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2022年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2022-12-06

2022年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)(精選5篇)

2022年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇1

  一、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

  二、配合中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作,并對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

  三、對(duì)公司及所屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、費(fèi)用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、費(fèi)用支出、物資采購(gòu)、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  四、負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核監(jiān)督,對(duì)公司直屬的自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)審計(jì),對(duì)分公司管轄的自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)的復(fù)審。

  五、創(chuàng)新內(nèi)部審計(jì)工作,在完成正常審計(jì)業(yè)務(wù)外,積極開(kāi)展內(nèi)

  部審計(jì)調(diào)查和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。

  六、提高服務(wù)意識(shí),積極主動(dòng)為基層單位提供合理化建議及意見(jiàn)。

  七、做好上級(jí)審計(jì)部門(mén)和由本部門(mén)履行的其他工作事項(xiàng)。

2022年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇2

  1、目的

  為促進(jìn)公司安全管理持續(xù)有效開(kāi)展,創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式,提升公司安全管理效率和水平,保障安全管理體系有效運(yùn)行,結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際,特制定本制度。

  2、適應(yīng)范圍:

  本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進(jìn)行審計(jì)評(píng)估。

  3、安全審計(jì)組織及職責(zé)

  3.1 安全審計(jì)組:

  3.1.1安全審計(jì)組設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、評(píng)審員、審計(jì)員;

  3.1.2評(píng)審員由審計(jì)組長(zhǎng)從審計(jì)組指定;

  3.1.3審計(jì)員應(yīng)取得注冊(cè)安全工程師任職資格;

  3.1.4各單位迎審員為單位安全負(fù)責(zé)人或安全員。

  3.2 組長(zhǎng)職責(zé):

  3.2.1組織召開(kāi)審計(jì)啟動(dòng)會(huì)議和審計(jì)總結(jié)會(huì)議;

  3.2.2審查審計(jì)報(bào)告;

  3.2.3向總經(jīng)理呈報(bào)審計(jì)報(bào)告。

  3.3 副組長(zhǎng)職責(zé):

  3.3.1組織開(kāi)展公司的安全審計(jì)工作;

  3.3.2審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況;

  3.3.3向?qū)徲?jì)組長(zhǎng)匯報(bào)審計(jì)的結(jié)果及建議;

  3.3.4編制審計(jì)報(bào)告。

  3.4 審計(jì)員職責(zé):

  3.4.1準(zhǔn)備審計(jì)清單;

  3.4.2制定安全審計(jì)的范圍和日程;

  3.4.3審計(jì)過(guò)程實(shí)施;

  3.4.4分析審計(jì)結(jié)果并提出改進(jìn)意見(jiàn);

  3.4.5提交糾正和預(yù)防措施建議;

  3.5迎審員職責(zé):

  3.5.1配合評(píng)審員的審計(jì)工作;

  3.5.2落實(shí)糾正和預(yù)防措施;

  3.5.3提交糾正和預(yù)防措施的實(shí)施記錄或報(bào)告。

  4 審計(jì)原則、范圍、方式、頻次和時(shí)間

  4.1安全審計(jì)工作必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“審計(jì)評(píng)估與督促整改相結(jié)合、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰相結(jié)合”的原則,必須做到有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有目的、有要求、有具體計(jì)劃的“五有方針”。

  4.2公司、車(chē)間、工段、班組四級(jí)安全管理。

  4.3安全審計(jì)的方式包括:內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)(第三方審計(jì))。

  4.4內(nèi)部審計(jì),每季度審計(jì)一次,具體審計(jì)時(shí)間為每季度

  結(jié)束次月。

  4.5外部審計(jì),每年審計(jì)一次,于每年12月底或次年1月份進(jìn)行。外部審計(jì)由公司委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行,成員由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)相關(guān)專(zhuān)家組成。

  4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況,內(nèi)部審計(jì)每年一次,外部審計(jì)三年一次,驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。

  5 安全審計(jì)實(shí)施

  5.1審計(jì)準(zhǔn)備:

  5.1.1審計(jì)員需事先了解審計(jì)范圍相關(guān)的安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序;

  5.1.2準(zhǔn)備審計(jì)內(nèi)容:其內(nèi)容包括:安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計(jì)的單位和審計(jì)的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場(chǎng)查看的安全控制措施。

  5.1.3在進(jìn)行實(shí)際審計(jì)前,召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)議,其內(nèi)容主要包括:

  A 、審計(jì)員與迎審員一起確認(rèn)方式,如在審計(jì)的內(nèi)容上有異議,受審員應(yīng)提出聲明(例如:限制可訪(fǎng)問(wèn)的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等);

  B 、向迎審員說(shuō)明審計(jì)方式(抽查、全面檢查等)。

2022年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇3

  (一)稽核審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

  二、稽核各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。

  三、稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,通過(guò)稽核審計(jì),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出建議,對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用。

  四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng),當(dāng)好金融“醫(yī)士”。

  五、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營(yíng),促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開(kāi)展業(yè)務(wù)。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門(mén)搞好協(xié)調(diào)工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況,草擬稽核審計(jì)方案,整理稽核審計(jì)記錄,完成稽核審計(jì)報(bào)告。

  八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門(mén)交辦的其它工作。

  (二)稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

  一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作,教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

  二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃,審核本部擬定的各種文件材料。

  三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作,分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。

  四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作,深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài),指導(dǎo)和解決工作中存在的問(wèn)題。

  五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作,促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門(mén)的關(guān)系。

  七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)

  一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料,掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。

  三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專(zhuān)項(xiàng)稽核,做到序時(shí)稽核有匯報(bào),專(zhuān)項(xiàng)稽核有報(bào)告。

  四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,整理稽核審計(jì)記錄,寫(xiě)出稽核審計(jì)報(bào)告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,并堅(jiān)持查庫(kù)制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

  (四)稽核審計(jì)部?jī)?nèi)審崗位職責(zé)

  第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開(kāi)展稽核審計(jì)工作。

  第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等,對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。

  第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。

  第四條對(duì)稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見(jiàn),按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調(diào)查研究,了解下級(jí)稽核審計(jì)部門(mén)工作進(jìn)展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問(wèn)題,提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。

  第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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2022年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇4

  1.做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2.建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3.積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。

2022年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇5

  1、建立公司的審計(jì)管理體系,制定公司審計(jì)的管理制度和明細(xì),編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;

  2、編制審計(jì)報(bào)告,進(jìn)行問(wèn)題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

  3、組織執(zhí)行后續(xù)審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問(wèn)題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案;

  4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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  • 審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍(精選33篇)

    1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃,并對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì);3、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對(duì)特定工作流程或風(fēng)險(xiǎn)事件開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、檢查或自查工作;4、協(xié)助開(kāi)展數(shù)據(jù)報(bào)送相關(guān)信...

  • 審計(jì)崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、制定審計(jì)計(jì)劃,按照要求推行實(shí)施各類(lèi)審計(jì);2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,梳理風(fēng)險(xiǎn)清單,建立風(fēng)險(xiǎn)體系,以確保符合內(nèi)外部對(duì)于內(nèi)部控制的`管理需求;3、負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法以及執(zhí)...

  • 土建審計(jì)崗位職責(zé)(精選4篇)

    崗位職責(zé)成本審計(jì)(土建)仁恒置地集團(tuán)仁恒股權(quán)投資管理(上海)有限公司,仁恒職位描述:1、制定成本、工程、設(shè)計(jì)等開(kāi)發(fā)管理工作的風(fēng)控審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)工作方案;2、負(fù)責(zé)通過(guò)過(guò)程監(jiān)控或事后專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的方式對(duì)工程類(lèi)采購(gòu)、簽證變更、工程預(yù)結(jié)...

  • 審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)(精選30篇)

    一、工作職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;2、支持公司其他常規(guī)審計(jì),包括財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)it審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的.彌補(bǔ)與改善;4、參與其他it風(fēng)險(xiǎn)管理控制相關(guān)的工作。...

  • 崗位職責(zé)
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