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財務崗位職責4篇

發布時間:2017-04-16

財務崗位職責4篇

  負責公司整體財務工作的全面管理,根據國際先進的財務理論和實踐經驗,領導適合公司發展的財務管理體系的建立和健全;領導公司的基本財務制度的建立與修訂并推動其實施。

  任職要求:

  金融、投資、財務及相關專業,研究生以上學歷。

  在大型集團公司從事cfo或相關職位的工作經歷5年以上。

  具備較高水平的財務運營能力,支撐企業經營決策。

  具備較高水平的審計工作經驗。

  熟悉國際投融資業務及證券機構運作流程。

  熟悉國外上市公司財務管理及運營要求。

  具有很強的溝通、協調、團隊管理等領導能力。

  崗位職責

  1、在總經理領導下,負責資金調配、成本核算和財務管理。

  2、嚴格執行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度,遵守國家政策、法令。

  3、嚴格遵守公司財務方面的管理制度及有關規定。

  4、擬訂稅收政策方案及程序,充分利用國家政策為公司進行合理避稅。

  5、負責組織起草財務方面的管理制度及有關規定。

  6、組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃,努力降低成本、提高效益。

  7、根據公司年度經營計劃編制財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃。

  8、負責企業資產管理,監督其增減變動,負責盤盈、盤虧、報廢清理,貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚,手續完備,數據準確,處理及時。

  9、負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規定手續報請銷毀。

  10、負責完成總經理臨時布置的各項任務。

財務部經理崗位職責
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  一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作

  1.每年十一月底前根據下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。

  2.每年新的會計業務開始前,負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

  3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理,是否做到日清月結,是否帳實相符,并對出現的問題及時組織查找原因并進行處理。

  4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理,銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳,對未達帳項原因是否查清。

  5.對會計憑證進行同步審核,檢查收入和成本的核算和開支是否合理,保證會計信息真實準確。

  6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查,發現問題及時處理。

  7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(番禺統計)、檢查核對,做到帳實相符。

  8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收,并采用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。

  9.負責組織計算機系統的日常管理與維護,保證其安全運行以及系統安全。

  10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作,并對會計報告進行分析,為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。

  11.負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作并按要求及時編報有關報表。

  12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

  13.負責組織有關會計報表的編報工作。

  二、負責財務部的安全工作

  1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映。

  2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理并向上匯報。

  三、財務部的精神文明建設

  1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提出處理意見。

  2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

  3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志,提高服務質量。

  4.組織工作人員每日、每周進行環境清理,保持工作環境整潔。

  5.負責后勤管理(番禺后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

酒店財務主管崗位職責
財務崗位職責(3) | 返回目錄

  1.  審核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.

  2.  制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.

  3.  編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務部經理審閱.

  4.  負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

  5.  根據收款機內之數據審核收銀員之收據及憑證.

  6.  保存收款機內之數據及運作數碼.

  7.  協助財務部經理制訂各項預算.

  8.  指導及監察其轄下工作人員之日常工作.

  9.  培訓其轄下之工作人員.

  10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

  11. 審核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.

  12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.

財務處各崗位崗位職責
財務崗位職責(4) | 返回目錄

  1.嚴格執行《會計法》,貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策,監督指導校內各部門財務、會計工作,負責制定、并嚴格執行學校有關財務管理 制度和實施細則。組織好會計人員業務學習。

  2.協助校領導編制學校長遠發展計劃、負責編制學校的年度財務預算和決算,根據上級單位以及相關單位要求,按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。

  3.辦理學校事業資金收支的審批,檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。

  4.加強對財產的管理 ,建立定期的財產清查、登記、核對工作。

  5.積極籌措教育事業經費,組織制定學校增收節支的措施,積極參與學校重大經濟活動,為校領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業性收費統一管理 ,監督各項資金的使用及收益留成分配。

  6.負責全校財經管理 、監督、檢查工作。

  7.完成校領導交辦的其他工作。

  計劃財務科崗位職責

  1.擬定年度預算管理 辦法,協助處長編制學校年度財務收支預算。

  2.建立年度會計預算分部門執行指標體系,監督、檢查預算執行過程中存在的問題,掌握預算執行動態,進行預算執行情況分析。

  3.做好年度預算的追加、追減以及預算變動調整工作。

  4.協調會計報帳人員預算管理 工作。

  5.完成領導交給的其他工作。

  報銷審核崗位職責

  1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度,掌握各項經費開支標準,熟悉會計科目核算內容,準確運用會計科目。

  2.審核原始憑證的各項要素完整性,對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

  3.嚴格執行年度預算,防止經費指標超支,定期進行資金使用情況分析。

  4.定期清理往來款項,對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,采取清理措施。

  5.終端操作人員,因事離開工作站時,必須提前退出帳務系統。操作人員必須對自己的口令保密,防止別人使用。

  6.當日工作結束時,必須復核自己填制的記帳憑證,對未通過的記帳憑證,查明原因,進行更正。協助系統管理 人員進行日記帳工作。

  7.會計人員應及時的與學校經費使用部門做好對帳、帳務查詢工作。

  8.負責協調計算機網絡及會計核算軟件系統的安全運行,確保機內數據連續和安全,做好會計核算軟件升級和計算機硬件設備更換工作;不定期監查計算機病毒并進行殺毒工作;要經常對服務器進行保養,保持機房和設備的整潔,防止意外事故發生;組織應用軟件的開發工作;工作過程中出現的問題,做好上機記錄。

  9.完成領導交給的其他工作

  稽核記帳崗位職責

  1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度。

  2.了解經費指標的執行情況,審核各項事業經費、代管經費的收支情況。

  3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理

  4.做好報銷人員與業務經辦部門人員之間的協調工作。

  5.每日工作結束前,將當日的記帳憑證進行匯總、復核、登記入帳。

  6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作,并及時編制月份報表。

  7.定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查,為領導提供決策數據。

  8.軟件操作過程出現的問題,及時通知系統維護人員進行安全性管理 。

  出納人員崗位職責

  一、 做好現金的日常管理 及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

  三、 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證,帳帳相符。

  四、 根據各個開戶單位的用款計劃,做好現金的調撥工作,保證資金到位的及時性和準確性。

  五、 根據銀行規定的庫存現金限額,做好現金的調繳工作。

  六、 文明用語,禮貌待人。

  學生收費崗位職責

  1.按照物價部門批準的收費標準、收費項目,組織對學生的收費具體管理 工作。

  2.整理學生名冊,校準所有收費標準、收費項目。

  3.協同教務處、學工部作好學生變更、減免工作。

  4.及時清理未交費情況,督促及時足額交納學雜費用。

  5.做好集中收費現場管理 工作,清點現金收入,及時送存銀行。

  6.完成領導交辦的統計、查詢等其他工作。

  會計文書文件檔案管理 崗位職責

  1.負責收、發并做好收文、發文登記工作。 及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。

  2.根據上級批文,每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

  3.負責會計檔案的收、交、登記工作,對收到的會計檔案應認真清點,確認無誤后交收檔人簽,并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊,并向檔案部門簽。

  4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場,防止意外事件的發生。沒有特殊情況,會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要,須報主管財務工作的領導批準,但不得拆毀原卷,并限期歸還。

  5.會計檔案進行分類存放,建立檔案科目,加強管理 ,做好防火防盜安全工作。

  6.完成領導交辦的其他工作。

  產業、基建財務科崗位職責

  1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理 、財產清查以及財務報告制度

  2.強化會計基礎工作,建立合理的會計核算形式、建立適合企業特點的管理和成本費用管理 制度及核算辦法,正確核算成本費用,降低成本,提高經濟效益。

  3.加強企業收入、稅金和利潤的管理 ,依法及時上繳各項稅金,正確組織利潤分配

  4.正確設置和使用會計科目,嚴格審查每項經濟業務原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證,按月結帳,及時上繳上級主管部門企業財務報告和有關財務信息。

  5.會計賬簿必須按照規定與實物、款項有關資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符,現金日記賬與庫存現金每日核對無誤,銀行日記賬與銀行對帳單及時核對。

  6.按照《會計法》和國家統一會計制度的編制要求,正確計算填制各項會計報表,做好內容真實、種類齊全,會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關規定定期整理、立卷歸檔。

  7.嚴格遵守會計電算化操作管理制度,嚴格操作人員職責和權限,嚴格硬件、軟件的管理 制度,保證會計數據和會計核算軟件的安全,保證設備安全和電子計算機的正常運行.

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