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財務出納工作職責職能

發布時間:2023-04-14

財務出納工作職責職能(精選29篇)

財務出納工作職責職能 篇1

  1、銀行收款及付款工作

  2、登記現金及銀行存款日記賬,并做到日清月結,月初完成上月銀行存款余額調節表并與會計做好對賬工作

  3、辦理公司銀行相關業務,保管公司支票、空白收據發票等物品

  4、整理公司業務原始憑證并交會計記賬

  5、其他財務資料的裝訂和保管,完成上級領導交代的其他任務

財務出納工作職責職能 篇2

  1.填寫現金、銀行日對賬,對每天發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結,保證賬實相符;

  2.按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核;

  3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;

  4.定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

  5.保管及簽發支票及各種票據,設立明細進行登記;

  6.負責銀行賬戶管理,如開戶,信息變更等工作;

  7.其他臨時性工作。

財務出納工作職責職能 篇3

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,及時與銀行對賬;

  4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

  5、負責開具各種票據,購買支票、發票,抄稅等工作;

  6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納工作職責職能 篇4

  1.認證把關報銷相關業務,對不符合制度和規定的,不予辦理和報銷、或要求退還補正。

  2.隨時掌握銀行存款金額,填開銀行單據及支票等,根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

  3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

  4.審核原始憑證,是否是符合相關規定的合法依據。

  5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

  6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

  7.每月電話費賬單柜面開票。

  8.公司增值稅發票領購。

  9.每月憑證裝訂。

  10.領導安排的其他事項。

財務出納工作職責職能 篇5

  1、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;

  2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;

  3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  4、負責現金支票的保管、簽發支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行賬;

  5、每周報銷款、收回報銷單等;

  6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責職能 篇6

  1、負責日常現金和銀行的支付;

  2、負責開票和收款的核對;

  3、負責審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

  6、領導交予的其他任務。

財務出納工作職責職能 篇7

  1、辦理銀行結算業務,按日記賬;

  2、負責現金及銀行存款的日常收支業務,完成月末對賬、結賬工作;

  3、配合會計做好各種賬務處理;

  4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

  5、各項目備用金管理及沖賬工作,對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

  6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務出納工作職責職能 篇8

  1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審核;

  2、月末盤點,核算庫存材料及當月材料損耗核算;

  3、成本核算;

  4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

  5、辦理現金收付和結算業務及工資發放,做到及時準確;

  6、登記現金和銀行存款的日記賬;

  7、保管有關印章、核對數據;

  8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責職能 篇9

  1. 負責公司日常收支管理與核對;

  2. 辦負責公司基本賬務核對;

  3. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

  5. 負責購買和開具各項票據,完成發票的網上認證;

  6. 熟悉網上銀行的應用,熟悉OFFICE的應用;

財務出納工作職責職能 篇10

  1、完成日常事務性工作,完成月度、年度記賬;

  2、申請票據,購___,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

  6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

財務出納工作職責職能 篇11

  1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的費用結算,確保各項應收賬款的及時收回;

  2、負責為對外事務聯系:稅局、銀行、工商等的工作溝通;

  3、負責現金管理;

  4、負責固定資產盤點;

  5、負責銀行往來業務辦理;

  6、完成上級領導交辦的其他事宜等

財務出納工作職責職能 篇12

  1.負責辦理現金收付和銀行結算業務;

  2.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

  3.負責整理和審核報銷單據,及時結算已審批的員工報銷;

  4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

  5.負責開具發票,做好發票、支票、匯票的保管工作;

  6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款,及時填制進銷存軟件;

  7.對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

  8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納工作職責職能 篇13

  1、按照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作:現金收付和銀行結算業務。

  2、及時登記現金和銀行存款的日記帳,隨時掌握銀行存款余額,不得簽發空頭支票。

  3、按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表。

  4、保管有關印章、空白收據和支票。

  5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬,確保月末現金和銀行存款與科目余額相符,發現差錯及時查清。6、按照集團的結算要求,及時收集部門數據,在系統上提報資金日、周、月計劃。

  7、按照國家的法律法規,做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。

  8、根據產品銷售合同、結算單、出庫單,編制相應憑證。

財務出納工作職責職能 篇14

  1. 每日收付款數據錄入,并整理原始單據交至會計做賬;

  2. 用款申請、費用申請復核并付款;

  3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

  4.負責項目數據統計、核對,有相關統計經驗;

  5.熟練應用財務及office辦公軟件,對ERP 金蝶,用友等財務軟件熟練操作者優先;

  6.供應商和客戶往來對賬;

  7.協助完成會計相關工作;

財務出納工作職責職能 篇15

  1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、負責劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;

  3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

  4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納工作職責職能 篇16

  1.負責報銷工作,包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

  2.負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;

  3.做好收入統計工作,負責和業務團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;

  4.協助財務經理做好資產管理工作,定期參與公司資產的清點與盤查工作;

  5.負責財務會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

  6.配合各項審計工作;

  7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責職能 篇17

  1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

  2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

  3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

  4、協助維護辦公環境和秩序,及時管理跟進各類辦公費用;

  5、其他協助公司伙伴的輔助工作。

財務出納工作職責職能 篇18

  1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司,單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

  2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

  3. 實行實名制項目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

  4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納工作職責職能 篇19

  1.根據學院規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;

  2. 負責學院員工薪資的核算工作,獎金提成的發放;

  3. 負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

  4. 負責登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;

  5. 負責所有學生學費的收繳,并對特殊情況做出登記;

  6. 負責核實報銷憑證,由總負責人簽字后方可支付;

  7.完成校區領導交付的臨時性工作。

財務出納工作職責職能 篇20

  1.管理公司銀行各個賬戶,負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

  2.負責銀行賬戶的日常收付結算,銀行存款日記賬的登記的工作,并做到日清月結,及時清算為達賬項,編制銀行余額調節表。

  3.負責現金收付,并在每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

  4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  5.遵守公司現金管理制度,庫存現金不得超過規定的限額,不坐支,不挪用,不得用白條頂庫,保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

  6.負債發放職工的工資;

  7.按規定訂購發票,保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作,保管好保險鑰匙,確保其完整與安全。

財務出納工作職責職能 篇21

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

  8、協助接線人員開單,以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表,現金流量表。

財務出納工作職責職能 篇22

  1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要,合理安排工作;

  2、對于公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

  3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納工作職責職能 篇23

  1、負責保管印章、營業執照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等,確保公司資產安全;與會計每周核對現金、每月核對銀行存款余額,確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。

  2、負責公司員工工資發放、費用報銷、費用單據保管、費用統計報表,并定期與會計交接各類原始票據。

  3、負責銀行業務事項辦理,員工社保辦理;

  4、負責日常行政類事項。

財務出納工作職責職能 篇24

  1 每日登記銀行日記賬

  2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據,發票驗證

  3 合同及相關財務資料的整理,裝訂及歸檔

  4 供應商付款信息,賬期維護

  5 協助財務經理處理其他工作

  6 開具增值稅發票

財務出納工作職責職能 篇25

  1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;

  2、負責收集、審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入,做到日清月結、賬實相符;

  4、負責工資表制作,社保及公積金的辦理;

  5、財務資料統計匯總工作;

  6、公司安排的其它工作。

財務出納工作職責職能 篇26

  1、協助主管完成日常事務性工作,處理相關賬表;

  2、現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據審核;

  3、根據業務需要,準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

  4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

  6、主管分派的其他任務。

財務出納工作職責職能 篇27

  1 負責現金收付和銀行轉帳業務

  2 保管法人人名章,對空白支票嚴格保管,專設使用登記簿,認真辦理領用、注銷手續。

  3 及時與銀行對帳核對,對未達帳項做好調節表,做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳,發現問題及時匯報解決。

  4 積極配合主管會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞

  5 每月25日與主管會計對現金進行盤點,做到帳實相符。

  6 負責與收費員結算收費款項,審核收費票據,確保收費票據結算的連續性,嚴禁票據斷號、空號現象的發生

  7 根據日常支出的費用報銷票據,及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表,及時向主管經理提供數據

  8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納工作職責職能 篇28

  1、認真做好往來帳目,做好現金收支和銀行結算工作。

  2、嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備,庫存現金不得超過銀行規定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3、每月及時統計職工出勤天數,計算并及時編制工資表。

  4、堅持原則,手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

  5、不斷提高業務水平,熟悉各項費用支出,勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹,除做好本職工作外,服從校領導分配的其它工作。

財務出納工作職責職能 篇29

  1、高級管理人員職位,獨立負責工作,給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

  2、幫助客戶建立財務管理模型;

  3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

  4、審核、診斷相關財務文件,出具報表,對問題提出解決方案;

  5、高執行力;

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