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應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能

發(fā)布時(shí)間:2023-03-26

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能(精選25篇)

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇1

  1、每月提交本月開票計(jì)劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表;

  2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實(shí)際銷售收入,活動扣點(diǎn)、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

  4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

  5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計(jì)憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

  6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇2

  1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

  2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;

  3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇3

  1、制作和維護(hù)客戶信息登記表,認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

  2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時(shí)將對帳資料歸集存檔

  3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺賬和合同保管

  5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇4

  1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的跟蹤與統(tǒng)計(jì)工作;

  2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

  5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇5

  1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

  2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

  3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用;

  4、 負(fù)責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

  5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

  6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

  7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

  8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進(jìn)行及時(shí)審核、入賬;

  9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

  10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬;

  11、負(fù)責(zé)商標(biāo),檢測報(bào)告,資質(zhì),銷售合同的管理

  12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇6

  1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計(jì)憑證;

  2、開具增值稅發(fā)票;

  3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作;

  4、應(yīng)收賬款的對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇7

  1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實(shí)相符。

  2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。

  3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

  4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報(bào)及業(yè)績進(jìn)度報(bào)表,提交業(yè)務(wù)部門。

  5、 根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

  6、 按照公司制度管理直營店的費(fèi)用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

  7、 按照公司財(cái)務(wù)制度,做好費(fèi)用審核工作及整理會計(jì)憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實(shí)相符。

  8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

  9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇8

  1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

  2. 了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

  3. 與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

  4. 按照公司流程核銷收款

  5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6. 其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇9

  1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利,及時(shí)開票、核銷,統(tǒng)計(jì)逾期款。

  2、按時(shí)完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

  3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇10

  審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性,據(jù)此及時(shí)正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬,并向流程經(jīng)理匯報(bào)核算差異情況。

  在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成月度旅行社傭金的支付。

  及時(shí)正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。

  在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作,以及內(nèi)部和外部臨時(shí)需要的報(bào)告。

  協(xié)助完成客戶信貸申請的評估。

  查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保,減少信貸收款風(fēng)險(xiǎn),并及時(shí)向流程經(jīng)理匯報(bào)不合規(guī)情況。

  完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報(bào)告。

  有效執(zhí)行公司的保密性政策

  根據(jù)中國政策法規(guī)對會計(jì)憑證保管時(shí)效的規(guī)定,妥善保管和存檔所有的會計(jì)憑證。

  嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度,被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時(shí)進(jìn)行備份。

  將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報(bào),以便其做出決策。

  執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制及流程優(yōu)化,跟進(jìn)與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇11

  1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

  2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

  3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn),審核盤盈盤虧表;

  3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;

  4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

  5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時(shí),開具產(chǎn)品借出單,并跟蹤還回狀態(tài);;

  6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件,在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫及渠道價(jià)格表進(jìn)行維護(hù);

  7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實(shí)收款通知單(應(yīng)收款),跟進(jìn)收款單審核情況,做好銷售臺帳,跟蹤各銷售訂單回款;

  8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇12

  根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票,按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

  銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

  制作銷售憑證、銀行收款憑證;

  核對銷售合同信息,系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章,歸檔存放管理;

  周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

  根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報(bào)告,DSO,應(yīng)收帳齡分析,核對銷售報(bào)告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

  客戶維護(hù)、建檔;

  應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管,每月定期跟進(jìn)提醒營業(yè)人員催收;

  裝訂憑證;

  領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇13

  1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等,根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會計(jì)憑證;

  2、審核申請表,定時(shí)開具,同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

  3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;

  4、定時(shí)檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

  5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表,并檢查匯總應(yīng)收會計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

  6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

  8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

  9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇14

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

  2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

  3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

  4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;

  5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇15

  1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理,營銷渠道費(fèi)用審核跟進(jìn),憑證生成;

  2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

  3.出具客戶對帳單,月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存,贈送結(jié)存;審核返利表,業(yè)績表等,出具各種銷售報(bào)表;

  4.負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)監(jiān)督及對帳,出具盤點(diǎn)報(bào)告;

  5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

  6.協(xié)助主管交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇16

  1、比較全面的財(cái)務(wù)核算能力,熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

  2、每月按時(shí)完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

  3、每月核對渠道結(jié)算賬單,保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤

  4、按時(shí)保證銷售線月度結(jié)賬工作

  5、按月提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告

  6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇17

  1.編制銷售臺賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;

  2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

  3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報(bào)表,定期與客戶進(jìn)行對賬;

  4.編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

  5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;

  6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲費(fèi)合同;

  8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

  9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

  10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時(shí)更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇18

  1、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;

  2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;

  3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

  4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表;

  5、對客戶逾期賬款的催收;

  6、審核銷售出庫,嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);

  7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告;

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇19

  1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;

  2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

  5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳, 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇20

  1. 對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個(gè)客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個(gè)客戶的往來情況;

  2. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號);

  3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);

  4. 每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

  5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇21

  1、 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對與收回;

  2、 負(fù)責(zé)公司信用控制的管理;

  3、 審核業(yè)務(wù)部門,根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;

  4、 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇22

  1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;

  3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅磳?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?

  4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;

  5、按照會計(jì)準(zhǔn)則要求,結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;

  6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇23

  1、開具發(fā)票,在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;

  2、應(yīng)收帳款管理;

  3、月末成本計(jì)價(jià)、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;

  4、自動分錄拋轉(zhuǎn);

  5、客戶銷售合同收集及管理;

  6、保管會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表等資料

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇24

  1、應(yīng)收賬款稽核管理工作,編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

  2、貨款稽核,系統(tǒng)核銷工作,分析資金流情況;

  3、單據(jù)審核管理工作;

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng) 。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇25

  1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;

  2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);

  3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;

  4、保持與各部門的溝通,隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

  5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能(精選25篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 應(yīng)收會計(jì)職責(zé)內(nèi)容(精選28篇)

    1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作,并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確,并保證無漏結(jié)款項(xiàng)。及時(shí)處理對客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作,并了解其原因做報(bào)告分析。...

  • 應(yīng)付應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)(精選28篇)

    崗位職責(zé):1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項(xiàng)簽收登記4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核5.應(yīng)付款報(bào)表報(bào)送要求:1、財(cái)會專業(yè)畢業(yè),具有1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2、熟悉K3操作,精通辦公軟件,尤其是excel的實(shí)操3、溝通...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求(精選30篇)

    1. 負(fù)責(zé)電商平臺貨款對賬收款2. 完成應(yīng)收賬款報(bào)表,和財(cái)務(wù)對接賬款差異解決收款問題3. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作,開票錄入,憑證記錄和財(cái)務(wù)銷賬4.制對內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表和單據(jù)...

  • 應(yīng)收會計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容(精選29篇)

    1、日常賬務(wù)處理,制作憑證,編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;2、審核各類合同及相關(guān)附件;3、往來賬核對:4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬,及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶,并作適當(dāng)調(diào)節(jié),提出合理化建議;5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;...

  • 應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)(精選24篇)

    1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對,確保內(nèi)容正確無誤;2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;3、及時(shí)準(zhǔn)確地記賬,核算應(yīng)收款項(xiàng),確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;4、出具財(cái)務(wù)對賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能(精選29篇)

    1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實(shí)相符。2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)2024職責(zé)(通用32篇)

    1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;4、應(yīng)收賬款開票工作,并放退單,;...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能(通用29篇)

    1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對工作,及時(shí)將單據(jù)歸類保存。3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。...

  • 2024應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)歸納整合(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,確保賬務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確;2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據(jù)審核及時(shí)、準(zhǔn)確;3、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核,及時(shí)跟進(jìn)客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處...

  • 財(cái)務(wù)應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)(精選24篇)

    一、按照國家會計(jì)制度規(guī)定,記好帳、做好帳,做帳手續(xù)完備數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚達(dá)到賬目、帳物、帳表三相符。按時(shí)報(bào)表,便于領(lǐng)導(dǎo)決策。二、督促有關(guān)部門,管好、用好財(cái)物,降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益,互相監(jiān)督,有效的使用資金。...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作(精選33篇)

    1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。...

  • 應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé)(精選28篇)

    1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金2、負(fù)責(zé)制作銷售日報(bào)表,負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協(xié)議;4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理5、嚴(yán)格按照公...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)(精選28篇)

    1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;3、其他單據(jù)審核及付款;4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;5、統(tǒng)計(jì)月報(bào):材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;7、付款單據(jù)審核及處理。...

  • 應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)(通用7篇)

    1、應(yīng)收賬款核銷的準(zhǔn)確性;2、對賬單的開據(jù)、收回、統(tǒng)計(jì)分析;3、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,及時(shí)將對賬資料歸檔;4、按收款明細(xì)編制會計(jì)憑證,并計(jì)入系統(tǒng),保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求(精選34篇)

    1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅磳?shí)現(xiàn)融資...

  • 崗位職責(zé)
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