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財務部職責及工作內容

發布時間:2023-04-10

財務部職責及工作內容(精選28篇)

財務部職責及工作內容 篇1

  1、審核月、季、年財務報表,完成年度會計決算工作;

  2、編制財務分析報告,為公司生產經營提供財務數據;

  3、店鋪賬目的核算工作,做好會計的核算和監督工作。

財務部職責及工作內容 篇2

  1. 外貿業務相關財務工作 ,進行賬務處理;

  2. 辦理現金支付及銀行結算業務,清繳各種費用;

  3. 日常登記現金和銀行帳目及支付報銷單據;

  4. 辦理與客戶與供應商之間的收付結算工作;

  5. 完成領導交辦的其它事項。

財務部職責及工作內容 篇3

  1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

  2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協調;

  3、憑證錄入、出具報表等全盤賬務處理;

  4、納稅申報、年度匯算清繳、年度信息公示。

  5、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃,并與實際執行情況進行對比分析;

  6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

  7、 領導安排的其他事宜。

財務部職責及工作內容 篇4

  一、保管公司財務印鑒和各項財務資料;

  二、記賬和報表

  1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿;

  2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理,登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。

  3、根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表,如:《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》;

  4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理;三、工資管理根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

財務部職責及工作內容 篇5

  1.及時辦理客戶手工出入金。

  2.交易所席位出入金劃撥。

  3.銀期轉賬對賬工作,以及處理日常銀期轉賬出現的問題。

  4.保證金各銀行賬戶頭寸調撥劃款錄入。

  5.整理保證金銀行對賬單,制作銀行余額調節表。

  6.其他保證金相關工作。

財務部職責及工作內容 篇6

  1、嚴格執行國家財稅政策、財務成本管理制度、會計制度和財經紀律,組織各項財經紀律的貫徹和落實,認真督促幫助各部門進行經濟核算;

  2、定期組織編制財務經濟指標計劃,并對經濟活動進行分析,稽核管理中存在的漏洞,定期出具審查報告,提出改善經營管理的建議;

  3、負責與財稅有關部門的業務銜接、處理以及協調國家、企業和職工之間的利益關系,努力使各項業務規范合理,切實可行;

  4、編制財務月度、季度、年度報表,及時為上級領導決策提供財務數據;

  5、激勵財務部員工,監督財務部員工培訓。

財務部職責及工作內容 篇7

  1、負責公司全盤賬務處理;

  2、負責審核財務憑證并做系統財務處理,定期進行費用分析,提供財務數據;

  3、負責完成月末各項結賬工作,編制會計報告,并進行納稅申報;

  4、負責應收賬款核對、銷賬并對應收賬款進行催繳;

  5、集團公司內部往來期末核對;

  6、負責會計憑證裝訂,妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料;

  7、完成上級領導安排的其他工作。

財務部職責及工作內容 篇8

  1.在總公司財務部領導下負責營銷中心日常財務工作;

  2.具有全面財務知識,能獨立負責營銷中心全盤賬務處理;

  3.編制營銷中心月度賬務組報表;

  4.完成總公司財務部安排的其他工作。

財務部職責及工作內容 篇9

  1、負責登記物業費、水費、停車費等收費表格,每日結賬存款入賬;

  2、編制年度和月度資金預算表,協助上級領導控制預測資金收支狀況;

  3、編制管理處工資表及工資發放;

  4、將項目提交的費用報銷進行初步審核報銷。

  5、協助項目經理完成項目預算及成本管控工作。

財務部職責及工作內容 篇10

  1、 完成采購部門提交所有表單審核。

  2、 單價及金額的核實。

  3、 開拓同類產品新供應商。

  4、 每月核對采購對賬

  7、完成上級領導交辦的其他相關工作。

財務部職責及工作內容 篇11

  1.負責對項目收入、成本、費用準確核算,審核相關原始單據,確保原始單據合法有效;

  2.負責項目債權債務及內部往來、備用金的核算、對賬及清算;

  3.編制費用預算,定期出具內部經營報表,檢查預算執行情況,及時分析反饋并提出改進建議;

  4.每月按時上報月度資金計劃及資金執行分析表;

  5.每月按時完成結賬工作,準確編制財務報表,做好財務分析工作;

  6.嚴格按照集團的財務管理制度以及資金支付制度,對資金進行管理,及時歸集資金,在資金計劃范圍內進行支付;

  7.做好日常的稅務申報繳納工作,配合完成審計工作,確保稅務零風險;

  8.在遵循稅收法律法規的前提下,充分利用稅法合理避稅,進行項目稅務籌劃工作;

  9.負責與所在地銀行、稅務、工商等相關財務系統的政府公共關系的協調和聯系;

  10.配合項目清收工作,與甲方積極溝通協調,推進回款進度。

財務部職責及工作內容 篇12

  1.負責成本、費用等支出的審批、監控;

  2.負責與客戶及供應商的對賬、賬款回收管理及成本管控;

  3.業務預算的編制和監控,業務數據的預測及問題反饋;

  4.與業務部門對接,共同探討降本增效方案;

  5.業務相關財務數據的統計、分析。

財務部職責及工作內容 篇13

  1、對該公司的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,并定期審核和計量公司的經營風險,采用有效的措施予以防范;

  2、參與制訂公司長期經營計劃,根據經營計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況;

  3、對財務人員實施有效管理,組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務,辦理現金收支和銀行結算等業務;

  4. 負責運營資金的管理和資金報表的編制,監督資金安全;

  5. 整合、分析財務信息,編寫財務分析報告,為管理層的決策提供支持;

  6. 協調公司同銀行、工商、稅務等機構的關系,維護公司利益;

  7. 協助總裁/分管副總裁完成相關工作。

財務部職責及工作內容 篇14

  1、負責日常憑證、賬簿、報表、賬目核對等財務事項

  2、完成各項財務結算,會計核算,上報財務執行情況,為管理層提供分析數據;

  3、負責工商、稅務、銀行、社保等相關業務處理;

  4、負責公司全盤賬務處理、日常稅務申報、年度報表、匯算清繳,按時出具財務報表;

  5、做好成本核算、研發費用加計扣除和企業增值稅、所得稅核算工作。

  6、協助公司領導完成其他日常事務性工作

財務部職責及工作內容 篇15

  1、負責公司資產財務部全面工作

  2、負責公司制度建設和團隊建設;

  3、負責公司稅收管理工作;

  4、負責財務分析和財務監控工作;

  5、負責財務風險控制和合同評審;

財務部職責及工作內容 篇16

  1,負責公司的日常辦公費用申請和報銷;

  2,負責公司日常訂單費用收支記錄,以及費用核對和利潤的核算;

  3,公司業務員薪資核算以及訂單提成的發放;

  4,公司銀行流水記錄;

  5,公司安排的其他事項;

  6,處理公司的對外事務(包括銀行、工商、稅務等)

財務部職責及工作內容 篇17

  1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

  2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,各項稅務申報工作;

  3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  4、員工薪資計算、社保、公積金的繳納等;

  5、領導交辦的其它事務。

財務部職責及工作內容 篇18

  1、負責公司財務數據,賬目核對;

  2、負責各個客戶、供應商的費用結算,確保各項應收賬款的及時收回;

  3、負責為對外事務聯系:稅局、銀行、工商、加油站等的工作溝通;

  4、負責發票管理;

  5、負責各項報稅工作,負責記賬憑證的檢查以及完成公司年度審計計劃。

  6、完成上級領導交辦的其他事宜等

財務部職責及工作內容 篇19

  1.在財務部經理的指導下,負責銷售業務結算手續的辦理及銷售回款的收取工作;

  2.負責按結算管理要求做好每日銷售單據的結算及銷售款的收取;

  3.正確熟練操作ERP系統做好日常登記;

  4.跟蹤業務員和配送員,催收往來賬款,及時結算貨款;

  5.審核支票、進賬單、承兌匯票、銀行存款回單;

  6. 積極配合各業務部門的憑證查詢工作,如業務員、配送員、出納員及客戶對銷售欠條、銷售報表、憑證、稅票的查詢工作;

  7. 協助財務部其他崗位成員工作,并完成上級臨時交付的其他工作。

財務部職責及工作內容 篇20

  1.開具發票并做好登記和快遞;

  2.在系統中創建和更新客戶信息;

  3.登記并清繳應收賬款;

  4.外匯結算;

  5.月度跟進客戶催收賬款;

  6.憑證文件裝訂;

  7.經理要求的其他工作。

財務部職責及工作內容 篇21

  1、協助供應鏈管理部完成年度預算的編制及審核;

  2、匯總審核工廠成本及其他影響利潤項預測數據,審核物流費用預測數據,出具事業部貿易類產品成本預測數據;

  3、結合實際業務情況,充分與供應鏈管理部各組人員溝通,合理預測供應鏈端經營數據。

  4、對供應鏈管理部預算執行情況進行過程監督與預警,實現事前管控,找出執行偏差問題及原因,提報事業部經營者進行整改及跟蹤;

  5、根據事業部整體各項業績指標,出具各級業務人員預算考評數據,保證提供數據及時、準確。

財務部職責及工作內容 篇22

  1.獨立負責全盤帳務

  2.發票開具與申領,核實應收應付明細及整理、對賬、催收貨款等

  3.單據的錄入,各項單據的整理與報銷

  4.公司人員考勤管理及工資提成核算

  5.熟悉銀行、稅局相關事務的對接

  6.完成上級領導臨時交辦的其他工作

財務部職責及工作內容 篇23

  1、負責公司日常各種稅種申報工作;

  2、負責公司日常營業數據的整理統計及相關分析,協助營運提供數據支持;

  3、負責發票申購、保管,增值稅進項專用發票的審核、認證、保管,稅務資料歸檔管理等;

  4、負責財務日常的資金計劃、資金清查盤點以及門店盤點事宜的監督;

  5、負責公司日常掛賬、借款催收;

  6、負責營運與核算會計的相關工作對接;

  7、完成領導交辦的其他工作。

財務部職責及工作內容 篇24

  1.協助財務部長工作,并負責財務部日常行政和業務管理工作及財務人員日常考核;

  2.制定與財務管理有關的規章制度,督促落實各項有關的規章制度的執行情況,對其中出現的問題及時制止、糾正

  3.負責公司年度生產經營計劃及公司預算編制,并對執行情況進行分析,督促公司各部門及子公司降低消耗、節約費用;

  4.負責公司及各單位、子公司財務核算規范化管理工作、提出整改要求并落實整改情況;

  5.負責組織編制公司各項經濟活動分析資料;

  6.檢查各單位及子公司財務工作實施情況,指導各單位及子公司做好會計核算工作,分析投資企業經營情況并向部門領導匯報,保證核算成果真實、準確。

  7.督促及指導各單位及子公司預算執行,并做出月度、季度、年度分析

財務部職責及工作內容 篇25

  1. 負責海外公司所有支出和收入賬單的復核;

  2. 跟進海外公司稅務申報,核查海外賬務代理完成月度、季度、年度稅務申報;

  3. 使用用友財務軟件完成記賬,結賬工作并出具財務報表;

  4. 定期進行海外公司收入、成本,核算利潤、收支異常情況分析,對供應鏈定價政策執行情況進行財務控管;

財務部職責及工作內容 篇26

  1.協助部門負責人制定、完善公司財務預算管理制度。

  2.參與公司年度經營計劃制訂,匯總、編制公司年度財務預算。

  3.跟蹤預算執行情況,編制預算執行情況報告。

  4.參與組織績效考核,準確提供財務數據。

  5.妥善辦理部門負責人安排的其他工作。

財務部職責及工作內容 篇27

  1.貫徹執行國家各項財經法律、法規,并執行公司的各項財務規章制度。

  2.編制公司財務制度,定期向領導匯報財務狀況和經營成果,按時報送會計報表和其他會計資料。

  3.負責公司經濟合同的建檔,設置經濟合同臺賬,結合各部門的工作進展情況,核準合同款項的總額、應付款項的方式以及付款明細臺賬的工作。

  4.組織會計核算,會同業務部門加強往來款項的回收及管理。

  5.負責公司的融資及資本運營。

  6.定期編制資金使用計劃,統籌安排資金的調度工作。

  7.定期組織對各部門的費用定額及分公司承包定額的核定和考核工作。

  8.負責公司資產管理,定期組織資產清查。

  9.負責各種稅款的計算工作,依法繳納稅

  10.辦理現金收付和銀行結算業務,保管好各種票據、單證。

  11.負責會計檔案資料建檔和保管工作。

  12.日常各種費用開支的審核、報銷工作,以及員工工資核算和獎金福利發放工作。

  13.參與各種經濟合同的簽訂。

  14.負責公司各開發項目財務預算、開發前期的準備工作、成本核算、銷售回籠款收取、銷售統計、銀行按揭手續的辦理以及盈虧分析。

  15.負責與財政、稅務、工商、銀行、關聯單位等部門(公司)的聯系與溝通工作。

  16.維護財經紀律,防止有違反財經紀律的事件發生。

  17.完成領導交辦的其他任務。

財務部職責及工作內容 篇28

  工作內容:主要負責酒店的財務系統,編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務

  工作職責:

  一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

  二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

  三、做好成本控制營業核數的帳目,報表核對工作。

  四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

  五、負責各類稅收的申報。

  六、負責各類保險的索賠工作。

  七、處理會計部內部行政事務。

  八、做好資料的存檔。

  九、嚴格組織紀律。

  十、搞好內部分工,處理好各主管的工作關系。

  日常工作程序:

  一、在月初5日之前,總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表,并移交主管審核科目分類是否正確,然后轉交總帳會計入帳。

  二、根據不同性質的記帳匯總憑證,按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算,編制試算平衡表。

  三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表:

  1、 核對資產負債類明細之余額。

  2、 各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

  3、 若發現總帳與明細帳不符并要核對清楚,查明原因及時將調整后的數據反映在當期的財務報表中。

  4、 打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

  5、 根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用,員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出)。編制記帳憑證。

  四、在完成上述工作的基礎上,由電腦生成并打印以下各種財務報表:

  1、 資產負債表

  2、 損益表

  3、 財務報表說明書

  4、 主要經營指標完成情況統計表

  五、營業部門利潤表

  1、 客房利潤表

  2、 餐飲部利潤表

  3、 電話利潤表

  4、 洗衣部利潤表

  5、 其他經營部門利潤表(包括商務中心)

  六、管理費用明細表

  1、 行政管理部門

  2、 銷售部

  3、 工程部

  4、 人事部

  5、 保安部

  七、財務報表的有關附表

  1、 酒店各部門在冊員工分類統計表

  2、 各部門工資分析表

  3、 工資及有關福利費用分析表

  八、在完成上述工作的前提下,將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

  九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳,根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。

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