審計崗位職責描述(精選4篇)
審計崗位職責描述 篇1
1.根據審計計劃和集團董事局要求,對公司及各分子公司經營成果的真實性、準確性、合規性進行審計,發現財務和經營管理上的問題和風險,提出有針對性建議,形成審計報告;
2.負責組織完成上市公司每季度的例行審計以及對接召開與例行審計相關的審計委員會工作;
3.根據工作安排對離職高管人員進行離任審計;
4.對相關審計資料、文件進行歸檔管理;
審計崗位職責描述 篇2
1、對公司治理、經營狀況、風險管理和內部控制過程等進行審計;
2、制定內部監察審計各項規章制度、程序、方案等,編制年度內部監察審計工作計劃;
3、對公司經營管理活動及有關人員的經營管理行為實施監督。
審計崗位職責描述 篇3
1、根據業務場景,制定相應的省分公司審計流程;
2、完成審計實際測試等相關任務;
3、持續進行審計發現的整改追蹤(持續跟蹤整改情況);
4、協助完成省公司內部控制評估工作;
5、完成上級交辦的其他工作。
審計崗位職責描述 篇4
1、獨立實施財務收支、預算審計、專項審計、績效審計、內控審計等等類型的審計業務,并編制審計報告、披露問題,提出改進建議和決策依據;能夠獨立開展對關鍵崗位和有重大風險崗位的經營責任審計。
2、負責公司各項業務、項目及產品的合規性審核及審計,評估業務實施全過程的合規風險,出具合規意見,制止、報告公司業務經營活動中的違法違規行為和風險隱患,并敦促整改。
3、協助部門建立與完善內部審計制度與工作流程,健全內控體系建設;
4、制定公司各項審計管理規范,編制具體審計工作計劃,并組織開展和監督落實;
5、負責有關審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益
6、參與編制內部審計計劃及審計實施方案