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審計總監工作職責精編

發布時間:2023-06-14

審計總監工作職責精編(精選29篇)

審計總監工作職責精編 篇1

  1、指導建立和完善公司內部審計制度及規范,執行公司風險控制戰略;

  2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽核;

  3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;

  4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

  5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;

審計總監工作職責精編 篇2

  1、制定項目審計計劃和審計預算;

  2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計總監工作職責精編 篇3

  1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;

  2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執行審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案

  3、負責對公司經營管理進行審計監控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

  4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

  6、 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。

審計總監工作職責精編 篇4

  1、編制公司內部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內審工作的開展和執行;

  2、深入了解公司各板塊業務,有效識別各類風險;對內控體系的建立、完善有一定認識和實踐經驗;

  3、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并監督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;

  4、評估各板塊子公司、各部門的經營風險并向集團領導反饋審計過程中發現的問題,提出合理可行的改進建議;

  5、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;

  6、執行年度子公司財務審計、內控審計、基建項目審計以及專項審計任務;

  7、完成上級交辦的其他任務。

審計總監工作職責精編 篇5

  1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,并督促執行。

  2、審核年度監察審計計劃,審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。

  3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

  4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。

  5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

  6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

  7、指導內部監察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。

審計總監工作職責精編 篇6

  1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

  2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

  3、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

  7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監工作職責精編 篇7

  1.根據公司業務情況,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;

  2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;

  3.負責公司采購流程審計;

  4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;

  5.審計團隊日常管理工作。

審計總監工作職責精編 篇8

  1、負責集團內部審計、內控體系搭建;

  2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;

  3、擬定并完善內部審計制度和流程,

  4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執行;

  5、督促審計結論和建議的整改;

  6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

  7、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。

  8、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

  9、協調公司與外部監督、外審之間的關系;

  10、負責公司內部控制評估報告的編制

審計總監工作職責精編 篇9

  1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

  2.負責工程造價、施工現場、招標采購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

  3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

  4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

  5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

  6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責精編 篇10

  1. 全面負責審計部工作,搭建集團內控管理體系;

  2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;

  3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

  4. 負責分子公司內控審計及單位負責人離職審計;

  5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;

  6. 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。

審計總監工作職責精編 篇11

  1、負責協助搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規范和管理制度。 監督規章制度的落地實施;

  2、負責組織所轄范圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;

  3、負責公司內審咨詢服務,受理并對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查,糾正和處理管理中的違規違紀行為;

  4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;

審計總監工作職責精編 篇12

  1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法。

  2、 對外兼并收購項目的審計調查,參與公司參股擬上市項目的財務規范工作。

  2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。

  3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

  4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督,評價。要求:5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。

審計總監工作職責精編 篇13

  1.按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

  2.負責審計數據的準確性;

  3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

  4.對財務收支、經營活動進行審計;

  5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

  6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

  7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

  8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

  9.與稅務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

  10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

審計總監工作職責精編 篇14

  1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度并監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

  2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協調各方面的關系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;

  3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;

  4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

  5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節,并不斷完善;

  6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

  7、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;

  8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核,審批相關員工的費用、假期及其它申請;

  9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責精編 篇15

  1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

  2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

  3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限于:經營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

  4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;

  5.領導安排的其他工作。

審計總監工作職責精編 篇16

  1.規劃和組建集團內部監控系統,參與相關涉外事項,科學管理朗致經營風險;

  2.為朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;

  3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。

審計總監工作職責精編 篇17

  1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

  2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案

  3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

  4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

  5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,并提出處理建議。

  6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

  7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

  8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責精編 篇18

  1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度,協助建立健全集團反舞弊機制;

  2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;

  3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監督;

  4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;

  5、負責對集團、子公司投資項目執行情況,對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。

審計總監工作職責精編 篇19

  1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;

  2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;

  3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;

  4、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

  5、匯總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

  6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關系,保持順暢的日常溝通渠道;

  7、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計總監工作職責精編 篇20

  1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

  2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

  3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計,發現薄弱點,提出改善建議;

  4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

  5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

  7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;

  8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;

  9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;

  10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

審計總監工作職責精編 篇21

  1、根據企業的戰略及發展方向,制定集團年度審計計劃;

  2、建立健全企業審計管理體系;

  3、建立企業內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;

  4、組織開展企業管理審計,包括戰略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業運營效率和經營效果,為企業管理層提供規范管理和防范風險的合理化建議;

  5、組織開展企業專項審計;

  6、監督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監控;

  7、及時發現企業潛在問題和風險,提出改進意見;

  8、與內部控制審計相關的其他工作。

審計總監工作職責精編 篇22

  1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。

  2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。

  3 根據審計發現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。

  4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。

  5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。

  6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作,并及時進行優化、完善。

  7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業務流程并編制風控手冊。

  8 負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。

  9 完成領導交辦的其他事項。

審計總監工作職責精編 篇23

  1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;

  2.負責編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結;

  3.參與制度和維護公司內部審計制度,加強內部控制流程并監督制度、流程的規范實施;

  4.定期對公司各項目進行審計,把控審計質量,通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建設,從而完善內部控制體系;

  5.負責協助外部審計開展工作。

審計總監工作職責精編 篇24

  1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

  2、 根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,并直接向董事會匯報;

  3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

  4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;

  5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

  6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);

  7、協助律師團隊處理公司各類案件。

審計總監工作職責精編 篇25

  1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;

  2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批準后組織實施;

  3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;

  4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;

  5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;

  6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

  7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;

  8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監工作職責精編 篇26

  1.設計公司審計體系,保障公司內部運作完全按制度、標準進行;

  2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;

  3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經濟事項進行審計;

  4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);

  5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

  6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;

  7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。

審計總監工作職責精編 篇27

  1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構建業務風險評價及預警體系。

  2.完善風控審計職責,梳理業務風險點,對風控審計運營結果負責,監控風險運營數據。

  3.根據風險管理情況和公司發展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。

  4.負責對公司的項目投資開發、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。

  5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事后風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,并監督整改到位。

  6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作

審計總監工作職責精編 篇28

  1?協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;

  2?協助總監把控公司經營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;

  3?根據公司下達的年度經營目標,對目標執行進行分析與監督;

  4?檢查監督財務相關制度、流程執行,稽查各項制度與流程的執行規范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

  5?監督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規范,控制經營風險,降低經營成本;

  6?組織做好財務審計,監督財務部門防范稅務、資金、資產管理風險,促進財務管理體系的健全;

  7?組織審計各子公司年度經營成果,及時完成年度審計報告;

  8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經營成果。

審計總監工作職責精編 篇29

  (1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經營業務和重大決策提供法律咨詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;

  (2)制定集團內部審計計劃,并開展內部審計工作;

  (3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執行情況;

  (4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;

  (5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;

  (6)完成領導交辦的其他工作。

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