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審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容

發(fā)布時間:2023-05-23

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容(通用27篇)

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇1

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)控體系,制定審計計劃;

  2、根據(jù)公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;

  3、負責(zé)對所涉及的審計事項、編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  4、參與對公司重大經(jīng)濟活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

  5、主管公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及預(yù)防工作。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計、內(nèi)控工作

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇2

  1、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計實施細則;

  2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關(guān)成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;

  3、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,并采取預(yù)警措施;

  4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進行審計;

  5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立緊密關(guān)系;

  6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;

  7、負責(zé)董事長交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇3

  1. 依據(jù)公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;

  2. 組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;

  3. 組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導(dǎo)審計整改意見的落實;

  4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

  5. 做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;

  6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇4

  1、負責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

  2、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;

  3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

  4、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作計劃;

  5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據(jù);

  6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進和風(fēng)險評估工作;

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇5

  1、 在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);

  2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務(wù)收支審計工作;

  3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

  4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計工作;

  5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇6

  1、審計項目執(zhí)行:根據(jù)年度審計計劃,獨立或協(xié)助執(zhí)行公司的全面審計、流程審計或?qū)m棇徲嫷软椖俊>唧w包括風(fēng)險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現(xiàn)場審計實施與溝通、審計底稿復(fù)核、編寫審計報告及離場匯報等;

  2、審計體系搭建:協(xié)助開展年度風(fēng)險評估并編制年度審計計劃,協(xié)助制定財務(wù)等流程審計標準及作業(yè)流程,協(xié)助建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等。

  3、政策研究:對國家財經(jīng)法律法規(guī)、會計政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當(dāng)?shù)年P(guān)注,并能運用到內(nèi)審工作中去;同時對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇7

  1、負責(zé)集團及各子公司的財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作;

  2、負責(zé)根據(jù)集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

  3、稽核檢查集團和各子公司的財務(wù)活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;

  4、負責(zé)審計下屬子公司銷售收入,成本費用經(jīng)費文出情況;

  5、審閱財務(wù)報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

  6、負責(zé)對子公司的重大審計項目。負責(zé)組織對各子公司負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關(guān)審計;

  7、負責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟處罰決定,并負責(zé)執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關(guān)部門處理;負責(zé)違規(guī)經(jīng)濟處罰的復(fù)議;

  8、負責(zé)反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;

  9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;

  10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;

  11、負責(zé)收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇8

  1. 按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;

  2. 負責(zé)審計數(shù)據(jù)的準確性;

  3. 制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準后,負責(zé)年紀審計工作計劃的具體實施;

  4. 對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計;

  5. 對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;

  6. 建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及掛你流程采取預(yù)警措施;

  7. 對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

  8. 對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進行審計;

  9. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進行審計。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇9

  1、負責(zé)所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

  2、負責(zé)所轄公司財務(wù)管控、財務(wù)收支、財務(wù)核算準確性等的審計;

  3、審計隊伍組織建設(shè);

  4、所轄公司審計整改復(fù)查;

  5、負責(zé)專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇10

  1、擬定所負責(zé)業(yè)務(wù)版塊的審計計劃,并組織實施;

  2、組織對主要業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營情況開展日常監(jiān)督工作;

  3、根據(jù)檢查結(jié)果,出具審計報告或?qū)m棛z查報告;

  4、組織部門人員針對公司違規(guī)案件進行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定報告并出具處理建議;

  5、跟進各類稽核、審計、調(diào)查工作的結(jié)果,要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行整改,并對整改實施情況進行監(jiān)督;

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇11

  1、編寫審計工作計劃: 經(jīng)審計部總監(jiān)授權(quán),編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔(dān)任具體審計項目負責(zé)人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質(zhì)量和進度;

  2、協(xié)助完善集團審計文件與制度: 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展需要和國家相關(guān)法律法規(guī),協(xié)助審計部總監(jiān)擬定并完善集團內(nèi)部審計制度及相關(guān)工作文件;

  3、開展內(nèi)部審計:

  內(nèi)部控制審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)控制度及各項流程制度是否得到有效執(zhí)行;

  經(jīng)營成果審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計,并擬寫審計報告,報集團總裁審閱;

  財務(wù)收支審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務(wù)狀況,對公司的財務(wù)報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,及時向集團總裁報告情況;

  啤酒營銷審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善并支持業(yè)務(wù)開展的流程制度及各項制度是否得到有效執(zhí)行;

  離任審計:獲審計部總監(jiān)委派,對經(jīng)批準即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正地全面審計;

  工程審計:根據(jù)公司要求,組織審計人員,必要時協(xié)調(diào)外聘專業(yè)工程技術(shù)人員,對集團范圍內(nèi)工程建設(shè)項目的預(yù)算、決算進行審計; 限制性項目審計:獲審計總監(jiān)委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。

  4、配合外部審計: 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度,配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查。

  5、審計項目管理:

  負責(zé)所獲指派之審計項目的現(xiàn)場工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監(jiān)匯報,擬定審計報告,提出內(nèi)部審計意見及建議,并將項目審計結(jié)果與被審計單位管理層進行反饋溝通。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇12

  1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán);

  2、負責(zé)擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作;

  3、負責(zé)對審計情況進行復(fù)核,并組織編寫審計報告及審計評價書;

  4、負責(zé)就初步審計結(jié)果與相關(guān)部門進行溝通;

  5、協(xié)助公司有關(guān)單位對財務(wù)、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù);

  6、負責(zé)建立內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作;

  7、制定單位經(jīng)營預(yù)算,控制單位經(jīng)營支出;

  8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本章程所要求的任務(wù)及使命。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇13

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設(shè)計、招投標、施工、驗收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進工程質(zhì)量和數(shù)量的真實準確;

  3、負責(zé)對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;

  4、對工程內(nèi)控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

  5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險,提出整改建議;

  6、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇14

  1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施集團財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇15

  1、 負責(zé)組織制定集團公司統(tǒng)一的內(nèi)部審計管理制度和實施細則 ;

  2、 負責(zé)組織推行所制訂的制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況 根據(jù)執(zhí)行過程中的實際情況,組織修訂、完善內(nèi)部審計規(guī)章制度和實施細則 ;

  3、 負責(zé)組織擬訂審計業(yè)務(wù)規(guī)范或?qū)徲嫎I(yè)務(wù)操作規(guī)程 職責(zé)表述:負責(zé)組織編制部門年度工作計劃,并檢查執(zhí)行;

  4、 負責(zé)組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責(zé)制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責(zé)組織編制部門年度費用預(yù)算,審核并控制費用支出 負責(zé)完成審計工作總結(jié)撰寫工作;

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇16

  1.負責(zé)或參與各類企業(yè)包括上市公司的年報審計等業(yè)務(wù);

  2.負責(zé)或參與IPO審計業(yè)務(wù);

  3.負責(zé)或參與其他各類相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)工作。

  4.負責(zé)或參與基建類審計工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇17

  1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。

  2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。

  3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標準式的合規(guī)檢查流程。

  4、負責(zé)各部門、子公司和分公司的內(nèi)控管理,負責(zé)監(jiān)督和報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況。

  5、分析和評估公司業(yè)務(wù)核心流程的風(fēng)險,包括貨物采購、資產(chǎn)管理、資金流向等,并對此做出年度、季度和月度的稽查工作計劃。

  6、員工離職審計、專項調(diào)查,對離職或者被舉報人員開展調(diào)查。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇18

  1、建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風(fēng)險為導(dǎo)向、以控制為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)為核心;

  2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;

  3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

  4、主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;

  5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計、應(yīng)用審計、內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;

  6、常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研、審計風(fēng)險評估、審計關(guān)鍵提示及外部審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)的對接和配合;

  7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風(fēng)險管理、項目管理、應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程(可行性研究、需求、設(shè)計、開發(fā)、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎(chǔ)設(shè)備、交付物、信息安全等審計工作;

  8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。

  9、配合本部門同事完成年度審計任務(wù);

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇19

  1、審核公司及各子公司的財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會計報表;

  2、對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;

  3、分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  4、負責(zé)公司工程項目預(yù)算審計、結(jié)算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;

  5、負責(zé)公司基本建設(shè)、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;

  6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復(fù)核審計報告、把關(guān)審計質(zhì)量。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇20

  1. 組建集團風(fēng)控及內(nèi)審團隊,并持續(xù)培育團隊開展工作;

  2. 梳理集團風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標和任務(wù),制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

  3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;

  4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性審計;

  6.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計結(jié)束后,負責(zé)匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達到預(yù)期目標;

  7. 協(xié)助部門負責(zé)人健全和完善各項內(nèi)部控制機制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實;

  8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機制;

  9. 生成內(nèi)審報告并向上級進行匯報;協(xié)助完成定期向?qū)徲嬑瘑T會的內(nèi)審報告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇21

  1.協(xié)助部門負責(zé)人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;

  2.對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;

  3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇22

  1.協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳理財務(wù)審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;

  2.制定財務(wù)審計工作計劃、編制財務(wù)審計具體方案、獨立統(tǒng)籌完成審計項目;

  3.執(zhí)行公司要求的財務(wù)審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4.根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;

  5.其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

  6.完成上級交付的其他工作任務(wù)。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇23

  1、負責(zé)年度工程審計工作計劃的編制;

  2、負責(zé)工程施工概算預(yù)算抽樣審計;

  3、負責(zé)招標方案、經(jīng)濟合同審核;

  4、負責(zé)工程材料需求計劃的抽樣審計;

  5、負責(zé)工程建安成本抽樣審計;

  6、負責(zé)設(shè)計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

  7、負責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析;

  8、負責(zé)審核工程完工結(jié)算;

  9、負責(zé)成本管理制度流程審計;

  10、負責(zé)外部造價審計機構(gòu)管理;

  11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;

  12、完成上級臨時交辦的工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇24

  1、推動持續(xù)改進風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

  2、透過了解業(yè)務(wù)和風(fēng)險執(zhí)行審計工作

  3、檢視政策和程序評估風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

  4、與管理層達成適當(dāng)?shù)膶徲嫿ㄗh

  5、協(xié)助發(fā)展集團門店審計職能

  6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計及風(fēng)險管理

  7、跟進審計建議執(zhí)行情況

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇25

  1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;

  2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務(wù)審計;

  3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對特定工作流程或風(fēng)險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

  4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇26

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;

  2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;

  4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇27

  1.IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

  2.能夠獨立負責(zé)執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)分析等;

  3.對財務(wù)審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;

  4.完成對IT風(fēng)險管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容(通用27篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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