要是以下幾個方面:

  1.增強單位的績效評價主體責任意識。

  2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

  3.促進單位規范使用項目資金。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)項目管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學,項目監管需加強,需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性,加強項目監管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金發揮更大效益。

 。ǘ┻M一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

  八、其他需說明的問題

  無需要說明的情況。

績效自評報告范文 篇17

  按照《云南省鄉村振興局 云南省財政廳關于開展20__年度銜接推進鄉村振興補助資金績效評價工作的通知》(云鄉振發〔20__〕47 號)要求,龍陵縣高度重視資金績效評價工作,嚴格按照銜接推進鄉村振興補助資金績效考評指標要求,對照《20__年銜接資金績效評價及考核指標評分表》,經過對20__年度銜接資金的資金撥付、項目管理、使用成效、加減分指標4類15項內容進行客觀評價,自評分為100分(基礎分97分,調整加分3分),具體情況如下:

  一、資金撥付(指標滿分7分,自評分7分)

  (一)資金下達進度(指標滿分7分,自評分7分)

  龍陵縣資金下達嚴格按規定程序執行。20__年3月初召集相關部門召開會議研究涉農整合資金方案項目內容,確定與鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興密切相關并急需實施的項目,并于3月25日前編制完成統籌整合財政涉農資金方案。于8月25日前上報整合資金中期調整方案。建立資金管理臺賬,對20__年度收到上級資金的科目編碼、科目名稱、上級文號、縣級文號、預算項目、資金級次、主管部門、實施部門、項目名稱、指標金額、資金使用方向及支出情況等進行統計。收到中央、省、市級資金下達文件后,財政局及時函告龍陵縣鄉村振興局編報項目計劃,財政局接收項目計劃后,及時將資金下達到項目實施部門。20__年度共接收上級銜接資金10765.65萬元,其中,中央銜接資金7369.64萬元、省銜接資金2875萬元、市級銜接資金 521.01萬元。我縣通過自查,財政專項扶貧資金以“龍財涉農”、“龍財農”文號下達到項目實施單位,下達時間均小于25天。(詳見全國防返貧信息系統,預算一體化系統)

  二、項目管理(指標滿分20分,自評分20分)

  (二)項目庫建設管理情況(指標滿分8分,自評分8分)

  龍陵縣高度重視項目庫建設工作,確定與鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興密切相關并急需實施的項目及時入庫,動態管理項目庫,項目入庫及時充分、程序規范、內容完整并具備實施條件,銜接資金、整合資金沒有出現用以項目庫之外的項目。20__年項目庫情況:龍陵縣20__年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫規劃項目156個,覆蓋10個鄉鎮、120村(社區),預算總投資35278.38萬元,其中,申請鄉村振興專項25627.94萬元,占總投資的72.65%;縣級籌措9650.44萬元,占總投資的27.35%。

 。ㄈ╉椖靠冃Ч芾砬闆r(指標滿分4分,自評分4分)

  龍陵縣嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《云南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》對項目資金進行管理,項目實施實行績效目標跟著項目走原則,即制定項目績效目標,確定項目實施的可行性、科學性、效益性再實施項目,項目實施過程中開展跟蹤監督,項目結束后對績效目標進行評價。

 。ㄋ模┬畔⒐_和公告公示制度建設和執行(指標滿分4分,自評分4分)

  龍陵縣銜接資金項目認真按照《云南省人民政府扶貧開發辦公室 云南省財政廳關于印發<云南省全面實施扶貧資金項目公告公示制度的實施意見》和《保山市扶貧資金項目公告公示制度實施細則》的規定執行。龍陵縣于20__年制定了《龍陵縣統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》,并每年根據政策變動及年度工作重點進行修訂完善!洱埩昕h20__年的統籌整合財政涉農資金管理辦法》以龍鞏固振興組(20__)21號文件下發到鄉鎮及相關部門。管理辦法第八章中監督與評價里明確規定了對全面推行公告公示制度,提高財政涉農資金分配、使用透明度。財政部門將每年統籌整合的財政涉農資金實施方案、管理辦法、資金下達文件及縣級銜接資金安排情況在政府門戶網站進行公開公示,網址導出統計上報,并確認有效。要求項目實施部門對項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人、監督電話、公示公告時間等進行公告公示,自覺接受社會監督。

  (五)跟蹤督促及發現問題整改情況(指標滿分4分,自評分4分)

  監督檢查執行情況:龍陵縣銜接資金項目監督檢查嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《云南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合實施方案》、《龍陵縣20__年統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》規定執行,對項目實施和支出進度等進行跟蹤督促。全年開展監督檢查兩次:一是7月19日—23日開展全縣脫貧攻堅成效考核發現問題整改等工作推進情況檢查。檢查內容:龍陵縣20__年脫貧攻堅成效考核發現問題及龍陵縣20__年市級脫貧攻堅目標任務考評發現問題的整改落實情況;20__—20__年專項扶貧(銜接)資金項目、脫貧人口小額信貸、扶貧資產后續管理及互助資金項目檢查,部分鄉鎮及部門延申檢查以前年度資金項目。重點對項目進度、項目管理、績效管理、公示公告、結余結轉控制、各種渠道發現問題整改情況、20__年上半年防止返貧動態監測和幫扶工作痕跡材料歸集整理工作開展情況等進行檢查。二是20__年10月19日至22日,開展全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作進行督導,重點對今年以來各級調研、考核、督查檢查、審計反饋問題的整改落實情況、防返貧監測對象動態調整及信息采集工作開展情況、資金項目實施情況、易地扶貧搬遷后續工作任務完成情況等進行督查。

  發現問題及整改落實情況:龍陵縣對脫貧攻堅成效考核、各級督查檢查、審計檢查、民主監督等方面反饋涉及銜接資金項目問題進行了認真整改落實,并完成整改,對提出的問題舉一反三、長期堅持。

  20__年龍陵縣12317防返貧監測和鄉村振興咨詢服務平臺反饋問題0條。

  三、使用成效(指標滿分73分,自評分70分)

  (六)有效推進項目實施等工作情況(指標滿分10分,自評分9分)

  省鄉村振興局于7月中旬、10月中旬分別對全國防返貧信息系統中資金的支出進度進行了相關的數據的提取,按省所提取數據進行評定。

  (七)預算執行率(指標滿分13分,自評分11分)

  龍陵縣20__年以前的專項扶貧資金已全部支出,無結轉結余,不存在結轉結余2年以上的資金。(得2分)。20__年度專項扶貧資金已支出20892.9萬元,結轉結余439.76萬元,執行率98%。(得4分),20__年共接收上級銜接資金10765.6512萬元,其中,中央銜接資金7369.64萬元、省銜接資金2875萬元、市級銜接資金 521.0112 萬元,截止20__年12月21日撥付資金19708.42萬元,支出進度達96.5%,結轉資金707.77萬元,結轉結余率為3.5%?h本級財政專項扶貧資金9650.44萬元,已全部撥付,撥付進度達100%。(得5分)。

  (八)鞏固拓展脫貧攻堅成果情況(指標滿分8分,自評分8分)

  龍陵縣認真開展鞏固脫貧成果督查相關工作,同時按上級督查反饋的問題做好整改落實工作;目前農村居民人均可支配收入14141元,增幅高于全省平均水平。

 。ň牛┵Y金使用效益(指標滿分20分,自評分20分)

  龍陵縣財政涉農資金統籌整合實施方案緊密聯系鞏固拓展脫貧攻堅成果并有效銜接推進鄉村振興工作開展,認真做好鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興、少數民族發展、欠發達國有林場鞏固提升3個方面資金項目工作,嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《云南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《龍陵縣20__年統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》實施,銜接資金用途符合管理辦法,不涉及負面清單、后續管護按資產管理辦法穩步推進,完工項目實現預期目標。

 。ㄊ┲醒胴斦暯淤Y金用于產業比例(指標滿分7分,自評分7分)

  20__年下達我縣中央銜接資金7369.64萬元,投入產業項目資金4985萬元,產業項目占比達67.64%。20__年中央扶貧資金用于產業項目資金2999.9萬元,產業項目占比達32.75%,20__年中央銜接資金用于產業比例大于20__年中央銜接資金用于產業比例。(詳見附表6)

  (十一)統籌整合工作成效(指標滿分15分,自評分15分)

  龍陵縣高度重視涉農資金整合工作,按照省市要求認真按時報送年度整合資金使用方案。3月25日以《龍陵縣扶貧開發領導小組關于上報龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合實施方案的請示》(龍開組〔20__〕2號),完成上報《龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合實施方案》,8月25日以《關于龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合中期調整實施方案報備的請示》(龍鞏固振興組〔20__〕9號),完成上報《龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合中期調整實施方案》;我縣整合方案編制規范,緊緊圍繞鞏固脫貧攻堅成果及有效銜接鄉村振興工作;20__年整合財政涉農資金計劃整合20111.29萬元,實際整合19347.22萬元,整合資金規模占計劃整合資金規模比例達到96.2%;統籌整合資金中銜接資金9118萬元,其他涉農整合資金10229.22萬元。截止12月30日,其他財政涉農資金共支出8807萬元,支出進度達86.1%。涉農整合資金沒有出現用于負面清單的情況。

  四、加減分

 。ㄊC制創新(最高加3分,自評加3分)

  機制創新,(指標評價值為3分),自評分為3分。具體評分情況如下:我縣認真研學省、市相關文件,創新出臺“龍陵縣扶貧資產后續管理4321工作法”得到市鄉村振興局領導肯定,并在全市范圍內推廣學習,此項自評加3分。

 。ㄊ⿺祿|量(最高扣減5分,自評不扣分)

  龍陵縣認真按照省、市要求,做好數據錄入等工作,此項自評不扣分。

 。ㄊ模⿺祿骷伲ㄖ苯涌蹨p10分,自評不扣分)

  龍陵縣認真按照省、市要求,開展相關工作,此項自評不扣分。

 。ㄊ澹┻`紀違規(最高扣減15分,自評不扣分)

  嚴格按照銜接資金管理辦法使用管理銜接資金,根據全縣日常監督檢查結果,20__年度未發生虛報、套取、騙取、截留、滯留、擠占、挪用銜接資金現象,無報銷不合理開支、貪污財政銜接資金或在銜接資金使用過程中收受回扣、錢物以及其他失職瀆職等違規違紀行為。無扣分項。

績效自評報告范文 篇18

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T職能概述

  瀏陽市文化產業園管理委員會是20__年成立的全額撥款正科級事業單位,負責對全市文化產業發展制訂規劃、配套政策、宣傳推介、招商引資,并提供信息、人才、培訓、融資等系列公共服務平臺,促進全市文化企業的壯大、文化品牌的培育和產業關聯的提升。文化產業園是新興園區,也是突破傳統“畫地為園”概念、以產業為集聚線索的開放園區。園區以瀏陽城區“一河兩岸”八公里為核心區域,通過引進文化企業、培育文化品牌 、建設產業基地、打造特色街區,構建以“歡樂瀏陽河”群眾文化平臺、“智慧瀏陽河”創意實踐平臺、“浪漫瀏陽河”文化旅游載體為內容的“瀏陽河”文化價值新體系。

 。ǘ┎块T組織機構及人員情況

  單位設有綜合部(招商部)、產業發展部(安全管理部)兩個部門,與去年相比,科室設置未發生變化,職能未發生變化。單位目前在編在崗共8人,與上一年度相比,減少一人,原因是20__年從其他單位調入1人,調出2人。

 。ㄈ┠甓戎攸c工作計劃

  20__年文化產業園需完成國家級文化產業示范園區項目入庫、全國特色產業科普基地申報,國家級創業孵化示范基地、國家級眾創空間復評等一系列重點任務,同時要克服疫情影響,切實推動基地功能完善、產業項目發展、營商服務優化。

  (四)部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

  20__年財政年初預算285.81萬元,其中基本支出129.93萬元、項目支出155.88萬元。20__年總收入459.06萬元,支出459.06萬元。

  二、部門整體支出資金管理及使用情況

  (一)基本支出

  1.實際整體收支情況。

  本單位20__年度基本支出154.50萬元,第一項工資福利支出146.28萬元(包括基本工資33.30萬元;津貼補貼27.97萬元;獎金57.54萬元;機關事業單位基本養老保險費9.30萬元;職工基本醫療保險費4.40萬元;公務員醫療保險費1.76萬元:其他社會保障費0.65萬元;住房公積金6.90萬元;其他工資福利支出4.46萬元)。第二項商品和服務支出8.22萬元(包括:辦公費1.00萬元;水費0.03萬元;電費0.1萬元;公務接待費0.13萬元;勞務費1.10萬元;工會經費1.99萬元;其他商品和服務支出3.87萬元)。

  2.“三公”經費總支出情況。

  20__年度“三公”經費預算4.50萬元(其中:公務接待費:4.50萬元,公務用車(購置)費0萬元,公務用車運行費0萬元),實際支出0.82萬元(其中:公務接待費:0.82萬元,公務用車(購置)費0萬元,公務用車運行費0萬元),較好的控制了“三公”經費的支出。

  3.因公出國(境)費用支出和公務用車(購置)情況。

  因公出國(境)費用支出0萬元,公務用車(購置)0臺,公務用車運行維護支出為0萬元。

 。ǘ╉椖恐С

  1.項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

  20__年項目支出304.56萬元,其中:教育支出中的其他教育支出18萬元;科學技術支出中的其他技術研究與開發支出5.1萬元;科學技術支出中的其他科學技術支出16.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出中的其他文化和旅游支出171.62萬元;文化旅游體育與傳媒支出中的宣傳文化發展專項支出0.5萬元;文化旅游體育與傳媒支出中的其他文化旅游體育與傳媒支出0.49萬元;社會保障和就業支出中的就業創業服務補貼67.89萬元;社會保障和就業支出中的其他就業補助支出4萬元;商業服務業等支出中的其他商業流通事務支出20萬元。

  2.項目資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

 。1)工資、津補貼等其他經費已按政策發放到位。園區嚴格按照事業單位工作人員工資標準進行工資發放,每年按照規定時間進行事業單位工作人員工資調整、職級職務晉升工作,確保單位人員工資標準與其崗位等級、薪級職級工資相對應。

 。2)省、市、縣安排的各項中心的工作經費都安排到位。

  3.項目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制定及執行情況。

  為落實財經紀律,規范財務管理,根據相關文件精神,確保各項開支票據的合理性,合法性,數據性審核,做到財務管理手續齊備,規范有序。單位財務報賬嚴格按照財政相關規定實行“一票聯簽”制,單位所有開支票據由經手人簽具開支用途說明,由辦公室主任或科室長簽字證明,再經單位主任(分管負責人)審核簽字,最后由分管財經工作領導簽字確認方可報賬,報賬人員必須嚴格按照財政規定報賬,不錯報漏報假報。單位開支票據(含簽單票據)原則上于當月報銷。

  三、部門項目組織實施情況

  我單位認真貫徹落實省、市的安排部署,認真落實,有序推進。以抓項目聚產業、搭平臺引流量、優服務集眾智為重點,發揮“小團隊”大能量,實現了基地更優,產業更強,服務更好的工作局面,“智慧瀏陽河”文創基地通過國家級創業孵化示范基地、國家級眾創空間復評,瀏陽河文化產業園入選國家級文化產業示范園區后備項目庫,瀏陽夏布文創中心獲評全國特色產業科普基地。

  四、資產管理情況

  制定了《瀏陽市文化產業園管理委員會資產管理制度》,分工明確,責任清晰。在實際工作中,對資產實行統一管理,統一調配,建立了管理臺賬,做到程序化,規范化,提高資產使用效率。同時,加強監督工作,對資產進行清查、盤點,以便有效地管理、保護國有資產。

  五、部門整體支出績效情況

  20__年單位總支出459.06萬元,其中基本支出154.50萬元,項目支出304.56萬元。

  (一)抓項目聚產業,園區基地提質發展

  做精小微項目的孵化器,持續打造“一核四翼”產業格局,以“智慧瀏陽河”為核心,基本形成五大特色產業聚集區。一是做優“國字號”!爸腔蹫g陽河”文創基地通過國家級創業孵化示范基地、國家級眾創空間復評;瀏陽河文化產業園入選國家級文化產業示范園區后備項目庫;支持瀏陽河文化產業園建設特色文化產業集群被寫入《關于實施強省會戰略支持長沙市建設的若干意見(征求意見稿)》,長沙文旅局提出提質發展馬欄山中國V谷、瀏陽河文化產業園等產業園區,到20__年創建1-2個國家級文旅融合示范園區。二是做強“數字化”。網間孵化器新引進16個數字設計、直播電商等項目,現有在孵項目33個。一年來,“文化+數字”類企業展現了巨大潛力和雙創活力,推動長興湖片區納入市“十四五”移動互聯網產業集聚區。網易(瀏陽)數字文化中心項目持續推進,網易手游《倩女幽魂》融入瀏陽煙花的新版本即將上線。三是做特“非遺端”。瀏陽夏布文創中心獲評全國特色產業科普基地,夏布入選省第五批非遺;創意煙花“三新三進”的模式更加成熟,花火劇團創意打造“創意煙花+數字新場景+文旅景區”的焰遇新模式;文創蒸菜穩步發展,“蒸瀏記”計劃建設湖南首個“蒸菜文化產業園”,線下已成功進軍黃花機場、廣州高鐵站等。

 。ǘ┐钇脚_引流量,品牌疊加流量倍增

  通過“品牌平臺+品牌文化+品牌體驗”的疊加倍增流量。一是創意賦能產業。指導推出40多款紅色文創產品,金烏炭雕“紅船精神”“星火燎原”系列產品獲“延安故事”文旅設計大賽金獎等,上線“學習強國”平臺;瀏陽夏布、活字印刷等亮相湖南衛視《云上的小店》,以場景體驗深度展現文創魅力,借助上星平臺促推品牌高效傳播。以長株潭大學生傳統工藝創新大賽、湘贛邊短視頻直播創業大賽等大型活動、賽事為載體,創新推介文創文旅品牌。二是“網紅”撬動“長紅”。持續打造“網紅經濟圈”,提質文創瀏陽場景實驗室、瀏陽院子,引進劇本殺等網紅業態,舉辦特色活動5次,其中《百舸爭流》畫展為中國山水畫領軍人物林海鐘教授入湘首展;“一起來唱瀏陽河”電臺專欄超百萬人次收聽,在湘贛邊區域舉辦活動6次,五一期間“送你一支瀏陽河”成為長沙“手可摘星辰”活動亮點。三是“數字”迭代“傳統”。力推傳統行業數字化煥新,積極引導倉儲、煙花、建材等行業進行數字化改造,智聯科技搭建了瀏陽本地首個快消品批發平臺“集采瀏陽”,目前集聚商家1000多個;長鼎科技煙花物聯網聯控平臺成功解決煙花行業全流程安全智能問題。

 。ㄈ﹥灧⻊占娭牵N心服務高質高效

  營造24℃營商發展環境和創業生態,以用戶思維服務企業,精心培育最優質的創業生態。一是“智慧瀏陽河”思想引領。全年組織政策宣講、項目路演等活動20余場,線上線下覆蓋近10萬人次,提供工商注冊等公共服務1200多次,宣講政策3000多人次。二是“人才蓄水池”行動保障。新聘請3名專家導師,與11所院校達成園校合作,組織企業參加高校招聘活動4場,參加專場招聘2次,累計為園區276個崗位精準匹配人才200多個;市委組織部掛牌成立“瀏陽市人才沙龍陣地”,組織活動2場,4批次20多家企業參加雙創培訓。三是為企業紓困有的放矢。解決老城區基地企業停車難問題,設立苧麻基地,預計每年為企業節省成本近10萬元,對新入駐企業提供租金減免優惠舉措;組織企業申報上級榮譽近30項。重點服務的企業花火劇團、煙花石獲評長沙市版權示范(提名)企業,孝文科技新入選湖南省專精特新“小巨人”企業。

  六、存在的主要問題

  1、項目預算管理機制還需進一步加強和完善。

  2、部門整體支出預算控制率低,預算和支出差距比較大。

  七、改進措施和有關建議

  1、深入學習《預算法》等相關法律、法規,進一步提高預算意識。按照程序嚴格控制資金的使用,實現厲行勤儉節約,發揮財政資金的最大效益。

  2、加強預算管理。進一步完善預算管理制度,加強預算編制的科學性和合理性。

  八、部門整體支出績效評價等級

  20__年部門整體支出績效自評得分94分,等級為“優”。

績效自評報告范文 篇19

  一、項目概況

  推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

  中央和省級補助資金下達259.49萬元。

 。ǘ╉椖靠冃繕。

  20xx年各項公立醫院綜合改革任務均得到了有效落實,通過以公立醫院集團建設為抓手,縣域醫療衛生服務體系得到了進一步完善。全面摸底集團各成員單位信息化建設現狀,按“一張網、一體化、智慧化”原則編制信息化建設規劃。完成一期工程48個子項目建設,通過互聯網開展協同診療人次增幅102.5%。對照智慧醫院3星和互聯網醫院、電子病歷5級標準,完成信息化升級改造二期工程項目編制,通過決策程序陸續啟動前期工作。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。

  申報內容與實施內容相符,申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  中央和省級補助資金下達259.49萬元。補助資金已全部及時撥付到相關單位。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。

  嚴格按照上級規定進行了資金的籌集、分配和使用,確保了?顚S。同時要求項目執行單位嚴格執行國家規定的開支范圍及標準,遵守財務制度和財經紀律,不得虛列虛報;嚴格專項資金的`使用范圍,?顚S,確保資金安全,提高資金使用效益。

  三、項目績效情況

 。1)數量指標。

  集團全年總診療量增長為15.23%;健康體檢人數增長106.9%;基層門急診人次同比增長9.3%;互聯網開展協同診療人次增長102.5%;集團業務總收入增長8.1%。

  (2)質量指標。

  集團全年總診療量667112人次、增長15.23%,其中縣級 544500人次、增長16.67%,基層122612人次、增長9.24%,互聯網診療27830人次(專屬醫生1283人次,協同診療26547人次、增長102.5%)。三級公立醫院出院患者手術占比較上年提高5.16%。

 。3)滿意度指標完成情況分析。

  因信息化不斷投入,醫療機構就醫環境不斷完善,醫護人員業務水平不斷提升,服務對象滿意度指標住院患者滿意度得分為96.95;門診患者滿意度得分為97.95。

  四、其他需要說明的問題

  無其他需要說明問題。

績效自評報告范文 篇20

  一、基本情況

  1、機構情況:

  縣教育和體育局事業機構個數62個,行政編制6個,行政工勤編制1名,事業單位總編制725名。(其中縣事業單位4個,事業編制13名;中小學31個,事業編制634名;幼兒園26個,事業編制78名。)

  2、人員情況:

  理塘縣教育和體育局共有732名編制,其中行政編制6名,行政工勤編制1名,事業編制為725名。20xx年12月本單位共有在職職工890名。(其中公務員:4名;專業技術人員876人,事業工人8人;管理人員2名);退休人員213人,遺屬補助人員47人。

  二、績效自評工作開展情況

 。ㄒ唬┣捌跍蕚

  根據相關要求,對教育部門整體預算進行績效自評工作,對20xx年教育部門整體預算的:工資福利支出、住房公積金、機關事業單位基本養老保險、事業單位基本醫療、公務員醫療補助、失業保險、工傷保險、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、工會及福利費、民生資金核定、資金到位情況、使用情況及資金管理進行清理自查。

  (二)組織過程

  我局成了預算執行領導小組,局長為組長,分管教育的副局長為副組長、辦公室、教育股、人事股、基建股、計財股等15股室及35個中小學(園)長為成員的領導小組,對20xx年“教育系統整體預算撥付”進行監督管理。

 。ㄈ┓治鲈u價

  20xx年實施教育部門整體預算后,一、是規范教育教學。二、是加強教研工作。三、是強化教學督導;四、鞏固教育扶貧成果,加快推進教育一體化建設。不斷縮小城鄉之間和校際之間的教育差距,鞏固義務教育基本均衡發展國家評估認定成果,持續促進義務教育從“基本均衡”向“優質均衡”發展。

  三、綜合評價結論

  該項項目實施后:一是體現縣委、縣政府對教育投入逐年在提高,二是教育系統經費得到保障,做到了 “六穩”、“六! 要求。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析

  1.項目資金到位情況分析

 。1)工資福利支出合計:18885.02萬元

  a.基本工資:3235.32萬元

  b.津貼補貼:4492.64萬元

  c.績效工資:3320.31萬元

  d.年終獎勵性績效:2820.22元

  e.其他工資福利支出(臨時工):328.71萬元

  f.住房公積金:1509.3萬元

  g.機關事業單位基本養老保險:1916.27萬元

  h.事業單位基本醫療:890.7萬元

  i.公務員醫療補助:291.21萬元

  j.失業及工傷保險:80.36萬元

  (2)商品和服務支出:814.4萬元

  a.辦公費:105.06萬元

  b.維修費:20萬元

  c.郵電費:64.5萬元

  d.電費:50萬元

  e.培訓費:60.7萬元

  f.公務接待費:4.24萬元

  g.差旅費:66.38萬元

  h.印刷費:100.25萬元

  i.手續費:0.45萬元

  j.水費:1.85萬元

  k.公務用車運行維護費:4.5萬元

  l.其他商品和服務支出:184.42萬元

 。3)對個人和家庭的補助:105.27元

  a.其他行政事業單位養老支出(退休人員生活費):體檢費36.88萬元。

  b.其他對個人和家庭的補助(遺屬補助):47名遺屬補助36.39元。

 。4)工會及福利費:4741487.43元

  a.工會費:在職885人工會費38.82元。(基本工資32353200元×0.02×0.6)

  b.福利費:在職885人福利費113.24元。(基本工資32353200元×0.035)

  c.臨時工工資合計:328.71萬元。

 。5)民生資金共6661萬元

  a.資助建檔立卡貧困家庭本專科(中職)學生資助金: 88.28萬元。

  b.理塘縣義務教育教師農村教師生活補助:65.47萬元。

  c.免費作業本及教科書等:68.55萬元。

  d.農村義務教育階段學生營養改善計劃:92.27萬元。

  e.學前保教費縣級配套:38.48元。

  f.學前生均公用經費縣級配套:127萬元。

  g.中小學生均公用經費:107.12萬元。

  h.高等教育理塘縣非義務教育貧困學生資助金:33.92萬元。

  2.項目資金執行情況分析

  根據項目專項資金管理制度,我局以下形式執行:1、每月足額以打卡形式兌現了在職教師的工資福利,同時每月足額保障了每位正式教師五險一金,2、落實了民生資金保障,3、保證了教育系統正常運轉。

  3.項目資金管理情況分析

  教育部門預算資金都是按照?顚S茫龅搅恕傲”、“六!惫ぷ 要求。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析

  1.產出指標完成情況分析

 。1)項目完成數量

  財政部門及落實了我局20xx年教育部門預算資金及時撥付20470.79萬元。

 。2)項目完成質量

  教育部門預算資金的撥付,做到了百分之百的完成。

  (3)項目實施進度

  教育局部門預算資金撥付和使用已經按照年初計劃100%完成。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)項目實施的經濟效益分析

  改變教師工作環境,提高教師教育教學水平。

 。2)項目實施的社會效益分析

  增強教師對教師職業的認同感,社會感。

  3、滿意度指標完成情況分析

  教師很滿意,學校和學生很滿意。

  五、績效自評工作的經驗、問題和建議

  建議:由于理塘縣持續促進義務教育從“基本均衡”向“優質均衡”發展。為了“基本均衡”鞏固驗收成果,同時做到我縣在教育經費“兩個只增不減”,建議上級部門加大對我局資金投入。

  六、其他需要說明的問題

  無

績效自評報告范文 篇21

  一、績效目標分解下達情況

  荔波縣20xx年扶貧小額信貸貼息項目總投入1023.1萬元,給予在縣農商行獲得扶貧小額信貸的貧困戶政策范圍內貸款貼息。

  貼息方式為按季貼息,每季度末由縣農商銀行統計貧困農戶扶貧小額信貸利息發生情況表冊報縣扶貧部門,扶貧部門分送各鄉鎮(街道)進行核實蓋章,然后在縣級相關媒體進行公示無異議后通過全縣“一卡通”系統直接將貼息資金發放到貧困戶賬戶。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  此次投入貼息項目資金共1023.1萬元,實際支出1023.1萬元,全部為中央財政專項扶貧資金。貼息資金的使用嚴格按照財政扶貧資金實行“三專”管理,專款專用。

 。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析。

  通過貼息1023.1萬元,可撬動近超過2.19億元金融信用貸款投入脫貧攻堅,解決超過4500戶貧困戶信用貸款利息困難問題,有效減輕貧困戶承擔的利息負擔,促進建檔立卡貧困戶經濟收入增長。

  經自評工作組綜合分析評定,荔波縣20xx年扶貧小額信貸貼息項目最終評定分數為100分。其中1.產出指標得分50分。2.效益指標40分。3.滿意度得分10分。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  項目申報是根據省州關于扶貧小額信貸一系列政策規定啟動實施,符合全縣脫貧攻堅工作實際需要。實際使用貼息資金1023.1萬元,實際解決4500余戶貧困戶信用貸款利息困難問題,項目實施達到績效目標要求,沒有出現績效目標偏離情況。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  自評結果為“優良”,在項目實施過程中已分別在縣、鄉、村三級進行公示公開。項目自評結果將在縣級媒體公開,接受群眾監督。

  五、其他需要說明的情況

  項目實施和資金管理使用符合財政專項扶貧資金管理規定,符合國家和省關于扶貧小額信貸管理政策規定的相關要求,沒有出現違規違紀現象。

績效自評報告范文 篇22

  一、項目基本情況

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  20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金

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  20xx年,區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策,積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響,對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理,做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展,做到確保不因疫情而影響困難群眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。

  二、項目績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  隆陽區扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,召開專項工作會議安排,按照相關項目的政策規定、財務會計制度,設置了績效評價指標體系,區鄉村振興局根據各股室實施管理職能,進行自評。

  (二)組織過程等相關情況

  加強項目績效管理,貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標管理、績效監控、績效評價、結果應用的機制,從項目績效目標編制入手,加強財政資金的跟蹤問效,及時糾正績效偏差,延伸財政管理鏈條,提升精細化管理水平,提高財政資金的使用效益。

  三、項目績效實現情況

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  1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區財政局關于下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金(扶貧小額信貸)—中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務)的通知》(隆財農〔20xx〕16號)文件,下達資金1300萬元,20xx年結轉于20xx年,其中:脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元,脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元,下達資金1300萬元于20xx年末指標追減,資金到位X元,到位率為X%。

  2.項目資金執行情況。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金X元,執行率為X%。

  3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽區人民政府辦公室關于印發隆陽區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則(試行)的通知》(隆政辦發〔20xx〕47 號)、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案(試行)》(隆辦發〔20xx〕126 號)、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)》(隆辦發〔20xx〕127 號)及《關于進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》(隆辦發〔20xx〕128 號)等統籌整合財政涉農資金管理要求,加強項目管理,嚴格項目計劃。

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  1.產出指標完成情況。產出指標包括數量指標、質量指標和時效指標,其中數量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元,年末實際完成20xx.3萬元,完成率40.37%,未完成年初目標值;建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上,實際完成100%;完成年初目標值;質量指標年初指標值:扶貧小額貸款還款率達到99%以上;貸款風險補償比率控制在10%以內;小額信貸貼息利率(=1年期按1年期市場報價利率LPR確定,1至3年期按5年期LP下調20個基點確定),所有目標值;實效指標年初目標值:貸款及時發放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值,完成績效目標。

  2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標,均已完成年初指標值,完成績效目標。

  3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上,完成績效目標。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  (一)績效目標未完成原因分析

  1.預算執行未完成。因受區級財力影響,導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。

  2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發展產業的貸款,自工作開展以來,剔除外出務工的脫貧人口,絕大多數發展生產的脫貧人口都已反復使用過小額信貸,小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發展,5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求,使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。

 。ǘ┫乱徊礁倪M措施

  一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度,力爭擴大放貸規模;爭取完成相應的投資績效目標。

  五、績效自評結果

  20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為78分,自評等級為合格。

  六、結果公開情況和應用打算

  預計將于20xx年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區財政局門戶網站“隆陽區財政預決算公開”專欄同時進行公開。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

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  一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案,做到工作有規劃,整體有部署,落實有程序。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況,開展定期或不定期項目績效跟蹤,針對新發生的問題,及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標,規劃項目資金支出進度,按序時開展工作,確保預算執行進度穩定,工作落實有序平穩。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}和改進措施

  存在的問題:項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。

  改進的措施:一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力,保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告,對資金安排、管理、使用等信息進行公開。

  八、其他需說明的問題

  無

績效自評報告范文 篇23

  一、項目概況

  隆回縣村級光伏扶貧電站項目涉及184個貧困村,總規模18390KW,總投資約1.3億。其中:由貧困村自主建設存量光伏電站5個,規模440KW;由縣扶貧辦統一招標建設的電站180個(新建178個,擴建塘新村、民族村2個,另有小沙江鎮等北面高寒山區8個鄉鎮53個貧困村電站在縣城東南工業園異地聯村建設),規模17950KW。全縣電站于20__年9月底前并網投產發電,至12月底已累計實現上網電量364萬千瓦時。項目正式運營后,預計為每村每年增加集體經濟收入7萬元,直接幫扶貧困戶約3128戶8280人。

  二、項目資金使用及管理情況

  本批184個貧困村光伏扶貧項目建設實施分2個部分,一是貧困村自主建設的5個電站,由各鄉鎮實施并負責管理。各電站在20__年上半年已完成建設,投入資金440萬元,其中財政資金182萬元,其他自籌資金258萬。二是縣扶貧辦統一招投標建設的180個電站,由縣扶貧辦實施,投資預計12400萬元。項目一次申報,同步建設,資金分年度安排,20__年已安排3632萬元,20__年安排5218.6萬元,剩余部分20__年安排。統建電站自20__年12月開工建設,至20__年9月30日前已全部并網發電。至20__年底,185個電站均已按合同完成進度要求,資金全部撥付到位。

  三、項目組織實施情況

  我縣180個統建電站原則上按照“規劃、設計、施工、驗收、運維”五統一原則實施。項目于20__年9月14日在縣發改局以[20__]76號文件備案,20__年10月13日發布招標公告,項目劃分為4個標段,采用工程總承包EPC模式建設,11月10日完成招投標程序,從19家報名企業中遴選東莞英格、湖南京能、株洲變流、湖南恒宇等4家企業牽頭的聯合體中標承建,項目施工監理中標單位為中通服項目管理咨詢有限公司。同時縣里注冊成立隆回縣隆興新能源電力扶貧開發有限責任公司,歸屬縣扶貧辦管理,作為平臺公司負責電站建設運營。

  電站建設納入重點項目管理,成立項目建設指揮部,分管副縣長劉華中任指揮長,扶貧、發改、電力、工業園等為成員,各部門集中精干力量,緊密配合,全力以赴推進項目建設,20__年6月即完成電站主體工程,7月份開始陸續并網,9月底全部投產發電。目前項目已進入試運行階段,計劃于20__年上半年委托第三方專業機構完成電站技術檢測,隨后開展竣工驗收和審計結算工作。

  四、項目績效情況

  統建電站原則上按照每個電站規模100KW、投資不超過70萬元的標準實施,設計運行壽命不低于20年。電站正式投運后,每100KW電站年發電量9萬度,按度電0.85元計算,年收入7.65萬元,除運維、管理等成本開支外,歸屬貧困村集體收入7萬元左右,收益全部用于扶貧事業,分配使用遵循公益崗位扶貧、小型公益事業扶貧、獎勵補助扶貧等原則。電站按5-7千瓦左右規模配置幫扶一戶貧困戶,項目直接幫扶貧困戶3128戶8280人,每年安排幫扶資金約400萬元。

  按村級光伏扶貧電站管理要求,縣里將制訂出臺《電站收益分配管理辦法》和《電站運營維護管理辦法》兩個文件,規范電站收益及運營管理,確保電站安全穩定運行,提高電站生產效益,確保貧困村和貧困戶長期受益。

績效自評報告范文 篇24

  XX年,在市委、市政府的堅強領導下,在省環保廳的精心指導下,我局認真落實黨的十八大精神和市委、市政府的決策部署,堅持以生態文明建設為引領,強化市縣聯動、城鄉互動,推動城鄉環保一體化建設,環境保護工作持續走在了全省前列。根據《關于開展宣城市XX年度目標管理績效考核工作的通知》(宣考核委[20xx]1號)文件要求,我局逐項進行了自查,現將情況報告如下:

  一、重點工作(目標分60分,自查分60分)

  1、市委常委會XX年工作要點中涉及到環保牽頭的工作為:開展國家生態文明建設示范市創建工作,加快生態文明體制機制改革創新,對縣市區開展環境保護督察。

  XX年,提請市委、市政府印發了《關于全面推進國家生態文明建設示范市創建工作的意見》(宣發〔20xx〕13號)、《宣城市創建國家生態文明建設示范區工作總體實施方案》(宣辦發〔20xx〕26號)等指導性文件,開展了《宣城市創建國家生態文明示范市總體規劃》編制和生態保護紅線劃定工作,在全省第一個啟動了國家生態文明建設示范區創建工作。XX年,我市榮獲全國十佳生態文明城市,全市基本實現國家級生態全覆蓋,國家級生態縣數目占全省1/2。

  加快生態文明體制機制改革創新。一是基本建立環境保護責任落實體系。印發《宣城市生態文明與環境保護委員會成員單位環境保護工作職責》(辦〔20xx〕50號),明確了42個成員單位116項環境保護職責。以“兩辦”名義出臺《宣城市環境保護督察方案》(辦〔20xx〕2號),明確提出從XX年開始,每2年一輪對各縣市區黨委、政府落實環境保護主體責任情況開展環境保護督察。二是不斷完善環保-公安執法聯動機制。建立了聯席會議制度和聯絡員制度,召開了宣城市環境保護行政執法與刑事司法銜接工作第一次聯席會議,定期通報工作情況,實現了行政執法與刑事司法信息資源共享。三是著力創新重點企業環境監管制度。印發了《關于開展企業環境信用評價分級管理有關具體工作的通知》(宣環函〔20xx〕35號)、《關于印發》(宣環察〔20xx〕60號)和《關于繼續深入開展XX年環境監管重點企業環境信用評價工作的通知》(宣環察〔20xx〕10號),對轄區內重點企業環境信用情況進行了評審,發布了第一期“企業環境信用紅黑榜”。試點開展了重點企業排污許可證制度。已完成了8家國控水重點污染源初始排污權的核定和排污許可證的核發工作。四是全面推進全流域跨界污染聯防聯控體系建設。完善了水陽江全流域環境管理機制。寧國市-旌德縣、寧國市-績溪縣分別簽訂了《水陽江上游水體跨界污染防治工作方案》、《水陽江上游水體跨界環境污染糾紛寧國-績溪聯防聯控工作方案》、《郎溪縣—廣德縣郎川河流域水環境聯防聯控工作制度》,開展白沙河、徽水河上游流域環境現狀調研,組織國土、水務部門開展聯合執法。積極推進“河長制”。印發了《XX年度水污染防治主要工作任務》(宣城市水污染防治工作領導小組〔20xx〕5號),制定了實施計劃。

  XX年5月,印發《宣城市環保局XX年督查工作要點》,市環保局分管領導劃片包干,對全市秸稈禁燒、杭州G20峰會、省環保督察等工作進行了專項督查,推動省環保廳及市委、市政府環境保護決策部署落地見效,切實提高督促檢查工作的科學化、規范化水平。

  2、XX年,我局承擔的“一單清”目標任務主要涉及:啟動國家生態文明建設示范區創建,完成國家環保模范城市技術評估和考核驗收;實行最嚴格的環境保護制度;深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃,實行重點企業排污許可證制度,健全重點流域跨界環境污染聯防聯控機制。推進城鄉環境保護一體化,全面構建市縣鄉村四位一體環境監管體系,繼續開展環!熬G劍行動”,嚴厲查處環境違法行為;完成省定減排任務。以上任務均按照時序要求推進,完成年度目標任務。

  3、XX年,我局承擔的重點工作主要有環保督察和環保“綠劍行動”。均完成任務。

  XX年1月,市環保局開展XX年“綠劍行動”后督察專項執法檢查工作,重點對在“綠劍行動”中發現存在環境違法問題企業的整改情況以及各縣市區環保局落實“綠劍行動”處理意見的情況進行督察。4月份,我市開展了環保“綠劍行動”化工行業企業環保專項執法檢查工作,集中力量對全市54家化工企業進行了專項執法檢查,出動人次130余人次。12月,組織開展了環!熬G劍行動”集中執法檢查,共設六個檢查組,由局領導親自帶隊,抽調各縣市環境監察業務骨干,對全市重點信訪件,環保警示和不良企業,以及各級環保部門重點督辦案件,進行拉網式檢查,F場共檢查企業144家,存在明顯環境違法行為的企業34家,違法率為23.6%,對56家企業進行了采樣監測,其中14家企業超標,超標率為25%。根據檢查結果,對8個縣市區(含市開發區)內48家存在環境問題的工業企業下發8份監察通知,對5家突出環境違法問題的企業實施掛牌督辦,對8個縣市區政府(含市開發區管委會)進行綠劍行動通報。

  省第六環保督查組督察宣城市共移交51項問題線索及23項問題。截至XX年2月中旬,51項問題線索已完成27項,正在整改中24項;反饋意見中的23項問題已經交辦給給各縣市區人民政府、市直各相關部門。交辦的問題線索以及反饋意見中的問題已要求各縣市區人民政府、市直各相關部門于3月10日前報環境保護督察反饋問題整改工作領導小組辦公室審核。

  4、XX年,我局圓滿完成招商引資目標任務,榮獲招商引資先進單位。(宣招組[20xx]1號)

  5、依法治市工作有序開展,制發《市環保局“七五”普法工作規劃》和《宣城市環保局XX年法治宣傳教育工作要點》,重點突出,特色鮮明,較好完成了XX年度依法治理工作。

  二、創新爭先(目標分15分,自查分15分)

  1、我局承擔的省政府目標管理考核任務包括“空氣質量”、“主要污染物排放量減少和地表水環境質量”兩項指標達標。據省環保廳初步反饋,XX年我市空氣質量排名全省第八,主要污染物排放量減少和地表水環境質量兩項考核結果均為滿分,全省排名并列第一。

  2、XX年,我局共承辦人大代表建議7件,政協提案11件,辦結率100%,滿意率100%。榮獲市三屆人大代表議案建議辦理工作先進單位。

  3、XX年,我局認真貫徹落實省委、省政府關于加強和改進新形勢下民族工作的要求,榮獲“民族團結進步先進單位”。

  三、服務基層(目標分15分,自查分15分)

  1、XX年,市環保局在市委、市政府的堅強領導及市直工委、市扶貧辦的具體指導下,按照“精準扶貧”工作要求,認真做好結對扶貧工作。XX年,我局提供幫扶資金8萬元,在去年的1月、4月、9月和12月開展集中走訪幫扶4次,每名科級干部送去幫扶資金1000元,了解幫扶對象生活、工作情況,點對點有針對性地進行幫扶。根據幫扶村的實際情況,安排農村環境綜合整治項目資金12萬元,主要用于農村垃圾污水治理。

  2、XX年,我局圓滿完成培育文明道德風尚、建立誠信守法的市場環境、營造健康向上的人文環境、打造可持續發展的生態環境、建立長效常態的創建工作機制、做好網上申報等文明創建工作;認真履行路長單位工作職責,與社區和各段長單位配合,全力推進“聯點共建”和路段管理工作。

  3、制發《市環保局政務公開任務分解表》,確定各科室、各直屬事業單位政務公開信息聯絡員,嚴格執行政務公開有關制度要求,著力抓好各項工作落實。20xx全年完成書面依申請公開12件、網絡依申請公開1件,通過網站、新聞媒體、微信、微博等形式自動公開政府信息3000余條,發布數據100余萬個,內容涉及規劃、建設項目環境影響評價報告書審批公示、每月環境影響審批項目清單公示、編制環境影響評價報告書(表)建設項目“三同時”環保驗收公示、環境安全檢查、環境監測、總量減排、固體廢物污染防治、工作動態以及其他通知公告等內容。

  4、XX年,市環保局共審批60個建設項目,其中報告書項目31個,報告表項目29個,均在承諾時限內完成審批。全市(含廣德縣)共否決化工、涉重金屬等污染大、風險高的申報項目12個,預計投資額約5.92億元。

  5、XX年,我局高度重視人才工作,積極組織實施市環保局干部人才素質提升“六項行動”,即“理論教育行動”、“創先爭優行動”、“環境文化行動”、“激發活力行動”、“防腐促廉行動”、“優化作風行動”,全年共組織“春節集中培訓”1次、“環保講壇”學習培訓9次,全面推進干部調學和繼續教育。XX年由市人才辦牽頭我局引進了急需緊缺高層次人才2名,全面完成XX年度人才工作目標任務。

  6、根據環保部衛星遙感監測結果,XX年我市秸稈焚燒火點數為1個(郎溪縣),根據宣城市統計年鑒XX版,我市耕地面積為157109公頃,平均每百萬畝火點為0.424個,根據《安徽省大氣污染防治行動計劃實施方案實施情況考核辦法(試行)實施細則》,“XX年,各市按照農作物種植面積秸稈焚燒火點數平均每百萬畝控制在10個以下”,XX年我市圓滿完成目標任務。

  四、倒扣分事項

  XX年,我局沒有倒扣分事項,專項工作均完成年度目標任務,沒有被中央和省委省政府、市委市政府通報,機關效能沒有查擺出重大問題。

績效自評報告范文 篇25

  一、基本情況

  根據澄海區財政局《關于批復20xx年部門預算的通知》(汕市澄財〔20xx〕60號),批復了我鎮城鎮建設項目資金109萬元,主要用于鎮區道路維護改造、鎮區綠化養護管理和鎮區路燈的管護。

  截止20xx年3月31日,項目已按照實施進度支付了94.25萬元,項目應付未付結余14.75萬元。

  二、自評情況

  對照《項目績效自評信息指標評分表》,城鎮建設項目經費自評分數為85分。具體各項權值得分分析如下:

  1、項目立項:得10分(扣2分)。

  根據政府聯席會議精神,結合城鎮基礎設施建設維護及創文提質升級工作要求,我鎮設立“城鎮建設”這一項目。項目資金主要用于鎮區路面建設改造、鎮區綠化管理和路燈費的支出。項目經費使用目標設置科學合理,并有明確的預期產出和效果,績效目標明確,是有依據、可衡量的工作目標。

  2、資金落實:得7分(扣1分)。

  項目在推進過程中實現資金足額撥付、資金及時到位、資金分配合理,保證了鎮屬道路綠化日常養護和修剪、以及路燈養護和用電繳費、創文迎檢各項工作有序推進,從而達到在完善鎮域公共設施管養制度的同時,推動城鎮文明建設。

  資金管理:得10分(扣2分)。

  城鎮建設項目共109萬元,資金到位率100%。項目預算支出符合相關規定,未存在調整預算支出內容或超范圍、標準支出情況。各項費用支出按項目計劃進度進行。截止20xx年3月31日,項目實際支出金額94.25萬元,支出率86.47%,結余金額14.75萬元。

  事項管理:得6分(扣2分)。

  項目單位建立有效管理機制,項目按規定履行報批手續、按規定程序實施,項目建設、驗收等嚴格執行相關制度規定。

  經濟性:得4分(扣1分)。

  項目在預算執行中與事項完成進度基本匹配的前提下,實際支出未超過預算計劃,項目實施成本合理。

  效率性:得分22分(扣3分)。

  項目完成對鎮區長達60公里的主干道路面進行常年維護改造;對鎮區7萬多平方米的綠化帶進行日常管護養護;對鎮區500多支路燈進行日常管護。全鎮整體環境進一步提升。

  效果性:得22分(扣3分)。

  通過對鎮區道路進行適時改造、修復、確保人民群眾出行安全,交通暢通;通過對鎮區綠化進行養護管理以及路燈管護達到創文工作要求;切實改善民生、促進商貿發展,為鎮區人民創造一個舒適、安全的居住、出行環境。

  公平性:得4分(扣1分)。

  轄區內廣大人民群眾對城鄉社區規劃與管理滿意度達到95%。

  三、存在問題和改進意見

  針對存在的問題,接下來將繼續加強項目管理,加快資金使用進度,嚴守資金管理使用規定,提高資金的使用效率和效益,督促承辦單位加快項目進度,保證質量。

績效自評報告范文 篇26

  一、部門(單位)基本情況

  1.職能職責

  xx幼兒師范高等專科學校(原郴州師范學校)是20__年經湖南省人民政府批準、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學校,是財政補助全額撥款的事業單位。主要職能是培養全日制師范類大專學生,學校堅持“做大做強教師教育類專業,做精做優藝術技術類專業,突出幼兒師范特色”的辦學定位,努力打造“有特色、高質量、高水平”的“龍頭、省內一流、全國知名”的幼兒師范高等專科學校品牌。

  2.機構設置

  截至20xx年末,全校編制數276人,實有人數260人,另外聘教職工84人,共計教職工344人,學生達7065人。學校有黨群機構6個:黨政辦公室、組織宣傳人事處、紀檢監察室、工會、團委、婦委會;行政機構7個:教務處、科研處、計劃財務處、招生就業指導處、學生工作處、后勤管理處、保衛處;系部6個:學前教育系、初等教育系、藝術系、教育技術系、繼續教育部、基礎課教學部。

  二、一般公共預算支出情況

  20xx年度實際總支出為11061.32萬元。其中基本支出7064.51萬元,項目支出3996.81萬元。

  20xx年收入年初預算數為9529.5萬元,全年預算數為12822.82萬元,年末決算數為11061.32萬元。其中財政撥款收入年初預算數為7329.5萬元,年末決算數為10226.86萬元,事業收入年初預算數為2200萬元,年末決算數為551.42萬元,其他收入的年末決算數為283.04萬元。

  20xx年支出年初預算數為9529.5萬元,年末決算數為11061.32萬元,年末決算數按照支出經濟分類,其中工資福利支出6383.88萬元,商品和服務支出1554.22萬元,對個人和家庭的補助支出1232.05萬元,資本性支出(基本建設)979.84萬元,其他資本性支出911.33萬元。

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  我校20xx年基本支出7064.51萬元。主要有以下支出:

  1、工資福利支出5291.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出;

  2、商品和服務支出754.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;

  3、對個人和家庭的補助支出613.15萬元,主要包括:撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;

  4、資本性支出404.74萬元,主要用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

  20xx年度“三公”經費支出預算10.96萬元,實際支出9.44萬元,占預算的86.13%。公務接待費預算2.46萬元,實際支出為0.62萬元,占預算的25.2%;公務用車購置及運行費支出預算為8.5萬元,實際支出為8.82萬元,超預算3.8%;因公出國(境)費預算為0萬元,實際支出為0萬元。20xx年度“三公”經費支出是嚴格執行市委、市政府的相關規定,進行了有效地控制,嚴格按照計劃、標準執行,總決算數小于預算數,其中公務用車購置及運行費支出超預算,是因為20xx年公務用車油費使用了7萬元,車齡長車輛老化維修費增加,發生維修費1.5萬元。

  (二)項目支出情況

  20xx全年預算下達項目資金共計5758.31萬元,我校20xx項目支出3996.81萬元,明細如下:

  1、業務工作經費:

  1.1業務工作經費(思政科普):預算下達38.72萬元,支出38.01萬元,主要用于高校思政建設,知識普及活動經費等。縮小我校思政等相關資金缺口,為我校日常工作等正常開展提供經費保障,提升我校辦學能力。加大學?蒲锌破展ぷ髁Χ,提高教師專業水平。

  1.2公費定向教師培養:預算下達1831.86萬元,支出1831.86萬元,主要用于支付培養公費師范生及教學人員的相關經費,差旅費,水電費,專用設備購置,書籍費等。打造教師公費定向培養基地,公費生在校學習期間的學費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳,課程有保障,擴大培養規模,緩解農村教師培養補充不足的矛盾。

  1.3中等職業學校免學費:預算下達2.68萬元,支出2.68萬元,主要用于用于教學人員的培訓差旅費,學生活動經費,中職階段學生在校學習期間的學費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳,課程有保障,緩解學生學業經濟壓力,提高學校辦學質量和水平。

  2、運行維護經費:無

  3、市級專項資金:

  3.1編制經費:預算下達332.96萬元,支出332.96萬元,主要用于彌補教學人員經費不足部分,維持學校各項工作運行正常,擴大教師規模,提高辦學條件,推動學科、專業集群拓展,人才培養模式創新,提高教學質量。

  3.2獎助學金:預算下達590.04萬元,支出576.75萬元,主要用于學生的獎學金和助學金發放,讓各項國家資助政策按規定得到落實,教育公平顯著提升,滿足家庭經濟困難學生基本學習生活需要。

  3.3教育專項建設資金:預算下達2938.25萬元,其中圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝經費699.59萬元,學海廣場工程建設經費60萬元,體育館工程建設及邊坡支護建設經費1568.81萬元,校園四期道路建設經費200萬元,主水電官網改造經費120萬元,校園建成區域綠化完善經費150萬元,室外籃球場建設(四食堂樓頂)及室內籃球場改造經費30.22萬元,食堂裝修設施設備經費3.78萬元,運動場后山護坡建設經費105.85萬元。

  實際支出共計1194.94萬元,其中圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝經費支出50.4萬元,學海廣場工程建設經費支出56.9萬元,體育館工程建設及邊坡支護建設經費支出894.53萬元,校園四期道路建設經費支出62.71萬元,主水電官網改造經費支出81.91萬元,室外籃球場建設(四食堂樓頂)及室內籃球場改造經費支出0.66萬元,食堂裝修設施設備經費支出3.77萬元,運動場后山護坡建設經費支出44.06萬元,主要用于校園建設投入工程款的支付,圖書館及食堂設施設備改造升級購置等,改善校園環境。

  以上支出做到了費用支出制度健全,會計核算規范,設備購置有預算、申購審批,物資采購嚴格按政府采購等規定執行,履行規定的程序和手續,嚴格單據送審和資料完整制度。

  三、政府性基金預算支出情況

  我校無政府性基金。

  四、國有資本經營預算支出情況

  我校無國有資本經營資金。

  五、社會保險基金預算支出情況

  我校無社會保險基金。

  六、部門整體支出績效情況

  我校不斷健全財務管理制度,制定了《xx幼兒師范高等?茖W校采購內控制度》(幼專校發〔20xx〕11號)、《xx幼兒師范高等專科學校公務接待管理實施細則》(幼專校發〔20xx〕7號)、《xx幼兒師范高等?茖W校公務卡報銷結算管理辦法》等,財務管理上堅持執行國家有關法律、法規和財務規章制度;堅持勤儉辦學;正確處理事業發展需要和資金供給的關系,社會效益和經濟效益的關系。在增人增資費用、招聘費用、學生獎助學金等費用中設立專門人員核算并執行,多部門共同協作、相互監督,合理合規開支。新建樓堂館所面積控制率、“三公經費”控制率均達標,另外我校在預算管理執行過程中支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金撥付有完整的審批程序和手續,項目支出按規定經過評估認證,支出符合部門預算批復的用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,并且我校按規定內容公開預決算信息。

  在預算管理一體化國庫集中支付管理下,財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支,因此本年財政撥款賬務無結轉結余。

  我校部門整體支出年末決算數大于年初預算數,主要是因原上報市財政預算不含中省資金、公費生培養經費、生均獎補等資金,故實際收入超出上報年初預算數額。而上報市財政預算金額并不能滿足學校正常運行維護和發展所需。

  我校部門整體支出績效良好,在黨委、行政的正確領導下,全體教職工按照既定部署,大力實施“三高四新五全”戰略,圍繞“七抓四辦”工作要點求真務實、勠力進取,取得了系列成績,較好地完成了各項目標任務,具體如下:

  1、人才隊伍建設日趨優化合理

  按照學校黨委提出的“五個一”要求抓好師德師風教育整頓,取得了較好成效。在20xx年湖南省師德師風建設年“身邊的好老師”征文比賽,學校2篇獲二等獎,3篇獲三等獎,通過評選表彰第二屆“湘幼系列”教書育人楷模為教職工樹立榜樣,促進隊伍建設;全年公開招聘編內教師6名,招聘編外教師16名,其中碩士研究生學歷8名,人才選聘保證了教師隊伍在年齡結構、知識結構上的梯次配置;20xx年遴選推薦湖南省職業院校教師素質提高計劃國家級、省級項目培訓對象41人,其中國家級項目培訓對象30人、省級項目培訓對象11人;遴選推薦20xx年國內學校訪問學者2人、湖南省普通高校青年骨干教師培養對象3人,為青年骨干教師培養注入活力;通過做好崗位設置工作,爭取到“雙肩挑”崗位15個,“雙身份”崗位3個,解決了學校管理崗位與專輯崗位間相互交流的矛盾,首次崗位設置聘任得以落實。

  2、教學質量、職業技能穩步提升

  20xx年度湖南省職業院校技能競賽學校在三個賽項7人獲獎,獲3個省二等獎,4個省三等獎;全國大學生英語競賽共獲省特等獎2個,一等獎3個;湖南省大學生英語口語網絡大賽獲省一等獎;參加省教育廳組織的就業指導課程創新大賽獲三等獎;20xx年湖南省“楚怡杯”職業院校教師職業能力競賽教學能力比賽,獲高職高專組教育與體育大類專業課程教育與體育大類一等獎第一名,并獲國賽三等獎。著眼專業建設,提升教學質量。完善機構和制度,成立了教學指導委員會、專業建設委員會,出臺了課程帶頭人、專業負責人、教學團隊、精品課程建設管理等系列制度,進一步提升了廣大教師對專業建設和課程教學的認知,促進了各專業建設水平的提高。

  3、科研工作取得成就

  20xx年實現省社科類課題立項1個,實現學校零的突破;申報教育科學研究規劃課題16個、科學研究項目16個、職業教育教學改革項目12個,省教育科學研究工作者協會課題17個,結題項目33個。全年參編教材19本,發表學術論文97篇。全年科研數量和質量較往年有較大增加和提升。

  4、完成二期項目建設地方專項債1.8億爭資立項

  完成《“十四五”規劃編制》、為學校進一步發展奠定了基礎;新建體育館即將竣工,老圖書館升級改建工程,行政樓前坪的停車場車位提質擴容工程的建設,學校硬件建設的投入,將會向社會展現幼專全新面貌。

  5、為郴州本地提供更多學前教育專業學位

  與郴州綜合職業中專簽訂合作辦學合同,共同開展“3+2’模式的五年制人才培養方案,共享教育教學資源。

  6、學習教育持續推進

  各黨總支在學生中開展輔導講座近30場,共計參與師生9000余人次,為統一和提高師生員工思想認識打下了堅實基礎。

  7、解決學校的急事、學生的難事

  出臺學!丁笆奈濉币巹澗幹啤,為學校未來五年發展繪就美好藍圖,校園文化建設持續投入,“一院一品”格局加速形成,對宿舍消防水網改造升級,緩解學生熱水供應不足問題,新建體育館即將竣工,解決學生身體鍛煉場地不充裕問題。

  與第一人民醫院開展醫教合作項目,解決學生就醫難問題,組織發放自考本科畢業證729本,解決學生學歷提升難問題,開展學生普通話測試、教師資格證考試、育嬰師考試等校內考點服務,解決學生“考證難”問題。

  8、解決社會所盼的事

  積極響應省市鄉村振興戰略,牽頭成立幫扶工作隊,入駐宜章縣五嶺鎮鄧家灣村開展鄉村振興工作。承辦幼兒園園長任職資格的培訓,開展“三進一亮”活動,走進社區進行幫扶。

  七、存在的問題及原因分析

  問題:1、在建工程完工投入使用未及時辦理竣工財務決算。

  2、個別項目預算完成率不高。

  原因分析:1、建立健全有關規章制度,加強內部控制,彌補管理漏洞,及時按程序辦理竣工財務決算。

  2、預算編制管理不夠精細化。

  八、下一步改進措施

  按照預算管理要求,進行精細化預算編制管理。預算單位應根據年度工作目標,結合上年預算執行情況,實事求是的分析當年資金需求,對包括上年結余、預算收入、本年追加,根據年度工作目標需要,通過測算進行年度預算編制。保證預算安排既能體現“過緊日子”的節約原則,又能充分滿足學校正常運轉需要。并以此作為年度預算執行、控制和對部門處、室進行預算管理、評價考核的依據。

  九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  我校將運用現有的績效自評結果做好經驗總結,為以后的預決算工作、預算執行工作提供數據參考?冃ё栽u報告連同附表在我校的門戶網站上公開,接受社會監督。

績效自評報告范文 篇27

  一、基本情況

 。ㄒ唬┲醒胂逻_專項轉移支付預算和績效目標情況。

  1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼、義務第一范文網鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。

  2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農村義務教育學生營養改善計劃。

  二、績效自評工作開展情況

 。ㄒ唬┣捌跍蕚

  根據《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

 。ǘ┙M織過程

  規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。

 。ㄈ┓治鲈u價

  專項資金的管理與使用,堅持量入為出和?顚S玫脑瓌t,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。

  三、綜合評價結論

  20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析

  1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。

  2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。

  3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析

  1.產出指標完成情況分析。

 。1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務第一范文網鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中小學校舍維修改造98.594萬元。

 。2)項目完成質量。營養改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。

  (3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。

  (4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的`利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。

  2.效益指標完成情況分析。

 。1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。

 。2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。

  3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  (一)績效目標未完成的原因

  由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。

 。ǘ┫乱徊礁倪M措施

  公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢;農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將盡快支付完成。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  略、

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

 。ㄒ唬┲饕涷灱白龇。

  1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。

  2.加強績效目標管理。在項目完成的動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。

  3.規范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執行力。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}。

  專業知識欠缺?冃гu價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。

  (三)建議。

  健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。

  八、其他需說明的問題

  略。

績效自評報告范文 篇28

  根據《財政部關于印發<中央財政農村綜合改革轉移支付資金管理辦法>的通知》(財農〔20xx〕(177號)精神文件要求,三場積極組織開展了相關項目績效自評工作,現將自評情況匯總報告如下:

  一、績效目標分解下達情況

  轉移支付預算和區域績效目標情況。

  1、奶牛場:20xx年預下達虎林市建疆奶牛場資金1筆,13萬元,用于虎林市建疆奶牛場“場區路硬化”項目;績效總目標為推進虎林市良種場農村居住環境。產出指標中的數量指標為“建設奶牛場硬化路223米,質量指標為“硬化路驗收合格率100%”、“建立硬化路工作進度臺賬為基本建立”;效益指標中社會效益指標為“推進農村居住環境建設”,生態效益指標為“改善農村人居住環境”;滿意度指標中服務對象滿意度指標項目區農戶滿意度≧90%,項目區基層干部滿意度≧90%。

  2、種畜場:20xx年已下達虎林市種畜場資金1筆,22萬元,用于虎林市種畜場“場內道路硬化、入戶橋涵”項目;績效總目標為推進虎林市種畜場農村居住環境建設。產出指標中的數量指標為“建設種畜場場內道路硬化480米、橋涵330米”,質量指標為“道路硬化、入戶橋涵驗收合格率100%”、時效指標項目資金使用率100%;效益指標中社會效益指標為“推進農村居住環境建設”,生態效益指標為“改善農村居民居住環境”;滿意度指標中服務對象滿意度指標項目區農戶滿意度≧90%,項目區基層干部滿意度≧90%。

  3、良種場: 20xx年預下達虎林市良種場資金1筆,35萬元,用于虎林市良種場場區“石徹邊溝”項目;績效總目標為推進虎林市良種場農村居住環境。產出指標中的數量指標為“建設良種場石徹邊溝406米、橋涵156米”,質量指標為“石徹邊溝改造驗收合格率100%”、“建立石徹邊溝工作進度臺賬為基本建立”;效益指標中社會效益指標為“推進農村居住環境建設”,生態效益指標為“改善農村人居住環境”;滿意度指標中服務對象滿意度指標項目區農戶滿意度≧90%,項目區基層干部滿意度≧90%。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  1、奶年場:20xx年克服了疫情等不利原因,按原定計劃組織施工,圓滿完成了20xx年度的施工建設。

  2、種畜場:農村綜合改革轉移支付資金按時足額到位,資金到位率100%。20xx年(財農〔20xx〕(177號)農村綜合改革轉移支付資金22萬元,總體執行率為100%。

  3、良種場:因20xx年疫情原因,工程招標時間推遲,錯過了施工時間,故20xx年未施工建設。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  種畜場:20xx年依托農村綜合改革轉移支付資金新建“場內道路硬化、入戶橋涵”項目,大力推進貫徹落實了新農村環境建設,極大地提高了項目實施地的農村居民居環境以及村容村貌,通過宣傳以及實際改造切實讓老百姓體驗到硬化路的實惠,徹底改變過去雨天一身泥、旱天一身土的狀況。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  良種場預計于20xx年6月開始施工,于20xx年7月初施工完畢。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  強化績效評價結果的`應用,將績效評價組織開展情況納入場年度工作綜合考評,績效評價結果作為以后年度農村綜合改革財政獎補資金安排、分配的重要依據,并督場按要求公開財政獎補項目及資金使用情況,自覺接受群眾和社會監督。

  五、其他需說明的問題

  無

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