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應收應付會計工作職責描述

發布時間:2024-11-24

應收應付會計工作職責描述(精選28篇)

應收應付會計工作職責描述 篇1

  1. 負責客戶和供應商往來業務往來及款項的對賬、財務處理。

  2、銷項發票的開具、進項發票的認證

  3、發票購買及保管。

  4、參與月末存貨盤點。

應收應付會計工作職責描述 篇2

  1、審核供應商付款單和對賬單;

  2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

  3、做好應收帳款日常核對工作;

  4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項,定期與業務部門溝通,催收并結算應收賬款;

  5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作;

  6、負責業務合同的財務模塊管理,并及時做好合同相關財務信息登記工作。

應收應付會計工作職責描述 篇3

  1、負責銷售收入開票的開具或復核;

  2、增值稅進項發票的跟催、認證,對合同信息的整理、分類、歸檔;

  3、負責賬款對賬及分析工作,定期進行對賬,對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析,并根據集團要求,編制各類賬款分析報表;

  4、每月憑證錄入;

  5、進銷存倉庫的管理;

  6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責描述 篇4

  1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

  2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3.審核付款單、報銷單的準確性;

  4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5.編制付款和費用憑證;

  6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責描述 篇5

  1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況,并及時進行帳務處理;

  2、負責審核或購貨發票、相關銷售雜費,及時進行帳務處理;

  3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;

  4、負責貨款回籠安全,每月檢查、監督客戶貨款結算方式的執行情況,發現異常,及時向領導匯報,杜絕新增欠款;

  5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳,并及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

  6、負責登記客戶所領取的發票或收到供應商的發票,做好相關臺賬;

  7、負責督促業務部門及時做好商品采購或銷售貨款結算,確保資金安全;

  8、參與庫存商品盤點;

  9、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責描述 篇6

  1,審核公司的會計資料;

  2,發票開具,發票申購;

  3,核對供應商對賬單;

  4,審核報銷單等原始單據;

  5,登記發票明細;

  6,整理會計憑證;

  7,ERP系統發票結算;

應收應付會計工作職責描述 篇7

  1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;

  2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

  3、每天登記應收賬款回款情況,在系統進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

  4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發票,實時跟進回款;

  5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款,及時清算同關聯公司的往來款項;

  6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

  7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內部核銷,跟進廠家未核費用;

  7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇8

  1. 接收并審核供應商發票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤

  2. 維護、跟蹤應付賬款數據,并負責應付賬款的對帳工作;

  3. 協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升,促進績效指標的達成;

  4. 及時、準確出具應付賬款相關報表

  5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋,監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化

  6. 協助直屬領導對系統應付模塊提出建議和意見

  7. 領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責描述 篇9

  1、審核付款申請,并編制相應會計憑證;

  2、定期進行應付及預付款項的對賬工作,應付賬款賬齡分析;

  3、供應商往來賬賬單的核對;

  4、做好相關業務單據的整理,歸檔,保管工作;

  5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇10

  1、負責新房業務與渠道公司每日傭金結算的審核;

  2、負責新房各類退款的審核;

  3、負責墊傭業務相關的結算審核;

  4、負責二手各類退款的審核;

  5、梳理和優化各類退款流程,形成標準化文件;

  6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇11

  1、負責公司應收應付模塊的賬務處理;

  2、審核應付類單據,核算提成;

  3、一般納稅人賬務處理;

  4、每個月出具財務報表;

  5、保管財務檔案資料。

應收應付會計工作職責描述 篇12

  1 應收對帳單制作,審核;

  2 與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;

  3 EAS應收帳務處理;

  4 審核加盟店會員卡申購;

  5 開寄一般納稅人發票;

  6 對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

應收應付會計工作職責描述 篇13

  1、開具銷售 發 票、錄入ERP系統,月底核對稅金、銷售收入,確保金稅系統、ERP與財務軟件一致;

  2、每日將ERP銷售數據導入財務軟件,生成銷售憑證;

  3、負責全部來款入帳工作,并核銷對應發票;

  4、每月結賬后,報送客戶應收賬款賬期分析表,協助銷售員跟蹤催討超期貨款;

  5、日常對口聯系并辦理銷售信用保險投保,負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

  6、根據銀行記錄及回單,及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致,并郵件確認;編制銀行余額調節表;

  7、各項輔料發票入賬,稅金核對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

  8、每月聯系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作,核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

  9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責描述 篇14

  1. 報稅、發票開具、出入庫存整理復核及統計;

  2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據整理及復核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

  3. 其他領導安排的工作。

應收應付會計工作職責描述 篇15

  01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認。

  02)不定期更新應收應付計劃。

  03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

  04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

  05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

  06)收付記賬憑證的編制。

  07)倉庫盤點。

  08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監。

應收應付會計工作職責描述 篇16

  1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對

  2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

  3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

  4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析

  5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

  6、財務經理交辦的其他財務工作。

應收應付會計工作職責描述 篇17

  1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發票,跟進預付賬款的到貨及發票情況

  3、付款及信息發布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;

  4、應付票據的登記、入賬及核銷;

  5、填制應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表;

  6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

  7、協助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責描述 篇18

  1. 供應商應付審核/對賬/核銷,核對發票等原始附件各項內容是否完備正確;

  2. 完成金蝶系統供應鏈采購模塊,包括導入入庫單、生成采購發票和憑證 ;

  3. 應付周轉分析/應付賬齡分析,并提出分析建議 ;

  4. 提供供應鏈ERP供應商余額數據便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致;

  5. 采購發票跟催,并做發票臺賬;

  6.協助上級領導處理其他相關事務;

應收應付會計工作職責描述 篇19

  1、供應鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

  2、采購入庫單據的整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

  3、登記采購憑證;

  4、期末制作應付、預付明細明細表,同供應商核對期末余額;

  5、物流費用的審核與登記表;

  6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇20

  1.負責公司日常的財務工作,協助處理帳務。

  2.編制記帳憑證,對帳,單據審核,開具與保管發票;

  3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

  4. 按時完成相關財務的報表

  5、市場銷售數據 的統計工作。

應收應付會計工作職責描述 篇21

  1、在公司授權范圍內,負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽,建立與上述金融機構合作關系并有效維護;

  2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求,根據企業需求設計合作方案,參與融資項目商務談判,推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接。

  3、定期對公司融資信息進行收集、整理,跟蹤各種融資方式并進行分析,并完成相關。

  4、跟進與各個合作金融機構的后續工作,包括還款統計提醒,借款余額更新等內容,提高公司資金周轉效率

  5、其他資金管理的內部工作。

應收應付會計工作職責描述 篇22

  -負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

  -第三方平臺收入核對,保證系統、銀行到賬數據準確性

  -負責公司其他客戶銷售回款與銷售發票比對確認工作,編制收款會計憑證、系統核銷;

  -負責電商平臺手續費、站內促銷費、物流費等對賬和發票索取;

  -定期制作和發布應收賬款賬齡分析表;

  -與供應商之間的應付賬款對賬工作;

  -配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。

應收應付會計工作職責描述 篇23

  1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

  2、嚴格控制成本,促進增產節約人,增收節支,提高企業的經濟效益

  3、協助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫,進行有關盈虧預測工作

  4、參與存貨清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況時行不同的處理

  5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用,并收集貨物的進貨數量,進行統計,審核。

  6、核算產品的單件成本

  7、月初與供應商,以及外發加工廠對帳

  8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責描述 篇24

  1. 編制日常業務憑證,審核每日銷售數據,審核、確認店鋪費用,并編制記賬憑證;

  2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

  3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡, 辦理現金收付和結算業務;

  4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;

  5. 核對店鋪應收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款;

  6. 協助解決店鋪經常性的問題;

  7. 保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;

  8. 辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇25

  1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核;

  2、月度成本結轉及具體賬務處理;

  3、例行稅務事務處理,包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

  7、崗位相關風控及經營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇26

  1、應收帳款立帳管理,保證賬實相符;

  2、應收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

  3、現金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性,業務的合理性,金額的正確性;

  5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

  6、賬務處理:現金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常發票登記和跟蹤。

  8、協助財務主管處理相關部門工作,完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責描述 篇27

  1.完成進項發票登記

  2.協助領導完成應收應付賬款核對

  3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳

  4.應收賬款的催收

  5.產品庫存/購銷合同

  6.運費核算

  7.進銷匹配,產品開單

  8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作

  9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責描述 篇28

  1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結算工作。

  2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算,正確進行會計統計,并做出分析表。

  3、協助各平臺做好盤點清算以及相關數據統計,定時核對校準相關報表,做到數字清晰、核算準確、內容完善。

  4、保管好各類財務憑證及相關單據,定期收集審查核對,整理立卷并裝訂成冊,妥善保管相關報表及單據,防止丟失損壞。

  5、協助完善公司財務管理制度,規范財務進銷存管理流程。

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