應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述(精選14篇)
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇1
1.審核入庫(kù)單、采購(gòu)單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款.
2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3.審核付款單、報(bào)銷單的準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、驗(yàn)銷、保管,統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費(fèi)用憑證;
6.辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜.
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇2
1. 負(fù)責(zé)客戶和供應(yīng)商往來(lái)業(yè)務(wù)往來(lái)及款項(xiàng)的對(duì)賬、財(cái)務(wù)處理。
2、銷項(xiàng)發(fā)票的開(kāi)具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證
3、發(fā)票購(gòu)買及保管。
4、參與月末存貨盤點(diǎn)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇3
1、負(fù)責(zé)銷售收入開(kāi)票的開(kāi)具或復(fù)核;
2、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的跟催、認(rèn)證,對(duì)合同信息的整理、分類、歸檔;
3、負(fù)責(zé)賬款對(duì)賬及分析工作,定期進(jìn)行對(duì)賬,對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進(jìn)行分析,并根據(jù)集團(tuán)要求,編制各類賬款分析報(bào)表;
4、每月憑證錄入;
5、進(jìn)銷存?zhèn)}庫(kù)的管理;
6、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇4
1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項(xiàng)情況,并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)審核或購(gòu)貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費(fèi),及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
3、負(fù)責(zé)核算庫(kù)存商品采購(gòu)成本和銷售成本;
4、負(fù)責(zé)貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),杜絕新增欠款;
5、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)帳,并及時(shí)填制對(duì)帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
6、負(fù)責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票,做好相關(guān)臺(tái)賬;
7、負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)做好商品采購(gòu)或銷售貨款結(jié)算,確保資金安全;
8、參與庫(kù)存商品盤點(diǎn);
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇5
1,審核公司的會(huì)計(jì)資料;
2,發(fā)票開(kāi)具,發(fā)票申購(gòu);
3,核對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬單;
4,審核報(bào)銷單等原始單據(jù);
5,登記發(fā)票明細(xì);
6,整理會(huì)計(jì)憑證;
7,ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇6
1、審核供應(yīng)商付款單和對(duì)賬單;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;
3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;
4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項(xiàng),定期與業(yè)務(wù)部門溝通,催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;
5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開(kāi)具申請(qǐng)審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對(duì)賬單審核及催收等工作;
6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理,并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇7
-負(fù)責(zé)自營(yíng)微信商城、淘寶、京東、小紅書(shū)等電商店鋪銷售回款對(duì)賬工作;
-第三方平臺(tái)收入核對(duì),保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
-負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對(duì)確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證、系統(tǒng)核銷;
-負(fù)責(zé)電商平臺(tái)手續(xù)費(fèi)、站內(nèi)促銷費(fèi)、物流費(fèi)等對(duì)賬和發(fā)票索取;
-定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;
-與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對(duì)賬工作;
-配合審計(jì)師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇8
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對(duì)賬、跟進(jìn)及分析工作
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會(huì)同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法
6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇9
01)每個(gè)月15號(hào)前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對(duì)賬,并雙方簽名蓋章確認(rèn)。
02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。
03)每個(gè)月30號(hào)前已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04)每個(gè)月將已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬。
05)每月5號(hào)前更新各部門的《月報(bào)表》。
06)收付記賬憑證的編制。
07)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)。
08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報(bào)告》,連同憑證交給總監(jiān)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇10
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;
2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫(kù)單回單情況,及時(shí)催繳未回單;
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理,及時(shí)催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對(duì)應(yīng)收賬款,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;
5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來(lái)結(jié)算貨款,及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)款項(xiàng);
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單,并對(duì)廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷,跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇11
1 應(yīng)收對(duì)帳單制作,審核;
2 與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬及催收;
3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;
4 審核加盟店會(huì)員卡申購(gòu);
5 開(kāi)寄一般納稅人發(fā)票;
6 對(duì)收款工作中的各種資料存檔,分類保管;
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇12
1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對(duì)賬/核銷,核對(duì)發(fā)票等原始附件各項(xiàng)內(nèi)容是否完備正確;
2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購(gòu)模塊,包括導(dǎo)入入庫(kù)單、生成采購(gòu)發(fā)票和憑證 ;
3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;
4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財(cái)務(wù)核對(duì)金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;
5. 采購(gòu)發(fā)票跟催,并做發(fā)票臺(tái)賬;
6.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇13
1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記
2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)
3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應(yīng)收賬款的催收
5.產(chǎn)品庫(kù)存/購(gòu)銷合同
6.運(yùn)費(fèi)核算
7.進(jìn)銷匹配,產(chǎn)品開(kāi)單
8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9.兼開(kāi)票專員工作
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述 篇14
1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購(gòu)合同審核及保管,合帳登記;
2、采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)的整理與審核,制作采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)表和匯總表;
3、登記采購(gòu)憑證;
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表,同供應(yīng)商核對(duì)期末余額;
5、物流費(fèi)用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。