監察審計崗位職責(精選3篇)
監察審計崗位職責 篇1
崗位職責:
1、負責對集團公司及子公司進行財務審計、經營管理審計,對審計過程中發現的問題提出整改意見并監督落實、后續跟蹤;
2、負責對集團公司、分子公司、項目部財務預算執行情況及財務收支情況進行審計;
3、負責對集團公司及子公司投融資及資產經營狀況進行審計;
4、組織對集團公司及子公司高管、財務負責人、項目負責人定期進行經濟責任審計;
5、負責對集團資金、資產管理進行定期專項審計工作;
6、對集團公司各中心、分子公司和項目的經濟活動、管理活動進行監督、檢查;
7、負責對公司所有獎罰進行審查,確保其合理性;
8、根據反舞弊體系受理條件,評估并處置相關投訴申請。組織實施舞弊監察事項,完成監察事項;
9、負責對監察事項進行整理匯總,形成監察警示文件,在集團公司進行守法廉潔宣導。
任職要求:
1、會計、財務管理相關專業本科以上學歷;
2、3年以上審計監察工作經驗,有獨立完成審計項目的優先考慮;
3、熟悉有關的法律、法規和集團的規章制度,了解財務管理、會計核算、內控審計等;
4、熟練操作電腦及辦公軟件應用,對數據有較強的.敏感度,有較強數據處理能力;
5、要有較強的責任心,團隊意識,要有良好的口頭表達能力和報告寫作能力。
監察審計崗位職責 篇2
一、編制公司內部監察工作制度,編制年度內部監察工作計劃。
二、監督檢查所實施監察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執行國家法律、法規、政策中的情況;在遵守和執行上級單位、本單位各項規章及制度中的情況。
三、負責對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、財務決算、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行監督。
四、受理對監察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告;
五、調查處理監察對象違反行政紀律的行為;參與對監察對象的考核評議工作;
六、協助公司領導和有關職能部門加強內部監督,對監察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。
七、促進公司廉政建設,組織開展效能監察工作:
八、做好上級監察部門和公司管理規定由監察部門履行的其他職責。
監察審計崗位職責 篇3
1、 內控管理體系的建設
1)建立健全公司各項規章制度、描述各業務流程,健全控制活動,推進制度體系建設
2)參與公司風險導向的全面內控體系建設工作,業務流程梳理、風險分析與控制識別等
3)針對發現的業務流程管控缺失或者不足,可能引發的重大風險,及時告知業務部門,提出整改建議,推動控制措施的盡快落地。
4)對接部門的業務流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢。
5)負責帶領內控組進行常規檢查,并制定檢查方案。
2、資金風險防控
1)負責完善集團資金管理制度與規范。
2)負責定期抽樣、審核資金業務,并形成風險披露及改進方案
3、整體風險把控和匯報分析
1)根據內控管理體系的要求,對風險管理體系進行評估,出具全面風險管理評估報告,內控建設報告及自我評價報告等。
2)團隊內部培訓內控知識,落實內控工具使用;公司層面組織內控合規培訓,提高員工內控合規風險意識,推動內控合規文化的建立。;