項目績效自評價報告范文(精選7篇)
項目績效自評價報告范文 篇1
一、項目概況:
通過水源保護(hù)資金使用,使水源保護(hù)宣傳工作進(jìn)一步得到加強(qiáng);水源保護(hù)管理工作成效明顯,確保水質(zhì)達(dá)標(biāo),區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善;有效解決水源保護(hù)與管理工作矛盾,促進(jìn)保護(hù)與管理和諧發(fā)展。努力實現(xiàn)“保護(hù)生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標(biāo)。
項目資金xx年度資金預(yù)算總投入60萬元,嚴(yán)格按區(qū)財政文件要求管理資金、使用資金,年末使用完畢。
二、評價結(jié)論
我街道辦xx年水源保護(hù)工作經(jīng)費績效自評分94.71分,自評結(jié)果為優(yōu),達(dá)成了預(yù)期的績效目標(biāo),切實做到了用實、用好財政資金。
三、經(jīng)驗、問題和建議
(一)主要經(jīng)驗及做法;
水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開,重點突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設(shè)。
(二)存在的問題
1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。
2、上級政府對入庫河道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格,按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書,明確100%月份兩河水質(zhì)要達(dá)二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),因季節(jié)性原因,無法100%月份達(dá)標(biāo)。
3、水源保證工作任務(wù)重、開支大,但經(jīng)費分配有限,缺口大。
(三)建議和改進(jìn)措施
1、報請區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問題。
2、嚴(yán)格按照水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書執(zhí)行,強(qiáng)化綜合整治執(zhí)法,開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購物場所管理、餐飲經(jīng)營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護(hù)等執(zhí)法活動,打擊并遏制破壞資源的行為,為水源地保護(hù)與生態(tài)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
3、加大對水源保護(hù)工作的經(jīng)費投入,加強(qiáng)對水源保護(hù)重要性、必要性的宣傳教育,根據(jù)歷年支出,結(jié)合下年工作目標(biāo)、計劃,科學(xué)合理的分配各塊工作資金,做到不遺漏,重點突出。
項目績效自評價報告范文 篇2
一、項目概況
負(fù)責(zé)全縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作,使少數(shù)民族同胞平等、團(tuán)結(jié)、互助、和諧,使少數(shù)民族同胞經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。
二、項目資金的使用及管理情況
該項目總費用6.94萬元,其中培訓(xùn)費0.46萬元、辦公費0.24萬元、印刷費1.01萬元,其他交通費0.02萬元,公務(wù)接待費0.17萬元、勞務(wù)費0.90萬元、其他商品和服務(wù)支出1.59萬元、差旅費1.01萬元、維護(hù)費0.25萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.34,盤王節(jié)經(jīng)費0.95。項目管理按照項目批文,嚴(yán)格執(zhí)行縣財政國庫集中支付。強(qiáng)化部門責(zé)任意識,提高財政資金使用效益。
三、項目的組織實施情況:
推進(jìn)特色瑤族村寨建設(shè),以縣規(guī)范農(nóng)村建房為契機(jī),引導(dǎo)太和鎮(zhèn)芙蓉瑤族移民新村和白水瑤族鄉(xiāng)民族村建設(shè)瑤族特色村寨,組織太和芙蓉瑤族移民新村和白水瑤族鄉(xiāng)民族村到江永、江華、恭城、連山、連南瑤族自治縣考察瑤族特色村寨,現(xiàn)已建好民族村特色牌樓,沿路兩旁的房屋進(jìn)行瑤族文化元素的注入于12月底完工;白水民族村的特色級服務(wù)平臺年前完工;并給予優(yōu)惠政策,鼓勵村民對自家房屋進(jìn)行民宿裝修,為瑤族民俗旅游打造亮麗風(fēng)景。
四、其他需要說明的問題
建全項目管理制度,制定績效目標(biāo),并對項目績效實施實時監(jiān)控,有效防止專項資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生,加大財政集中扶持力度,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評體系。加強(qiáng)財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
項目績效自評價報告范文 篇3
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)桂財績〔20xx〕1號文件要求,我館及時開展了財政資金自評工作,現(xiàn)將部門整體支出自評情況報告如下:
一、部門概況
(一)部門基本情況
桂東縣文化館是公益性事業(yè)單位,隸屬于桂東縣文化旅游廣電體育局,我館現(xiàn)有培訓(xùn)室4間、錄音棚1間、多功能活動室3間、檔案室1間、資料室1間、非遺展廳1間,以及演出音響設(shè)備和演出服裝道具,全部零門檻免費開放,為群眾享受公眾文化提供便利條件。目前我館有編制11名,其中全額事業(yè)編7名,自收自支事業(yè)編4名,現(xiàn)有在編在崗干部職工8人,離退休10人。主要職責(zé):組織和輔導(dǎo)群眾文化活動;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、街道文化建設(shè);開展群眾文化藝術(shù)培訓(xùn);搜集整理開發(fā)利用民族民間文化遺產(chǎn);開展群眾文化理論研究;面向基層提供群眾文化活動。
(二)部門整體支出
20__年支出預(yù)算138.82萬元,其中:基本支出85.52萬元,項目支出53.3萬元。(桂東縣文化館項目實際支出預(yù)算:21.3萬元)由于我館20__年12月份與桂東縣文化體育服務(wù)中心單位合并,20__年1月份賬目合并,20__年6月份桂東縣文化館與桂東縣文化體育服務(wù)中心分開單獨做賬,上半年基本支出具體分不開,現(xiàn)把專項支出分開,我館項目實際支出:21.3萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
基本支出85.52萬元,由于我館20__年12月份與桂東縣文化體育服務(wù)中心單位合并,20__年1月份賬目合并,20__年6月份桂東縣文化館與桂東縣文化體育服務(wù)中心分開單獨做賬,上半年基本支出具體分不開,實際支出為:工資福利支出33.6萬元,一般商品服務(wù)支出6.6萬元,主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置費等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20__年三公經(jīng)費預(yù)算為3.8萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元(其中:購置費0.00萬元、運行費0.00萬元),公務(wù)接待費3.8萬元。相比20__年降低1.06萬元。
(二)專項資金基本情況
專項支出21.3萬元,是單位為完成工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:美術(shù)公共圖書館文化館站免費開放專項資金(中央)10萬元,美術(shù)公共圖書館文化館站免費開放專項資金(省)7萬元,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)3.6萬元,美術(shù)、書法、攝影0.2萬元,音樂、舞蹈0.5萬元。在資金使用管理方面我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專款專用,確保資金支出的真實性、安全性、合理性。
(三)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20__年本單位年末決算數(shù)為40.2萬元,其中基本支出40.2萬元(人員經(jīng)費33.6萬元,公用經(jīng)費6.6萬元),專項支出0萬元。
(四)專項資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析。
1、嚴(yán)格遵守《會計法》和財經(jīng)紀(jì)律,合理安排預(yù)算,建立和完善財務(wù)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行報銷程序,把好票據(jù)審核關(guān),及時付款。
3、增強(qiáng)責(zé)任意識,進(jìn)一步構(gòu)筑防腐拒變防線。
4、強(qiáng)化效能監(jiān)察,嚴(yán)格責(zé)任追究。
5、各項開支嚴(yán)格執(zhí)行中央《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省委、省政府,市委、市政府相關(guān)規(guī)定,原則上憑公函接待,未報銷香煙、高檔酒水、私人會所、高消費餐飲娛樂場所等開支。
6、嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專款專用,確保資金支出的真實性、安全性、合理性。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額:50.86萬元。其中:專用設(shè)備價值41.66萬元,房屋價值9.20萬元,均為辦公用設(shè)備購置,資產(chǎn)的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購買。
四、部門整體支出績效情況
一年來,各個項目的實施,使得社會效益顯著,有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)和群眾文化生活,既加快了我縣公共文化事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程,又提高了廣大人民群眾的文化藝術(shù)水平,獲得了經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的雙豐收,同時為我縣的群眾文化事業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了社會資本積累,社會公眾滿意度非常高,社會可行性良好。
五、存在的主要問題
一是專項資金撥付不及時,資金使用與專項工作運行時間不對口,凸顯出賬目不規(guī)范,專業(yè)人才的`配備不足等等,這些都制約著我單位工作的進(jìn)一步開展。
二是財政預(yù)算安排單項工作經(jīng)費不足,難于足額保障開展專項工作。
三是報賬支出額度不夠,造成專項資金報賬不及時,導(dǎo)致專項資金結(jié)余并收取而不能支付。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強(qiáng)與上級相關(guān)部門的聯(lián)系,向上積極爭取資金,增加每月的報賬支出額度,盡早取得資金的撥付,保障項目資金的投入進(jìn)度,發(fā)揮資金的使用效益。希望能增加我單位專項工作經(jīng)費及專業(yè)人員培訓(xùn)安排。在以后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金管理,節(jié)約財政資金,保證國有資金使用有序、到位,最大限度提高資金的使用效率。
2、加強(qiáng)財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
項目績效自評價報告范文 篇4
一、單位概況
(一)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制
納入20xx年部門決算編報的單位共1個,其中事業(yè)單位1個。截止到20xx年12月31日部門在職在編實有人數(shù)22人,其中:財政全供養(yǎng)22人;離退休人員19人,其中:離休0人,退休19人。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):3個,分別為:(1)行政辦公室:負(fù)責(zé)處理館內(nèi)日常行政事務(wù),組織管理協(xié)調(diào)行政辦各組室工作,對全館人事、文書、檔案、財務(wù)、財產(chǎn)、場地進(jìn)行管理,對外聯(lián)絡(luò)和接待工作。為館內(nèi)完成各項群眾文化活動和演出活動提供后勤保障。(2)文藝輔導(dǎo)部:負(fù)責(zé)組織開展豐富多彩的群眾文化活動及陣地活動;組織好文學(xué)、音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、攝影、戲劇、曲藝、少兒等不同形式、不同規(guī)模、不同層次的群眾創(chuàng)作活動和演出活動;組織開展各種比賽活動和宣傳活動。樹立精品意識,繁榮文藝創(chuàng)作,開展文化藝術(shù)理論研究和群眾文化、社區(qū)文化的調(diào)研及理論研究;組織、輔導(dǎo)、指導(dǎo)社區(qū)文化站、室開展各種文化活動,協(xié)助館內(nèi)完成其他各項工作任務(wù)。(3)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心:弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)組織全區(qū)民間、民俗文藝活動。配合館內(nèi)開展形式多樣的社會文化活動和宣傳活動。組織管理好民族民間藝人和民俗業(yè)余文藝團(tuán)隊工作及演出工作。加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè),熱誠為廣大業(yè)余文藝愛好者和民間藝人服務(wù)。繼承發(fā)揚(yáng)民族民間傳統(tǒng)文化,收集整理民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)。協(xié)助館內(nèi)其他部門完成各項工作。
(二)單位職能
五華區(qū)文化館隸屬于昆明市五華區(qū)文化和旅游局,是五華區(qū)委、區(qū)政府向廣大人民群眾進(jìn)行精神文明建設(shè)組織群眾文化活動的培訓(xùn)輔導(dǎo)中心,是社會主義精神文明建設(shè)必不可少的重要組成部分。其主要職能是:
1、在五華區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的文藝方針、政策及國家法律、法規(guī),負(fù)責(zé)全區(qū)群眾文化工作。
2、應(yīng)用有效可行的群眾喜聞樂見的多種文化藝術(shù)形式,宣傳黨和政府的方針、政策、法令、法規(guī)。
3、有計劃地組織開展豐富多彩,健康有益的群眾文化活動,提高人民群眾的思想品德,豐富人民群眾的精神生活,增進(jìn)人民群眾的身心健康。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)群眾文化的組織工作。指導(dǎo)和傳授各類文化藝術(shù)知識輔導(dǎo)、指導(dǎo)區(qū)屬文化站、社區(qū)文化室基層業(yè)余文藝團(tuán)隊和轄區(qū)單位開展文化活動;培訓(xùn)轄區(qū)文化專干、團(tuán)隊骨干和業(yè)余文藝愛好者,為社會培養(yǎng)輸送文化藝術(shù)人才。
5、弘揚(yáng)民族文化,繁榮文藝創(chuàng)作,輔導(dǎo)業(yè)余文藝創(chuàng)作,培訓(xùn)業(yè)余作者,收集、創(chuàng)作、提供文藝演唱資料,倡導(dǎo)人們健康向上、文明的生活方式,促進(jìn)精神文明的建設(shè)。
6、收集、挖掘、整理、研究民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn),繼承和發(fā)揚(yáng)我國民族、民間傳統(tǒng)文化遺產(chǎn),發(fā)展具有民族、民間特色的社會主義新文化。
7、在保障社會效益的同時,采取多種形式,積極努力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),促進(jìn)文化事業(yè)的發(fā)展。
8、重點工作任務(wù)是做好基礎(chǔ)文化設(shè)施建設(shè)、做好活動建設(shè)及陣地建設(shè)、加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化考核、做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作、做好社區(qū)文化活動中心建設(shè)工作。
(三)單位工作完成情況
1.在文林小學(xué)傳習(xí)點開展滇劇培訓(xùn)及展演活動4場;
2.在馬家大院非遺傳習(xí)點:非遺項目展示展演活動4場;
3.在南強(qiáng)街巷88號劇場非遺傳習(xí)點開展展演活動4場;
4.在先鋒小學(xué)非遺傳習(xí)點開展展演活動4場;
5.提高群眾對非遺文化的認(rèn)知及傳承。
(四)單位管理制度
為加強(qiáng)項目資金的管理,昆明市五華區(qū)文化館制定了《昆明市五華區(qū)文化館財務(wù)管理制度》《昆明市五華區(qū)文化館資金管理制度》及《昆明市五華區(qū)文化館專項資金管理制度》。財務(wù)管理制度健全具體,能夠確保財政資金有效、合規(guī)的使用。
(五)單位資金來源及使用情況。
昆明市五華區(qū)文化館對資金支付申請及發(fā)票、付款單據(jù)等相關(guān)票據(jù)的核查,項目資金撥付審批手續(xù)完整,專款專用,支出依據(jù)合規(guī),無虛列套取、截留、擠占、挪用情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支、超預(yù)算情況。項目支出資料完整齊全,會計核算規(guī)范。
昆明市五華區(qū)文化館各部門呈報設(shè)備采購方案經(jīng)會議研究討論通過后,由辦公室負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。辦公室國有資產(chǎn)管理專干負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。財務(wù)人員負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц犊铐椀取r炇蘸蟮脑O(shè)備辦理相關(guān)移交手續(xù)后由各個部門保管使用。
使用情況:20xx年我館總收入657.48萬元,其中:財政撥款收入524.25萬元,占總收入的79.74%;其他收入133.23萬元,占總收入的20.26%。
總支出543.08萬元,其中:基本支出505.16萬元,占總支出的93.02%;項目支出37.92萬元,占總支出的6.98%
(六)政府采購情況。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,采購預(yù)算資金0元。
(七)固定資產(chǎn)情況。
20xx年昆明市五華區(qū)文化館新增固定資產(chǎn)0元,報廢固定資產(chǎn)0元。為進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理,文化館對本單位固定資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真梳理、落實。加強(qiáng)對本單位資產(chǎn)的配置、使用、處置、評估、清查、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)信息管理和監(jiān)督檢查,做到了賬、卡、實相符,強(qiáng)化資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè),充分運用條碼槍進(jìn)行“一物一卡一條碼”管理工作,做好統(tǒng)計、報告、分析工作,實現(xiàn)國有資產(chǎn)動態(tài)管理。
二、績效目標(biāo)
(一)單位總目標(biāo)
昆明市五華區(qū)文化館總目標(biāo)為:深入貫徹落實《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的意見》,逐步建立便捷高效的群眾文化服務(wù)體系,提升文化惠民服務(wù)、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)、文化傳承服務(wù)等方面,為基層公共文化“零距離”工程推波助瀾,夯實數(shù)字文化館建設(shè)與公共文化服務(wù)品牌建設(shè)基礎(chǔ),進(jìn)一步深化群眾文化體制改革,努力探索群眾文化工作有效途徑,使公共文化服務(wù)的`內(nèi)容和手段更加豐富,服務(wù)質(zhì)量顯著提升,積極推動我區(qū)群眾文化事業(yè)的蓬勃發(fā)展:創(chuàng)新文化服務(wù)內(nèi)容、創(chuàng)新文化活動品牌、創(chuàng)新文化藝術(shù)精品、創(chuàng)新藝術(shù)人才隊伍、創(chuàng)新非遺傳承局面。
以省市各大型活動的開展為契機(jī),圍繞全區(qū)中心工作,組織開展豐富多彩的群眾文化活動:(1)開展數(shù)字文化館的基礎(chǔ)建設(shè);(2)精品文藝創(chuàng)作基礎(chǔ)經(jīng)費;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作:(1)文林小學(xué)滇劇培訓(xùn)及展演活動;(2)先鋒小學(xué)非遺傳習(xí)點活動;(3)馬家大院非遺項目展示展演活動;(4)南強(qiáng)街巷88號劇場非遺傳習(xí)點活動;進(jìn)行年度第四個傳習(xí)點申報評選后確定其傳習(xí)活動。挖掘、整理、申報非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目及代表性傳承人,并逐年在轄區(qū)內(nèi)設(shè)立傳習(xí)點進(jìn)行定期非遺傳習(xí)及展示展演活動;(5)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報工作(項目及傳承人),(6)組織輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、講座、演出、宣傳長廊等多項文化活動,組織公益性展覽。
(三)單位項目具體計劃目標(biāo)。
1.在文林小學(xué)傳習(xí)點開展滇劇培訓(xùn)及展演活動4場;
2.在馬家大院非遺傳習(xí)點:非遺項目展示展演活動4場;
3.在南強(qiáng)街巷88號劇場非遺傳習(xí)點開展展演活動4場;
4.在先鋒小學(xué)非遺傳習(xí)點開展展演活動4場;
5.提高群眾對非遺文化的認(rèn)知及傳承。
三、評價思路和過程
(一)評價思路:昆明市五華區(qū)文化館確認(rèn)20xx年度部門整體支出的績效目標(biāo),及時梳理部門內(nèi)部管理制度及存量資源,分析確定20xx年度部門整體支出的評價重點,最終構(gòu)建了績效評價指標(biāo)體系。
(二)評價目的:昆明市五華區(qū)文化館通過收集本單位基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、部門中長期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息,分析本單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況,總結(jié)經(jīng)驗做法,找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié),提出改進(jìn)建議,提高財政資金的使用效益。
(三)評價依據(jù):根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》及昆明市五華區(qū)文化館通過每個季度的績效跟蹤來追蹤項目完成的進(jìn)度及情況,進(jìn)行預(yù)算績效管理。
(四)評價對象及評價時段:昆明市五華區(qū)文化的評價對象及評價時段為20xx年的整體績效評價。
四、評價結(jié)論和績效分析
(一)評價結(jié)論。
1.評價結(jié)果:昆明市五華區(qū)文化館20__年預(yù)算完成率為100%,完成財政下達(dá)的任務(wù),20__年度績效評價結(jié)果優(yōu):A單位決策35分,得分35分;B單位管理20分,得分20分;C單位績效45分,得分44分;總共得分99分,能準(zhǔn)確反映出整體績效支出的情況。
2.主要績效:搭臺群眾唱戲,開展豐富多彩的文化惠民演出活動;緊扣時代脈搏,弘揚(yáng)主旋律,創(chuàng)作文藝精品;逐步開展群眾文化活動和線下培訓(xùn);非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案整理工作;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目展示展演活動;非遺代表性傳承人進(jìn)校園活動;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報工作;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人培訓(xùn),組織輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、講座、演出、宣傳長廊等多項文化活動,組織公益性展覽。
(二)具體績效分析
主要為:1.20__年度省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳習(xí)補(bǔ)助資金,收入8.8萬元,支出8.8萬元,產(chǎn)生的績效如下:
加強(qiáng)我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),促進(jìn)傳習(xí)人帶徒授藝傳習(xí)活動的開展,傳承弘揚(yáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
2.免費開放專項經(jīng)費收入20萬元,支出18.84萬元產(chǎn)生的績效如下:
充分利用文化館場館合理布局,每周不低于60小時將場館無償提供給業(yè)余文藝團(tuán)隊、機(jī)關(guān)和公共戶單位及協(xié)作單位開展排練活動,組織輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、講座、演出、宣傳長廊等多項文化活動,組織公益性展覽,報刊書籍定制等等,使公共文化服務(wù)的內(nèi)容和手段更加豐富,服務(wù)質(zhì)量顯著提升,積極推動我區(qū)群眾文化事業(yè)的蓬勃發(fā)展。
五、主要經(jīng)驗做法
提高績效管理認(rèn)識,通過設(shè)立目標(biāo)有利于項目決策的制定,有助于項目的實施管理。項目實施前應(yīng)結(jié)合本單位自身情況,設(shè)定明確、合理的績效目標(biāo),并將目標(biāo)量化、細(xì)化分解,與預(yù)算資金相匹配起來。昆明市五華區(qū)文化館認(rèn)真對待績效自評,針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議,逐步提高績效管理認(rèn)識。
六、存在的問題
績效管理認(rèn)識不夠,在填報項目支出時不夠細(xì)化分解、量化。績效評價未針對自身情況提出合理的問題及建議,績效管理認(rèn)識不夠,應(yīng)積極跟蹤項目實施進(jìn)度。
七、改進(jìn)措施及建議
(一)改進(jìn)措施
1、單位管理措施
昆明市五華區(qū)文化館要加強(qiáng)對預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo),切實轉(zhuǎn)變思想觀念,牢固樹立績效意識,積極履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任,按照預(yù)算和績效管理一體化要求,結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點,深入分析昆明市五華區(qū)文化館預(yù)算績效管理工作實際,建立健全部門預(yù)算績效管理工作組織體系和制度體系,優(yōu)化預(yù)算管理流程,完善內(nèi)控制度,加強(qiáng)預(yù)算績效管理力量,充實預(yù)算績效管理人員,明確落實部門內(nèi)部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標(biāo)設(shè)置、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價的責(zé)任分工,將績效管理責(zé)任分解落實到具體部門、明確到具體責(zé)任人,加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作與財務(wù)工作緊密銜接,確保每一筆資金花得安全、用得高效,推動全面實施預(yù)算績效管理工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。
2、財政管理措施
根據(jù)項目實施進(jìn)度及時撥付資金,盡可能減少資金撥付環(huán)節(jié)和資金撥付時間,避免資金閑置、截留,提高資金使用效率,避免造成財政資源浪費。
(二)建議
昆明市五華區(qū)文化館積極參加預(yù)算績效管理培訓(xùn)并結(jié)合實際情況,匯總、對比以往年度項目預(yù)算,從而科學(xué)、有依據(jù)的做出下一年的項目資金預(yù)算,編制更為合理的預(yù)算,優(yōu)化項目資金預(yù)算。
項目績效自評價報告范文 篇5
(一)項目基本概況
1、資金投入情況
20xx年文化館站免費開放項目預(yù)算6.82萬元。其中中央級財政資金6.82萬元。目前實際到位資金6.82萬元,資金到位率100%。
2、文化館站免費開放項目的執(zhí)行、使用情況
20xx年文化館站免費開放項目資金嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定,按規(guī)定開支范圍使用資金,做到專款專用,沒有擠占、串用、挪用資金的現(xiàn)象,沒有虛列、虛報冒領(lǐng)資金、改變專項資金用途等問題。主要用于文化館站場地開放,文化活動群眾免費參與等,使用率100%。
3、績效預(yù)期目標(biāo)
20xx年文化館站免費開放項目資金6.82萬元,全部用于文化館站場地開放,文化活動群眾免費參與等.
(二)項目績效及評價結(jié)論
1、績效評價目的。
文化館站免費開放項目資金績效評價是根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政資金使用情況、財務(wù)管理狀況進(jìn)行自查;同時檢查本單位為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度、采取的措施是否得到有效執(zhí)行等;評價績效目標(biāo)預(yù)定產(chǎn)出和效果的實現(xiàn)程度,總結(jié)資金使用的經(jīng)驗和主要做法,查找實施過程中存在的問題,對以后年度類似資金安排和監(jiān)管提出建議。
2、績效評價依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法
(1)評價依據(jù)。
《財政部關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉的通知》(財預(yù)〔20__〕53號)的項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架設(shè)置(2)評價指標(biāo)體系。評分指標(biāo)體系根據(jù)群眾文化資金使用,制定了文化館站免費開放項目資金使用績效評價指標(biāo)體系。
(3)評價方法。主要采取查詢相關(guān)資料,調(diào)取項目支出會計資料等手段對項目資金使用情況及產(chǎn)出進(jìn)行評價。
3、績效評價指標(biāo)情況分析
(1)項目資金到位情況分析
該項目20xx年預(yù)算資金6.82萬元,實際資金到位6.82萬元,占總預(yù)算資金100%,均屬上級財政預(yù)算資金。
(2)項目資金使用情況分析
該項目20xx年實際支出資金6.82萬元,占實際到位資金100%,其中勞務(wù)費5.57,水電費、郵電費等1.25萬元。
(3)項目資金管理情況分析。
項目主要由桂平市文化館實施,嚴(yán)格按照專項資金管理相關(guān)規(guī)定,對項目資金嚴(yán)格監(jiān)管。要求該資金使用會計核算科目準(zhǔn)確、會計資料完整、規(guī)范;合理使用資金,堅決杜絕擠占、挪用、浪費專項資金的行為。
(4)項目實施情況分析。
該項目桂平市文化館制訂了實施方案,方案合理、科學(xué),有政府采購,制定有相關(guān)制度,我單位能做到項目的監(jiān)管、監(jiān)督等檢查工作,該項目進(jìn)度、質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求。
4、項目評價工作情況和指標(biāo)完成情況的說明
項目評價工作情況:
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度財政支出績效評價工作的通知》,我單位成立了項目資金使用績效評價工作組,根據(jù)制定的指標(biāo)體系開展評價工作。
指標(biāo)完成情況說明:
(1)項目方項規(guī)范性。此項分值3分,項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立的,得1分,否則不得分;提交的文件、材料符合相關(guān)要求的,得1分;否則不得分;事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等得1分,否則不得分。根據(jù)考評,我單位資金使用均通過館班子集體討論,經(jīng)過集體決策,根據(jù)評分細(xì)則,自評得1分。此項得分3分。
(2)績效目標(biāo)合理性。該項分值1分,符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和市委市政府決策的,得1分,否則不得分。根據(jù)考評,我單位資金使用符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和市委市政府決策,據(jù)評分細(xì)則。自評分得1分。
(3)績效指標(biāo)明確性。此項分值4分,將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體績效指標(biāo)的,得1分,否則不得分;通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)的,得1分,否則不得分;與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)的.,得1分,否則不得分;與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配的,得1分,否則不得分。經(jīng)考評,我單位填報的績效指標(biāo)明確性均符合指標(biāo)評分細(xì)則要求,自評得4分。
(4)資金到位率。此項分值1分,資金到位率S:S>95得1分,95≥S>90得0.5分, S≤90不得分。經(jīng)考評,我單位資金到位率為100%,根據(jù)評分細(xì)則,自評得1分。
(5)到位及時率。此項分值1分,到位及時率S:S>95得1分,95≥S>90得0.5分, S≤90不得分。經(jīng)考評,我單位資金到位及時率為100%,根據(jù)評分細(xì)則,自評得1分。
(6)業(yè)務(wù)管理制度健全性。此項分值1分,制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度的,得1分,否則不得分。經(jīng)考評,我單位符合指標(biāo)評分細(xì)則要求,自評得1分。
(7)制度執(zhí)行有效性。該項分值3分,遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定的,得1分,否則不得分;項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備的,得1分,否則不得分;項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時歸檔的,得1分,否則不得分。經(jīng)考評,我單位符合指標(biāo)評分細(xì)則要求,自評得3分。
(8)項目質(zhì)量可控性。該項分值2分,制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)的,得1分,否則不得分;有項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段的,得1分,否則不得分。經(jīng)考評,我單位符合指標(biāo)評分細(xì)則要求,自評得2分。
(9)財務(wù)制度健全性(2分)制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法的,得1分,否則不得分;項目資金管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定的,得1分,否則不得分。經(jīng)考評,我單位符合指標(biāo)評分細(xì)則要求,自評得2分。
(10)資金使用合規(guī)性。該項分值4分,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,得1分,否則不得分;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),得1分,否則不得分;項目的重大開支經(jīng)過評估認(rèn)證,得1分,否則不得分;符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,得1分,否則不得分。存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,直接扣完此項分值。經(jīng)考評,我單位均完成上述四指標(biāo),自評得4分。
(11)財務(wù)監(jiān)控有效性。該項分值2分,制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制的,得1分,否則不得分;部門日常監(jiān)控采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段的,得1分,否則不得分。經(jīng)考評,我單位均完成上述兩指標(biāo),自評得2分。
(12)績效監(jiān)控情況。該項分值2分,開展績效監(jiān)控工作的,得1分;按規(guī)定提交績效監(jiān)控報告的,得1分。經(jīng)考評,我單位均完成上述兩指標(biāo),自評得2分。
(13)實際完成率。該項分值1分,S:S>95得1分,95≥S>90得0.5分, S≤90不得分。經(jīng)考評,實際完成率為100%,自評得1分。
(14)完成及時率(5分)提前完成或在計劃時間內(nèi)完成得5分,每延遲一天完成扣0.1分,直接扣完此項分值。經(jīng)考評,該項能在計劃時間內(nèi)完成,自評得5分。
(15)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。該項分值4分,S:100%≥S>90%得4分,90%≥S>80%得3分,S≤80%不得分。經(jīng)考評,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%,自評得4分。
(16)支付進(jìn)度率。該項分值4分,截至3月31日止支付進(jìn)度率大于或等于20%的得1分,每降低一個百分點扣0.1分;截至6月30日止累計支付進(jìn)度率大于或等于45%的得1分,每降低一個百分點扣0.1分;截至9月30日止支付進(jìn)度率大于或等于67%的得1分,每降低一個百分點扣0.1分;截至12月31日止支付進(jìn)度率大于或等于90%的得1分,每降低一個百分點扣0.1分。每個既定時間點支付進(jìn)度每超過1個百分點加0.2分。經(jīng)考評,我單位符合指標(biāo)評分細(xì)則要求,自評得3分。
(17)經(jīng)濟(jì)效益。該項分值20分.各項文娛活動能激活了人民群眾積極向上的斗志,凝聚力人心,推動了社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。自評得20分。
(18)社會效益。該項分值20分,文娛活動中,人民群眾積極參與,健身健腦,弘揚(yáng)民俗民風(fēng),受到全市人民高度贊揚(yáng)。自評得18分
(19)生態(tài)效益(10分)強(qiáng)化文化行業(yè)的安全生產(chǎn),確保年內(nèi)無重大事故發(fā)生得5分,否則不得分. 經(jīng)考評,我單位填報安全生產(chǎn)目標(biāo)符合指標(biāo)評分細(xì)則,自評得分4分。“美麗桂平、生態(tài)鄉(xiāng)村”工作:落實“美麗桂平、生態(tài)鄉(xiāng)村”工作得5分,否則不得分。經(jīng)考評,我單位填報落實“美麗桂平、生態(tài)鄉(xiāng)村”工作目標(biāo)符合指標(biāo)評分細(xì)則,自評得分4分。此項9分。
(20)可持續(xù)影響。該項分值10分,提高桂平市人民群眾文化素養(yǎng),提升了城市的文化底蘊(yùn),為我市成功創(chuàng)建廣西特色旅游名縣作出貢獻(xiàn),并得到專家和上級領(lǐng)導(dǎo)的好評。根據(jù)評分細(xì)則,自評得9分。
(21)社會公眾或服務(wù)對象滿意度。社會公眾或服務(wù)對象滿意度S: S≥90%得5分,90%>S≥80%得4分,80%>S≥70%得3分,70%>S≥60%得2分,S<60%不得分。經(jīng)考評,我單位20xx年度社會公眾或服務(wù)對象滿意度為:95%,根據(jù)評分細(xì)則,自評得5分。
5、評價結(jié)論
根據(jù)《關(guān)于開展20__年度財政支出績效評價工作的通知》精神,評價等次分為優(yōu)秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、中(80>S≥70)合格(70>S≥60)、不合格(S<60)5個評價等次。經(jīng)考評,我單位文化館站免費開放項目績效評價得分為96分,因此我單位文化館站免費開放項目資金支出績效評價結(jié)果為優(yōu)秀級。
(三)評價發(fā)現(xiàn)的問題
在我單位對該項目進(jìn)行考核評價中,未發(fā)現(xiàn)存在較重大的問題,該項目制定有防治實施方案,管理制度健全,方案科學(xué),項目財政資金使用、財務(wù)管理自查沒發(fā)現(xiàn)問題,治理效果良好,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(四)相關(guān)意見與建議
在我單位對該項目進(jìn)行考核評價中,該項目制定有防治實施方案,管理制度健全,方案科學(xué),項目財政資金使用、財務(wù)管理自查沒發(fā)現(xiàn)問題,治理效果良好,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
項目績效自評價報告范文 篇6
根據(jù)江永縣財政局《關(guān)于開展20__年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(江永財發(fā)〔20xx〕24號)文件精神,我館及時開展了財政資金自評工作,現(xiàn)將部門整體支出自評情況報告如下:
一、基本情況
(一)部門(單位)基本情況
1.主要職能:組織開展群眾文化活動,輔導(dǎo)基層業(yè)余文藝隊伍,培訓(xùn)各類文藝人才,搜集整理、保護(hù)民族、民間文化遺產(chǎn),場館免費開放,承擔(dān)“送戲下鄉(xiāng)演藝惠民”等工作任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置:文化館是全額撥款公益性事業(yè)單位,隸屬于江永縣文化旅游和廣電體育局。
3.人員編制情況:文化館編制10人,年未在職人數(shù)9人,退休職工10人。
4.20__年重點工作概況:20__年文化館組織、策劃群文活動24場,組織節(jié)目參與縣內(nèi)外演出4次,惠及群眾60000余人次;協(xié)助書畫協(xié)會在9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦9場送春聯(lián)下鄉(xiāng)活動,舉辦縣城20__年“迎新春·送春聯(lián)”活動,共贈送春聯(lián)近5000對;組織舉辦江永縣20__年“送戲曲進(jìn)萬村”文藝巡演活動,將優(yōu)秀文藝節(jié)目和書畫作品送到全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)45個村社區(qū),惠及群眾20000余人。開展“江永美術(shù)風(fēng)情展及非遺攝影展”巡展活動45場,展現(xiàn)江永山水風(fēng)光和民俗風(fēng)情,惠及群眾20000余人。舉辦藝術(shù)展覽2個,輔導(dǎo)培訓(xùn)基層隊伍達(dá)800余人次,培養(yǎng)文藝骨干100人次,創(chuàng)作文藝類作品47件,全縣呈現(xiàn)出文化和諧發(fā)展的新局面。
(二)部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo):
目標(biāo)1:做好全年免費對外開放。
目標(biāo)2:加強(qiáng)對縣域內(nèi)文化活動、文藝創(chuàng)作、輔導(dǎo)、送戲下鄉(xiāng)隊伍培訓(xùn)。
目標(biāo)3:完成數(shù)字文化館總分館建設(shè)任務(wù)。
其他項目支出(除省級專項資金以外)績效目標(biāo):
1.做好場地免費開放,少兒藝術(shù)免費培訓(xùn)等工作。
2.做好演藝惠民送戲下鄉(xiāng)節(jié)目的編排工作。
3.完成功能培訓(xùn)室建設(shè),包括美術(shù)室、書法室、音樂室、舞蹈室、攝影室及8個分館設(shè)施、設(shè)備的安裝及室內(nèi)裝修。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
基本支出276.63萬元,其中工資福利支出60.31萬元,一般商品服務(wù)支出187.55萬元,主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置費等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20__年三公經(jīng)費預(yù)算為30.76萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費30.76萬元(其中:購置費28.77萬元、運行費1.99萬元),公務(wù)接待費0萬元。相較上年,“三公”經(jīng)費增加30.16萬元,主要原因是根據(jù)創(chuàng)區(qū)工作要求購置了一輛流動舞臺車。
(二)項目支出情況
專項支出87.8萬元,是單位為完成工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的'支出。其中:縣級免費開放配套資金5萬元,送戲下鄉(xiāng)節(jié)目編排費5萬元,文化館功能室建設(shè)資金77.8萬元;在資金使用管理方面我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專款專用,確保資金支出的真實性、安全性、合理性。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無政府性基金預(yù)算支出
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無社會保險基金預(yù)算支出
六、部門整體支出績效情況
由于我館職能屬于組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè),充分發(fā)揮免費開放為人民服務(wù)的精神,滿足人民群眾日益增長的文化需求。從時效目標(biāo)、成本目標(biāo)、數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、社會效益目標(biāo)、可持續(xù)影響目標(biāo)等方面進(jìn)行績效評價。資金到位率100%、資金使用率100%,管理制度健全,資金使用合規(guī),固定資產(chǎn)有專人保管,資金項目安全。服務(wù)群眾滿意度達(dá)到98%。績效評價分為100分,等級為優(yōu)。
七、存在的問題及原因分析
一是專項資金撥付不及時,資金使用與專項工作運行時間不對口,凸顯出賬目不規(guī)范。
二是財政預(yù)算安排單項工作經(jīng)費不足,難于足額保障開展專項工作。
八、下一步改進(jìn)措施
1、合理制定績效目標(biāo),做好預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2、加強(qiáng)財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將在江永縣人民政府的網(wǎng)站上進(jìn)行公開。
十、其他需要說明的情況
無
項目績效自評價報告范文 篇7
一、部門概況
(一)部門職能概述
組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè)、文化宣傳、文藝活動組織、業(yè)余文藝團(tuán)體管理、文藝創(chuàng)作;組織村級文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo),群眾文藝?yán)碚撗芯浚M織文藝交流,民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù);完成主管部門交辦的其他工作。
(二)部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
瀏陽市文化館共6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
1、辦公室
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理館日常工作;負(fù)責(zé)文秘、會務(wù)、檔案、安全保衛(wèi)、行政后勤等工作。
2、財務(wù)科
負(fù)責(zé)各項資金管理;負(fù)責(zé)制定財務(wù)計劃、編制單位收支預(yù)決算;負(fù)責(zé)財務(wù)分析及資金的管理、監(jiān)督、使用和核算等工作。
3、群文科
做好市委、市政府和上級交辦的各項群眾文化工作;組織開展各類社會文藝活動;開展農(nóng)村文化建設(shè),豐富文化下鄉(xiāng)活動,輔導(dǎo)鄉(xiāng)村文化站、文化室開展文化活動;管理、輔導(dǎo)各類社會文藝團(tuán)隊開展文化活動。
4、文化藝術(shù)培訓(xùn)服務(wù)中心
負(fù)責(zé)對全市青少年進(jìn)行藝術(shù)輔導(dǎo)和培訓(xùn),積極培育各類文化藝術(shù)人才;負(fù)責(zé)做好相關(guān)的免費對外開放工作;負(fù)責(zé)做好青少年文化藝術(shù)對外交流工作。
5、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)科
協(xié)助做好全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、研究、保護(hù)、整理和宣傳工作;承擔(dān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的申報工作;協(xié)助組織開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)對外交流與合作。
6、藝術(shù)創(chuàng)作研究室
組織各文藝協(xié)會、文藝團(tuán)體開展文藝作品的創(chuàng)作活動,并組織參加各類比賽;組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)開展各種文藝創(chuàng)作活動;負(fù)責(zé)《瀏陽河》等文藝雜志的編輯等工作;做好文學(xué)、聲樂、舞蹈、書法、攝影等藝術(shù)門類的創(chuàng)作、理論調(diào)研等工作。
瀏陽市文化館是財政補(bǔ)貼(全額撥款)事業(yè)單位,編制27人,其中管理人員4名、專業(yè)技術(shù)人員23名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為館長1名(鄉(xiāng)科級副職)。離退休人員22人。
(三)年度重點工作計劃
1、是開展黨建特色活動,全面統(tǒng)籌推進(jìn)各項工作。
進(jìn)一步豐富“服務(wù)在一線 文旅大惠民”黨建活動內(nèi)涵,根據(jù)人民群眾需要開展各類公益培訓(xùn)、輔導(dǎo)活動;進(jìn)一步豐富黨建學(xué)習(xí)形式,通過特色黨課、學(xué)習(xí)大比拼、“走出去、請進(jìn)來”等活動開展,提升素質(zhì)、增強(qiáng)團(tuán)結(jié)。
2、是深入群文惠民活動,培育公共文化活動品牌。繼續(xù)開展“文藝大講堂”公益培訓(xùn),深入村、社區(qū)、屋場、學(xué)校、景區(qū),開展文藝進(jìn)鄉(xiāng)村少年宮、文藝進(jìn)景區(qū)、文藝知識普及等文化惠民活動工作;圍繞建黨100周年等重大題材開展文藝創(chuàng)作; 繼續(xù)做好場館免費開放工作。
3、是加大非遺傳承力度,努力完善非遺傳承體系。隨著文旅整合發(fā)展的深入推進(jìn),不斷地加大保護(hù)力度,扎根基層,進(jìn)一步完善非遺項目的專家評審制度,建立健全好專家評審委員會。加大公共財政對非遺保護(hù)的投入力度,提高年度預(yù)算的經(jīng)費,并逐年按比例增加。開展非遺項目三進(jìn)活動。通過活動的開展來展示非遺的魅力,同時達(dá)到活態(tài)傳承和保護(hù)、利用發(fā)展的作用。籌劃20xx年秋季祭孔大典和“自然與文化遺產(chǎn)日”活動。開展非遺傳習(xí)所創(chuàng)建工作和非遺培訓(xùn)活動等。
(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)二〇二一年單位預(yù)算的函》(瀏財函[20xx]11號),瀏陽市文化館20xx年度預(yù)算支出489.52萬元,實際到位資金816.29萬元。實際撥款支出816.29萬元,其中基本支出525.85萬元、項目支出290.44萬元。項目支出中業(yè)務(wù)工作專項支出費用290.44萬元。包括非遺項目“瀏陽文廟祭孔音樂”的傳承保護(hù)工作經(jīng)費40萬元、市級重點工作經(jīng)費、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動、參加省、長沙市組織開展的重要賽事活動經(jīng)費139.69萬元;文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金25萬元;免費開放配套經(jīng)費、場館維護(hù)經(jīng)費38.66萬元和公共文化服務(wù)體系維護(hù)經(jīng)費47.09萬元。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
(一)基本支出
1、實際整體收支情況。財政撥款基本支出525.85萬元,其中:人員經(jīng)費支出510.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;日常公用經(jīng)費支出15.35萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出。
2、“三公” 經(jīng)費總支出情況。我館20xx年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元,決算數(shù)0.46萬元。“三公” 經(jīng)費相比20__年基本持平。
3、本單位無因公出國(境)費用支出和公務(wù)用車(購置)費用支出。
為進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車、公務(wù)接待和出國(境)考察,控制“三公”經(jīng)費支出,結(jié)合我單位實際情況,制訂“三公”經(jīng)費管理制度,嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
(二)項目支出
1.項目資金
20xx年度項目支出290.44萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款支出285.24萬元,其他收入支出5.2萬元。資金到位率100%。資金到位及時率100%。
2、項目資金(主要指財政資金)實際使用情況分析
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出費用285.24萬元。包括非遺項目“瀏陽文廟祭孔音樂”的傳承保護(hù)工作經(jīng)費40萬元、市級重點工作經(jīng)費、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動、參加省、長沙市組織開展的重要賽事活動經(jīng)費139.69萬元;文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金25萬元;免費開放配套經(jīng)費、場館維護(hù)經(jīng)費38.66萬元和公共文化服務(wù)體系維護(hù)經(jīng)費41.89萬元。
3、項目資金管理情況分析
按照省、市財政專項資金管理辦法,《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》,我單位專門制訂了建設(shè)項目管理制度、專項資金管理制度,嚴(yán)格按照審批程序支付專項資金,嚴(yán)格管控建設(shè)成本和質(zhì)量,加強(qiáng)支出審核控制,全面審核各類單據(jù)。財務(wù)人員認(rèn)真審核財政預(yù)算報告書、工程項目合同、公開招標(biāo)書、政府采購合同、財政結(jié)算報告書、驗收報告等,經(jīng)文化館、財政有關(guān)部門審批簽章后,方可到支付局辦理支付手續(xù)。
各項專項資金,做到了及時到位,專款專用,無截留、卡扣、占用和挪用等情況,財務(wù)制度健全,會計核算規(guī)范,支付依據(jù)合規(guī)。
三、部門項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析,20xx年瀏陽市文化館收入、支出決算總額為816.29萬元,收入支出預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中財政撥款為811.09萬元,預(yù)算外5.2萬元,相比上年收入、支出決算總額增加85.78萬元,增幅為11.74%,主要原因為增加人員經(jīng)費和活動費用。20xx年我單位無新增政府投資項目,項目支出主要圍繞場館建設(shè)和各種賽事、活動費用支出為主。所有資金支出都是按正規(guī)程序,該采購的采購,該招標(biāo)的招標(biāo)。項目支出有合同、預(yù)算及驗收程序等。
(二)項目管理情況分析
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,強(qiáng)化單位責(zé)任意識,進(jìn)一步完善專項資金管理,提高財政資金使用效益,我館先后制定了支出管理制度、建設(shè)項目管理制度、專項資金管理制度以及稽核制度,本單位建設(shè)項目管理貫穿建設(shè)項目的全過程,從項目的報批、勘探設(shè)計、工程招投標(biāo)、項目施工、工程技術(shù)、相關(guān)設(shè)施的配套、專項資金的管理使用,到項目的竣工驗收。
按照館務(wù)公開的要求,實行基建工作公開,成立單位建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)和工作小組,日常監(jiān)督工作由館監(jiān)察、領(lǐng)導(dǎo)小組、財務(wù)依照各自職能,采用詢問、參與、檢查、調(diào)查等方式進(jìn)行。對在建設(shè)中不按規(guī)定辦事、玩忽職守、弄虛作假、違反有關(guān)廉政建設(shè)規(guī)定的行為,嚴(yán)格查處。按上級要求及時公開相關(guān)資金使用情況,較好地完成了20xx年績效目標(biāo)。
四、資產(chǎn)管理情況
截至20xx年12月31日止,我單位資產(chǎn)合計為275.84萬元,全部屬于事業(yè)單位國有資產(chǎn)。比去年減少26.32萬元,主要是資產(chǎn)折舊導(dǎo)致凈資產(chǎn)減少。通過行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件,嚴(yán)格管理資產(chǎn)卡片,及時記錄資產(chǎn)增加、減少和使用情況,真實反映和監(jiān)督資產(chǎn)變動情況。為防止國有資產(chǎn)流失,我館制定了詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法,對各類不同資產(chǎn),均配有資產(chǎn)專管員。資產(chǎn)購置、管理和處置均由資產(chǎn)專管員按照規(guī)定進(jìn)行申報,定期盤點,集中處置,確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。
五、部門整體支出績效情況
(一)單位總支出情況的績效分析
20xx年度本單位共支出資金816.29萬元,其中財政資金811.09萬元,占收入的99.4%,其他資金5.2萬元,占總收入的0.6%。基本支出525.85萬元,占總支出64.4%。部門整體支出績效情況如下:
群眾文藝活動精彩紛呈。成功承辦了“永遠(yuǎn)跟黨走”慶祝建黨100周年文藝匯演和“感黨恩·跟黨走”機(jī)關(guān)合唱比賽;積極參與了湖南省秋季文化旅游節(jié)文藝演出活動;在瀏河第一灣生態(tài)旅游度假區(qū)、田螺小鎮(zhèn)、石牛寨風(fēng)景區(qū)、張坊西溪風(fēng)景區(qū)和華盛山莊等景區(qū)開展了“非遺(古樂)進(jìn)景區(qū)”活動10場,將非遺節(jié)目帶到景區(qū)展演;組織開展了“文藝進(jìn)蒼坊”大型情景歌舞劇《人民的懷念》文藝演出6場,活動內(nèi)容豐富,節(jié)目形式新穎,緊貼景區(qū)文化特色和觀眾需求,為推動瀏陽文旅融合高質(zhì)量發(fā)展作了有益有效地嘗試。
提升公共文化服務(wù)效能。按照場館免費開放的要求,不斷提高服務(wù)水平,全年免費開放近300天;加強(qiáng)文化館總分館建設(shè),實現(xiàn)公共文化資源共享和互惠,采取線上線下同步進(jìn)行的培訓(xùn)方式,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化館分館組織群眾按時參加培訓(xùn),進(jìn)一步擴(kuò)大了受眾面,為更多的群眾提供豐富的公共文化服務(wù);文化館業(yè)務(wù)老師制作培訓(xùn)課件11份,完成內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)8期;組織開展了“文藝大講堂”公益培訓(xùn)8期;文化志愿服務(wù)到鄉(xiāng)村、到學(xué)校開展文藝培訓(xùn)和演出40余場次,《人民日報》《湖南日報》和“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”等媒體平臺對相關(guān)活動進(jìn)行了報道。
著力打造文藝精品。20__年文化館創(chuàng)排了各類文藝節(jié)目10余件,其中小品《蹚出新路子》,音樂《勇立潮頭》《我最親最愛的祖國》,舞蹈《幸福苗寨》《紅色瀏陽河》,兒童劇《最亮的星》參加20xx年長沙市第三屆“群星獎”作品大賽暨第七屆湖南藝術(shù)節(jié)“三湘群星獎”長沙選拔賽,榮獲四金二銀。其中小品《蹚出新路子》入選參加第七屆湖南藝術(shù)節(jié)演出。散文《訪湘軍名將故居群》獲“三亞杯”全國文學(xué)大賽金獎,入編《20xx年度全國文學(xué)精品選》。攝影作品《小河農(nóng)民畫 就業(yè)不出村》入選第四屆“鄉(xiāng)愁湘韻”湖南省攝影藝術(shù)展覽。
加強(qiáng)非遺保護(hù)傳承。瀏陽夏布、瀏陽手工竹紙制作技藝已入選第五批省級非遺項目;組織開展了“人民的非遺 人民共享”系列活動,包括非遺展板展示、專家授課、“非遺進(jìn)校園”研學(xué)體驗和“舌尖上的非遺”美食展銷等活動。9月28日,承辦了辛丑年秋季祭孔大典,并舉行部分非遺代表性項目拜師禮儀;廣泛開展非遺進(jìn)校園活動,并結(jié)合示范性非遺保護(hù)傳承學(xué)校,將非遺“進(jìn)校園”成功轉(zhuǎn)變?yōu)榉沁z“駐校園”。開展了14期線上【非遺過大年 文化進(jìn)萬家】“年味瀏陽”非遺展演等系列活動;瀏陽豆豉成為第八個國家地理標(biāo)識;瀏陽文廟祭孔音樂、剪紙、皮影、彈詞等項目入選參加了長沙市非遺專題報道和抖音拍攝,積極對外宣傳推介瀏陽的非遺項目。
2、經(jīng)濟(jì)性分析
20xx年我館的各項支出實行厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照預(yù)算額度執(zhí)行,按部門預(yù)算進(jìn)行成本控制。
(1)財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率為84%;
(2)整體支出預(yù)算完成率165%,當(dāng)年本級年初批復(fù)預(yù)算數(shù)489.52萬元,年中預(yù)算調(diào)整,實際執(zhí)行811.09萬元。
(3)預(yù)算調(diào)整率165%;年初預(yù)算收入489.52萬元,調(diào)整預(yù)算收入811.09萬元,20xx年大幅度追加預(yù)算屬于為落實國家政策和上級部門的要求而產(chǎn)生的調(diào)整。
(4)公用經(jīng)費控制率59%;
(5)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元,實際支出0.46萬元,我館嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定的有關(guān)要求控制“三公”經(jīng)費的支出,本年“三公”經(jīng)費控制率為54%,超出預(yù)期目的。
3、效率性、有效性分析
(1)由于財務(wù)制度健全,會計核算規(guī)范,20xx年各項資金及時到位,館各項日常工作進(jìn)展順利,取得較好成績。
(2)預(yù)期社會和經(jīng)濟(jì)效益
20xx年我館完成上級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)項目、公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、免費開放等項目,促進(jìn)社會文化環(huán)境品質(zhì)的提升,帶動旅游業(yè)同比增長率。為公民,為社會提供更好的服務(wù),促進(jìn)文化館事業(yè)的繁榮與發(fā)展提供更好的平臺,使之更好地為當(dāng)?shù)厣鐣幕⻊?wù)。
(二)單位項目資金績效分析
20xx年本單位共支出項目資金290.44萬元,其中主要包括:“瀏陽文廟祭孔音樂”的傳承保護(hù)工作經(jīng)費、參加省、長沙市組織開展的重要賽事活動經(jīng)費;免費開放配套經(jīng)費和公共文化服務(wù)體系維護(hù)經(jīng)費。
1.單位項目支出290.44萬元,其中包括:非遺項目“瀏陽文廟祭孔音樂”的傳承保護(hù)工作經(jīng)費40萬元,主要用于秋季祭孔大典及非遺傳承保護(hù)費用;“慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年”文藝活動費用和歡樂瀟湘系列活動費用139.69萬元,主要用于慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年系列活動和參加上級組織的賽事產(chǎn)生的費用;免費開放經(jīng)費、場館維護(hù)經(jīng)費38.66萬元,主要用于免費開放場地維護(hù)維修和文藝作品創(chuàng)作費用;公共文化服務(wù)體系維護(hù)經(jīng)費47.09萬元,用于提升公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)產(chǎn)生的費用。
2.項目資金使用及管理情況,項目資金共支出290.44萬元,其中,財政資金285.24萬元,其他資金5.2萬元。項目支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行,把項目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來,并實行單獨核算、專款專用。項目支出中用于采購貨物、服務(wù)類、撥款類等資金支出由國庫集中支付,其他支出遵循先預(yù)算、再審批、后支出的.原則,確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。
公共文化館免費開放經(jīng)費(含本級、上級)31.8萬元,實際支出31.8萬元,資金使用率100%,全年免費開放近300天,組織開展“文藝大講堂”公益培訓(xùn)8期;上級媒體宣傳推廣6篇,加強(qiáng)文化館總分館建設(shè),實現(xiàn)公共文化資源共享和互惠,進(jìn)一步擴(kuò)大了受眾面,為更多的群眾提供豐富的公共文化服務(wù),得到人民群眾一致好評;自評99分。
慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文化活動經(jīng)費106.5萬元,實際支出106.5萬元,資金使用率100%,成功承辦了“永遠(yuǎn)跟黨走”慶祝建黨100周年文藝匯演和“感黨恩·跟黨走”機(jī)關(guān)合唱比賽,活動內(nèi)容豐富,節(jié)目形式新穎,緊貼文化特色和觀眾需求,為推動瀏陽文旅融合高質(zhì)量發(fā)展作了有益有效地嘗試,豐富人民節(jié)日文化活動,群眾參與度和觀看滿意度達(dá)到99%;自評99分。
中央文化專項(祭孔音樂)經(jīng)費35萬元,實際支出35萬元,資金使用率100%,20xx年瀏陽文廟祭孔音樂開展了4期傳承培訓(xùn)活動,舉辦了秋季祭孔大典和“五一”“中秋”“國慶”節(jié)16次進(jìn)景區(qū)展演;舉辦了1場瀏陽文廟祭孔音樂研討、國學(xué)講堂和拜師儀式,瀏陽文廟祭孔音樂、入選參加了長沙市非遺專題報道和抖音拍攝,積極對外宣傳推介瀏陽的非遺項目。作為瀏陽市三大文化名片的瀏陽文廟祭孔音樂,恢復(fù)瀏陽文廟祭孔音樂活動,已列入建設(shè)文化強(qiáng)市文化實事工程之一。自評98分。
精品文藝作品《蹚出新路子》創(chuàng)作補(bǔ)助經(jīng)費10萬元,實際支出10萬元,資金使用率100%,小品《蹚出新路子》參加20xx年長沙市第三屆“群星獎”作品大賽暨第七屆湖南藝術(shù)節(jié)“三湘群星獎”長沙選拔賽榮獲金獎,入選參加第七屆湖南藝術(shù)節(jié)演出;自評100分。
20xx年公共文化服務(wù)體系建設(shè)(農(nóng)村文化建設(shè))專項資金14萬元,實際支出14萬元,資金使用率100%,參與了湖南省秋季文化旅游節(jié)文藝演出活動;《柜中緣》參加20xx年1月2日由省文化館和省群眾文化學(xué)會聯(lián)合舉辦的首屆“梨園小將鬧新春”少兒戲曲春晚;文化志愿服務(wù)到鄉(xiāng)村、到學(xué)校開展文藝培訓(xùn)和演出40余場次,《人民日報》《湖南日報》和“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”等媒體平臺對相關(guān)活動進(jìn)行了報道;自評99分。
3.項目組織實施情況
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項目由省績效考核,已驗收合格。瀏陽市文化館項目資金管理均專款專用,由瀏陽市財政國庫支付局統(tǒng)一核算,按上級要求及時公開相關(guān)資金使用情況,完成了20xx年績效目標(biāo)。
4.項目績效情況。
我館制定了會議制度、學(xué)習(xí)制度、相關(guān)工作規(guī)定和請銷假制度、賬務(wù)管理制度等各項內(nèi)部控制制度。其中財務(wù)業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制包括預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)控制、合同業(yè)務(wù)管理控制等,在執(zhí)行中嚴(yán)格根據(jù)《會計法》《預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定進(jìn)行操作,全館人員在工作中嚴(yán)格、較好地執(zhí)行了上述管理制度,但在預(yù)算編制、績效管理等方面還存在欠缺。
5.綜合評價情況及評價結(jié)論
20xx年省均按計劃開展項目實施工作,項目程序符合要求,項目進(jìn)度、項目質(zhì)量控制有效,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。項目管理程序性、資金支付規(guī)范性、項目開展及時性及項目監(jiān)管方面實施到位。
整體來看,通過非遺專項補(bǔ)助資金的支出,傳承保護(hù)了瀏陽寶貴的文化遺產(chǎn),詮釋了瀏陽文化最大限度地解讀、還原和傳承,對于瀏陽市旅游業(yè)的發(fā)展及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有可持續(xù)性的影響。文化活動的開展和免費場館開放,充分展示了地域文化特色,彰顯了全市上下良好精神風(fēng)貌,更激勵了廣大黨員干部、人民群眾凝心聚力、砥礪奮進(jìn),為推動高質(zhì)量發(fā)展、全面建設(shè)現(xiàn)代化瀏陽而努力奮斗的決心。
根據(jù)《瀏陽市20xx年項目支出績效評價指標(biāo)》綜合評分,文化館20xx年整體支出績效等級為“優(yōu)良”。(后附相關(guān)評分表)
6.績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
(1)完善公共文化服務(wù)體系,建立國家重點文化陣地規(guī)劃,并落實到年度計劃。
(2)爭取更多省級、中央專項補(bǔ)助資金;市、縣級財政加大對文化的投入,提高宣傳力度,發(fā)動社會力量,多種方式、多種渠道籌集文化活動資金。
六、存在的主要問題
1、現(xiàn)有的免費開放場地不能充分滿足群眾需求,亟待對場館進(jìn)行提質(zhì)改造,但資金嚴(yán)重不足。2、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承和保護(hù)工作,專項資金投入不足。3、農(nóng)村輔導(dǎo)任務(wù)繁重,并且農(nóng)村輔導(dǎo)經(jīng)費嚴(yán)重不足。4、沒有文藝創(chuàng)作專項工作經(jīng)費,文藝創(chuàng)作非常乏力。5、年初沒有文化活動專項經(jīng)費,每年文化賽事和文藝活動只能追加項目經(jīng)費,導(dǎo)致預(yù)算控制率過高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強(qiáng)預(yù)算管理、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)列支各項經(jīng)費,建立問責(zé)制。
2、加強(qiáng)預(yù)算法制化觀念,增強(qiáng)預(yù)算約束力,提高財務(wù)管理預(yù)見性,自覺維護(hù)預(yù)算編制的嚴(yán)肅性。
3、完善固定資產(chǎn)管理、使用、清查等各項制度,管好、用好固定資產(chǎn)。
4、懇請市政府協(xié)調(diào)相關(guān)部門支持解決綜合樓設(shè)施完善和整體提質(zhì),推進(jìn)文化館的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗及做法
不斷健全和完善資金撥付、使用管理的各項規(guī)章制度,做到每撥付一筆資金都由經(jīng)手人、主管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人,財務(wù)層層審核把關(guān),最后由主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字撥付,使資金使用有章可循、有據(jù)可查,確保了資金安全。
資產(chǎn)績效方面。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)盤點,及時了解單位資產(chǎn)配置情況和使用情況,避免資產(chǎn)配置不合理,資產(chǎn)使用效益低和閑置浪費等問題。
九、部門整體支出績效評價等級
20xx年文化館履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(一)資金使用效益高。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資、津補(bǔ)貼和追加工資的及時足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資、離退休費用等現(xiàn)象;二是保障了各項工作的正常運轉(zhuǎn),資金支付正常;三是財政供養(yǎng)人員控制較好;四是資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
(二)資金使用社會效益好。表現(xiàn)在:一是保障了文化館各項業(yè)務(wù)類、中心工作進(jìn)展順利;二是做好了各項非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用、文化服務(wù)工作;三是完成了市委、市政府交辦的一系列中心工作。
根據(jù)考核評分細(xì)則,20xx年文化館整體支出,嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,按計劃管理使用,財務(wù)制度健全,會計核算規(guī)范。按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為97分,等級為優(yōu)良。