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審計崗位職責

發布時間:2024-10-01

審計崗位職責(通用27篇)

審計崗位職責 篇1

  崗位職責:

  1、與客戶進行溝通,收集、整理審計證據,形成審計結論;;

  2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;

  3、重大問題的請示、匯報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的撰寫;

  4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業務流程的能力。

  任職要求:

  1、大專以上學歷,會計、財務管理、審計等財經類專業畢業;

  2、必須具有中級會計師或審計師職稱。有事務所審計工作或財政檢查工作經驗優先;

  3、熟悉審計工作所涉及的相關法律、法規、準則,并能熟練、準確地運用于實際工作;

  4、熟悉審計工流程,能夠掌握所分管工作的`核心及重點;

  5、具有良好的執行力和團隊合作能力,良好的溝通能力和責任。

  本崗位初期在事務所學習及培訓,后期可長期外派事業單位工作。

審計崗位職責 篇2

  1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;

  2、建立與完善公司各系統的內部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內外部對于內部控制的`管理需求;

  3、負責根據公司業務的發展需要,優化公司內控流程、政策、方法以及執行標準;

  4、日常監督各部門、各項目公司內控制度執行的有效性;

  5、負責起草內部審計報告,客觀公正的反映、評價被審計部門的情況并提出建設性建議和處理意見;

  6、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;

  7、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

  8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。

審計崗位職責 篇3

  合規和審計經理負責對業務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業務為導向的建議,以幫助改進各種流程。

  1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業務風險或控制問題

  2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的`行動計劃

  3.與業務管理部門確定每項審計工作的范圍

  4.對業務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員

  5.提出改進業務流程、風險管理和控制的建議,幫助業務增值

  6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動,并且提供相關后續報告,以確保行動計劃得到執行。以及進行管理層要求的任何商業審查、欺詐調查或其他特別項目審計

  job requirements:崗位需求:

  1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)

  2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優先考慮

  3.至少4年的相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優先考慮

  4.在相同的內部審計環境中,有在企業內部從事合規、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優先考慮

  負責對業務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業務為導向的建議,以幫助改進各種流程。

  1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業務風險或控制問題

  2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的行動計劃

  3.與業務管理部門確定每項審計工作的范圍

  4.對業務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員

  5.提出改進業務流程、風險管理和控制的建議,幫助業務增值

  6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動,并且提供相關后續報告,以確保行動計劃得到執行。以及進行管理層要求的任何商業審查、欺詐調查或其他特別項目審計

  job requirements:崗位需求:

  1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)

  2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優先考慮

  3.至少4年的相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優先考慮

  4.在相同的內部審計環境中,有在企業內部從事合規、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優先考慮

審計崗位職責 篇4

  行政事業審計科科長

  1、主持行政事業審計科的全面工作。

  2、負責科室工作總體規劃和考勤工作。

  3、負責科員主審項目的`審計業務文書審核工作。

  4、組織實施和參加本科室的審計(調查)項目。

  5、編寫審計信息和論文。

  6、完成局領導交辦的其他工作。

審計崗位職責 篇5

  1.參與建立供應商評價體系,參與組織各采購組有計劃地定期實施供應商評審,負責定期跟蹤報告各組實施情況,負責采購部按期完成任務;參與建立供應商評估檔案的'保存、檢索系統,參與建立對各組執行的考核制度。

  2.落實供應商評估操作,按照規定推動各組制訂計劃,定期給出供應商審計報告統計,提出建議。

  3.協調采購部內部各組之間的關系,推動流程順利進行,并提出建議。

  4.處理各類投訴,定期統計投訴率,分析原因,提出建議。

  5.工作部署及人員培養:對下屬進行工作部署,提供業務指導。

審計崗位職責 篇6

  it審計高級經理今日頭條北京今日頭條科技有限公司,今日頭條,字節跳動,今日頭條工作職責:

  1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;

  2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數據分析;

  3、協調跟進it審計發現問題的'彌補與改善;

  4、參與其他it風險管理控制相關的工作。

  任職要求:

  1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;

  2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;

  3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;

  4、具有互聯網行業it審計經驗者優先;

  5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;

  6、具有良好的職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;

  7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。

審計崗位職責 篇7

  工作職責:

  1、負責公司的`流程審計、專項審計和問題調查審計工作;

  2、負責審計公司內控制度的健全性和有效性,編制內控評估報告;關注內部和外部環境變化可能帶來的風險,提出風控意見;

  3、負責公司審計和內控相關制度流程的制定和修訂;

  4、完成領導交辦的其他工作.

  其他要求:

  1、華為16級審計崗位1年及以上經歷;

  2、中級會計師或審計師、注冊會計師資格優先。

審計崗位職責 篇8

  一、審計監察中心職則

  1、在公司董事會和總經理的直接領導下,負責公司及控股子公司企業的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料,檢查資金、資產管理及使用等情況。

  2、負責企業常規年度財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求,開展過程審計或專項審計,向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責,按時完成審計工作任務。

  3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查企業內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為企業優化管理提出審計意見和建議。

  4、跟蹤企業的經營活動情況,防錯糾弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概(預)算、決算和竣工交付使用、物資(勞務)采購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。

  5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會,并索取證明材料,并提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見,及提出改進的工作建議。

  6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關領導批準后,采取必要的臨時措施,提出追究被審計對象的責任的建議。

  7、協助監事會工作。負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務等管理工作。

  8、制訂審計管理制度,經董事會審批后執行。

  9、完成公司布置的其它工作。

  二、審計監察中心經理崗位職責

  1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

  2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。

  3、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領導決策提供參考信息。

  4、負責督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況。

  5、負責并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

  6、負責公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務。

  7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。

  8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議。

  9、組織協調部門內部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。

  10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門員工的'管理和考核。

  11、負責組織完成上級安排的其他工作。

  三、審計監察中心主管位職責

  1、協助經理對本中心進行管理,推動審計工作的順利開展。

  2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負責實施。

  3、協助經理組織并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動。

  4、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫工作。

  5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。

  6、協助經理開展咨詢工作和業務培訓。

  7、完成上級安排的其他工作。

  四、審計監察中心審計員崗位職責

  1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

  2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

  3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

  4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

  5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。

  6、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平。

  7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。 8、完成上級安排的其他工作。

審計崗位職責 篇9

  職責描述:

  1.根據審計項目開展非現場審計工作;

  2.參與建立并維護內部審計信息管理系統;

  3.參與審計項目組開展it審計項目;

  4.在現場審計項目人力不足時,參與現場審計;

  5.撰寫審計項目底稿,參與編制審計報告文稿;評估審計問題整改工作情況,必要時開展后續審計;

  6.配合開展團隊建設和培訓,審計項目經驗。

  任職要求:

  1、大學本科及以上學歷,it、金融、保險、財務、審計等相關專業背景;

  2、在保險、銀行、證券等金融行業/四大會計師事務所從事非現場審計或it審計工作3年以上;熟悉金融保險業務;

  3、具有cisa、cia或cpa資格之一優先。

審計崗位職責 篇10

  崗位職責:

  1、參與制定公司內部營銷審計管理辦法和規章制度;

  2、制定集團審計監察中心的營銷專項審計計劃、審計方案;

  3、對營銷條線全鏈條內控情況進行審計,包括營銷策劃、營銷管理、銷售代理管控、銷售回款、營銷類招標采購、營銷費用等環節,出具審計報告;

  4、組織營銷風控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善,組織營銷風控審計數據共享庫的建立和完善;

  5、對營銷管理工作中的投訴舉報進行調查,出具調查報告,跟蹤和督促調查建議落實;

  6、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。

  任職資格:

  1、全日制重點本科及以上學歷,市場營銷、法學等相關專業畢業;

  2、5年以上房地產企業從事營銷內控審計、營銷管理的工作經驗。熟悉房地產開發的營銷管理制度和業務流程;熟悉營銷采購、策劃推廣、案場管理、銷控價格管控等營銷業務工作中存在的風險、監控的要點;如具有營銷管理經驗,可優先考慮;

  3、熟悉內控審計的工作流程和審計方法,擅長獨立完成工程業務線合規性審計并出具審計報告;

  4、優秀的風險控制意識及溝通協調能力,良好的邏輯思維和文字表達能力,嚴謹務實,具備強烈的責任心。

審計崗位職責 篇11

  1、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作;

  2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒;

  3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;

  4、 完成上級交辦的其他工作。擁有會計從業資質及至少擔任類似崗位的1年工作經驗;

  5、具備獨立處理審計、往來相關業務的能力;

審計崗位職責 篇12

  職位描述:

  1、對項目組進行組織與管理,完成各類評估項目;

  2、收集與資產評估相關的行業資料,維護公司的客戶資源;

  3、培養和指導項目組人員。

  職位要求:

  1、資產評估、財會、機械設備相關專業,全日制本科以上學歷;

  2、三年以上資產評估機構從業經驗;

  3、具有執業注冊資產評估師執業資格;

  4、有良好的學習能力、溝通能力和團隊協作能力,有責任心和敬業精神。

審計崗位職責 篇13

  財務審計崗位職責:

  1. 負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執行《會計法》等國家財經法規。

  2. 負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監督、檢查和評價預算或財務收支計劃執行情況。

  3. 負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經營成果,并進行分析,提出改善建議。

  4. 負責制定并嚴格執行資金管理制度,合理調配使用資金,監控資金的投入,提高資金使用效率。

  5. 負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。

  6. 負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

  7. 負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。

  8. 負責收集整理統計資料,制定和提供統計分析報告。

  9. 負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監督其財務運行并對其經營業績進行考核、評價。

  10. 負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。

  11. 負責對財務人員進行統一管理,做好財務人員的后續教育和專業培訓工作,提高人員專業素質和部門工作績效。

  12. 協助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

  13. 完成集團領導交給的其他工作。

  輔助工作職責:

  1. 負責與子公司的協調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監控;

  2. 負責協助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。

  3. 負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常規財務審計和專項審計。

  4. 負責對下屬公司財務人員進行統一培訓、管理、考核。

  5. 依據下屬各子公司財務部的崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。

  任職要求:

  1、會計、財務、審計等相關專業全日制本科學歷;

  2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業運作流程,熟悉辦公軟件;

  3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執行能力、分析問題和解決問題的能力。

審計崗位職責 篇14

  職責描述:

  1、負責開展非現場審計和監測,分析業務數據,開發審計模型,搭建指標體系等;

  2、配合現場審計項目,通過對業務數據的查詢、篩選和分析,為現場審計提供技術支持;

  3、負責計算機輔助審計系統的維護工作。

  任職要求:

  1、計算機、應用數學等it相關專業;

  2、具有3年以上銀行系統開發經驗,熟悉數據庫、主機操作系統和相關業務系統數據結構,了解銀行主要業務風險的特點及控制要求,具有較強的`風險合規意識。具有業務崗位從業經驗或數據統計分析工作經驗者優先;

  3、有較強的學習能力、邏輯思辯能力和數據分析能力,具備較好的溝通及文字表達能力;

  4、誠實正派,勤奮敬業,作風嚴謹,有較強的責任心和良好的團隊合作精神;

  5、有中級職稱或持有cisa、cia等專業證書者優先。

審計崗位職責 篇15

  崗位職責:

  1、負責土建造價,獨立完成土建造價工作;對預算部的工程結算結果進行復核審計

  2、參與施工合同審核把控;

  3、現場簽證、設計變更抽查復審、金額大的參與審核;

  4、參與招投標采購過程監督、抽查;

  5、定期對分管項目進行現場抽查、復審;

  6、完成領導交辦的.其他相關工作。

  任職資格:

  1、工程、審計相關專業,專科以上學歷;

  2、5年以上預算編制、工程造價(土建)審計工作經驗,成本管理或工程造價咨詢工作經驗,有工程造價審計經驗者優先;

  3、熟練使用cad、excel,熟練操作造價專業軟件:如廣聯達(算量、計價)、神機妙算等;

  4、工作細致嚴謹、有較強的責任心,良好的溝通能力,能承擔工作壓力,有良好的執業素質;

  5、了解工程成本管理相關知識,有造價員資格或造價工程師資格,持有造價工程師證者優先錄用。

審計崗位職責 篇16

  1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

  2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

  3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

  4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

  5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。

  6、參與審計相關業務制度和業務知識的.學習和培訓,不斷提升審計業務水平。

  7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

  8、完成上級安排的其他工作。

審計崗位職責 篇17

  1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

  2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

  3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

  4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施情況的監督。

  5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

  5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理意見。

  6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

  7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

  8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

審計崗位職責 篇18

  1.與各部門緊密的團隊合作,并實施業務流程的合規審計和進一步優化建議;

  2.督促所屬項目對于公司戰略和策略的執行,確保保持一致性;

  3.跟進高級管理層的指示以及重要會議中確定完成情況。

  4.完成上級領導交辦的其他任務。

審計崗位職責 篇19

  崗位職責:

  1、負責總部及區域下屬公司營運及營銷業務的風險評估及監控;

  2、負責總部營銷與營運業務的內部審計及相關項目性工作;

  3、負責總部營銷與營運業務制度年度評審及相關工作;

  4、負責參與組織各部門非營銷營運類的審計、內控評價和效能監察等項目工作;

  5、上級領導布置的其他相關工作。

  任職資格:

  1、全日制本科及以上學歷,會計、財務、審計、經濟、營銷等相關專業,具備審計、財務相關專業資格證的.優先考慮;

  2、中大型企業,從事快消及相關行業年限3年以上;

  3、邏輯思維能力強,工作積極,誠實可信,有較強的溝通能力、責任心和團隊協作精神;

  4、抗壓能力及適應能力強;

  5、能熟練操作office各類辦公軟件,并熟練掌握數據分析等工具;

  6、有快消品行業經驗或風險管理經驗者可優先考慮。

審計崗位職責 篇20

  職責描述:

  1、負責公司合同及相關法律文書的.起草、審核以及合同模板的制定和修改;

  2、風險合規制度的貫徹執行、系統使用、數據報送等相關工作;

  3、負責公司風險合規控制工作;

  4、負責公司風險審計相關工作;

  5、負責管理公司外部審計單位工作,對工作過程進行監督、控制。

  任職要求:

  1、全日制大學本科及以上,法律、審計、會計相關專業。

  2、年齡35歲以下。

審計崗位職責 篇21

  崗位職責

  成本審計(土建)仁恒置地集團仁恒股權投資管理(上海)有限公司,仁恒職位描述:

  1、制定成本、工程、設計等開發管理工作的風控審計工作計劃和審計工作方案;

  2、負責通過過程監控或事后專項審計的方式對工程類采購、簽證變更、工程預結算、材料設備監控、開發進度、合同管理(合同簽訂、合同交底、合同付款)、供應商評估等進行監控、審核;

  3、負責對過程監控或事后專項審計的結果出具審計報告,提出改進建議和決策依據;

  4、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

  5、結合專業工作的'開展,對公司成本、工程、設計工作管理制度中或存的缺陷、忙點等提出完善、優化的建議;

  6、定期編制專業工作的月度工作計劃及報告;

  7、對專業工作的書面和電子文檔資料進行整理、歸檔;

  8、配合集團相關審計工作;

  9、完成經理交辦的其他工作事項。

  崗位要求:

  1、為人正直,公正、客觀、獨立,原則性強,工作態度積極,有責任心,嚴謹務實;

  2、28歲以上,本科及以上學歷,工程造價、土木工程、工程管理等相關專業;

  3、8年以上土建造價崗位工作經驗,條件優異者可適當放寬年限要求,具有成本審計經驗優先;

  4、熟悉相關工程建設管理法規,掌握造價審計、招投標及合同管理等操作規程;

  5、具備良好的溝通、組織、協調管理能力以及團隊協作精神。

  土建審計崗位

審計崗位職責 篇22

  1.全面負責酒管公司財務部的日常管理工作,參與制定公司的財務制度,編制公司全年預算;

  2.為酒店利益最大化,向總經理及酒店團隊提供財務支持,建議及專業意見。

  3.監督工資基金計劃,審核工資、獎金發放;

審計崗位職責 篇23

  1、資金管理:每日收取營業款和pos單,與日審核對收款情況,盤點庫存現金,核對銀行流水,編制現金、銀行存款余額表,做到賬實相符;

  2、編制月度預算,向集團申請每月資金下撥款;

  3、審核市場營銷部每季度銷售業績;

  4、指導收銀賬務處理,確保收銀工作正常進行;

  5、日常行政管理。

審計崗位職責 篇24

  1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

  2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。

  3、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領導決策提供參考信息。

  4、負責督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況。

  5、負責并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的.審計活動。

  6、負責公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務。

  7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。

  8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議。

  9、組織協調部門內部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。

  10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門

  11、負責組織完成上級安排的其他工作。

審計崗位職責 篇25

  1、熟悉內部審計制度和審計流程;

  2、負責醫療收費價格的審核監督;

  3、參與醫院基建維修監督和驗收工作;

  4、負責做好審計底稿和查證等工作;

  5、負責審計原始資料的積累、整理;

  6、科長外出或者有特殊任務時參與院內詢價工作。

審計崗位職責 篇26

  出納審計崗位職責

  職責描述:

  1.負責編制和執行預算,財務收支計劃;

  2.按照當地會計制度的規定運用用友ERP軟件、記賬、復帳,做到手續完備,賬面清晰,按期報賬;

  3.負責進行公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

  4.負責實行會計監督,嚴格維護財經紀律,對重要的財務收支業務須做不定期的抽查和復審;

  任職要求:

  1.大專以上學歷,應屆畢業生可塑性強也可。

  2.熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法;熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;

  3.良好的學習能力、獨立工作能力,財務分析能力和職業道德;

  4.性格開朗、工作細致,責任感強,有良好的溝通能力、團隊精神。

  5.獨立熟練運用ERP軟件(用友、金蝶等)

  出納審計崗位

審計崗位職責 篇27

  崗位職責:

  1、負責工程項目全過程管理審計;

  2、土建工程招投標、合同、施工管理、變更簽證、預結算審計;

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,建筑工程、工程造價或工程管理相關專業;8年以上工作經驗.3年以上房地產公司工作經驗。

  2、熟悉國家建設、造價、財會、法律、法規及本行業相關制度,熟悉工程審計、會計稽核業務知識,有全國注冊造價師證或一級建造師證者優先。

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