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審計經理工作職責描述

發布時間:2024-01-10

審計經理工作職責描述(精選30篇)

審計經理工作職責描述 篇1

  1、遵循獨立審計準則,審查、監督、證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防范未然,維護公司權益。

  2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監督執行

  3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算、財務收支及其有關的經濟活動、經濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現場管控、合同審計、招投標程序納入監管。

  3、對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度、法規及公司規章制度的執行)的合理、健全、有效性進行監察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

  4、通過對內控體系、重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。

  5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計

  5、定期報告并專項報告監察審計結果,揭示企業風險并提出整改意見和管理建議。

  6、實行后續審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

審計經理工作職責描述 篇2

  1、擬定并制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責描述 篇3

  1、負責年度工程審計工作計劃的編制;

  2、負責工程施工概算預算抽樣審計;

  3、負責招標方案、經濟合同審核;

  4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;

  5、負責工程建安成本抽樣審計;

  6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

  7、負責審核工程結算及差異分析;

  8、負責審核工程完工結算;

  9、負責成本管理制度流程審計;

  10、負責外部造價審計機構管理;

  11、參與工程管理領域舞弊案件的調查;

  12、完成上級臨時交辦的工作。

審計經理工作職責描述 篇4

  1、能獨立出具正式報告;

  2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應的項目方案,外勤現場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成項目任務;

  3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;

  4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神;

  5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;

  6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。

審計經理工作職責描述 篇5

  1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

  2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

  3、審計隊伍組織建設;

  4、所轄公司審計整改復查;

  5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

審計經理工作職責描述 篇6

  1、建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向、以控制為基礎、以業務為核心;

  2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;

  3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

  4、主導規劃和參與建設公司IT審計系統,配合制定和落實IT審計專業知識培訓及考核制度;

  5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發審計、應用審計、內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;

  6、常規審計前的系統調研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構、監管機構的對接和配合;

  7、組織對IT組織、戰略與架構實施審計,包含但不限于風險管理、項目管理、應用系統、操作系統、數據架構、工程(可行性研究、需求、設計、開發、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作;

  8、協助建立和完善公司信息系統內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。

  9、配合本部門同事完成年度審計任務;

  10、領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責描述 篇7

  1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

  2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

  3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

  4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。

審計經理工作職責描述 篇8

  1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;

  2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;

  3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;

  4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

  5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;

  6. 承辦公司領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責描述 篇9

  1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃;

  2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  3、組織實施常規審計、專項審計、經濟合同審計、銷售政策審計、投資方案審計、工資審計、部門負責人任期目標審計、離職審計、內控流程審計等各項審計工作并出具內部審計報告;

  4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

  5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;

  7、負責對部門內部員工進行管理。

  任職要求:

  1.男女不限,全日制大學本科及以上學歷,審計、會計、財務等專業畢業;

  2.五年以上相關工作經驗,兩年以上大型企業或集團企業內部審計工作驗;

  3.精通審計、稅務法律法規、熟悉行業及企業經營范圍、業務流程與會計核算方法;

  4.具有良好的溝通協調能力和理解能力;富有高度的`責任心和團隊精神。

審計經理工作職責描述 篇10

  職責描述:

  1、完成審計工作底稿的最后復核;

  2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、督促審計結論和建議的落實;

  5、有效管理審計團隊,與客戶、部門經理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。

  任職要求:

  1、取得注冊會計師執業資格并滿兩年;

  2、3年以上事務所項目帶隊經歷;有ipo、新三板項目帶隊經驗優先;

  3、工作責任心、執行力強,團隊協作意識強;

  4、具備良好的'文字表達和人際溝通能力,良好的寫作技能;

  5、具有組織、協調、溝通能力;有較強的獨立工作能力;能承擔工作壓力、有工作責任心;

  6、壓力承受能力強,能接受出差安排;

  7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。

審計經理工作職責描述 篇11

  1組織編制項目各階段目標成本;

  2組織和實施公司各項設計及工程類招標采購,組織和實施公司各項設計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;

  3根據項目總體進度計劃,編制項目招標采購計劃和項目合約規劃,并組織實施;

  4組織工程階段進度款結算和竣工結算;

  5根據工程進度,對工程費用進行實時比較,動態控制工程費用,實現過程造價管理;

  6負責編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工

審計經理工作職責描述 篇12

  1、協助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業務部門開展內部審計工作;

  2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;

  3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

  4、協助開展數據報送相關信息系統的需求提出和測試工作。

審計經理工作職責描述 篇13

  1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;

  2、有汽車行業內審工作相關經驗;

  3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;

  4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強

  崗位職責:

  1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;

  2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;

  3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。

審計經理工作職責描述 篇14

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確;

  3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;

  4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

  5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險,提出整改建議;

  6、負責完成領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責描述 篇15

  1.IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

  2.能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;

  3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;

  4.完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的相關工作。

審計經理工作職責描述 篇16

  崗位職責:

  1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督項目經理的工作;

  2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;

  3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;

  4、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;

  5、領導交辦的其他工作。

  職位要求:

  1、大學本科及以上學歷,具有注冊會計師執業資格;

  2、精通現行企業財務會計、審計、稅法等相關專業知識和政策;

  3、大中型事務所5年以上從業經驗,3年以上獨立帶隊執行大中型項目工作經歷;

  4、具有一定的項目計劃、組織、監督經驗及團隊建設能力;

  5、熱愛注冊會計師行業,身體健康,適應出差,能勝任長期高強度的工作。

  崗位要求:

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:3—5年

審計經理工作職責描述 篇17

  內控審計經理崗位職責

  職責描述:

  1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

  2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

  3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

  4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

  5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

  6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

  7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

  8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

  9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

  10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

  11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

  12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

  13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

  14.完成上級領導交辦的其它工作。

  任職資格:

  1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

  2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

  3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

  4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

  5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

  6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

  7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

  8.良好的口頭及書面表達能力;

  9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

  10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優先;

  11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

  內控審計經理崗位

審計經理工作職責描述 篇18

  1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作;

  2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

  3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;

  4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;

  5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

  6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;

  7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的復議;

  8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;

  9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察對象的違法違紀行為;

  10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;

  11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料,建立健全審計監察檔案,并按規定妥善保管和使用;

審計經理工作職責描述 篇19

  1、編寫審計工作計劃: 經審計部總監授權,編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔任具體審計項目負責人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質量和進度;

  2、協助完善集團審計文件與制度: 根據集團戰略發展需要和國家相關法律法規,協助審計部總監擬定并完善集團內部審計制度及相關工作文件;

  3、開展內部審計:

  內部控制審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各業務循環的內部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業務發展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執行;

  經營成果審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計,并擬寫審計報告,報集團總裁審閱;

  財務收支審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務狀況,對公司的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,及時向集團總裁報告情況;

  啤酒營銷審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善并支持業務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執行;

  離任審計:獲審計部總監委派,對經批準即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計;

  工程審計:根據公司要求,組織審計人員,必要時協調外聘專業工程技術人員,對集團范圍內工程建設項目的預算、決算進行審計; 限制性項目審計:獲審計總監委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。

  4、配合外部審計: 根據國家有關規定和公司相關規定制度,配合外部的審計機構進行必要的調查。

  5、審計項目管理:

  負責所獲指派之審計項目的現場工作組織、分工、協調、監督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發現的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監匯報,擬定審計報告,提出內部審計意見及建議,并將項目審計結果與被審計單位管理層進行反饋溝通。

審計經理工作職責描述 篇20

  1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據集團發展戰略,編制集團財務業務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業內部控制制度的制定和執行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;

  5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

審計經理工作職責描述 篇21

  1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督有關規章制度實施;

  2、負責開展常規審計,負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  3、負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協調與溝通,并對內部涉及財會工作等部門和人員進行監督檢查;

  4、跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

  5、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任;

  6、組織內審人員的業務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議;

  7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。

審計經理工作職責描述 篇22

  職責描述:

  1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;

  2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價;

  3、負責公司舞弊案件受理與調查,反舞弊體系的'搭建和完善;

  4、負責公司管理體系建設,建立健全各項制度、準則及操作流程;

  5、負責指導、培養下屬,組織協調內外部各項資源。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財經、審計、法律、管理類專業;

  2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內部審計師等職業資格;

  3、國內知名企業審計工作經驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業工作背景;

  4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統及各種零售erp系統;

  5、有優秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。

審計經理工作職責描述 篇23

  1、工程或成本類審計業務實施、常規審計、專項審計帶隊;

  2、業務監督及審計,對公司范圍內業務進行審計監督,保障公司制度執行、避免公司利益受損;

  3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統管理改進;

  4、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線索進行調查,按照相關法律規定移送涉案人員至司法機關;

  5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;

審計經理工作職責描述 篇24

  1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃;

  2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;

  3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。

  6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

審計經理工作職責描述 篇25

  1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責描述 篇26

  1、根據集團發展戰略要求,完成部門工作目標,主持內外部審計監督工作,保障集團控制力度,防范運營風險并實現長期可持續發展;

  2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監察制度流程,經審批后監督執行;

  3、主持集團內部經營審計及專項審計工作,編制審計報告,提出問題和調整建議,報決策委員會作為決策依據;?

  4、負責公司經營活動內控流程審計及合規化管理,監督公司相關部門執行內部管理制度和業務規則,根據法律、法規和準則的.變化,及時建議并督導公司有關部門修改、完善有關管理制度和業務流程;

  5、對公司新業務、新產品提供法律合規建議,提供風險評估,對風險進行識別及管控;

  6、建立和維護與外部審計機構的長期合作關系,負責協調外部審計工作,負責匯總、分析、報告并執行外審建議;?

  7、集團重要工作推進和重大決議執行的監督執行。

審計經理工作職責描述 篇27

  1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

  4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;

  5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;

  6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

  7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。

審計經理工作職責描述 篇28

  1..按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

  2.負責審計數據的準確性;

  3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

  4.對財務收支、經營活動進行審計;

  5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

  6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

  7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

  8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

  9.與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

  10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

  11.負責根據公司經營狀況及稅務要求進行納稅籌劃,合理稅負,規避稅務風險,按稅務要求進行納稅申報;

  12.兼顧董秘工作。

審計經理工作職責描述 篇29

  職責描述:

  1、按照集團年度工作計劃制訂年度內部審計計劃和審計費用預算,參與擬定并完善審計制度和工作流程。

  2、負責審查集團和下屬公司各項財務制度的落實情況,監督內部控制制度的健全性。組織對集團和下屬公司的內部管理制度和執行情況進行審計。

  3、組織對集團和下屬公司的經營成果的.真實性、準確性、合法合規性等進行審計,定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

  4、審閱集團的財務報告,確認其真實性、準確性、完整性并進行審計。

  5、負責審查集團和下屬公司資金管控情況,做好集團及下屬公司經濟信息的保密工作。控制、考核、糾正各部門偏離集團整體財務計劃的行為。

  6、負責或參與對集團重大經營活動、重大事項、重大經濟合同的審計工作。保證各項審計工作開展順暢,審計結果準確,審計報告及時。

  7、根據審計計劃的需要,配合外部的審計機構進行必要的調查審計工作。

  8、對下屬員工的審計程序和審計業務進行指導。

  任職要求:

  1、年齡:36-40歲,審計或會計專業,本科以上學歷;

  2、具有5年以企業監察工作經驗,且有財務基礎。;

  3、定居佛山,有小車代步。

審計經理工作職責描述 篇30

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,并監督各項業務流程的實施;

  2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

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