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財務出納工作職責2023工作職責

發布時間:2023-06-12

財務出納工作職責2023工作職責(精選30篇)

財務出納工作職責2023工作職責 篇1

  1.嚴格執行“五雙一交叉”制度,遵守操作規程,堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬,后付款,現金收入先收款后記賬。

  2.辦理現金收付時,要認真審査憑證要素,對未經復核的付款憑證不得付款,收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

  3.票幣整點要及時,一切現金都要經過復點后,才能付出或上調,票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

  4.認真記載各種登記簿,做到賬賬、賬款相符,中午、晚上營業終止,一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

  5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作,發現假幣要沒收,并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

  6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證,并做好登記,査后共同復核、簽章。

  7.按規定處理出納款,杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責2023工作職責 篇2

  1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

  2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

  3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接,包含對賬單、回單的打印等;

  4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿);

  5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇3

  1、負責記錄銀行日記賬、流水賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

  2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付;

  3、根據原始憑證,審核員工付款單據及報銷的相關發票;

  4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜;

  5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;

  6、負責配合國內審計公司完成內審工作;

  7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務,完成領導臨時交辦的其他事務;

財務出納工作職責2023工作職責 篇4

  1、 負責日常現金及票據的收付、核對,保管及費用報銷;

  2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;

  3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

  5、 協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;

  6、 配合公司財務工作

  7、領導安排的其他事項

財務出納工作職責2023工作職責 篇5

  1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

  2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。

  3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。

  4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

  5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。

  6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

  7.負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。

  8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。

  9.負責每日清算交割工作。

  10.及時完成領導交辦的其他工作。

  11.在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。

  12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

  13.未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

財務出納工作職責2023工作職責 篇6

  1.熱愛本職工作,嚴格遵守財經紀律及現金管理制度,忠于職守,堅持原則,不謀私利,保護酒店的財產安全。

  2.在商場經理的領導下,具體負責貨幣管理制度的落實。

  3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定,庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金,不得以白單抵庫,而且要嚴格執行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續。

  4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。

  5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬,并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額,編制“現金收付日報表”送交商場經理。

  6.努力學習專業知識,熟知商業會計基本原理,熟悉現金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。

  7.嚴格遵守酒店各項規章制度,上班時不擅離工作崗位,不做與工作無關之事。

財務出納工作職責2023工作職責 篇7

  1.負責日常收付款及報銷處理,POS機借用、預開收據的審批工作;

  2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

  3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作,并作每日匯報;

  4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

  5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;

  6.負責發票申請和領取等稅局業務;

  7.完成上級交給的其他任務。

財務出納工作職責2023工作職責 篇8

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、領導交辦的其他事項。

財務出納工作職責2023工作職責 篇9

  1、認真做好往來帳目,做好現金收支和銀行結算工作。

  2、嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備,庫存現金不得超過銀行規定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3、每月及時統計職工出勤天數,計算并及時編制工資表。

  4、堅持原則,手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

  5、不斷提高業務水平,熟悉各項費用支出,勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹,除做好本職工作外,服從校領導分配的其它工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇10

  1、完成日常事務性工作,完成月度、年度記賬;

  2、申請票據,購___,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

  6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

財務出納工作職責2023工作職責 篇11

  1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定,依據公司審批權限管理制度,最終核對并辦理日常收付款業務;

  2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬,按日結出余額,填寫現金日報表,報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》;

  3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券,確保完整無損;

  4、負責保管未到期的銀行票據,有責任對票據提示承兌;

  5、負責與銀行相關業務的對接工作,良好維護與個銀行的關系。

  關于財務出納的職責4

  1.負責銀行日記賬明細記錄,做到每日記賬、核對,發現差錯,及時向領導匯報,采取補救措施。

  2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作,出入庫管理以及明細記錄;

  3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作,依據賬務報表,定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

  4.完成銀行票據的結算工作,辦公室備用金管理,辦公相關費用報銷;

  5.外協單位的資料報送,公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

  6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

財務出納工作職責2023工作職責 篇12

  1.辦理現金收付,做好現金、銀行存款的管理;

  2.負責公司銀行票據、保函等的辦理;

  3.協助做好銀行賬戶的管理;

  4.辦公室基本賬務的核對;

  5.負責日常收支的管理和核對;

  6.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  7.協助員工工資核算及發放;

  8.保存、歸檔財務相關資料;

  9.社保相關事宜;

財務出納工作職責2023工作職責 篇13

  1.認真執行現金管理制度。

  2.嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。

  3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。

  4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,支票須經總經理簽字后方可生效。

  5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  6.配合會計做好各種賬務處理。

  7.負責會計憑證的打印及訂裝。

  8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責2023工作職責 篇14

  1.全面負責財務部的日常管理工作;

  2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

  3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

  4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

  5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務出納工作職責2023工作職責 篇15

  1.負責日常收支的管理和核對

  2.辦公室基本賬務的核對

  3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

  4.保存、歸檔財務相關資料

  5.負責開具各種票據

財務出納工作職責2023工作職責 篇16

  1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。

  2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理。內容不全,手續不完備,數字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規范等,均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據,涂改憑證,虛報冒領款項的行為,應及時報請領導處理。

  3.根據合法的原始憑證,登入現金賬,做賬時要做到數字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

  4.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據,不得抵消庫存現金,要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

  5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理,負責支票簽發,不得簽發空頭支票,并按規定簽發支票。

  6.負責辦理經費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

  7.根據不同時期現金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

  8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。

財務出納工作職責2023工作職責 篇17

  1.負責公司日常款項收支管理及核對;

  2.負責公司基本賬務的核對;

  3.負責收集及審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4.負責日常出納工作,管理銀行往來賬;

  5.負責辦公室固定資產登記維護;

  6.負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇18

  1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審核;

  2、月末盤點,核算庫存材料及當月材料損耗核算;

  3、成本核算;

  4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

  5、辦理現金收付和結算業務及工資發放,做到及時準確;

  6、登記現金和銀行存款的日記賬;

  7、保管有關印章、核對數據;

  8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇19

  1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管,系統的操作及審核;

  2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;

  3、現金、銀行存款日記賬,制作銷售報表,與總部及其他中心溝通相關事宜;

  4、負責人事行政相關工作;

  5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

  6、完成中心內部其他相關財務工作

財務出納工作職責2023工作職責 篇20

  1.銀行收付業務、日記賬錄入

  2.現金業務、票據管理工作

  3.資金管理工作

  4.協助IPO上市審計資料準備

  5.發票申領、開具、歸檔工作

  6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

  7.公司和部門內部的管理協作

財務出納工作職責2023工作職責 篇21

  1、負責憑證的錄入及整理;

  2、負責現金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實相符;

  3、負責應收、應付賬款的記錄

  4、協助會計、出納做好臨時事務

  5、銀行外匯準備和安排

  6、票據的購買和開局

財務出納工作職責2023工作職責 篇22

  1:負責支票、發票、匯票、收據審核并管理。

  2:負責報銷等各項管理工作。

  3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

  4:做好銀行賬和現金支付賬。

財務出納工作職責2023工作職責 篇23

  1.根據每天產生的收付憑證,及時按科目核對金額。做好現金收付日結單,月終做好結帳工作,及時上報;

  2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙,嚴守各項數字機密;

  3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況,并及時辦好添印手續;

  4.按規定做好現金管理工作,庫存現金不得超過銀行規定的限額;

  5.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;

  6.支付報銷單據,清繳各種費用;

  7.定期對賬,如發現差異,查明差異原因,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

  8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

  9.好來往款項及銀行存款的核對工作,保證賬實相符;

  10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

  11.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的人員;

  12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇24

  熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

  負責日常現金、支票的收入與支出,核對內部銀行賬本,跟蹤備查清理;

  負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

  負責資金系列報表數據的整理上報;

  財務部考勤&人員統計、辦公用品申請,對接協調與人資&行政等部門事項;

  負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

財務出納工作職責2023工作職責 篇25

  1 負責現金收付和銀行轉帳業務

  2 保管法人人名章,對空白支票嚴格保管,專設使用登記簿,認真辦理領用、注銷手續。

  3 及時與銀行對帳核對,對未達帳項做好調節表,做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳,發現問題及時匯報解決。

  4 積極配合主管會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞

  5 每月25日與主管會計對現金進行盤點,做到帳實相符。

  6 負責與收費員結算收費款項,審核收費票據,確保收費票據結算的連續性,嚴禁票據斷號、空號現象的發生

  7 根據日常支出的費用報銷票據,及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表,及時向主管經理提供數據

  8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納工作職責2023工作職責 篇26

  1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協助會計準備每日、月單據及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

  6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇27

  1.辦理現金收付業務,認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

  2.嚴格公司對現金收付的管理規定,根據有關人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

  3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作,正確操作網上銀行的工作;

  4.嚴格執行安全制度,認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等,保證現金、有價證卷的安全及完整;

  5.收付款后,要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

  6.要做到收付金額準確、日清月結,做好每天的日報表并向總經理及會計報送當天的余額情況;

  7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套,裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

  8.隨時與銀行對帳,月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時交會計;

財務出納工作職責2023工作職責 篇28

  1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

  2.整理每月的票據及收付款,交予會計做賬;

  3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

  4.銷售收入表格的編制;

  5.裝訂憑證;

  6.領導交代的其他工作

財務出納工作職責2023工作職責 篇29

  1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

  2、登記現金、銀行存款賬務;

  3、公司稅控盤每月報稅、清卡,配合會計做好稅務開票相關工作;

  4 、定期與會計核對賬目,賬賬相符;

  5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

  6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

財務出納工作職責2023工作職責 篇30

  1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

  2、審核公司財務報表、核對關聯往來,合并報表并進行財務分析;

  3、根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;

  4、依據費用管理規定,合理控制費用支出;

  5、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;

  6、協調對外審計,提供所需財會資料。

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