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審計總監(jiān)工作職責(zé)精編

發(fā)布時間:2024-05-01

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編(通用32篇)

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇1

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計計劃;

  2、負(fù)責(zé)審計前審計人員的培訓(xùn)(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);

  3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;

  7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇2

  1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

  2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計和風(fēng)險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案

  3、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理進(jìn)行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

  4、 負(fù)責(zé)對重大投資項目及重大事項進(jìn)行風(fēng)險評估;

  6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計團(tuán)隊,不斷提升團(tuán)隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇3

  1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險控制戰(zhàn)略;

  2、根據(jù)公司相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;

  3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;

  4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

  5、公司內(nèi)控及風(fēng)險管理制度評價:內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇4

  1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;

  2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識別各類風(fēng)險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認(rèn)識和實踐經(jīng)驗;

  3、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并監(jiān)督整改落實,推動改進(jìn)措施的有效達(dá)成;有獨立開展審計任務(wù)、編制審計報告的能力;

  4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風(fēng)險并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進(jìn)建議;

  5、對子公司股權(quán)投資、項目投資進(jìn)行評估分析;

  6、執(zhí)行年度子公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務(wù);

  7、完成上級交辦的其他任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇5

  1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

  2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運成本審計等;

  3.負(fù)責(zé)公司采購流程審計;

  4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險;

  5.審計團(tuán)隊日常管理工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇6

  1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。

  2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預(yù)算。

  3、審核對集團(tuán)及所屬公司的投資項目進(jìn)行審計和評價。

  4、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計監(jiān)督。

  5、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行審查和評價。

  6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

  7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇7

  1、制定項目審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施財務(wù)審計、管理審計、專項審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇8

  1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實施;

  2. 對集團(tuán)各項經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計,起草審計報告并進(jìn)行風(fēng)險提示;

  3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運營狀況、財務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計監(jiān)督;

  4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;

  5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調(diào)查,起草審計報告;

  6. 匯總審計結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

  7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;

  8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;

  9. 對出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;

  10. 對審計活動后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇9

  1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團(tuán)內(nèi)部審計管理制度流程,制定集團(tuán)年度內(nèi)審計劃;

  2. 對投資項目進(jìn)行財務(wù)預(yù)測,風(fēng)險評估、收益預(yù)測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;

  3.協(xié)助建立和完善集團(tuán)各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估;

  4.根據(jù)內(nèi)審計劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務(wù)審計、業(yè)務(wù)審計、專項審計、常規(guī)審計等;

  5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;

  6.對集團(tuán)及各分子公司重大項目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,及時預(yù)警運營過程中的潛在風(fēng)險,提出風(fēng)險控制建議;

  7.完成主管交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇10

  1、按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;

  2、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進(jìn)行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;

  3、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  4、組織對集團(tuán)各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟責(zé)任審計。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇11

  1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則,組織編制審計計劃和審計方案;

  2、組織開展集團(tuán)月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果;

  3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;

  4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

  5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  6、對接、配合集團(tuán)聘請的外部審計機構(gòu);

  7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;

  8、會同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;

  9、管理下屬團(tuán)隊,包括部門預(yù)算、團(tuán)隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊建設(shè)等;

  10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇12

  1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;

  2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;

  3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進(jìn)行記錄、匯報并提出改進(jìn)意見。

  4.負(fù)責(zé)建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。

  6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇13

  1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;

  2、根據(jù)年度審計工作計劃,負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)濟責(zé)任審計、運營管理審計、投資項目審計、內(nèi)部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計建議;

  3、負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續(xù)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn),關(guān)注審計發(fā)現(xiàn)事項的完善;

  4、配合上級主管單位、公司紀(jì)委等部門的專項審計、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實審計整改意見。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇14

  1.制定集團(tuán)的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向董事會報告;

  2.建立健全集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位,明確職責(zé),保障財務(wù)會計信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

  3.對集團(tuán)的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險,采用有效的措施予以防范;

  4.建立健全集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施,主持公司財務(wù)戰(zhàn)略制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

  5.協(xié)調(diào)集團(tuán)同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護(hù)企業(yè)利益;

  6.審核財務(wù)報表,提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo),揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

  7.確保集團(tuán)財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動集團(tuán)年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;

  8.根據(jù)集團(tuán)實際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);

  9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇15

  1. 全面負(fù)責(zé)審計部工作,搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系;

  2. 制定集團(tuán)審計和風(fēng)險管控制度及流程;

  3. 負(fù)責(zé)對重大投資項目及重大事項進(jìn)行風(fēng)險評估;

  4. 負(fù)責(zé)分子公司內(nèi)控審計及單位負(fù)責(zé)人離職審計;

  5. 負(fù)責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計工作;

  6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計團(tuán)隊,不斷提升團(tuán)隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇16

  1、負(fù)責(zé)部門管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;

  2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計劃,并監(jiān)督計劃的落實;

  3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排,并對下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作的順利開展;

  4、負(fù)責(zé)落實本部門績效考核工作;

  5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各級審批/審核意見在本部門經(jīng)辦事宜中的落實;

  6、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計管理,指導(dǎo)實施財務(wù)日常審計和專項審計,對公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計;

  7、負(fù)責(zé)對總部及項目公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行審計,對審計結(jié)果提出處理建議;

  8、配合集團(tuán)內(nèi)部審計工作;

  9、負(fù)責(zé)公司工程審計管理,負(fù)責(zé)建立和完善工程審計制度、規(guī)范,建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;

  10、負(fù)責(zé)公司管理審計,建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制,包括對公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評估、風(fēng)險識別及防范優(yōu)化方案;

  11、組織部門建立和完善流程管理體系,進(jìn)行流程審核,推進(jìn)流程改進(jìn);

  12、組織部門推進(jìn)信息化建設(shè),改進(jìn)信息管理工作,支持公司業(yè)務(wù)的高效運轉(zhuǎn);

  13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇17

  1、負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

  2、 檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

  3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;

  4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運用新技術(shù)、新方法,有效提高審計效率和質(zhì)量。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇18

  1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則;

  2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務(wù)監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預(yù)警措施;

  3、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

  4、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

  5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;

  6、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇19

  1、評估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險狀況,判斷高風(fēng)險領(lǐng)域,編制集團(tuán)審計項目計劃。

  2、組織或參與項目審計,負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟管理等業(yè)務(wù)審計;

  3、負(fù)責(zé)審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;

  4、統(tǒng)籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。

  5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。

  6、組織實施、配合開展專題風(fēng)險管理項目;

  7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險評估報告。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇20

  1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計監(jiān)察工作計劃、流程制度;

  2.負(fù)責(zé)工程造價、施工現(xiàn)場、招標(biāo)采購等業(yè)務(wù)的日常審計;對日常工程材料進(jìn)行詢價及日常比價,識別相關(guān)風(fēng)險點,同時對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險識別。

  3.負(fù)責(zé)編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

  4.負(fù)責(zé)提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

  5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

  6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇21

  根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計工作方案,負(fù)責(zé)審計項目的實施。

  對公司重大工程項目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;

  對工程項目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計;

  按照上級要求進(jìn)行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);

  突擊現(xiàn)場檢查、進(jìn)場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;

  對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;

  編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

  能夠依據(jù)審計結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險點;

  對以前年度審計結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計追蹤。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇22

  1、負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)內(nèi)部審計基本管理制度,協(xié)助建立健全集團(tuán)反舞弊機制;

  2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)和子公司的經(jīng)營活動、員工績效、離職高管等進(jìn)行審計監(jiān)督;

  3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)和子公司的大宗物資采購、合同等進(jìn)行審計監(jiān)督;

  4、負(fù)責(zé)對貨幣資金、存貨、銷售與應(yīng)收賬款、采購與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;

  5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)、子公司投資項目執(zhí)行情況,對工程項目的成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行稽核和評價。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇23

  1、根據(jù)公司實際情況編制并執(zhí)行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;

  2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及項目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進(jìn)行審計監(jiān)督;

  3、負(fù)責(zé)對對各項目的工程成本情況進(jìn)行審計;

  4、根據(jù)審計制度與年度審計計劃,對集團(tuán)所屬項目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)等情況進(jìn)行審計;

  5、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇24

  (1)全面負(fù)責(zé)審計法務(wù)工作,負(fù)責(zé)集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計管理,建立健全集團(tuán)法律事務(wù)管理體系和制度流程,為集團(tuán)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風(fēng)險分析、審計數(shù)據(jù)支持;

  (2)制定集團(tuán)內(nèi)部審計計劃,并開展內(nèi)部審計工作;

  (3)負(fù)責(zé)對集團(tuán)所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進(jìn)行評價,并檢查執(zhí)行情況;

  (4)建立集團(tuán)及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風(fēng)險控制流程;

  (5)負(fù)責(zé)股權(quán)變動、改制等相關(guān)評估事項的中介機構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;

  (6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇25

  1、負(fù)責(zé)對公司各單位的會計核算和預(yù)算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,對資金、財產(chǎn)的完整、安全進(jìn)行監(jiān)督檢查,對財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟效益進(jìn)行審計監(jiān)督;

  2、負(fù)責(zé)開展財務(wù)審計、離任審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴(yán)重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進(jìn)行專案審計;

  3、負(fù)責(zé)擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結(jié)論和建議的落實;

  4、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  5、負(fù)責(zé)按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務(wù);

  6、負(fù)責(zé)參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇26

  1 根據(jù)年度審計工作計劃,實施各項審計工作。

  2 根據(jù)具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進(jìn)現(xiàn)場審計工作。

  3 根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結(jié)果。

  4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復(fù)審整改報告。

  5 負(fù)責(zé)對舉報、投訴事項進(jìn)行核實,根據(jù)實際情況開展審計調(diào)查工作。

  6 負(fù)責(zé)開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作,并及時進(jìn)行優(yōu)化、完善。

  7 負(fù)責(zé)開展公司風(fēng)險評估工作,梳理高風(fēng)險業(yè)務(wù)流程并編制風(fēng)控手冊。

  8 負(fù)責(zé)項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。

  9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇27

  1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計工作計劃;

  2、依據(jù)《內(nèi)部審計規(guī)定》開展日常工作;負(fù)責(zé)整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進(jìn)度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計報告,向集團(tuán)董事長匯報工作;

  3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

  4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;

  5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;

  6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點;

  7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

  8、 負(fù)責(zé)審計監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績效考核,審批相關(guān)員工的費用、假期及其它申請;

  9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇28

  1. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險管理策略方針、法律風(fēng)險管理工作規(guī)劃;

  2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團(tuán)法律風(fēng)險管理制度、管理體系,并根據(jù)風(fēng)險管理制度開展法律風(fēng)險防控工作;

  3. 編制年度法律風(fēng)險管理工作計劃和工作方案,依據(jù)計劃、方案開展法律風(fēng)險管理工作;

  4.組織集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊、各項目開展風(fēng)險自查,組織開展法律風(fēng)險巡查,組織開展法律風(fēng)險分析和評估,督促風(fēng)險責(zé)任單位進(jìn)行風(fēng)險事件的應(yīng)對,并對事件應(yīng)對、缺陷整改情況進(jìn)行監(jiān)督;

  5. 對重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營事項進(jìn)行法律風(fēng)險事前審查,提示風(fēng)險;

  6. 組織開展法律風(fēng)險管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇29

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。

  2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的審計任務(wù),組織審計小組,編制審計工作方案。

  3、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計集團(tuán)各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。

  5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。

  6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計。

  7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進(jìn)措施具體落實情況。

  8、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇30

  1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風(fēng)險的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計劃;

  2、識別內(nèi)審工作重點領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計工作計劃并負(fù)責(zé)實施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評估且出具評估報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;

  3、和總部財務(wù)/技術(shù)部門密切合作,建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險監(jiān)控體系;

  4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計等;

  5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓(xùn),營造良好的管控環(huán)境。

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇31

  1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度;

  2、組織開展常規(guī)及專項審計活動;

  3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;

  4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評估,搭建風(fēng)險預(yù)警機制;

審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇32

  1.協(xié)助上級搭建集團(tuán)內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系;

  2.對集團(tuán)各項目部、各子公司的財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

  3.開展常規(guī)及專項的內(nèi)部審計工作,包含但不限于:經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

  4. 配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;

  5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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