采購員崗位職責(精選35篇)
采購員崗位職責 篇1
設備采購員新天藥業貴陽新天藥業股份有限公司(分支機構)崗位職責:
1、審核各部提報的設備及備件采購申請,檢查品名、規格是否正確,需求數量是否科學合理;
2、定期核實設備及備件的庫存數量,根據設備屬性及消耗情況,計算合理購買數量;
3、分類匯總設備及備件的采購申請,編制采購計劃并提報。
任職資格:
1、本科以上學歷,機械相關專業;
2、有1年以上相關工作經驗,有醫藥化工企業工作經驗優先。
采購員崗位職責 篇2
職責描述:
1、負責統購資材的談判、匯總及協調,協助各工廠統購資材溝通協調及反饋問題的整理、解決;
2、與新產品開發相協調,進行供應商的初選、考察、評估和維護;
3、協調與r&d、mkt、工廠、供應商等各部門之間溝通、傳達、協商工作,并提供有效地意見及協助;
4、負責主要資材市場行情的收集及分析匯總;
5、熟悉進出口采購業務流程,處理進出口相關業務事宜。
6、負責各工廠采購資料的收集、整理、歸檔等工作;
7、完成上級交辦的其它工作。
任職要求:
1、英語6級,英文聽說流利;
2、熟悉辦公軟件,有良好溝通能力及團隊合作精神。;
3、有食品安全、標準相關知識;
4、有物流管理、財務管理、倉儲管理、產品知識相關培訓或知識;
采購員崗位職責 篇3
1.負責外出采購,包括進行市場調査,選擇合適的供應商,與供應商進行談價,簽訂買賣合同并負責貨品在運輸過程中的安全。
2.豐富自己的商品知識,掌握市場信息,有商業靈敏性和適應性。
3.熟悉本店情況,頭腦清醒,善于思考,善于洽談價格。
4.了解需求動向及價格變化。
采購員崗位職責 篇4
一、按生產計劃要求到公司規定的供應商處采購。
二、做好供應商的付款申請。
三、嚴格按照材料計劃的數量、規格、型號采購,不得搞計劃外的'盲目采購。
四、搞好調查研究,掌握市場信息。
五、熱愛本職工作,忠于職守,按時完成采購任務,樹立為生產,工作服務的觀點。
采購員崗位職責 篇5
1.掌握酒店各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。
2.嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,經研究后方可實施。
3.采購物品應做到擇優選擇、物美價廉。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣品、信息,供經營部門參考。
4.經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購。積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨。盡量避免積壓商品,提高資金周轉率。經常與倉庫保持聯系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟地安排好各項事務。
5.嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收。根據銷售動向和市場信息,積極爭取訂購貨源,按“暢銷多進、滯銷不進”的原貝IJ,保證貨源充足。
6.各部門急需的物品要優先采購,并做到按計劃采購。認真核實各部的申購計劃,根據倉庫存貨情況,訂出采購計劃。對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃工作。
7.嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、受賄,在平等互利的前提下開展業務活動。購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要及時,不得隨意拖賬掛賬。
8.努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪業務要熱情有禮,外出采購時要注意維護酒店的禮儀、利益和聲譽,不謀私利。
9.嚴格遵守酒店的各項規章制度,服從上級領導的分工安排。
采購員崗位職責 篇6
一、對生產急需物品,必須全力以赴積極采購。
二、貴重物品,訂制品應會同有關部門看樣品后采購。
三、了解市場行情,進行貨源調查,擇優選擇,做到物優價廉。
四、完成領導交辦的其他工作。
采購員崗位職責
采購員崗位職責 篇7
直接上級:工程部主管
直接下級:無
工作概述:采購管理處所需物資,降低采購成本。
(一)工作職責:
1.執行公司質量體系文件和管理處有關規定,按時完成管理處物資采購工作。
2.熟悉住宅區管理與服務所需物資的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商背景。
3.按照管理處采購計劃,及時采購所需物資。
4.采購物品入庫時按程序辦理入庫手續。
5.采購標準以優質、優價為宗旨。采購物品要勤跑多問、貨比三家,注意節約資金,力求選購價廉物美的物品,不采購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。
6.遵守財務制度,費用支出有憑有據,執行驗收程序,采購的物品及時報銷,日清月結。
7.妥善保管現金、支票,防止丟失被盜。
8.定期提交供應商評審報告,提議進行供應商評審,提報合格供應商資料,供領導參考。
9.完成領導交辦的其他工作。
(二)溝通職責
A.外部溝通:
1.與供應商保持良好溝通,及時了解最新市場行情。
2.在與供應商溝通的過程中,應做到相互尊重,體現良好的職業操守,自覺維護公司利益,樹立良好形象。
B.內部溝通
1.與直接上級的溝通:與上級保持良好溝通,及時反映采購過程中的各種情況,以便做出相關的決策。
2.與倉庫管理員保持良好溝通,聽取倉庫管理員對采購工作的意見和建議,以便改善工作。
3.與管理處全體人員保持良好溝通,了解物資使用情況,及時改善。
采購員崗位職責 篇8
崗位職責
1.根據公司有關原材料采購標準,收集供應商信息,進行綜合評比,選擇合格的材料供應。
2.負責對工程項目的材料采購,供應工作,保證質量、效率和滿意度。
3.編制材料采購成本控制策劃及預算并與商務計劃調度中心及財務部進行合議審定。
4.負責采購成本控制在限額指標之內。
5.負責材料供應商招投標評審及材料采購合同的管理。
6.負責公司與材料供應商的結算工作。
7.負責建立、健全各項目使用材料臺帳,控制工程材料成本。
8.參與工程標書和工程承包合同的評審,參與材料有關的不合格品的評審。
9.建立內部客戶管理制度,收集和了解其他部門對采購供應工作的要求。
10.負責本部門檔案資料的收集、整理、傳遞,保證檔案資料的完整、安全、有效。
11.負責參與商務計劃調度中心制定統籌計劃、安排財務預算、采購計劃等計劃制定工作并提出合理化建議。
12.負責采購原材料的物流配送工作,合理安排物流配送車輛,降低物流配送成本。
13.負責外部分包單位信息收集,廠家評定等工作。
14.負責項目洽商變更成本控制的審核及廠家評審等工作。 15.負責對勞務分包合同、設備租賃合同評審工作。
采購員崗位職責 篇9
職責描述:
1、全面負責公司產品采購工作,包括:詢價,比價,簽訂采購合同,驗收和評估及反饋匯總工作;
2、質量異常情況的現場處理及預防整改措施跟進;
3、調查,分析和評估目標市場,確定需要開發新品計劃及采購時機,制定部門的短,中,長期工作計劃;
4、與倉庫保持良好的合作溝通,保證合理的庫存量。
任職要求:
1、建筑專業大專及以上學歷,精通圖紙,規范;
2、有建筑行業采購經驗,熟悉商業談判和合同條款;
3、熟悉各類建筑材料的市場行情,懂得采購策略和采購技巧;
4、具備優秀的議價能力,以及開發新供應商,對合格供應商進行評監管理的能力;
5、熟悉采購作業流程(從供應商選擇,材料采購,供應商的管理與評監等);
6、有自駕車的優先考慮。
采購員崗位職責 篇10
1.認真學習國家的法令、法規及學校的規章制度,堅持勤儉原則,不謀私利,在采購中做到精打細算、不收取回扣,一經發現收取回扣,按回扣200%罰款,嚴重者報學校處理,金額較大者報執法機關處理。
2.根據安排負責教學、生活、水電器材等所需各項物資的采購。購買時按規定憑申請單購買,申請單應有部門負責人簽名及主管領導審核意見。
3.在執行采購計劃時先與倉庫聯系,根據庫存量確定購入量,避免物資積壓。堅持勤跑多問,選購價廉實用、質好的商品,一但發現有假冒或變質現象立即退貨、領回貨款。
4.努力學習技術業務,熟悉教具、器材、生產設備的性能、規格、用途。采購時應堅持輕重緩急原則,保證生活、教學的需要。
5.購回物品,應及時驗收入庫。當發現商品性能、規格、質量有問題或數量不足時,要及時檢查補救,退換、退貨并領回貨款。
6.妥善保管一切發票。發票上要有經手人、驗收人、倉庫管理員、部門負責人、分管校長、校長簽名;凡大宗物品和高值大額物品,除上述手續外還要經學校領導審核。
7.經審核、驗收的各類發票應及時交財務人員辦理結賬手續;凡預借款按財務有關規定及時結賬。
8.經常了解市場物價行情,并征求各部門對物品使用情況的意見;經常向倉管人員了解各類物品庫存情況,共同搞好計劃供應與各項管理工作。
9.搞好協作,外出采購時如需用車,要與司機密切配合,確定經濟、安全行車路線,不斷提高工作效率。
10.重大事情及難以解決的問題應及時向主管領導匯報并完成領導交辦的其他工作。
采購員崗位職責 篇11
1、要求采購人員必須政治立場堅定、堅持四項基本原則,廉潔奉公、辦事公道、品德高尚、誠信守法。
2、能夠充分、正確理解并認真貫徹執行集團公司及商場的政策、方針以及規定,能夠嚴格執行相關的管理制度。
3、能夠堅持清正廉潔,以集團公司及商廈利益為先,嚴格遵守財務制度、不索賄、受賄,在平等互利下開展業務活動;注意維護商廈的禮儀、利益和聲譽,不謀私利,克己奉公。饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪。
4、能夠認真貫徹執行合同法,嚴格審核合同款項,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。訂購業務,必須上報主管經理或商廈主管領導,研究后方可實施。
5、能夠對市場調研,熟悉市場行情,精確把握市場動向,提供符合商廈要求的供應商名單,建立合格供方檔案。
6、能夠熟悉、精通所管商品的技術參數,規格型號,市場狀況,市場價格,市場來源,進貨渠道,價格動向及走勢,填寫相關表格、提交采購分析和總結報告,給商場的采購調整和結構分析提供參考意見。
7、能夠及時準確的同業務人員、技術人員、供應商溝通,把握、研判所管商品的市場供應情況、質量狀況,能夠及時準確的了解所需單位的計劃及資金狀況和成本控制情況,合理安排商品的供貨時間、付款及賬期。
8、急用的物品要優先采購,要做到按計劃采購,認真核實所需商品的申購計劃,根據倉庫存貨情況,定出采購計劃,對定型、常用物資按庫存規定及時辦理,主動與請購人員聯系,核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等,避免差錯,按需進貨,及時采購保證按時到貨。
9、采購商品應嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收,根據銷售動向和市場信息,積極爭取定購貨源,根據“暢銷多進、滯銷不進”的原則,保證商品貨源充足。積極開拓貨源市場,堅持“貨比三家,比質比價,擇優選購”的采購原則,嚴把質量關,杜絕假冒偽劣商品的流入。按“誰經手誰負責”的原則,要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責,要盡可能多渠道采購,降低采購成本,提高采購質量。
10、填寫好相關單據、票據;做好檔案歸類整理工作。
11、與倉管員經常溝通,了解商品銷售情況,以銷定購,了解庫存情況,對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數”,有計劃、有步驟地安排好日常工作。防止商品積壓,做好商品銷售的周期性計劃工作。每天要對申購的商品進行跟蹤清查,首先要完成的是重要且緊急的商品請購,以此類推。
12、努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪業務要熱情有禮。
13、購進商品要做到單據(發票)隨貨同行,堅持“憑單采購”的原則,購進的一切商品要及時通知請購人員或要貨負責人,按規定辦理驗收入庫、清點手續。共同把好質量、數量關交倉管員驗收與交接,報賬手續要及時清晰,不得隨意拖賬掛賬。
采購員崗位職責 篇12
一、需求物資申請審批流程
1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負責人審核簽字,報公司分管核準后提交采購部安排采購。
2、臨時急用物資可電話申請分管領導同意后進行采購,回廠后及時補辦申購手續。
3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執行此流程。
二、采購員詢報價制度
1、采購物資價格在50元下時,最少詢價兩家以上。
2、采購物資價格在50元以上時,最少詢價三家以上。
3、采購員填寫詢價單,并在財務報銷時一同附在報銷單據上。
4、采購員必須建立供應商臺帳,對供應商進行必要的登記,以便日后的查詢及管理。
三、驗收入庫
1、所有物資采購后經檢驗員檢驗合格,倉管清點數量無誤并簽字后才能入庫。
2、采購物資必須辦理入庫后才可領用。
3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續。
四、相關單據的管理
1、采購物資原則上要盡量開據正式發票。
2、食堂采購要填寫日采購明細單。
3、報銷票據上貨物名稱、數量、金額要清淅,注明供應商地址,帶公章及有效聯系電話,食堂采購單上要注明賣家的聯系電話。
五、財務審核及監管
1、采購借款應于完成采購當天還款報銷,超過兩天以上的不予以報銷,未結清前一次借款的不得給予新的借款。
2、財務部負責對報銷單據進行審核,不符要求的不予以報銷。
3、財務部承擔采購價格的審計職責,負責對采購價格的審查審核,每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的10%,具體方式可采用現場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報分管領導及總經理。
采購員崗位職責 篇13
1。協助開展采購工作,協助上級或者領導開展采購工作,采購的詢價、比價、優質供應商篩選,對在途貨物進行跟蹤,及時催交貨物。
2。采購合同管理,負責各類采購合同管理,打印,保管,錄入登記等,對采購合同進行校對、請款等工作,每月對采購合同按規定進行分類歸檔。
3。報表制作,負責制作各類采購報表的;
4。供應商信息管理,負責管理公司采購供應商信息,管理類各供應商名冊和聯系方式等,做電子檔和紙檔保管工作。
5。每月與財務對帳工作,負責與財務部每月進行一次對帳工作,包括付款申請或票據回收等工作,這些都需要每個月完成的哦。協助采購與財務部進行采購款項對賬工作。
6。跟蹤貨物入庫,協助領導及時跟蹤貨物入庫情況,包括貨物在運輔過程中出現的問題解決等。保證采購貨物的及時性。
采購員崗位職責 篇14
職責描述:
1.在項目經理及主管負責人的領導下,負責現場材料采購、管理,及時提供用料信息,組織料具進場,
2.加強現場材料的驗收、保管、發放、核算,保證生產需要,努力做到降低消耗,場容整潔,現場文明。
3.按規定做好材料的質量驗收和數量清點,按物資的不同種類和所處的不同狀態給與明顯標識,防止混用,
4.確保材料的合理配置、及時回收工作,做好各類材料進場和退場記錄;
任職要求:
1、25-50歲,建筑材料或工民建等相關專業,中專及以上學歷,有駕照,材料員證優先;
2、較好的溝通協調能力和組織計劃能力,有吃苦耐勞的精神;
3、具有電腦辦公軟件操作能力,要求1年以上項目物資管理方面經驗,熟悉環保型材料的選用;
4、熟悉建筑材料,具備能判斷材料的質量是否符合要求的方法;
5、熟悉施工現場一線工作要求,能適應施工現場工作環境,能夠接受公司外派安排者優先考慮。
采購員崗位職責 篇15
1、負責合同清單外的物料采購工作:尋找供應商、詢價比價、提供采購建議、確認報價及樣板、提供數據建立物料代碼、安排文員下單、跟進回貨、處理退換貨等;
2、監督所負責的科目的交貨情況,及時安排采購合同簽訂及貨款支付,確保交貨的及時率及合格率,協助文員處理逾期交貨及交貨異常等事務;
3、實施供應商月度評估,并跟蹤改善措施執行的情況;
4、有計劃或按上級指示開發新供應商:三方比價、供應商實地考察、給予評估意見、提交相關資料文件供上級審核;。
5、有計劃或按上級指示開發新產品,不斷優化產品結構,協助上級組織供應商前來我司召開新品發布會;
6、定期或按上級指示開展市場調研,并做書面報告,提供有效的市場信息給管理層決策之用
7、嚴格執行采購管理制度及流程,使各項工作合乎制度要求
8、完成上級安排的其他任務。
采購員崗位職責 篇16
1、嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定,努力提高自身的業務水平,樹立為生產服務的觀點。
2、負責對現有的供應商資料進行整理,歸檔,建立供應商名冊。并對供應商進行品質,交貨期,價格,服務,信用等能力進行評估。
3、根據請購單和公司生產需求制定采購計劃,要求其對訂單上的采購品種、數量及交貨日期等相關信息進行確認。
4、采購訂單如在執行期間需要變更,撤消,圖紙更新時,必須和供應商及時溝通,確保供應商提供物料保證公司的需求。
5、負責跟催采購訂單的到貨情況交貨的前一個星期,要求供應商針對未交貨的訂單提供具體的交貨安排,如果供應商不能按時交貨的,則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因,和具體推遲交貨的名稱,數量和日期。
6、負責物料的驗收及入庫物料到達公司后,根據實際情況,可以直接入庫的物料則下推入庫單據;需要質檢的物料,則下推請檢單據,同時把物料放在待檢區。并協助倉管員進行來料清點。如果物料數量或型號不對,及時和供應商聯系,得到對方的確認。并修改相關單據。
7、負責對質檢不合格物料的處理物料在質檢部門檢驗不合格時,及時聯系供應商。可以現場返工的,要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料,及時退貨,并要求供應商在最短的時間內提供后續的解決方案,在請示后,得到批準立即執行并進行跟蹤。
8、采購訂單完成后,負責和供應商對賬,并要求供應商及時開票。收到發票后,把采購訂單和入庫單據整理好一并交給財務人員。
9、根據與供應商協商好的付款條件,要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的,應該提前告知供應商情況和推遲的.時間。
10、負責新的供應商的開發和培養。對新的供應商進行詢價、比價、議價,并上報相關信息:交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件、付款方式、是否提供票據、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后,進行物料的試樣,做好試樣產品跟蹤表記錄。試樣成功后,則把相關的資料整理成冊,以確保供應渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。
采購員崗位職責 篇17
崗位職責:
1、與供應商確認產品信息,詢價并且比較價格;
2、完成采購訂單制作,確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;
3、做貨物入庫相關單據,完成采購貨物的入庫;
4、與其他部門積極配合,完備采購系統數據;
5、根據客戶需求開發原料、包材供應商。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,國際貿易及相關專業,懂韓語者優先;
2、有化妝品行業采購經驗、有開發新供應商經驗優先;
3、良好的`溝通能力、談判能力和成本意識;
4、英語優秀或懂韓語者優先。
4、工作細致認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神;
5、品行端正,為人誠懇,有良好的職業素質。
采購員崗位職責 篇18
(1)采購計劃編排,物料的訂購及交貨期控制。
(2)訂購單的下達。
(3)物料交貨期的控制。
(4)查證進料的品質和數量。
(5)進料品質和數量異常的處理。
(6)與供應商有關交貨期、交貨量等方面的溝通協調。
(7)辦理支付貨款事宜。
采購員崗位職責 篇19
1、制定項目采購計劃;
2、組織、實施項目工程物資采購工作;
3、負責采購合同管理與執行;
4、進行供應商調查、評審與管理工作;
5、完成公司安排的其他采購部相關工作
采購員崗位職責 篇20
1、認真執行采購管理規定和和細則嚴格按采購規定價格、質量采購、做到及時合理降低物品采購成本,對物品做到標證齊全,票物相符、物賬及時。
2、掌握市場行情,“按質優、價廉、的原則”貨比三家,擇優采購。注意悼念市場信息,及時向部門領導反饋市場價格和有關信息,合理安排采購順序。
3、嚴格采購質量關,物品選擇部門審核定樣,對不合格的商品絕不購入。
4、加強與驗收、保管人員的協作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。
5、供貨產品質量,供貨能力,信譽等方面在現有供應商基礎上不斷要求新的供應商,以確保供應貨源的豐富選擇范圍。
6、負責與供貨購合同,并隨時掌握合同履行情況、合同中必須注明,我公司對產品質量要求、供貨時間、價格、結算方式等條款。
7、負責市場行情的調查,資訊收集管理、及時上報以便及時調整采購策略。
8、負責對供應商進行詢價、比價、議價,并撰寫詢價報告。
9、與供應商加強溝通與聯系,確保貨源充足、穩定,交貨時間準確,并處理采購異常、還損貨與補償事宜,確保公平利益。
10、遵守公司規章制度、廉潔自律,大公無私的職業道德,做到誠實虛心,盡職盡責,不斷學習業務知識提高業務工作能力。
采購員崗位職責 篇21
1、進貨后須經驗收人、收貨人認真驗收,做到手續清楚,結賬及時。
2. 在采購中因工作失職造成的經擠損失和事故,采購人員必須負責。
3. 協助食堂總監做好食堂管理工作,配合做好食堂常規日常工作,認真做好責任區的清潔衛生工作。
4. 除完成本職工作外,還要積極完成領導交辦的其他工作任務。
食堂采購員崗位職責
采購員崗位職責 篇22
1、采購員必須遵守國家法律法規和采購制度,不得違法采購腐敗霉變食物,嚴格杜絕“回扣”的違法行為。
2、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家,低價優質,降低成本,樹立服務學生的理念,自覺接受監督。
3、采購員根據各食堂的需要及時采購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫,并填寫入庫單,發票交食堂保管員簽收,出納憑據付款(票據要求字跡清楚)。
4、采購員必須堅持原則,不照顧關系購進低質高價的物品。
5、加強對現金和票據的管理,丟失責任自負。
6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次,合同賬目在次月5號結清。
7、需購進批量物資,提前三天報告中心,確保資金周轉到位。
8、努力學習,提高自身的業務水平,不斷改進工作,樹立服務于學生的思想,力爭作的踐行者。
9、完成領導交給的其它工作
采購員崗位職責 篇23
1) 認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則,努力提高自身采購業務水平。
2) 采購人員必須了解相關物料的專業知識,避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。
3) 采購人員應密切注意市場行情的變化,掌握市場信息。
4) 采購人員應經常深入賣場,了解商情、客情,以期創造最佳的采購業績。
5) 經常做市場調查,掌握競爭對手的商品構成、價格策略、促銷手段。并采取相應對策。
6) 對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、招待、贈品等,違者將按公司有關規定處理。
7)必須按照公司的采購程序進行采購,采購時需有申購部門領導簽字及本部門領導批準的《物資申購單》方可采購。
8)接到采購通知后,采購員必須及時,按質按量的完成采購任務。
9) 嚴把物料質量關,購進物料必須附有質保書及相關的合格證明,特殊物料如種子、化肥、農藥、農膜等投入品需附有相關的檢測報告及產品認證證書。
10)物品購入后,必須及時入庫,并配合倉管員做好驗收,如果驗收不合格,采購員必須及時要求供貨方做出補償或退貨。
11)采購員不得私自將相關物料交給當事人(特殊情況經部門領導同意除外),不得私自藏匿公司財產。
12)購買物料時,采購員必須索要正規發票及采購單,同時完成發票的報銷.
采購員崗位職責 篇24
1、負責進行采購方面的工作;
2、管理采購合同及供應商文件資料,建立供應商信息資源庫;
3、協助電子商務網絡銷售進行網上詢價。咨詢。進行供應商的聯絡、接待工作;
4、制作、編寫各類采購指標的統計報表;
5、負責制作并管理出入庫單據及其他倉庫管理單據;
6、完成領導交辦的其他任務。
采購員崗位職責 篇25
1、按流程執行采購任務,包括:詢價、比價、考察、采購合同的談判等;
2、采購訂單開單,交貨完成情況的跟進和相關資料的匯總、分析、存檔;
3、開展市場調查,包括:市場信息和供應商信息的收集和調研;
4、合作供應商關系開拓、維護、管理。
采購員崗位職責 篇26
1.采購原料要堅持:“質量第一”的原則。
2.廣泛收集信息,堅持多渠道少環節,盡量為公司采購到貨真價實的原料和獸藥。
3.采購員收集公司原各類商品、原料在近期內的生產廠家、聯系人、聯系電話、商品規格、單價等匯制成冊,以便采購。
4.采購貨物的價格、數量、規格、質量標準、付款方式等情況應事先向總經理詳細報告,并帶回樣品,取得公司領導同意并經各單位負責人認可后方可與供方簽協議進貨。未經批準,自作主張,自定價格,所進貨物,由采購員負責,公司概不負責。
5.采購員嚴把質量關,禁止購進發霉變質和不符合公司規定質量標準的原料以及偽劣獸藥疫苗及飼料添加劑,否則由采購員負責退貨,由此發生的費用和損失由采購員全部負責。
6.采購員不能以公司的名義和職務之便從事個人商業活動和為其它單位服務,發現此類現象解聘。
7.采購員不能敲詐、拿回扣或收受顧客的賄賂,損害公司的利益,如發現以上事例,除沒收賄物、賄款外處以3-5倍的`罰款。
8.要按時保證各豬場計劃所需原料、獸藥、疫苗的準時供應,如因其個人原因造成供應延誤,處以200元以上罰款。生產科長職責生產技術科是全場生產技術的中樞,是種豬選育的具體執行者。在生產中即擔負著調度、指揮、協調、督促、檢查的職能作用,又肩負起生產統計、資料整理、生產分析、承包結算等重要任務。
1.按照工廠化養豬工藝流程特點,做好全場生產的統籌、安排、組織、調度、協調,保證全年生產計劃的落實和各階段生產正常進行,豬群正常周轉。協助領導加強日常管理工作的督查,確保周日制生產操作程序落到實處。
2.服從領導指揮,堅決貫徹和落實各項生產技術措施,督促各項措施在生產中到位,本著一切服從生產的觀點,作好生產技術咨詢、指導工作。
3.做好生產統計工作,每月25日之前及時準確編制、上報各種報表,延誤1日對場長和生產科長按50元/日處罰。不定期對生產形勢做出分析,為場領導決策提供可靠的依據;做好種豬資料的基礎統計工作,為選育種豬提供準確的數據資料。
4.隨時掌握生產情況,及時向領導反饋生產環節的動態,迅捷地在各車間傳遞各種資料,積極地為生產第一線服務。5.生產技術科將所有育種、生產、銷售等資料和數據輸入電腦,逐步實行電腦管理。
6.生產技術科每月做好承包人員的工資結算和每年承包合同修改制定工作。
7.及時完成領導分配的其他工作。
采購員崗位職責 篇27
1、建立完整的進貨渠道,根據材料的具體情況和公司質量要求的條件,對每種材料建立3-5個供貨點,以求供貨平穩,收集一線商品供貨信息,建立完善的供應商檔案。
2、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息,了解供應商和材料供應價格。
3、根據各部門提供的材料采購申請單,分明類別,逐項登記,建立采購材料臺帳,嚴禁私自更改材料采購申請單內容。嚴格按照材料采購申請單所列明的品牌、數量尺寸購買。
4、各種材料采購前必須貨比三家,在保證質量的前提下真正做到價廉物美,填寫有關采、購表格。
5、對大宗物資的采購或者市場價格有大的浮動情況下必須向經理請示匯報。
6、對于大宗采購需建立材料供貨合同臺帳,嚴格履行合同,遵守合同法,明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、發生糾紛以及后期賠償的處理方法。
7、材料交接時需要求接收人填寫材料交接表,與材料采購申請單進行逐項核對。因接收人疏忽大意未認真清點造成后期工作無法開展的由接收人出面處理。
8、材料驗收時發現質量問題,采購員應在當天負責處理,最遲不得超過二天。由退貨發生的費用,由采購員負責向供貨廠商協商。
9、各種材料在使用過程中若發現質量問題,采購員必須跟供貨廠商交涉協商賠償事宜。
10、采購單在材料驗收合格后應在當天報銷,最長不得超過二天。
11、負責指導公司采購工作的規范化
12、對違反以上采購規定的行為每次處罰200元。
采購員崗位職責 篇28
1、負責元器件的詢價、議價、談價,下單及后續跟進;
2、開發優質供應商并維護,配合銷售按質按時完成采購需求,
3、制定采購訂單、合同,付款的執行,辦理入庫、追發票等相關手續。
采購員崗位職責 篇29
1、樹立“質量第一”的思想,堅持“按需進貨,擇優采購”的原則,嚴格按照企業制定的進貨質量管理程序購進藥品,把好進貨質量關.
2、負責編制藥品購進計劃,并具體實施。
3、認真審查供貨單位及供貨單位銷售人員的'法定資格,從合法的供貨單位購進合法和質量可靠的藥品,不與非法單位發生業務往來;建立供戶檔案。
4、簽定購貨合同必須內容完整、規范,按規定明確質量條款或提前與供貨單位簽定注明有效期限的質量保證協議書。
5、嚴格按規定進行首營品種、首營企業的審批。
6、購進藥品應有合法票據,及時做好購進記錄,并做到票、賬、貨相符,藥品購進記錄應按規定保存。
7、積極協助質量管理人員索取藥品質量標準及檢驗報告書,以及退、換貨工作。 篇九;醫院藥械采購員崗位職責
1、認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則,努力提高自身采購業務水平。
2、按時按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂采購合同,督促合同正常如期的履行,并崔討客戶欠貨,妥善處理退貨或索賠款項。
4、嚴把采購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物資均須附有質保書或當場(委托)檢驗,協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5、負責辦理藥品、衛材、器械等驗收、運輸入庫、清點交接等手續,及時按醫院規定的財務手續、辦理時間送交財務部入賬、辦理匯款手續。
6、收集一線商品供貨信息,對公司采購策略提出參考意見。
7、做到以公司利益為重,不索取回扣,業務單位送給采購員的錢物要上繳公司;遵守國家法律,杜絕經濟犯罪。
8、完成院長臨時交辦的其他任務。
采購員崗位職責 篇30
1、 負責結構件的采購執行工作;
2、 負責訂單下達、跟進、異常問題處理,確保物料交付;
3、 供應商的輔導、管理、考核;
4、 協調計劃、供應商,制定未來幾個月的需求預測并對其進行交付風險評估;
采購員崗位職責 篇31
一、市場調查
1、調查方式:全面采取詢問法、報價法、咨詢法。
2、商家調查:
①鮮活商家主要調查商家實力背景、商家貨源(供應商)、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經營年限等;
②佐料干雜商家調查,除以上幾種情況需調查外,還需調查其是否有長期一級供應商。
3、產品調查:根據本公司常期需用品,消耗易比較大的品種(如:雞精、花椒等),調查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產品的供應商,產品本身的季節應對價格和貨源的影響。
4、價格調查:主要是供應商以外的價格調查,以評估供應商價格高低。
5、區域市場調查:各大市場和周邊市場貨源和價格調查,以便對采購訂價做參考。
6、調查報告:
①價格調查(價格變動表)至少每三天出具一次;
②商家調查、產品調查、區域市場調查每年(或季度)出具一次;
③某項商品(原材料)因季節不等,控制因素影響價格波動較大應及時做出價格變動報告。
二、采購價格組成
1、商家報價:商家每月報價一次,主要原材料,大宗原輔材料,受季節影響較大的原材料商家應每十天報一次價。
2、質檢、財務、等相關人員組成價格調查小組,不定期的組織市場調查,包括市場價格調查,商家調查等
3、采購要隨時對市場進行調查,每周至少要進行一次全面的商品價格調查。
4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。
5、平時,商家供應價(入庫價)要與采購市場調查價相比,發現問題,即時協調供應商,調整當期和后期商品價格,差距較大的,應查明原因,如是供應商原因(欺詐等)立即終止合作,并按協議追回經濟損失。
6、平時,市場價格調查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距,應查明原因,并即時處理,針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法:(1)調整價格(2)追究采購責任。
7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素(采購時段、季節因素等)。
三、供應商確定
1、根據以上調查確定商家(考慮綜合因素)。
2、市場調查報告(商家)經執總審閱后,確定商家。
3、每類商品最低確定三個供應商(一主、兩次)。
4、能簽訂合同的簽訂合同,不能起草合同的,質檢部門需對供應商加以調查和確認,并做出確認書。
5、簽訂合同按照合同管理制度執行。所有和供應商均須與公司簽訂業務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質量、價格、數量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時,商家應承擔的責任和賠償內容。
6、所有供應商原則上采取送貨上門,月終結算方式。
7、每半年對供應商調查一次,不行的另選商家,其資格合乎條件的繼續簽訂合同。
四、物資采購
1、根據合同法的申購單,咨詢三家報價,選擇價低廠家采購,自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。
2、商家送貨上門的,采購應和質檢、保管及驗收相關人員一起,對其商品價格、數量作驗收,價格、數量不符者要提出退貨或補貨。
3、相關部門驗收合格后,采購應在驗收入庫單上簽字,必須認真核對貨物的價格和數量、金額,如有不符,不得簽字。
4、平時采購要擬定采購計劃,先購急需用品和原材料,后購其他物品,切實保障生產經營正常進行,如影響營業,造成損失的,采購部承擔相應責任。
5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求,當經營用原材料達到最低儲備量時(酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品),應提醒相關部門辦理相關申購手續。
6、供應商因送貨時間過長影響到營業為標準和價格與市場價不符者,采購應按合同有關合同規定追究其經濟責任或尋求解決辦法。
7、如因質量問題與其他驗收人員意見不一致的,應已不影響營業為前提,口頭匯報執總或相關部門經理,尋求解決方式,事后可書面呈報總經理。
8、采購對購進物資的質量應嚴格按照有關質量標準檢驗。
9、如有問題立即退貨,不得姑息供應商,如采購和其他驗收人員認定物資品質等級有問題的,應按實物等級入庫和計算金額。
10、采購的要求:
(1)準確性;數量和價格不得超過或低于申購數量的標準浮動比率。在驗收時,相關部門負責人(基地負責人、門店負責人、庫管等)要嚴格把關,不得隨意入庫或接收貨物。
(2)質量等因素要嚴格執行采購執行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質檢等相關部門要嚴格把關,如因質量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。
(3)及時性:采購過程中,不能出現缺貨,供應時間要及時,如因采購不及時造成的經濟損失由采購和供應商負責。
(4)采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。
五、采購結算
1、采購采用備用金制度,備用金管理遵照公司備用金制度。
2、備用金用專用于購買,除送貨上門以外的原材料,備用金不得支付送貨上門貨款。
3、備用金采取每周結算一次根據實際情況確定報賬周期。
4、采購結賬時應憑合法的單據結賬。
①入庫單有以下人員簽字:質檢、倉庫管理員、部門負責人;
②發票或收據包括內部費用報銷單需經部門負責人、會計、執總、總經理、董事長。
5、結算時,本酒樓出納應核對其單據和現金是否足額。
6、每月末應協助供應商辦理結算手續,對手續不全的,應提醒或協助其辦理。每次結算時應核對當次所供應的商品有無價格質量等問題,如有應先處理問題,再按規定的手續結賬。
六、采購計劃成本制定
1、每月末應清理、整理當月價格變動表,填寫價格變動報告。
2、根據區域市場調查,產品調查預測下月價格變動趨勢。
3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本,計劃成本分為兩部分,一部分為價格變動不大的,制定平均價,一部分變化大的,制定基準價格,同時制定浮動率或浮動額。
4、每月初根據財務室出具上月采購差異單超支和節約對差異進行分析,書面呈報部門負責人,最后傳遞財務室歸檔。
七、供應商洽談
1、根據調查價格差異,與供應商協商解決。
2、季節性,熱銷產品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量,以便供應商做好準備。
3、在合同執行過程中,如出現意見分歧,應做好供應商協調工作,確保企業損失降低最低,協調不力而影響營業的,造成的可量化損失由采購部承擔相應經濟責任。
4、每半年應做出供應商合作評價書,對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價,上呈執總,以便確定下半年是否再與其合作。
5、取消合作的供應商,應做好各部門與供應商協調工作,并協助其辦理結算手續主要指售后服務。
采購員崗位職責 篇32
1、公司采購人員、外協人員負責公司的原材料、外購和外協件的采購工作;
2、公司采購人員、外協人員必須根據采購清單或臨時采購清單上的物資進行采購和外協,清單外的物資或臨時以加出來的需采購的物資必須經過主管部門經理的同意簽字后才能采購;
3、采購和外協時必須仔細核對實物與清單上的規格型號和數量,以免買錯或多買少買;
4、在資金允許的情況下,盡量購買有牌子的,質量有保障的物資,杜絕三無產品;
5、盡量做到定點采購和外協,以保證一旦出現質量問題可以追溯;
6、物資采購和外協完畢,盡快進行入庫和財務的報賬,以免拖久出現差錯;
7、碰到退還和調換等情況,采購人員、外協人員應負責進行退貨或調換,并盡量為公司減少損失;
8、采購和外協人員應該將相關的質量信息反饋給供應方,以便讓供應方及時了解情況;
9、采購人員、外協人員必須遵紀守法,杜絕一切不正常的買賣和不正之風。
采購員崗位職責 篇33
1、及時掌握需要量和庫存量,有計劃采購物品,做到常用菜不脫貨,一般菜類不積壓,以防變質浪費。
2、嚴格按學校規范要求采購物品,服從上級對采辦工作的管理,采購員工作必須對主管(部門)負責。
3、采辦人員應本著對師生高度負責的覺悟,自覺維護集體利益,抵制不良誘惑,嚴禁卡拿索要。
采購員崗位職責 篇34
1、要有良好的'道德修養、談判能力。文字語言表達能力,核算、法律知識。
2、認真貫徹執行公司采購管理規定,努力提高自身采購業務水平,按質按量完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨比三家選擇物美價廉的物資材料,完成下達的降低采購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂采購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠,退貨等事項。
4、嚴把采購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均附有質保書及相關資料,并當場檢驗,協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5、負責辦理物料驗收,運輸入庫,清點交接等手續。
6、負責采購物資原始發票,收料憑證,質檢證明及付款結算單據等,整理登記入帳工作,所提供的票據要清楚不得隨意涂改。進行統計和核查,發現問題及時上報。
7、具體了解,收集資料和市場的供求狀況,價格走向及消耗定額等信息,提出改進采購建議。
8、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查,發現不符時找出原因并上報,直至原因清楚。
9、做到以公司利益為重,不索取回扣。饋贈錢物及時主動上繳公司,嚴格遵守國家法律和公司關于廉潔采購的規定。
10、完成后勤部臨時交辦的其他工作任務。
采購員崗位職責 篇35
1、開發供應商,定期拜訪供應商;
2、負責產品詢價、比價、議價,跟供應商談判采購合同條款;
3、建立最少貨物起訂量,收集供應商信息,尋找并識別有競爭力供應商;
4、執行采購訂單和采購合同,落實具體采購流程;
5、負責采購訂單制作、確認、跟蹤到貨日期;
6、協助完善公司采購成本的控制方案,定期向技術經理匯報工作;
7、協助公司完成供應商動態評估、供應商關系維護;
8、公司要求完成的其他任務