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審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述

發(fā)布時間:2022-11-21

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述(精選18篇)

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇1

  職責(zé):

  一、內(nèi)部控制審計:

  1、保證制度流程建設(shè)的完整性、設(shè)計的合理性和執(zhí)行有效性;內(nèi)部控制自我評估;

  2、各職能中心的職責(zé)履行評價,包括:財務(wù)、IT、人事行政等,合同款項支付和日常費(fèi)用報銷審計,預(yù)算制定、執(zhí)行、調(diào)整及考核審計,資產(chǎn)安全和完整的審計(貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等;

  二、各品牌事業(yè)部及二級單位運(yùn)營審計,包括各種運(yùn)營模式(自營、經(jīng)銷、托管、聯(lián)營、電商等)和業(yè)務(wù)內(nèi)容(采購業(yè)務(wù)效率評價和成本控制評價);

  三、基建項目的全過程跟蹤審計和終端門店裝修工程項目的預(yù)決算審計;

  四、跨部門協(xié)作效率問題的專項審計,舞弊審計或調(diào)查;

  五、對外投資、募投資金運(yùn)用、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)績快報、重大資產(chǎn)出售及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項審計。

  任職要求:

  1、全日制本科以上學(xué)歷,管理、財務(wù)、審計相關(guān)專業(yè),注冊會計師或注冊內(nèi)部審計師優(yōu)先;

  2、五年以上內(nèi)控或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,熟悉企業(yè)內(nèi)部控制,精通企業(yè)內(nèi)部審計作業(yè)流程;

  3、邏輯嚴(yán)謹(jǐn),高度目標(biāo)感和結(jié)果導(dǎo)向,靈活性與原則性兼具;

  4、人際溝通、領(lǐng)導(dǎo)力、供應(yīng)鏈和銷售運(yùn)作、財經(jīng)法規(guī)等。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇2

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;

  2、協(xié)助部長開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資 與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

  3、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的制定,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  4、負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)管理工作;督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況;

  5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

  6、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé),對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。

  任職資格:

  1、財務(wù)、審計類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有注冊會計師、審計師等相關(guān)資格者優(yōu)先;有房地產(chǎn)、物業(yè)、傳媒、出租車等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2、5年以上審計或者風(fēng)險控制經(jīng)驗,具有良好的審計、財務(wù)、管理、法律等知識背景;

  3、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程;

  4、較強(qiáng)的組織、溝通、協(xié)調(diào)的能力;

  5、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇3

  職責(zé):

  1、根據(jù)公司的工作目標(biāo),制定內(nèi)部審計計劃,并開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

  2、按照內(nèi)部審計工作計劃及內(nèi)部審計項目特點(diǎn),制定具體的內(nèi)部審計計劃;

  3、建立對資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機(jī)制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時及時采取預(yù)警措施;

  4、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動;

  5、負(fù)責(zé)審查公司各中心、部門對授權(quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

  6、定期或不定期組織必要的專項審計,專案審計和財務(wù)收支審計;

  7、起草內(nèi)部審計報告,客觀公正地反應(yīng)被審計部門或項目情況,并提出建設(shè)性的建議或處理意見;

  8、負(fù)責(zé)對審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

  9、負(fù)責(zé)對審計過程中相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  10、負(fù)責(zé)完成審計資料和檔案的歸檔,保管和保密工作;

  11、完成與審計有關(guān)的其它工作。

  任職資格:

  1、大專及以上學(xué)歷,審計或財會相關(guān)專業(yè),5年以上審計工作經(jīng)驗或2年以上同等崗位工作經(jīng)驗;

  2、熟悉財務(wù)核算系統(tǒng)以及公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);

  3、熟悉審計操作程序和升級方法及審計的全套流程和管理;

  4、熟悉根據(jù)財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;

  5、熟悉企業(yè)財務(wù)管理,企業(yè)融資及資本運(yùn)作;

  6、具有較強(qiáng)的人際交往能力、團(tuán)隊協(xié)作能力和綜合分析能力。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇4

  崗位職責(zé)

  1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則;

  2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機(jī)制及其它財務(wù)監(jiān)控機(jī)制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預(yù)警措施;

  3、熟悉財務(wù)核算系統(tǒng),以及公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);

  4、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

  5.、定期或不定期地組織必要的財務(wù)賬目審計;

  任職要求:

  1、學(xué)歷:統(tǒng)計、財務(wù)等專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、工作經(jīng)歷:5年以上審計作經(jīng)驗;

  3、所需工作特殊能力:具有較強(qiáng)的組織、計劃、控制、協(xié)調(diào)能力;

  4、辦公軟件使用:用友、天子星等財務(wù)軟件;

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇5

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計工作,進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系及應(yīng)對方案。

  2、推動各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控體系的建設(shè)與優(yōu)化,根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律、法規(guī)、監(jiān)管政策,組織或參與與職責(zé)相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善。

  3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估,并將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況。

  4、與公司內(nèi)部各部門及外部審計團(tuán)隊的協(xié)調(diào)與溝通。

  5、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況。

  6、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行審計。

  7、及時向?qū)徲嬁偙O(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向公司管理層提交審計報告。

  8、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作。

  任職資格:

  1、國內(nèi)全日制院校審計、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,具有2年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗

  2、具備審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉審計的相關(guān)流程和方法;

  3、具備應(yīng)變能力,能夠及時準(zhǔn)確的處理審計工作中的問題,解決困難;

  4、對風(fēng)險具備控制能力,能對審計工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險問題具有較強(qiáng)的預(yù)判能力;

  5、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào);

  6、具備較強(qiáng)的抗壓能力,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態(tài)度;

  7、具備良好的職業(yè)操守。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇6

  1、負(fù)責(zé)審計各公司財務(wù)管理制度的的落實執(zhí)行情況;

  2、負(fù)責(zé)制訂公司內(nèi)部年度審計計劃;

  3、負(fù)責(zé)組織審計人員培訓(xùn);

  4、負(fù)責(zé)制訂各項審計制度;

  5、協(xié)助外部中介機(jī)構(gòu),開展對公司內(nèi)部控制、財務(wù)等方面的審計;

  6、檢查所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  7、負(fù)責(zé)公司要求的專項審計工作;

  8、負(fù)責(zé)財務(wù)總監(jiān)委托的其它工作。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇7

  職責(zé):

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計工作,進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系及應(yīng)對方案。

  2、推動各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控體系的建設(shè)與優(yōu)化,根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律、法規(guī)、監(jiān)管政策,組織或參與與職責(zé)相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善。

  3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估,并將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況。

  4、與公司內(nèi)部各部門及外部審計團(tuán)隊的協(xié)調(diào)與溝通。

  5、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況。

  6、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行審計。

  7、及時向?qū)徲嬁偙O(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向公司管理層提交審計報告。

  8、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作。

  任職資格:

  1、國內(nèi)全日制院校審計、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,具有2年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗

  2、具備審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉審計的相關(guān)流程和方法;

  3、具備應(yīng)變能力,能夠及時準(zhǔn)確的處理審計工作中的問題,解決困難;

  4、對風(fēng)險具備控制能力,能對審計工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險問題具有較強(qiáng)的預(yù)判能力;

  5、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào);

  6、具備較強(qiáng)的抗壓能力,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態(tài)度;

  7、具備良好的職業(yè)操守。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇8

  職責(zé)

  1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部控制體系、內(nèi)部審計制度及流程;

  2、制訂和實施審計計劃,包括季度、年度等定期審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任、費(fèi)用支出等不定期審計;

  3、開展經(jīng)營管理、內(nèi)部控制、離任及專項性審計,執(zhí)行審計程序,收集審計證據(jù),起草審計報告和管理建議書,

  4、督促跟蹤審計整改建議的落實。

  任職要求:

  1、審計、財會等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;

  2、具有5年以上會計、審計等相關(guān)工作經(jīng)驗,至少2年以上企業(yè)內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等相關(guān)審計經(jīng)理經(jīng)驗;

  3、掌握現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、公用事業(yè)或房地產(chǎn)等不同類型企業(yè)的經(jīng)營管理、內(nèi)部控制、會計核算和財務(wù)管理,掌握審計、財會、工程建設(shè)等相關(guān)專業(yè)知識;掌握國家財稅、審計、工程建設(shè)等方面的法律法規(guī)和方針政策;

  4、熟悉上市公司有關(guān)規(guī)范,以及企業(yè)會計、公司管理以及其他相關(guān)的法律法規(guī);對企業(yè)內(nèi)部審計程序/技術(shù)/方法有比較全面/系統(tǒng)的認(rèn)識;

  5、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力,良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神,能吃苦耐勞。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇9

  崗位職責(zé)

  1、組織實施各類專項審計,能獨(dú)立開展多個業(yè)務(wù)模塊審計,編制審計底稿,匯總審計發(fā)現(xiàn)、編制審計報告;

  2、參與編制公司內(nèi)部審計制度;

  3、組織對公司內(nèi)部控制體系的健全性、合理性及有效性評價;

  4、組織對公司償付能力風(fēng)險管理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行效果檢查、評估;

  5、組織對公司高管人員實施任中審計、離任審計、專項審計;

  6、對被審計單位跟蹤整改及問責(zé),實施后續(xù)審計。

  崗位要求:

  1、年齡為35周歲及以下;

  2、統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法學(xué)等相關(guān)專業(yè);

  3、三年以上大中型企業(yè)、會計師事務(wù)所或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)審計或內(nèi)控管理崗位工作經(jīng)驗;

  4、具有審計師資格、注冊會計師證書、律師相關(guān)技術(shù)職稱者優(yōu)先;

  5、具備獨(dú)立工作及判斷能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力和發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力;

  6、具有良好的團(tuán)隊協(xié)作能力、溝通協(xié)調(diào)能力、敬業(yè)精神,工作嚴(yán)謹(jǐn)、有責(zé)任感、原則性強(qiáng)。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇10

  職責(zé):

  1、審計監(jiān)督

  (1)協(xié)助編制審計年度計劃;

  (2)組織人員開展審計項目,開展內(nèi)部審計:

  (3)組織開展大型年度審計項目;

  (4)獨(dú)立開展舞弊調(diào)查。

  2、 審計整改

  獨(dú)立組織推進(jìn)審計整改工作,督導(dǎo)被審計單位及時完成整改事項,及時向上級分析匯報整改工作。

  3、 咨詢服務(wù)

  (1)組織人員對內(nèi)部客戶提出有價值的信息和建議,以實現(xiàn)公司的總體目標(biāo);

  (2)參與組織部門人員提出在經(jīng)營管理、財務(wù)管控等流程與制度方面的改進(jìn)建議,推進(jìn)合規(guī)化建設(shè);

  (3)對各審計分部提交的重點(diǎn)、難點(diǎn)工作項目進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)。

  4、 部門管理

  (1)協(xié)助部門負(fù)責(zé)人確定部門的管理目標(biāo),制定部門員工考核方案和考核指標(biāo);

  (2)參與制定部門團(tuán)隊建設(shè)與員工發(fā)展方案,促進(jìn)部門成員成長發(fā)展;

  (3)協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實施部門預(yù)算費(fèi)用管理。

  任職資格:

  1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)或?qū)徲嬒嚓P(guān)專業(yè);

  2、20xx年以上審計類或財經(jīng)類工作經(jīng)驗,有大型企業(yè)或上市公司審計管理經(jīng)驗;

  3、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程;計算機(jī)應(yīng)用熟練,熟悉財務(wù)軟件;

  4、為人正直,品行端正,原則性強(qiáng);良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神;

  5、具有審計、財務(wù)相關(guān)證書,通過CPA考試者優(yōu)先。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇11

  1、在審計總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,制定適合本企業(yè)的內(nèi)部審計制度和流程,建立健全內(nèi)部審計管理體系。

  2、根據(jù)公司發(fā)展需要,制定部門的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,規(guī)劃審計部的自身發(fā)展。

  3、編制年度/月度工作計劃,編制月度/年度工作總結(jié)

  4、編制部門年度費(fèi)用預(yù)算,并負(fù)責(zé)部門費(fèi)用的管理和管控;

  5、全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理,合理安排并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議。

  6、負(fù)責(zé)擬定審計方案和審計范圍,組織審計干部根據(jù)審計項目選擇適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻赝七M(jìn)各項審計工作。

  7、負(fù)責(zé)實施日常審計工作,并做好落實、跟蹤審計整改工作,必要時開展后續(xù)審計。

  8、按照審計工作計劃,結(jié)合審計項目的實際進(jìn)度與領(lǐng)導(dǎo)的具體安排,監(jiān)督、實施完成各項審計任務(wù),并提出有效管理建議。

  9、動態(tài)審計工程、招標(biāo)及成本部門。

  10、定期或不定期進(jìn)行常規(guī)審計、專項審計、專案審計、財務(wù)審計,負(fù)責(zé)審計過程中的現(xiàn)場復(fù)核、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)復(fù)核,把控審計質(zhì)量;通過內(nèi)部審計,對內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷,提出優(yōu)化建議,從而完善內(nèi)部控制體系。

  11、圍繞項目主要工程質(zhì)量存在的問題,組織部門人員對工地現(xiàn)場施工情況開展審計。主要圍繞是否按圖紙及規(guī)范施工,使用材料是否滿足合同約定及國家技術(shù)性能要求,施工現(xiàn)場對材料使用的把關(guān)情況。

  12、分析和評價審計證據(jù),得出客觀、公正的結(jié)論。

  13、審計完成后,撰寫審計報告和管理建議書等審計文書;負(fù)責(zé)組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;跟蹤并督促被審單位審計結(jié)論和整改措施的落實。

  14、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

  15、負(fù)責(zé)就初步審計結(jié)果與被審計單位進(jìn)行溝通。

  16、對公司管理運(yùn)營狀態(tài)進(jìn)行客觀評價,發(fā)現(xiàn)管理疏漏,提出改進(jìn)建議。

  17、負(fù)責(zé)建立部門內(nèi)部激勵機(jī)制,對內(nèi)部審計干部的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。

  18、確保審計團(tuán)隊具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本崗位所要求的任務(wù)及職責(zé)。

  19、負(fù)責(zé)審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作,為提高部門工作績效,培養(yǎng)并發(fā)展部門員工的專業(yè)和綜合技能,為員工的個人發(fā)展提供方向、建議和幫助;支持審計干部依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)

  20、對公司財務(wù)、經(jīng)營管理情況進(jìn)行分析,為公司決策提供依據(jù)。

  21、組織部門人員對工程項目的招投標(biāo)、重大合同簽訂情況開展審計監(jiān)督。

  22、對審計工作的過程、結(jié)論及其它相關(guān)指標(biāo)信息保密。

  23、及時向部門總監(jiān)報告日常工作中的重要情況;

  24、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇12

  職責(zé):

  1.主要負(fù)責(zé)部門外出、出差任務(wù),根據(jù)審計項目情況和審計小組任務(wù)安排,實施日常審計工作。

  2.審計期間負(fù)責(zé)翻閱憑證、在財務(wù)軟件中導(dǎo)出賬目,核對賬目情況,查看人事部資料、采購資料、資金資產(chǎn)盤點(diǎn)表。

  3.根據(jù)各信息系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù),與財務(wù)信息做比對,與相關(guān)人員問詢,將發(fā)現(xiàn)的問題做成審計底稿。

  4.根據(jù)審計工作取得資料,與公司、國家、行業(yè)的制度與規(guī)定等作比較,查找不合理、違規(guī)、需要整改事項、需要完善的行項,形成審計問題報告。

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1.本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè),

  2.有三年以上審計經(jīng)驗,同等職位任職三年,經(jīng)歷多元化業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)秀;

  3.能獨(dú)立完成各項審計流程,熟悉審計軟件操作;

  4.勤奮踏實、工作細(xì)致、能自覺深入了解情況、查找相關(guān)基本標(biāo)準(zhǔn);

  5.有獨(dú)立見解,處事公正、嚴(yán)謹(jǐn),能保守單位商業(yè)機(jī)密、財經(jīng)機(jī)密;

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇13

  職責(zé):

  1、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略要求,完成部門工作目標(biāo),主持內(nèi)外部審計監(jiān)督工作,保障集團(tuán)控制力度,防范運(yùn)營風(fēng)險并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展;

  2、主持?jǐn)M訂集團(tuán)內(nèi)部審計制度流程和監(jiān)察制度流程,經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;

  3、主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營審計及專項審計工作,編制審計報告, 提出問題和調(diào)整建議,報決策委員會作為決策依據(jù);?

  4、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動內(nèi)控流程審計及合規(guī)化管理,監(jiān)督公司相關(guān)部門執(zhí)行內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)則,根據(jù)法律、法規(guī)和準(zhǔn)則的變化,及時建議并督導(dǎo)公司有關(guān)部門修改、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程;

  5、對公司新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議,提供風(fēng)險評估,對風(fēng)險進(jìn)行識別及管控;

  6、建立和維護(hù)與外部審計機(jī)構(gòu)的長期合作關(guān)系,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部審計工 作,負(fù)責(zé)匯總、分析、報告并執(zhí)行外審建議;?

  7、集團(tuán)重要工作推進(jìn)和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行。

  任職資格:

  1、 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,法學(xué)或財務(wù)專業(yè),35-45歲;

  2、3年以上大中型公司法務(wù)合規(guī)或?qū)徲嫳O(jiān)察管理工作經(jīng)驗;

  3、熟悉公司法務(wù)、審計、監(jiān)察、內(nèi)控工作,具備獨(dú)立開展內(nèi)控專項審計、內(nèi)控管理和績效審計等工作能力;

  4、掌握風(fēng)險管理理論、技術(shù)和方法,具備較強(qiáng)的信息收集和數(shù)據(jù)處理能力,能獨(dú)立出具風(fēng)險分析報告。

  5、具有敏銳的風(fēng)險識別能力和分析判斷能力,對項目風(fēng)險分析、控制、評估和審查有較豐富的經(jīng)驗。

  6、邏輯思維清晰,口頭與書面溝通迅速有效,親和力強(qiáng),能夠領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊、協(xié)調(diào)內(nèi)外;

  7、過國家司法考試,具有法律人員從業(yè)資格者或者有CIA、CPA證書者優(yōu)先。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇14

  職責(zé):

  1、擬定并完善企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程;

  2、帶領(lǐng)審計小組完成業(yè)務(wù)項目,督導(dǎo)助理人員的工作;

  3、有能力組織實施財務(wù)會計審計和內(nèi)部控制審計;

  4、擬定審計方案、起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

  任職資格:

  1、財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、具有注冊會計師或注冊稅務(wù)師資格者優(yōu)先,待遇從優(yōu);

  3、有在相關(guān)會計審計事務(wù)所工作或有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;

  4、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程;

  5、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力,良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇15

  職責(zé):

  1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;

  2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,梳理風(fēng)險清單,建立風(fēng)險體系,以確保符合內(nèi)外部對于內(nèi)部控制的管理需求;

  3、負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法以及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);

  4、日常監(jiān)督各部門、各項目公司內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性;

  5、負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計報告,客觀公正的反映、評價被審計部門的情況并提出建設(shè)性建議和處理意見;

  6、負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

  7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

  8、負(fù)責(zé)審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。

  任職要求:

  1、有公司全盤賬務(wù)處理經(jīng)驗三年以上;

  2、會計、財務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、具備注冊會計師CPA,或內(nèi)審師CIA證書優(yōu)先;

  5、熟悉內(nèi)部審計工作流程,了解現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制及相關(guān)運(yùn)作流程;

  6、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯思維強(qiáng)。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇16

  職責(zé)

  1、根據(jù)部門年度審計計劃、月度計劃開展審計工作;

  2、制定審計工作實施方案,帶領(lǐng)審計組實施現(xiàn)場審計,對審計過程進(jìn)行控制,編寫審計報告和審計整改建議后續(xù)跟進(jìn)表,跟進(jìn)審計整改建議落實情況;

  3、對公司流程、制度的遵守情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,提示公司潛在風(fēng)險;

  4、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)提示,對公司重大資產(chǎn)并購、重組、投資、關(guān)聯(lián)交易項目,實施審計或調(diào)查;

  5、對各項投訴舉報進(jìn)行調(diào)查,查處公司員工違法違紀(jì)行為,開展舞弊調(diào)查。

  任職要求:

  1、具有審計、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)的本科以上學(xué)歷;

  2、具有3年以上中大型企業(yè)審計經(jīng)理工作經(jīng)驗,有上市公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

  3、熟悉企業(yè)審計制度及流程,能獨(dú)立負(fù)責(zé)財務(wù)審計和經(jīng)營審計項目;

  4、具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析及邏輯思維能力,有良好的文字寫作功底,了解基礎(chǔ)的財務(wù)、稅務(wù)、企業(yè)管理知識。

  5、具有CIA(國家注冊內(nèi)部審計師)、CPA(注冊會計師)、中級審計師、中級會計師及以上職稱者優(yōu)先考慮;

  6、為人正直,具有良好的職業(yè)道德。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇17

  職責(zé)

  1、按照年度審計計劃開展各類審計工作;

  2、完成審計報告的擬稿;

  3、實施審計整改;

  4、做好審計資料的整理歸檔。

  任職要求

  1、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī),掌握財會稅收政策及審計程序 ;

  2、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)或?qū)徲媽I(yè)優(yōu)先,有會計中級職稱;

  3、年齡28-40歲左右,有5年以上財務(wù)或內(nèi)審工作經(jīng)歷,有事務(wù)所工作經(jīng)驗更佳;

  4、溝通能力強(qiáng),合作意識強(qiáng),務(wù)實肯干,有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感。

審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述 篇18

  職責(zé):

  1、工程或成本類審計業(yè)務(wù)實施、常規(guī)審計、專項審計帶隊;

  2、業(yè)務(wù)監(jiān)督及審計,對公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計監(jiān)督,保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;

  3、促進(jìn)管理改進(jìn),通過審計整改和管理建議等方式,促進(jìn)公司各子系統(tǒng)管理改進(jìn);

  4、案件查辦,對禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進(jìn)行調(diào)查,按照相關(guān)法律規(guī)定移送涉案人員至司法機(jī)關(guān);

  5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;

  任職要求:

  1、全日制本科學(xué)歷以上,審計、經(jīng)濟(jì)管理、房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)。

  2、五年以上工作經(jīng)驗,其中三年以上企業(yè)審計經(jīng)驗,具有房地產(chǎn)同等經(jīng)驗者優(yōu)先。

  3、通曉國家財稅法規(guī)、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),熟悉公司財務(wù)會計、審計和稅收等業(yè)務(wù)流程。

  4、熟練使用Office 辦公系統(tǒng),掌握各種審計理論和方法、工具,具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力與公文寫作能力。

  5、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊建設(shè)、組織、計劃能力,具備良好的分析判斷和邏輯推理能力,原則性強(qiáng),職業(yè)道德良好。

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