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內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2024-05-14

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)(精選33篇)

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

  1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

  2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

  3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;

  4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強(qiáng)

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價;

  3、負(fù)責(zé)組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

  內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)

  崗位職責(zé):

  1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程,

  2、對工程項目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進(jìn)行審計;

  3、工程項目預(yù)算決算過程及結(jié)果的審計;

  4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;

  5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。

  崗位要求:

  1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);

  2、造價師;

  3、工程項目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗;

  4、可以短期出差、出國;

  5、有國外工程項目經(jīng)驗優(yōu)先;

  內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

  內(nèi)控審計經(jīng)理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責(zé):

  1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;

  2、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

  3、對各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險審查,提供相關(guān)咨詢服務(wù);

  4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險文化,有針對性地在各業(yè)務(wù)線進(jìn)行各類培訓(xùn),積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險文化內(nèi)涵;

  5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作。

  任職要求:

  1、本科以上學(xué)歷,金融、財務(wù)相關(guān)專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗,有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先;

  2、有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)思維,能從財務(wù)、內(nèi)控視角對業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;

  3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨(dú)立的`業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;

  4、工作責(zé)任心強(qiáng),有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團(tuán)隊合作能力。

  加分項:有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮!!

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

  內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)

  職責(zé)描述:

  1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

  2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

  3.審批具體項目的審計方案,主導(dǎo)實施重大審計項目;

  4.對審計結(jié)果、審計報告進(jìn)行審核,并負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;

  5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;

  6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;

  7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;

  8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

  9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

  10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

  11.組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

  12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項目,指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

  13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;

  14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  任職資格:

  1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;

  3.熟練掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

  4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

  5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;

  6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

  7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會項目分析處理經(jīng)驗;

  8.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

  9.能熟練操作計算機(jī)和各類辦公軟件;

  10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)資格優(yōu)先;

  11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

  內(nèi)控審計經(jīng)理崗位

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

  1、編寫審計工作計劃: 經(jīng)審計部總監(jiān)授權(quán),編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔(dān)任具體審計項目負(fù)責(zé)人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質(zhì)量和進(jìn)度;

  2、協(xié)助完善集團(tuán)審計文件與制度: 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要和國家相關(guān)法律法規(guī),協(xié)助審計部總監(jiān)擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計制度及相關(guān)工作文件;

  3、開展內(nèi)部審計:

  內(nèi)部控制審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制進(jìn)行審計,檢查是否有完善并支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)控制度及各項流程制度是否得到有效執(zhí)行;

  經(jīng)營成果審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計,并擬寫審計報告,報集團(tuán)總裁審閱;

  財務(wù)收支審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算進(jìn)行審計,檢查公司的資金和財務(wù)狀況,對公司的財務(wù)報表進(jìn)行審計,檢驗其真實性、準(zhǔn)確性,及時向集團(tuán)總裁報告情況;

  啤酒營銷審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對啤酒公司營銷費(fèi)用的投放及效果進(jìn)行審計,檢查是否有完善并支持業(yè)務(wù)開展的流程制度及各項制度是否得到有效執(zhí)行;

  離任審計:獲審計部總監(jiān)委派,對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正地全面審計;

  工程審計:根據(jù)公司要求,組織審計人員,必要時協(xié)調(diào)外聘專業(yè)工程技術(shù)人員,對集團(tuán)范圍內(nèi)工程建設(shè)項目的預(yù)算、決算進(jìn)行審計; 限制性項目審計:獲審計總監(jiān)委派,實施涉及集團(tuán)受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。

  4、配合外部審計: 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度,配合外部的審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查。

  5、審計項目管理:

  負(fù)責(zé)所獲指派之審計項目的現(xiàn)場工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監(jiān)匯報,擬定審計報告,提出內(nèi)部審計意見及建議,并將項目審計結(jié)果與被審計單位管理層進(jìn)行反饋溝通。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實施;

  2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;

  3、定期或不定期對集團(tuán)各公司相關(guān)重大項目進(jìn)行審計,負(fù)責(zé)審計過程中的現(xiàn)場復(fù)核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負(fù)責(zé)組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的落實;

  5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

  1、推動持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

  2、透過了解業(yè)務(wù)和風(fēng)險執(zhí)行審計工作

  3、檢視政策和程序評估風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

  4、與管理層達(dá)成適當(dāng)?shù)膶徲嫿ㄗh

  5、協(xié)助發(fā)展集團(tuán)門店審計職能

  6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計及風(fēng)險管理

  7、跟進(jìn)審計建議執(zhí)行情況

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

  崗位職責(zé):

  1、參與制定財務(wù)審計制度及流程;

  2、根據(jù)公司財務(wù)工作安排,每季度項目公司財務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場內(nèi)審;

  3、撰寫審計報告,匯總分析審計調(diào)查結(jié)果,對重點問題,提出優(yōu)化建議并

  追蹤整改落實情況;

  4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進(jìn)行整理、歸檔。

  任職資格:1、財會、審計相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊內(nèi)審師優(yōu)先;3、有內(nèi)審或外審實務(wù)經(jīng)驗,能獨(dú)立帶隊實施審計項目;4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數(shù)理邏輯思維能力,較強(qiáng)的財務(wù)分析能力。

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:1-3年

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設(shè)計、招投標(biāo)、施工、驗收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進(jìn)工程質(zhì)量和數(shù)量的真實準(zhǔn)確;

  3、負(fù)責(zé)對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進(jìn)行審計;

  4、對工程內(nèi)控制度、流程審計的合理性、有效性進(jìn)行審計評價;

  5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險,提出整改建議;

  6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

  崗位職責(zé):

  1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識,指導(dǎo)、監(jiān)督項目經(jīng)理的工作;

  2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;

  3、作為大中型項目負(fù)責(zé)人,組織實施對項目的審計工作;

  4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  職位要求:

  1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;

  2、精通現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)會計、審計、稅法等相關(guān)專業(yè)知識和政策;

  3、大中型事務(wù)所5年以上從業(yè)經(jīng)驗,3年以上獨(dú)立帶隊執(zhí)行大中型項目工作經(jīng)歷;

  4、具有一定的項目計劃、組織、監(jiān)督經(jīng)驗及團(tuán)隊建設(shè)能力;

  5、熱愛注冊會計師行業(yè),身體健康,適應(yīng)出差,能勝任長期高強(qiáng)度的工作。

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:3—5年

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

  1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制訂工程審計工作計劃;

  2、建立并完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實施辦法;

  3、起草工程審計項目的實施方案,經(jīng)審批后負(fù)責(zé)具體實施;

  4、編制審計工作底稿,匯總整理審計發(fā)現(xiàn)的問題并形成初步審計結(jié)論和審計報告;

  5、負(fù)責(zé)定期跟蹤審計報告的整改落實情況;

  6、負(fù)責(zé)整理與審計過程和結(jié)論有關(guān)的審計工作檔案;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

  財務(wù)審計經(jīng)理成都百慶置業(yè)集團(tuán)有限公司成都百慶置業(yè)集團(tuán)有限公司,百慶一、崗位職責(zé):

  1 、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人擬訂審計計劃或方案 。

  2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作。

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風(fēng)險控制提供服務(wù)。

  4、審查財務(wù)收支項目、費(fèi)用開支與報銷等工作。

  5、針對所涉及的'審計事項,編寫內(nèi)審報告,提出處理意見和建議。

  6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求。

  7、檢查、復(fù)核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。

  8、負(fù)責(zé)審計檔案整理、歸檔工作。

  9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

  二、任職資格:

  1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

  2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,中級及以上職稱;

  3、通曉審計和財會相關(guān)理論知識,熟悉審計和財會相關(guān)政策法規(guī);

  4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13

  1、遵循獨(dú)立審計準(zhǔn)則,審查、監(jiān)督、證實集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營,防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。

  2、負(fù)責(zé)制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

  3、對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動、經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)項目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場管控、合同審計、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。

  3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進(jìn)行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

  4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

  5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進(jìn)行專項審計

  5、定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。

  6、實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇14

  1組織編制項目各階段目標(biāo)成本;

  2組織和實施公司各項設(shè)計及工程類招標(biāo)采購,組織和實施公司各項設(shè)計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;

  3根據(jù)項目總體進(jìn)度計劃,編制項目招標(biāo)采購計劃和項目合約規(guī)劃,并組織實施;

  4組織工程階段進(jìn)度款結(jié)算和竣工結(jié)算;

  5根據(jù)工程進(jìn)度,對工程費(fèi)用進(jìn)行實時比較,動態(tài)控制工程費(fèi)用,實現(xiàn)過程造價管理;

  6負(fù)責(zé)編制工料測量工作進(jìn)度計劃,組織實施計算施工

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇15

  1、制定工程審計計劃并組織人員進(jìn)行工程審計。

  2、對工程相關(guān)合同的審批情況及工程承包商的選擇的'審計情況進(jìn)行審核;

  3、對工程變更簽證、工程預(yù)決算情況的審計情況進(jìn)行審核。

  4、對工程款支付、工程驗收進(jìn)行監(jiān)督和審計的情況進(jìn)行審核。

  5、對工程施工進(jìn)度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進(jìn)行記錄、監(jiān)督及審計的情況進(jìn)行審核。

  6、研究招投標(biāo)項目,制作招投標(biāo)計劃書,報招投標(biāo)委員會審閱批示。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇16

  崗位職責(zé):

  1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進(jìn);

  2.編制項目預(yù)算并在實施中進(jìn)行成本控制;

  3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行售前支持,提供實施方案,標(biāo)書等;

  4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé);

  5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款;

  6.項目后評價及總結(jié);

  7.對項目成員進(jìn)行管理與考核;

  8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

  任職要求:

  1.專業(yè): 會計 審計

  2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

  3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗,具備會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先

  4.年限:8年及以上工作經(jīng)驗

  5.熟悉風(fēng)險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;

  6.能夠獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊完成項目并出具報告;

  7.優(yōu)秀的表達(dá)和溝通能力;

  8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

  9.優(yōu)秀的團(tuán)隊建設(shè)能力;

  10.熟練使用office辦公軟件;

  11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇17

  1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施集團(tuán)財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進(jìn)行監(jiān)控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇18

  1. 依據(jù)公司管理需求,實施對集團(tuán)公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;

  2. 組織建立和評價公司內(nèi)控體系運(yùn)行情況,定期向集團(tuán)報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;

  3. 組織實施集團(tuán)重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導(dǎo)審計整改意見的落實;

  4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

  5. 做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運(yùn)用部門人力資源;

  6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇19

  1.IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進(jìn)度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

  2.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)分析等;

  3.對財務(wù)審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;

  4.完成對IT風(fēng)險管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇20

  1、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

  2、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;

  3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

  4、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作計劃;

  5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

  6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險評估工作;

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇21

  1、 在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);

  2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務(wù)收支審計工作;

  3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

  4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計工作;

  5、 能夠獨(dú)立帶隊完成一些小型審計項目工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇22

  工作職責(zé)responsibilities:

  1、建立集團(tuán)內(nèi)部審計體系,設(shè)計、建立和實施審計制度、審計程序,評估審計結(jié)果;

  2、完成公司審計計劃,對審計中發(fā)現(xiàn)的管理方面的問題,向領(lǐng)導(dǎo)報送審計報表或?qū)徲嬚{(diào)查結(jié)果,并根據(jù)規(guī)定向有關(guān)部門通報審計結(jié)果;

  3、進(jìn)行全面的費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

  4、完成所支持業(yè)態(tài)的月度分析和匯報材料準(zhǔn)備;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求requirements:

  1、教育背景:統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、金融或商學(xué)專業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、工作經(jīng)驗:8年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗,具有cpa證書者優(yōu)先考慮;;

  3、優(yōu)秀的數(shù)字解讀、問題分析和報表呈現(xiàn)能力;

  4、有四大、上市公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

  5、有跨部門協(xié)作的項目經(jīng)驗、流程梳理和優(yōu)化項目經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  我們擁有:

  1、員工子女就讀優(yōu)惠政策,全國校區(qū)享受學(xué)費(fèi)折扣;

  2、優(yōu)質(zhì)的發(fā)展平臺+人性化的管理模式;

  3、入職即繳納五險一金;

  4、每周雙休,且享有彈性時間;

  5、完善的培訓(xùn)機(jī)制:入職企業(yè)培訓(xùn)+崗位專業(yè)培訓(xùn)+在職提升培訓(xùn);

  6、多元化的晉升通道:采用管理級別和專業(yè)級別雙通道職業(yè)發(fā)展機(jī)制,縱向提升、橫向發(fā)展,不論你是管理型還是專業(yè)型人才都能擁有適合自己的舞臺。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇23

  1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。

  2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。

  3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。

  4、負(fù)責(zé)各部門、子公司和分公司的內(nèi)控管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督和報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況。

  5、分析和評估公司業(yè)務(wù)核心流程的風(fēng)險,包括貨物采購、資產(chǎn)管理、資金流向等,并對此做出年度、季度和月度的稽查工作計劃。

  6、員工離職審計、專項調(diào)查,對離職或者被舉報人員開展調(diào)查。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇24

  1、獨(dú)立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風(fēng)險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價,對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機(jī)構(gòu)對公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;

  4、負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進(jìn)行分析及審計,對其經(jīng)營效果進(jìn)行評價;

  5、負(fù)責(zé)對公司各部門負(fù)責(zé)人任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析及審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況,為公司對其績效考核提供依據(jù);

  6、負(fù)責(zé)對公司各業(yè)務(wù)版塊的財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;

  7、負(fù)責(zé)對行業(yè)競爭對手的財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,并對管理層提出分析結(jié)論及建議。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇25

  1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

  7、發(fā)債審計項目經(jīng)驗豐富

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇26

  1.制訂公司財務(wù)收支等審計計劃,對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)營管理情況等進(jìn)行審計,評價公司財務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

  2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務(wù)。

  3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

  4.組織接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上級公司、第三方機(jī)構(gòu)的相關(guān)審計,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整改等工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇27

  工作職責(zé):

  1、主要負(fù)責(zé)執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;

  2、支持公司其他常規(guī)審計,包括財務(wù)審計,流程審計,專項審計,并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;

  3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)it審計發(fā)現(xiàn)問題的彌補(bǔ)與改善;

  4、參與其他it風(fēng)險管理控制相關(guān)的工作。

  任職要求:

  1、5年以上it審計相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大it審計和企業(yè)it內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;

  2、計算機(jī)、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

  3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內(nèi)部控制流程;

  4、具有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)it審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  5、持相關(guān)專業(yè)證書(cisa、cia)者優(yōu)先;

  6、具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,高度的自我驅(qū)動和結(jié)果導(dǎo)向;

  7、具有良好的溝通能力和具有團(tuán)隊精神。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇28

  職責(zé):

  1、擬定審計方案,起草審計報告和管理等審計文書;

  2、執(zhí)行全程審計項目,包括計劃和執(zhí)行審計方案;

  3、與相關(guān)管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現(xiàn)并提出建議;

  4、根據(jù)有關(guān)發(fā)現(xiàn)與改進(jìn)建議編制審計報告;

  5、對于審計項目的'反饋進(jìn)行管理和后續(xù)評估;

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

  任職資格:

  1、具備20xx年左右的內(nèi)外部審計工作經(jīng)驗,

  2、會計師或?qū)徲嫀熤屑壖耙陨下毞Q,或持有CIA(注冊內(nèi)審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內(nèi)控師)等相關(guān)資格;

  3、熟悉國家法律、法規(guī)、會計準(zhǔn)則、審計準(zhǔn)則以及稅法專業(yè)知識;

  4、財務(wù)、金融、管理學(xué)或法律相關(guān)專業(yè)。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇29

  1、組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;

  2、按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進(jìn)行審計稽查,防范舞弊風(fēng)險;

  3、審計預(yù)算執(zhí)行情況,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行;對財務(wù)管理工作進(jìn)行穩(wěn)健性審計檢查,減少公司財務(wù)風(fēng)險;

  4、根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇30

  崗位職責(zé):

  1、協(xié)助集團(tuán)審計總監(jiān)制定部門年度、月度審計計劃;

  2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通;

  3、組織審計組成員按審計程序?qū)嵤⿲徲?對審計項目的開展進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督和指導(dǎo);

  4、維護(hù)并監(jiān)督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務(wù)的完成情況;

  5、參與本部門員工的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、績效等各項計劃的制定和執(zhí)行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;

  6、完成上級交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、熟悉大型集團(tuán)公司內(nèi)部內(nèi)控、內(nèi)審流程,理論體系等;

  2、統(tǒng)招本科以上審計相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

  3、知名集團(tuán)公司審計相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經(jīng)理薪資:面議

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇31

  1、主要對財務(wù)、人事、行政、工程立項評估、采購管理、工程概預(yù)算等內(nèi)控管理方面的.研究工作

  2、優(yōu)化完善審計程序

  3、按年度審計計劃,進(jìn)行審計前的準(zhǔn)備,收集被審計單位經(jīng)營信息及內(nèi)控情況,進(jìn)行初步審閱;參與討論審計重點和程序方法

  4、根據(jù)分工執(zhí)行審計程序,做好工作底稿及審計小結(jié);及時向建筑板塊審計負(fù)責(zé)人匯報審計發(fā)現(xiàn)

  5、起草審計報告,整理歸檔審計底稿等檔案

  6、監(jiān)督被審計單位對整改方案的落實執(zhí)行情況,對整改證據(jù)進(jìn)行檢查驗證,評價整改效果

  7、起草整改跟蹤報告,收集整改證據(jù)等檔案

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇32

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)審計、離任審計及財務(wù)審計;

  2、負(fù)責(zé)獨(dú)立組織開展相關(guān)內(nèi)部管理審計、內(nèi)部控制評價;

  3、負(fù)責(zé)公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的搭建和完善;

  4、負(fù)責(zé)公司管理體系建設(shè),建立健全各項制度、準(zhǔn)則及操作流程;

  5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)下屬,組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部各項資源。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、審計、法律、管理類專業(yè);

  2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內(nèi)部審計師等職業(yè)資格;

  3、國內(nèi)知名企業(yè)審計工作經(jīng)驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業(yè)工作背景;

  4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務(wù)系統(tǒng)及各種零售erp系統(tǒng);

  5、有優(yōu)秀的表達(dá)及溝通能力,有較強(qiáng)的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強(qiáng)的原則性和抗壓能力。

  審計高級經(jīng)理崗位

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé) 篇33

  1、主要負(fù)責(zé)部門外出、出差任務(wù),根據(jù)審計項目情況和審計小組任務(wù)安排,實施日常審計工作。

  2、審計期間負(fù)責(zé)翻閱憑證、在財務(wù)軟件中導(dǎo)出賬目,核對賬目情況,查看人事部資料、采購資料、資金資產(chǎn)盤點表。

  3、根據(jù)各信息系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù),與財務(wù)信息做比對,與相關(guān)人員問詢,將發(fā)現(xiàn)的問題做成審計底稿。

  4、根據(jù)審計工作取得資料,與公司、國家、行業(yè)的制度與規(guī)定等作比較,查找不合理、違規(guī)、需要整改事項、需要完善的`行項,形成審計問題報告。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)審計、離任審計及財務(wù)審計;2、負(fù)責(zé)獨(dú)立組織開展相關(guān)內(nèi)部管理審計、內(nèi)部控制評價;3、負(fù)責(zé)公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的'搭建和完善;4、負(fù)責(zé)公司管理體系建設(shè),建立健全各項制度、準(zhǔn)則及操作流程;5...

  • 審計助理崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、在指導(dǎo)下完成分配的工作,協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;2、負(fù)責(zé)在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,設(shè)計和制作各種測算、統(tǒng)計樣表;3、協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告;4、完成部門交辦的其他相關(guān)事務(wù);5、參與和接受指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。...

  • 財務(wù)審計師崗位職責(zé)具體概述(精選28篇)

    1、掌握審計和財務(wù)相關(guān)專業(yè)知識,熟悉財經(jīng)、審計政策;2、具有解決財務(wù)審計中較復(fù)雜問題的能力;3、具有豐富的財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鲗嵺`經(jīng)驗,能獨(dú)立組織開展項目審計工作;4、能有效地指導(dǎo)低層級人員的工作。...

  • 審計稽核職責(zé)具體內(nèi)容(精選9篇)

    1.帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)組成部分的審計;2.獨(dú)立承擔(dān)中型項目的匯總及合并工作;3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量;4.對項目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的問題;5.對項目組成員進(jìn)行...

  • 2025年出納審計稽核崗位職責(zé)(精選3篇)

    1.在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真積極地開展財務(wù)收支審計工作,向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報告工作。2.熟悉有關(guān)財經(jīng)和審計工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴(yán)守審計紀(jì)律,恪守審計職業(yè)道德。4.掌握會計、審計及其相關(guān)專業(yè)知識。...

  • 審計經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求(精選29篇)

    1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。...

  • 審計總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé)(精選33篇)

    1、負(fù)責(zé)部門管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計劃,并監(jiān)督計劃的落實;3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排,并對下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作的順利開展;...

  • 審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍(精選33篇)

    1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務(wù)審計;3、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對特定工作流程或風(fēng)險事件開展專項審計、檢查或自查工作;4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信...

  • 審計崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,梳理風(fēng)險清單,建立風(fēng)險體系,以確保符合內(nèi)外部對于內(nèi)部控制的`管理需求;3、負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法以及執(zhí)...

  • 土建審計崗位職責(zé)(精選4篇)

    崗位職責(zé)成本審計(土建)仁恒置地集團(tuán)仁恒股權(quán)投資管理(上海)有限公司,仁恒職位描述:1、制定成本、工程、設(shè)計等開發(fā)管理工作的風(fēng)控審計工作計劃和審計工作方案;2、負(fù)責(zé)通過過程監(jiān)控或事后專項審計的方式對工程類采購、簽證變更、工程預(yù)結(jié)...

  • 崗位職責(zé)
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