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財務出納崗位職責精編

發(fā)布時間:2022-12-20

財務出納崗位職責精編(精選15篇)

財務出納崗位職責精編 篇1

  1、銀行存款、取款、轉賬業(yè)務的辦理;

  2、審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務;

  3、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據等相關資料的保管工作;

  4、各類財務報表的填制;

  5、領導交辦的其他事務。

財務出納崗位職責精編 篇2

  1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

  3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

  4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序,及時管理跟進各類辦公費用;

  5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財務出納崗位職責精編 篇3

  1. 負責現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

  2. 負責所管理的發(fā)票、收據等票據的收發(fā)及核銷工作;

  3. 協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

  4. 負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;

  5.銀行開戶銷戶等業(yè)務;

  6. 完成上級交辦的其它事務性工作。

財務出納崗位職責精編 篇4

  1.負責辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。負責工資的結算,員工工資的發(fā)放。

  2.負責支票,匯票,發(fā)票,收據開發(fā)和儲存管理。

  3.負責保管財務章,做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

  4.嚴格審核報銷單據,發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務做到合法準確,手續(xù)完備,單證齊全。

  5.其它財務類相關工作

財務出納崗位職責精編 篇5

  1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。

  2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣,并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。

  3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

  4.月末與關聯(lián)公司訂單的對帳,確保賬目清晰準確。

  5.月末與采購核對供應商排款,確保應付帳款清晰準確。

  6.月末,協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

  7.每月薪資表考勤的核算

  8.負責審核每月員工報銷單,并登記費用明細帳。

  9.領導交代的其他臨時事項

  10.經理交待其他工作。

財務出納崗位職責精編 篇6

  1、負責企業(yè)資金管理與調配,完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

  2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

  3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

  4、審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全

  5、核算薪資,按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

  6、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

  7、負責掌管公司財務保險柜

財務出納崗位職責精編 篇7

  1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,及相關管理工作;

  2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表,及時與銀行定期對賬,按月與會計對帳,編制銀行余額調節(jié)表;

  3.負責現(xiàn)金、轉賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷,并編制相關憑證;

  5.根據公司領導的需要,編制資金余額報表,反映公司資金余額狀況;

  6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

  7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

  8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

  9.配合集團完成部分財務工作;

財務出納崗位職責精編 篇8

  1. 每日收付款數據錄入,并整理原始單據交至會計做賬;

  2. 用款申請、費用申請復核并付款;

  3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

  4.負責項目數據統(tǒng)計、核對,有相關統(tǒng)計經驗;

  5.熟練應用財務及office辦公軟件,對ERP 金蝶,用友等財務軟件熟練操作者優(yōu)先;

  6.供應商和客戶往來對賬;

  7.協(xié)助完成會計相關工作;

財務出納崗位職責精編 篇9

  1、辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據。

  2、辦理銀行結算,規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

  3、認真登日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

  4、保管有關印章,出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

  5、復核收入憑證,辦理銷售結算。 認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,及時辦理銷售款項的結算

財務出納崗位職責精編 篇10

  1、申請票據,購買發(fā)票,開具發(fā)票,準備和報送會計報表。

  2:現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據審核,開具與保管發(fā)票。

  3、納稅申報,個稅申報,季度所得申報,工商年報等。

  4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

  5、負責與銀行,稅務等部門的對外聯(lián)絡。

  6、協(xié)助公司領導完成其它日常事務性工作。

財務出納崗位職責精編 篇11

  1.負責日常收付款及報銷處理,POS機借用、預開收據的審批工作;

  2.負責日常現(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

  3.負責日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作,并作每日匯報;

  4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

  5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務;

  6.負責發(fā)票申請和領取等稅局業(yè)務;

  7.完成上級交給的其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇12

  1、認真做好往來帳目,做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

  2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結,手續(xù)齊備,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3、每月及時統(tǒng)計職工出勤天數,計算并及時編制工資表。

  4、堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

  5、不斷提高業(yè)務水平,熟悉各項費用支出,勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從校領導分配的其它工作。

財務出納崗位職責精編 篇13

  1. 熟練運用辦公軟件;

  2.獨立開展賬務處理及財務管理;

  3. 熟悉財會專業(yè)知識;

  4. 責任心強,作風嚴謹,工作認真,能承擔工作壓力。

  5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

  6. 完成領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇14

  1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

  2、辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

  3、負責填制、裝訂記賬憑證,以及銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳。

  4、出納崗位應承擔的其他工作。

財務出納崗位職責精編 篇15

  1、每日根據系統(tǒng)數據清點庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金金額;

  2、現(xiàn)金收款、及相關的賬務處理及清帳;

  3、每月初現(xiàn)金盤點,并保證帳實相符;

  4、辦理銀行業(yè)務:收取現(xiàn)金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行余額調節(jié)表的編制;

  5、根據經審批的文件,編制貸項訂單并生成對應的電子票;

  6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發(fā)放及回收;

  7、進項發(fā)票、合同掃描、歸檔;簽收單回執(zhí)登記;

  8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  9、協(xié)助完成其他日常事務性工作,做好會計檔案管理工作,做到安全、保密;

  10、完成上級領導交代的各項任務。

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