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財務審計工作職責

發布時間:2024-12-24

財務審計工作職責(精選32篇)

財務審計工作職責 篇1

  1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行并不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全并有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;

  2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務數據,并結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持;

  3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;

  4、為公司業務發展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的審核;

  5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關系;

  6、完成上級交辦的其他工作。

財務審計工作職責 篇2

  1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

  2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作 。

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務 。

  4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。

  5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。

  6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求 。

  7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

  8、進行企業,按規定使用所獲取的財務資料 。

  9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。

  10 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

  11、完成領導臨時交辦的工作。

財務審計工作職責 篇3

  1.負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,

  2.負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。

  3.負責費用的審核,分類統計,月底編制相應報表。

  4、具有制造型工廠成本核算經驗;

  5、開具發票,申報退稅。

  6、.完善內部單據,編制部分憑證。

  7、服從分配,完成領導交代的其他工作

財務審計工作職責 篇4

  1、實施內部財務\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作

  2、實施子公司季度財務審計,包括但不限于貨票款數據,將重大審計發現進行上報

  3、參與實施營銷財務相關的專項審計

  4、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議

  5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作

  6、負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告

  7、協助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具

財務審計工作職責 篇5

  一、部門描述

  財務審計部是公司經營管理的重要職能部門,主要任務是制定、執行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財產管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統一管理,定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。

  二、具體職責

  一、負責組織貫徹執行《會計法》、《公司法》、企業會計準則等財經法律法規,建立健全公司財務管理的各項規章制度

  二、在總經理的直接領導下,嚴格執行公司財務管理規章制度。

  三、負責搞好公司的財務核算工作,負責按時做賬、報表,做到手續齊備、內容真實、數字準確、賬目整潔,按時做財務分析,及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。

  四、加強財務管理,做好財務結算,正確合理調度使用資金,提高資金使用效率,為公司發展積累資金。

  五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的聯系,協助總經理處理好與相關部門的關系,及時掌握財政、稅務及融資動向。

  六、遵守、維護國家的財經法律法規,嚴格費用開支,認真執行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

  七、參與公司的經營管理,圍繞提高公司的管理水平和經濟效益,當好公司的理財、經營參謀。

  八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的保管、使用情況,注意發現和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、物資的合理使用和安全管理。

  九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準確的財務資料。

  十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規定對投資項目進行財務核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保證專項資金的`“專戶儲存、專賬核算”,堅持建設項目的五制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

  十一、負責定期組織召開財務分析會,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進公司不斷提高管理水平。

  十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協議,督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。

  十三、負責完成公司安排的其他工作。

財務審計工作職責 篇6

  1.遵照公司內部審計管理制度和公司管理要求,完成公司內部財務審計工作,防范企業內部風險;

  2.根據審計管理需要,進行采購審計和其他專項審計,出具審計報告;

  3.投訴處理,出具調查報告

財務審計工作職責 篇7

  一、 審計準備階段(審計前期階段)

  1、 接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。

  2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。

  3、 對被審計單位(人),進行必要的了解和調查。主要了解該單位工作(經營)性質、工作(經營)范圍,組織結構,人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。

  4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經領導審閱批準。

  5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經領導審閱批準。

  6、 下發審計通知書,并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。

  7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。

  二、 審計實施階段

  1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。

  (1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

  (2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

  (3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。

  (4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻

  (5) 根據審計工作需要,找有關人員和部門調查了解情況,并及時做好調查記錄,如有必要可召開座談會。

  (6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向審計處領導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。

  2、 整理匯總審計實施過程中發現的問題及有關情況。

  3、 審計小組向審計處領導匯報審計過程中發現問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。

  4、 實施相關的追加審計程序。

  5、 審計小組再一次向審計處領導匯報核實和追加審計實施情況,并確定在

  審計報告中反映的問題和需披露的事項。

  三、 審計報告階段

  1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業務的.領導進行審核。

  2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。

  3、 審計小組向審計處領導匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

  4、 將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱,并進行相應的溝通。

  5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。

  6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。

  7、 將定稿后的審計報告進入網上審批程序,并出具正式審計報告。

  8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。

  四、 審計報告的終結階段

  1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。

  2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

  3、 按要求對歸檔審計報告進行統一編號、裝盒。

財務審計工作職責 篇8

  一、 工作職責

  1、認真貫徹執行《會計法》、《審計法》和相關法律法規、方針政策,執行上級和農村公路管理處制定的各項規章制度。

  2、負責編制年度財務預算;年度財務決算、檢查、監督各項資金的使用、管理情況,宏觀調控財務運行狀況。

  3、負責監督、檢查全市農村公路資金的管理、使用情況。

  4、負責農村公路建養資金管理和審計工作。

  5、負責全系統會計人員繼續教育和業務培訓工作。

  6、負責農村公路管理處住房公積金管理工作和固定資產管理工作。

  二、科室人員分工

  (一)科長崗位職責

  1、主持財務審計科的全面工作,制定本科工作計劃,完善本科工作制度并組織實施,加強工作人員管理,組織完成本科室職責范圍內的各項工作任務。

  2、協助領導指導我處的財務管理、會計核算、內部審

  計工作及固定資產管理工作。

  3、協助領導指導、監督、檢查各縣(市)區的.財務、審計工作。

  4、負責組織各縣(市)區財會工作人員的業務培訓工作。

  5、掌握經費的月、年實際用款進度,及時反饋信息,供領導決策。協調科室內各崗位的關系,做好有關經費及其他資金收付核算和管理工作。

  6、組織科室人員的業務學習,提高與財務審計業務相適應的專業勝任能力。

  7、負責完成處領導交辦的其他工作。

  (二)副科長崗位

  1、遵守財經紀律,堅持財務制度。

  2、協助科長做好我處的財務管理、會計核算及固定資產管理工作。

  3、負責記賬、資金核算、會計電算化崗位工作。

  4、完整準確、及時上報各類會計報表。

  5、承辦領導交辦的其它工作。

  (三)副科長崗位

  1、強化審計基礎工作,建全內部審計崗位責任制、審計管理制度,對日常資金往來、財務收支情況嚴格進行審計監督,規范財務行為。

  2、負責全市農村公路建設資金使用的專項審計,監督管理工程預(決)算、銀行信貸使用、工程建設資金撥付及其他相關的財務工作,保證工程建設用資金專款專用。

  3、監督、檢查各縣(市、區)農村公路管理所按照有

  關規定開展審計工作,建立健全全市農村公路系統的內部審計人員隊伍,組織各縣(市、區)審計人員業務知識培訓,提高審計人員業務素質。

  4、完成好上級機構指定的專項審計工作和社會委托審計。

  5、完成好處領導交辦的其它各項工作。

  (四)科室人員分工

  1、基建出納:做到工程資金及時支付,保證工程建設順利進行;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,并嚴格按照規定用途使用;配合做好審計工作。

  2、經費出納(工會出納):做到全處辦公經費支付,保證全處工作的正常開展;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,并嚴格按照規定用途使用。

  3、檔案、票據管理:負責整理裝訂會計檔案;負責會計檔案保管;負責會計檔案移交;負責會計檔案的借閱工作;參加監銷會計檔案;負責接收撤銷、合并單位及建設單位項目完工后的會計檔案。

財務審計工作職責 篇9

  1. 具體實施上市公司或大型企業集團年報、IPO、資產重組或企業并購等項目的審計工作;

  2. 帶領項目組有效解決項目實施過程中的重點難點問題,樂于接受高難度挑戰性的工作;

  3. 合理制定項目工作計劃,保證項目有效實施,并對工作進度進行監控;

  4. 負責項目實施過程的質量控制,發現、解決和溝通審計中發現的重要問題,并做好向合伙人的匯報工作及與技術質控部門的溝通工作;

  5. 維護正常的客戶關系,與客戶保持良好的溝通。

財務審計工作職責 篇10

  1、參與開展公司內部控制評審與優化。

  2、參與物資采購、招標業務流程的審計監督;新項目工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。

  3、參與公司經營管理活動的審計評價與咨詢。

  4、不定期地進行專項審計和專案審計。

  5、公司內部規章管理制度監督執行。

財務審計工作職責 篇11

  職責描述:

  1、30歲左右;

  2、統招本科以上學歷,國外學歷要求有教育部留學服務中心的認證;

  3、3年以上普華永道、德勒、畢馬威、安永四家事務所從業經驗;

  4、持有CPA證書者優先;

  5、具有獨立開展內部審計等財務工作的能力;

  6、抗壓能力強。

財務審計工作職責 篇12

  1.原始憑證的審核,記賬憑證的導入、編制及審核;

  2.按會計制度要求,全面核算公司各項資產、負債、權益及收入、成本、費用。

  3.發票的申購、稅金計提的審核,報稅和其他稅務事宜的辦理;

  4.公司各項費用的審核、管控、預警等核算工作;

  5.預算的編制、分析、預警、調整等預算管理工作;

  6.做好會計的稽查工作,保證賬賬相符、賬實相符;

  7.憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、保管,其它會計資料和財務負責的檔案的裝訂、歸檔、保管 

  8.固定資產、低值易耗品、無形資產、存貨等公司財產的記賬及監管;

財務審計工作職責 篇13

  1、熟悉各大電商平臺的相關規則,了解掌握電商經營狀況,分析評價電商相關指標,為經營單位提供決策支持

  2、領導電商財務部落實相關工作標準,加強與有關部門的協調配合

  3、 參與電商相關業務流程設計與優化,協助完善流程制度

  4、 參與電商業務目標的推動及落實

  5、發現電商業務管控的問題點并進行風險預警,提出合理化建議,推動財務管理措施的落地

財務審計工作職責 篇14

  1.全面負責公司財務工作;

  2.財務工作流程的梳理以適應公司項目需要;

  3.稅務統籌規劃;

  4.及時出具各項財務報表;

  5.為領導決策提供財務數據分析支持

財務審計工作職責 篇15

  財務審計專家崗位職責

  職責描述:

  1、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

  2、對財務收支、經營活動進行審計;

  3、組織專項審計,對重大經濟項目進行審計;

  4、根據管理層安排,對必要崗位人員實施離任經責審計;

  5、對提升公司收益及降低損失的事項提出管理建議。

  任職要求:

  1、財務、會計、審計等相關專業本科及以上學歷;

  2、8年以上相關工作經驗;

  3、具有中國注冊會計師(CPA)、美國注冊會計師(AICPA)、國際內部審計師(CIA)或其他專業資格者優先;

  4、有從事互聯網金融行業工作經歷優先;

  5、參與過赴美上市工作經驗優先。

  財務審計專家崗位

財務審計工作職責 篇16

  崗位職責

  1、負責集團審計制度的起草及年度審計計劃的編制;

  2、負責各項審計工作底稿設計、審計通知、實質性測試、符合性測試等具體工作;

  3、負責集團內部審計具體執行計劃的執行和實施審計工作;

  4、負責編制審計工作底稿、審計內部報告以及審計建議書的起草;

  5、負責審計報告和審計建議書提出的各項審計整改進行跟蹤、督辦;

  6、負責辦理委托社會審計的具體事項;

  7、負責對集團經營活動財務上合法合規、內控制度執行的有效性進行評價并定期出具評價報告;

  8、負責不定期檢查出納的庫存現金和銀行存款情況;

  9、參與集團年度資產清點工作;

  10、配合開展集團對各項投資項目、開發項目的財務評價工作;

  職位要求

  1、財會、審計類相關專業本科以上學歷;

  2、3年以上審計類相關工作經歷;

  3、具備財務、會計、審計、經濟、金融、造價等專業知識;

  4、具有一定的判斷與決策能力、協調能力、人際溝通能力、計劃與執行能力;

  5、熟練使用各類辦公軟件;

  崗位要求

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:3-5年

財務審計工作職責 篇17

  1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

  2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

  3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

  4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施情況的監督。

  5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

  5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理意見。

  6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

  7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

  8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

財務審計工作職責 篇18

  1、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

  2、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

  3、 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

  4、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

  5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

  6、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

財務審計工作職責 篇19

  崗位職責:

  1、完善內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

  2、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行內部審計,檢查公司資金、財務狀況;

  3、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;

  4、完成公司交辦的其他工作。

  二、任職要求

  1、具備良好的分析及邏輯思維能力,優秀的職業判斷能力,較強的組織溝通能力,具有很強的原則性,良好的職業素養與品德操守,較好的團隊合作精神;

  2、熟悉會計準則,對內部控制、內部審計、業務流程以及風險和合規性程序的審閱有深刻了解;

  3、2年以上外審或內審工作經驗,年齡28-45歲;

  4、經濟學、法務、審計相關專業,本科及以上學歷,具有會計上崗證。

財務審計工作職責 篇20

  1、負責擬定、修訂公司內部審計規章制度,建立公司內審工作機制;

  2、負責根據上級公司要求并結合公司實際,擬定公司內部審計工作規劃、年度工作計劃;

  3、負責年度末公司審計工作的總結,并根據上級公司要求整理提交審計年度考核資料;

  4、負責組織或參與公司各項業務的現場審計和非現場審計;

  5、負責協調外部審計機構、上級單位等對公司的現場審計或審計相關的調研、檢查;

  6、完成領導交辦的其他工作。

財務審計工作職責 篇21

  崗位職責

  1、制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

  2、根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

  3、參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

  4、組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。

  崗位要求

  1、國內外重點大學全日制本科以上學歷,審計、財務、經濟、金融等相關專業畢業,具備3—5年及以上政府、企業、中介機構財務審計經驗。

  2、對財務審計工作有深入了解,掌握符合現代企業管理制度的財務審計理論和方法。

  3、熟悉財會、審計知識,具有敏銳的職業判斷能力和審計經驗。

  4、具有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、審計師(中級及以上)等相關證書者優先。有較好的英語聽說讀寫能力。

  5、溝通協調能力強,工作嚴謹負責,誠實正直,具有團隊合作精神。

財務審計工作職責 篇22

  任職資格:

  1、財務、審計、經濟管理及相關專業大學本科以上學歷,中級會計師或注冊會計師職稱優先;

  2、五年以上房地產財務工作經驗或內部審計工作經驗或會計師事務所相關工作經驗,有集團型企業總部內審經驗優先;

  3、熟悉財稅法規、企業內部審計程序和公司財務管理流程;

  4、對房地產經營中出現的各類問題具備良好的判斷能力,對企業流程與內控管理體系的建立與維護有深入的了解;

  5、熟練使用辦公軟件、較強的寫作能力、判斷與決策能力、溝通與協調能力、計劃與執行能力,較強的職業敏感性,擅于發現問題,解決問題;有較強的學習能力,有較好的邏輯思維能力;

  6、認同公司企業文化、為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業操守良好。

  崗位職責:

  1、根據部門制定的年度計劃針對不同的審計項目編制具體的審計方案;

  2、根據審計計劃負責內部審計項目的具體實施,負責編制審計項目工作底稿,審計報告;

  3、監督集團所屬各單位財務管理和各項內部管理制度的執行情況,對財務管理,內部控制,風險管理方面出具管理建議;

  4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協調擬定、評價、完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性。

財務審計工作職責 篇23

  出納審計崗位職責

  職責描述:

  1.負責編制和執行預算,財務收支計劃;

  2.按照當地會計制度的規定運用用友ERP軟件、記賬、復帳,做到手續完備,賬面清晰,按期報賬;

  3.負責進行公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

  4.負責實行會計監督,嚴格維護財經紀律,對重要的財務收支業務須做不定期的抽查和復審;

  任職要求:

  1.大專以上學歷,應屆畢業生可塑性強也可。

  2.熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法;熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;

  3.良好的學習能力、獨立工作能力,財務分析能力和職業道德;

  4.性格開朗、工作細致,責任感強,有良好的溝通能力、團隊精神。

  5.獨立熟練運用ERP軟件(用友、金蝶等)

  出納審計崗位

財務審計工作職責 篇24

  財務審計崗位職責:

  1. 負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執行《會計法》等國家財經法規。

  2. 負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監督、檢查和評價預算或財務收支計劃執行情況。

  3. 負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經營成果,并進行分析,提出改善建議。

  4. 負責制定并嚴格執行資金管理制度,合理調配使用資金,監控資金的投入,提高資金使用效率。

  5. 負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。

  6. 負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

  7. 負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。

  8. 負責收集整理統計資料,制定和提供統計分析報告。

  9. 負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監督其財務運行并對其經營業績進行考核、評價。

  10. 負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。

  11. 負責對財務人員進行統一管理,做好財務人員的后續教育和專業培訓工作,提高人員專業素質和部門工作績效。

  12. 協助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

  13. 完成集團領導交給的其他工作。

  輔助工作職責:

  1. 負責與子公司的協調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監控;

  2. 負責協助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。

  3. 負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常規財務審計和專項審計。

  4. 負責對下屬公司財務人員進行統一培訓、管理、考核。

  5. 依據下屬各子公司財務部的崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。

  任職要求:

  1、會計、財務、審計等相關專業全日制本科學歷;

  2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業運作流程,熟悉辦公軟件;

  3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執行能力、分析問題和解決問題的能力。

財務審計工作職責 篇25

  1.開展各類具體的財務審計工作,包括取證、調查、復核等常規性審計工作;

  2.負責調查核實經濟事項,搜集審計證據;

  3.進行企業經營性分析,出具審計報告;

  4.其他上級交代的工作。

財務審計工作職責 篇26

  崗位職責

  1、全面統籌規劃人力資源戰略,導入適應企業轉型的人資體系;

  2、建立并完善公司人力資源管理體系,研究、設計適合公司發展戰略的人力資源管理平臺制定和完善人力資源管理制度;

  3、根據企業不同發展時期對組織設計的要求,全面統籌規劃公司合理有效的組織治理結構,工作流程,授權體系等,為公司決策層提供各項組織建設管理建設向集團內務部總經理提供人力資源、組織結構等方面的建議,致力于提高公司綜合管理水平;

  4、結合人力資源專業領域的前沿理論并結合業務現狀,強化人力資源管理的專業性和規范性,提升公司核心競爭力,及時處理公司管理過程中的重大人力資源問題

  5、負責團隊管理,主持高級人才的甄別和選拔,完善公司人才儲備和梯隊建設。

  6、負責本部門職能相關的制度、流程、表單的建立、貫徹執行和持續優化;參與公司管理體系的建設;

  任職要求

  1、具有戰略、策略化思維,很強的激勵、溝通、協調及團隊領導能力;

  2、人力資源管理、工商管理、心理學、財務審計類、法律類等相關專業,本科以上學歷;

  3、八年以上企業人力資源全盤管理經驗,三年以上同等崗位工作經驗,有集團化大型公司人力資源管理工作經驗者優先;

  4、了解國內外大型企業的人力資源管理模式,對人力資源管理具有較深的認識和系統性思考;

  5、對人力資源組織設計,人力資源管理架構的搭建與完善具有豐富的實踐經驗;

  6、務實,全面性,執行力強,可推動人力資源工作落地;

  7、負責本部門企業文化建設,為員工搭建一個良好的工作軟環境,確保企業文化在本部門落地。

財務審計工作職責 篇27

  1、參與制定審計、財務制度,規范審計、財務工作的工作流程。

  2、根據公司要求對分公司進行審核,向上級匯報分公司財務經營狀況。

  3、對公司及分公司的財務收支及經濟活動進行審計監督。

  4、監督分公司的財務運行情況,檢查分公司的費用審核、應收款審核、管理合同傭金核算,向公司領導匯報工作。

  5、完成上級臨時交辦的任務。

財務審計工作職責 篇28

  1、 執行審計部門的管理規范和各項制度;

  2、 編寫審計工作底稿、互相審核工作底稿、撰寫部分審計報告、整理審計檔案并歸檔;

  3、 執行財務管理、制度流程、任期經濟責任、營銷、資產、經營績效等的審計工作計劃;

  4、 完成上級分派的各項專項審計工作;

  5、 登記各類日常工作臺賬;

  6、 負責部門內部檔案管理及與人力資源和行政對接的日常事項;

  7、完成領導交辦的其他工作。

財務審計工作職責 篇29

  1、財管、會計專業畢業,擁有中級職稱優先;

  2、英語六級,口語流利,能與外方客戶正常交流(包括郵件及面對面交流)。

  3、具備一定的財務、稅務經驗、若具體涉外稅收經驗,則更佳。

  4、條件優異者,待遇不受上述限制,可面談。

財務審計工作職責 篇30

  1、掌握審計和財務相關專業知識,熟悉財經、審計政策;

  2、具有解決財務審計中較復雜問題的能力;

  3、具有豐富的財務或審計工作實踐經驗,能獨立組織開展項目審計工作;

  4、能有效地指導低層級人員的工作。

財務審計工作職責 篇31

  1制定并持續優化公司內部審計管理制度與內部審計工作流程;

  2、 編制內部審計年度工作計劃;

  3、 有針對性的對公司開展專項審計工作,重點關注對公司經營目標影響較大的高風險領域、重要業務事項及重要業務流程等,為公司管理層提供決策建議;

  4、 組織開展對下屬公司重大經營活動,重大項目,重大經濟合同等事項等有關的經濟活動進行專項審計,并對發現的問題進行監督整改,并提交審計報告;

  5、 組織開展公司所屬專業公司負責人進行任期或任中經濟責任審計,完成審計報告及審計檔案整理及歸檔工作;

  6、 協調配合上級公司以及外部監管機構對公司的審計監督檢查工作;

  7、 對內、外部審計中發現的問題督促相關單位進行整改,跟蹤檢查整改結果,防范風險發生;負責內部審計中介機構的選聘與監督管理。

財務審計工作職責 篇32

  1、做好會計核算、報表報送、財務分析等會計管理工作;

  2、做好資金預算、清查盤點等財務管理工作;

  3、協助做好經濟指標測算工作;

  4、協助做好稅金測算、申報、繳納工作;

  5、協助做好內控制度管理;

  6、領導交辦的其他工作。

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