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審計經理工作職責與任職要求

發布時間:2024-07-04

審計經理工作職責與任職要求(精選34篇)

審計經理工作職責與任職要求 篇1

  1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督有關規章制度實施;

  2、負責開展常規審計,負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  3、負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協調與溝通,并對內部涉及財會工作等部門和人員進行監督檢查;

  4、跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

  5、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任;

  6、組織內審人員的業務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議;

  7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇2

  1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;

  2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;

  3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;

  4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;

  5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;

  6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;

  7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;

  8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。

審計經理工作職責與任職要求 篇3

  1、推動持續改進風險管理及內部控制系統

  2、透過了解業務和風險執行審計工作

  3、檢視政策和程序評估風險管理及內部控制系統

  4、與管理層達成適當的審計建議

  5、協助發展集團門店審計職能

  6、執行特定其他內部審計及風險管理

  7、跟進審計建議執行情況

審計經理工作職責與任職要求 篇4

  1. 對重點業務進行實時實地調研,掌握真實情況,發現制度和操作層面存在的問題和風險。

  2. 對突發的風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城

  市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地了解。

  3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業務單位風險防范意識和能力。

  4. 針對內外部審計發現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。

  5. 督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。

  6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。

  7. 根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,

審計經理工作職責與任職要求 篇5

  1、協調內控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關系。

  2、根據公司業務流程結合行業發展,設計內控管理框架,構建內控體系。

  3、和各部門溝通,制定合規政策,建立標準式的合規檢查流程。

  4、負責各部門、子公司和分公司的內控管理,負責監督和報告各部門內控工作執行情況。

  5、分析和評估公司業務核心流程的風險,包括貨物采購、資產管理、資金流向等,并對此做出年度、季度和月度的稽查工作計劃。

  6、員工離職審計、專項調查,對離職或者被舉報人員開展調查。

審計經理工作職責與任職要求 篇6

  1、協助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;

  2、負責建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關鍵事項的合規性及合理性審計;

  3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監督;

  4、負責對審計中發現的問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;

  5、負責審計相關內業資料整理、歸檔,后續跟蹤審計等。

審計經理工作職責與任職要求 篇7

  1. 組建集團風控及內審團隊,并持續培育團隊開展工作;

  2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

  3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;

  4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;

  6.對審計中發現的問題,及時與領導溝通;審計結束后,負責匯總發現問題清單,并對發現問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;

  7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;

  8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;

  9. 生成內審報告并向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

審計經理工作職責與任職要求 篇8

  崗位職責:

  1、參與制定財務審計制度及流程;

  2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;

  3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并

  追蹤整改落實情況;

  4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

  任職資格:1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。

  崗位要求:

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:1-3年

審計經理工作職責與任職要求 篇9

  1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

  7、發債審計項目經驗豐富

審計經理工作職責與任職要求 篇10

  1.協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;

  2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;

  3.執行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4.根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;

  5.其他與審計條線內部相關的日常工作;

  6.完成上級交付的其他工作任務。

審計經理工作職責與任職要求 篇11

  內控審計經理崗位職責

  職責描述:

  1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

  2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

  3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

  4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

  5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

  6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

  7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

  8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

  9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

  10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

  11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

  12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

  13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

  14.完成上級領導交辦的其它工作。

  任職資格:

  1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

  2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

  3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

  4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

  5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

  6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

  7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

  8.良好的口頭及書面表達能力;

  9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

  10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優先;

  11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

  內控審計經理崗位

審計經理工作職責與任職要求 篇12

  崗位職責:

  1、主導完成擬上市公司ipo,上市公司年報審計、資產重組和企業并購等項目;

  2、獨立承擔大中型項目的匯總、合并等高難度挑戰性工作;

  3、合理有效地制定大中型項目工作計劃,并監督工作進度及質量;

  4、負責項目質量控制,發現并解決存在的問題;

  5、維護客戶關系,與客戶保持良好的溝通。

  任職要求:

  1、大學本科以上學歷,專業不限,致力于在事務所長期發展;

  2、大型證券資格會計師事務所從業5—7年,注冊會計師執業3年以上;

  3、擁有主導擬上市公司ipo、上市公司資本市場業務經驗;

  4、具有優秀的專業能力、團隊管理能力及客戶溝通能力;

  5、具備良好的職業道德,無違法違紀行為,未受到過行業監管處罰;

  6、外語能力達到海外項目執業要求者優先考慮。

  審計高級項目經理崗位

審計經理工作職責與任職要求 篇13

  1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;

  2、有汽車行業內審工作相關經驗;

  3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;

  4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強

  崗位職責:

  1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;

  2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;

  3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。

審計經理工作職責與任職要求 篇14

  1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

  4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;

  5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;

  6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

  7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。

審計經理工作職責與任職要求 篇15

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,并監督各項業務流程的實施;

  2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責與任職要求 篇16

  職責描述:

  1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;

  2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價;

  3、負責公司舞弊案件受理與調查,反舞弊體系的'搭建和完善;

  4、負責公司管理體系建設,建立健全各項制度、準則及操作流程;

  5、負責指導、培養下屬,組織協調內外部各項資源。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財經、審計、法律、管理類專業;

  2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內部審計師等職業資格;

  3、國內知名企業審計工作經驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業工作背景;

  4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統及各種零售erp系統;

  5、有優秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。

審計經理工作職責與任職要求 篇17

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確;

  3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;

  4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

  5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險,提出整改建議;

  6、負責完成領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇18

  1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;

  2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;

  3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

  4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;

  5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇19

  1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。

  2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作。

  3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量。

  4.對項目進行質量控制,識別、重視并解決發現問題。

  5.保持與客戶良好的溝通。

審計經理工作職責與任職要求 篇20

  職責描述:

  1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;

  2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價;

  3、負責公司舞弊案件受理與調查,反舞弊體系的搭建和完善;

  4、負責公司管理體系建設,建立健全各項制度、準則及操作流程;

  5、負責指導、培養下屬,組織協調內外部各項資源。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財經、審計、法律、管理類專業;

  2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內部審計師等職業資格;

  3、國內知名企業審計工作經驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業工作背景;

  4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統及各種零售erp系統;

  5、有優秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。

  審計高級經理崗位

審計經理工作職責與任職要求 篇21

  1、 負責組織制定集團公司統一的內部審計管理制度和實施細則 ;

  2、 負責組織推行所制訂的制度,監督其執行情況 根據執行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規章制度和實施細則 ;

  3、 負責組織擬訂審計業務規范或審計業務操作規程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執行;

  4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;

審計經理工作職責與任職要求 篇22

  工作職責:

  1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;

  2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數據分析;

  3、協調跟進it審計發現問題的彌補與改善;

  4、參與其他it風險管理控制相關的工作。

  任職要求:

  1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;

  2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;

  3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;

  4、具有互聯網行業it審計經驗者優先;

  5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;

  6、具有良好的職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;

  7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。

審計經理工作職責與任職要求 篇23

  1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;

  2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;

  3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;

  4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

  5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;

  6. 承辦公司領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇24

  1、工程或成本類審計業務實施、常規審計、專項審計帶隊;

  2、業務監督及審計,對公司范圍內業務進行審計監督,保障公司制度執行、避免公司利益受損;

  3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統管理改進;

  4、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線索進行調查,按照相關法律規定移送涉案人員至司法機關;

  5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;

審計經理工作職責與任職要求 篇25

  1組織編制項目各階段目標成本;

  2組織和實施公司各項設計及工程類招標采購,組織和實施公司各項設計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;

  3根據項目總體進度計劃,編制項目招標采購計劃和項目合約規劃,并組織實施;

  4組織工程階段進度款結算和竣工結算;

  5根據工程進度,對工程費用進行實時比較,動態控制工程費用,實現過程造價管理;

  6負責編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工

審計經理工作職責與任職要求 篇26

  1、擬定所負責業務版塊的審計計劃,并組織實施;

  2、組織對主要業務板塊的經營情況開展日常監督工作;

  3、根據檢查結果,出具審計報告或專項檢查報告;

  4、組織部門人員針對公司違規案件進行調查,根據調查結果擬定報告并出具處理建議;

  5、跟進各類稽核、審計、調查工作的結果,要求相關業務部門進行整改,并對整改實施情況進行監督;

審計經理工作職責與任職要求 篇27

  1、完善、優化集團監審制度、流程。

  2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。

  3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。

  4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:

  1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。

  2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。

  3、有相關財務審計類證書者優先考慮。

審計經理工作職責與任職要求 篇28

  1、根據國家法律法規并結合集團經營管理實際,搭建并不斷完善集團內部審計規范體系,健全內部審計制度,提高經營管理水平;

  2、制定集團內部審計實施計劃,統籌管理各產業內部審計實施計劃;按照實施計劃組織開展各項審計工作,防錯糾弊,為企業優化管理提出審計建議與意見;

  3、對集團屬下各產業、各公司經濟活動以及相關財務收支的真實性、合法性、效益性開展財務審計;對重大經營異常情況開展專項審計;根據集團相關規定,組織實施干部離任審計;組織開展各產業輕資產外拓項目進場后的后評價工作;

  4、及時向集團董事局提交審計報告,并對審計發現的問題進行跟蹤,督促整改,提升審計結果的運用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的,有權報請集團啟動問責;

  5、定期與集團財經管理委員會溝通,收集各產業、各公司財務數據和財務報表,對財務指標任務完成情況及調整項目進行復核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中,負責對企業財務核算、資金管理、會計基礎工作、預算管理、財務信息化等工作進行審計,其中稅務方向的`財務審計人員重點對企業各項稅金計算、匯算清繳進行復核,提示稅收風險,并提供稅務咨詢,協助企業做好稅收籌劃工作;

  6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務培訓工作(其中稅務方向審計人員負責稅務政策培訓),完成上級交辦的其他審計事項;

審計經理工作職責與任職要求 篇29

  1、協助制定并監督落實各項內部審計制度,規范審計工作流程;

  2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;

  4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優化內控管理;

  5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;

審計經理工作職責與任職要求 篇30

  1. 按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;

  2. 負責審計數據的準確性;

  3. 制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年紀審計工作計劃的具體實施;

  4. 對財務收支、經營活動進行審計;

  5. 對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

  6. 建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及掛你流程采取預警措施;

  7. 對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

  8. 對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

  9. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

  10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

審計經理工作職責與任職要求 篇31

  1..按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

  2.負責審計數據的準確性;

  3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

  4.對財務收支、經營活動進行審計;

  5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

  6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

  7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

  8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

  9.與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

  10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

  11.負責根據公司經營狀況及稅務要求進行納稅籌劃,合理稅負,規避稅務風險,按稅務要求進行納稅申報;

  12.兼顧董秘工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇32

  內控審計經理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責:

  1、基于公司內部框架,依據公司的業務流程需要、結合行業發展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;

  2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

  3、對各業務條線的業務、文件進行合規性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;

  4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業務線進行各類培訓,積極推廣合規與操作風險文化內涵;

  5、參與企業內控管理及其他臨時性的工作。

  任職要求:

  1、本科以上學歷,金融、財務相關專業,5年以上金融行業內控合規審計經驗,有cpa等相關證書優先;

  2、有極強的業務思維,能從財務、內控視角對業務流程提出合規、有建設性的要求;

  3、熟悉企業內部控制規范等法規,有獨立的`業務合規分析及流程分析能力;

  4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創業精神,具有良好的溝通、協調及團隊合作能力。

  加分項:有證券、期貨等相關行業經驗者,優先考慮!!

審計經理工作職責與任職要求 篇33

  1、編寫審計工作計劃: 經審計部總監授權,編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔任具體審計項目負責人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質量和進度;

  2、協助完善集團審計文件與制度: 根據集團戰略發展需要和國家相關法律法規,協助審計部總監擬定并完善集團內部審計制度及相關工作文件;

  3、開展內部審計:

  內部控制審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各業務循環的內部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業務發展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執行;

  經營成果審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計,并擬寫審計報告,報集團總裁審閱;

  財務收支審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務狀況,對公司的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,及時向集團總裁報告情況;

  啤酒營銷審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善并支持業務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執行;

  離任審計:獲審計部總監委派,對經批準即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計;

  工程審計:根據公司要求,組織審計人員,必要時協調外聘專業工程技術人員,對集團范圍內工程建設項目的預算、決算進行審計; 限制性項目審計:獲審計總監委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。

  4、配合外部審計: 根據國家有關規定和公司相關規定制度,配合外部的審計機構進行必要的調查。

  5、審計項目管理:

  負責所獲指派之審計項目的現場工作組織、分工、協調、監督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發現的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監匯報,擬定審計報告,提出內部審計意見及建議,并將項目審計結果與被審計單位管理層進行反饋溝通。

審計經理工作職責與任職要求 篇34

  1、負責年度工程審計工作計劃的編制;

  2、負責工程施工概算預算抽樣審計;

  3、負責招標方案、經濟合同審核;

  4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;

  5、負責工程建安成本抽樣審計;

  6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

  7、負責審核工程結算及差異分析;

  8、負責審核工程完工結算;

  9、負責成本管理制度流程審計;

  10、負責外部造價審計機構管理;

  11、參與工程管理領域舞弊案件的調查;

  12、完成上級臨時交辦的工作。

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