最新審計經理的工作職責(通用31篇)
最新審計經理的工作職責 篇1
1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;
3、分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監督;
5、負責公司基本建設、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監督;
6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯絡、協調委托外審工作,監控審計過程、復核審計報告、把關審計質量。
最新審計經理的工作職責 篇2
1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。
2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作。
3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量。
4.對項目進行質量控制,識別、重視并解決發現問題。
5.保持與客戶良好的溝通。
最新審計經理的工作職責 篇3
1.協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;
2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;
3.執行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4.根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;
5.其他與審計條線內部相關的日常工作;
6.完成上級交付的其他工作任務。
最新審計經理的工作職責 篇4
1.IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2.能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;
3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;
4.完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的相關工作。
最新審計經理的工作職責 篇5
1.負責或參與各類企業包括上市公司的年報審計等業務;
2.負責或參與IPO審計業務;
3.負責或參與其他各類相關業務執業工作。
4.負責或參與基建類審計工作。
最新審計經理的工作職責 篇6
1組織編制項目各階段目標成本;
2組織和實施公司各項設計及工程類招標采購,組織和實施公司各項設計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;
3根據項目總體進度計劃,編制項目招標采購計劃和項目合約規劃,并組織實施;
4組織工程階段進度款結算和竣工結算;
5根據工程進度,對工程費用進行實時比較,動態控制工程費用,實現過程造價管理;
6負責編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工
最新審計經理的工作職責 篇7
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施常規審計、專項審計、經濟合同審計、銷售政策審計、投資方案審計、工資審計、部門負責人任期目標審計、離職審計、內控流程審計等各項審計工作并出具內部審計報告;
4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
6、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;
7、負責對部門內部員工進行管理。
任職要求:
1.男女不限,全日制大學本科及以上學歷,審計、會計、財務等專業畢業;
2.五年以上相關工作經驗,兩年以上大型企業或集團企業內部審計工作驗;
3.精通審計、稅務法律法規、熟悉行業及企業經營范圍、業務流程與會計核算方法;
4.具有良好的溝通協調能力和理解能力;富有高度的`責任心和團隊精神。
最新審計經理的工作職責 篇8
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
7、發債審計項目經驗豐富
最新審計經理的工作職責 篇9
1.協助部門負責人對本公司及下屬各事業部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;
2.對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進行檢查和監督;
3.完成領導交辦的其他工作。
最新審計經理的工作職責 篇10
1、推動持續改進風險管理及內部控制系統
2、透過了解業務和風險執行審計工作
3、檢視政策和程序評估風險管理及內部控制系統
4、與管理層達成適當的審計建議
5、協助發展集團門店審計職能
6、執行特定其他內部審計及風險管理
7、跟進審計建議執行情況
最新審計經理的工作職責 篇11
崗位職責:
1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督項目經理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;
4、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;
5、領導交辦的其他工作。
職位要求:
1、大學本科及以上學歷,具有注冊會計師執業資格;
2、精通現行企業財務會計、審計、稅法等相關專業知識和政策;
3、大中型事務所5年以上從業經驗,3年以上獨立帶隊執行大中型項目工作經歷;
4、具有一定的項目計劃、組織、監督經驗及團隊建設能力;
5、熱愛注冊會計師行業,身體健康,適應出差,能勝任長期高強度的工作。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3—5年
最新審計經理的工作職責 篇12
1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;
2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;
3、審計隊伍組織建設;
4、所轄公司審計整改復查;
5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。
最新審計經理的工作職責 篇13
內控審計經理崗位職責
職責描述:
1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;
4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;
5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;
6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;
7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;
11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;
13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;
14.完成上級領導交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;
2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;
3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;
4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;
5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;
6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;
8.良好的口頭及書面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內控審計經理崗位
最新審計經理的工作職責 篇14
1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作;
2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;
7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的復議;
8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;
9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察對象的違法違紀行為;
10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料,建立健全審計監察檔案,并按規定妥善保管和使用;
最新審計經理的工作職責 篇15
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。
最新審計經理的工作職責 篇16
1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。
3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。
4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。
最新審計經理的工作職責 篇17
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃;
2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;
3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。
6、完成領導交辦的其他審計、內控工作
最新審計經理的工作職責 篇18
1、協助部門負責人制訂工程審計工作計劃;
2、建立并完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實施辦法;
3、起草工程審計項目的實施方案,經審批后負責具體實施;
4、編制審計工作底稿,匯總整理審計發現的問題并形成初步審計結論和審計報告;
5、負責定期跟蹤審計報告的整改落實情況;
6、負責整理與審計過程和結論有關的審計工作檔案;
7、完成領導交付的其他工作。
最新審計經理的工作職責 篇19
1、協助制定并監督落實各項內部審計制度,規范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優化內控管理;
5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;
最新審計經理的工作職責 篇20
財務審計經理成都百慶置業集團有限公司成都百慶置業集團有限公司,百慶一、崗位職責:
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的'審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
10、完成領導臨時交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;
4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。
最新審計經理的工作職責 篇21
崗位職責:
1、協助集團審計總監制定部門年度、月度審計計劃;
2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協調、溝通;
3、組織審計組成員按審計程序實施審計,對審計項目的開展進行跟進監督和指導;
4、維護并監督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務的完成情況;
5、參與本部門員工的輔導、培訓、績效等各項計劃的制定和執行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
崗位要求:
1、熟悉大型集團公司內部內控、內審流程,理論體系等;
2、統招本科以上審計相關專業畢業;
3、知名集團公司審計相關經驗優先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經理薪資:面議
最新審計經理的工作職責 篇22
職責描述:
1、完成審計工作底稿的最后復核;
2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、有效管理審計團隊,與客戶、部門經理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。
任職要求:
1、取得注冊會計師執業資格并滿兩年;
2、3年以上事務所項目帶隊經歷;有ipo、新三板項目帶隊經驗優先;
3、工作責任心、執行力強,團隊協作意識強;
4、具備良好的'文字表達和人際溝通能力,良好的寫作技能;
5、具有組織、協調、溝通能力;有較強的獨立工作能力;能承擔工作壓力、有工作責任心;
6、壓力承受能力強,能接受出差安排;
7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。
最新審計經理的工作職責 篇23
1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督有關規章制度實施;
2、負責開展常規審計,負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協調與溝通,并對內部涉及財會工作等部門和人員進行監督檢查;
4、跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;
5、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任;
6、組織內審人員的業務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議;
7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。
最新審計經理的工作職責 篇24
1、協助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;
2、負責建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關鍵事項的合規性及合理性審計;
3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監督;
4、負責對審計中發現的問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;
5、負責審計相關內業資料整理、歸檔,后續跟蹤審計等。
最新審計經理的工作職責 篇25
1、制定工程審計計劃并組織人員進行工程審計。
2、對工程相關合同的審批情況及工程承包商的選擇的'審計情況進行審核;
3、對工程變更簽證、工程預決算情況的審計情況進行審核。
4、對工程款支付、工程驗收進行監督和審計的情況進行審核。
5、對工程施工進度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進行記錄、監督及審計的情況進行審核。
6、研究招投標項目,制作招投標計劃書,報招投標委員會審閱批示。
最新審計經理的工作職責 篇26
1、協助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業務部門開展內部審計工作;
2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;
3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;
4、協助開展數據報送相關信息系統的需求提出和測試工作。
最新審計經理的工作職責 篇27
內控審計經理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責:
1、基于公司內部框架,依據公司的業務流程需要、結合行業發展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;
2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;
3、對各業務條線的業務、文件進行合規性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;
4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業務線進行各類培訓,積極推廣合規與操作風險文化內涵;
5、參與企業內控管理及其他臨時性的工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,金融、財務相關專業,5年以上金融行業內控合規審計經驗,有cpa等相關證書優先;
2、有極強的業務思維,能從財務、內控視角對業務流程提出合規、有建設性的要求;
3、熟悉企業內部控制規范等法規,有獨立的`業務合規分析及流程分析能力;
4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創業精神,具有良好的溝通、協調及團隊合作能力。
加分項:有證券、期貨等相關行業經驗者,優先考慮!!
最新審計經理的工作職責 篇28
1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;
4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;
6. 承辦公司領導交辦的其他工作。
最新審計經理的工作職責 篇29
崗位職責:
1、主導完成擬上市公司ipo,上市公司年報審計、資產重組和企業并購等項目;
2、獨立承擔大中型項目的匯總、合并等高難度挑戰性工作;
3、合理有效地制定大中型項目工作計劃,并監督工作進度及質量;
4、負責項目質量控制,發現并解決存在的問題;
5、維護客戶關系,與客戶保持良好的溝通。
任職要求:
1、大學本科以上學歷,專業不限,致力于在事務所長期發展;
2、大型證券資格會計師事務所從業5—7年,注冊會計師執業3年以上;
3、擁有主導擬上市公司ipo、上市公司資本市場業務經驗;
4、具有優秀的專業能力、團隊管理能力及客戶溝通能力;
5、具備良好的職業道德,無違法違紀行為,未受到過行業監管處罰;
6、外語能力達到海外項目執業要求者優先考慮。
審計高級項目經理崗位
最新審計經理的工作職責 篇30
1、主要對財務、人事、行政、工程立項評估、采購管理、工程概預算等內控管理方面的.研究工作
2、優化完善審計程序
3、按年度審計計劃,進行審計前的準備,收集被審計單位經營信息及內控情況,進行初步審閱;參與討論審計重點和程序方法
4、根據分工執行審計程序,做好工作底稿及審計小結;及時向建筑板塊審計負責人匯報審計發現
5、起草審計報告,整理歸檔審計底稿等檔案
6、監督被審計單位對整改方案的落實執行情況,對整改證據進行檢查驗證,評價整改效果
7、起草整改跟蹤報告,收集整改證據等檔案
最新審計經理的工作職責 篇31
1、建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向、以控制為基礎、以業務為核心;
2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;
3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4、主導規劃和參與建設公司IT審計系統,配合制定和落實IT審計專業知識培訓及考核制度;
5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發審計、應用審計、內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;
6、常規審計前的系統調研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構、監管機構的對接和配合;
7、組織對IT組織、戰略與架構實施審計,包含但不限于風險管理、項目管理、應用系統、操作系統、數據架構、工程(可行性研究、需求、設計、開發、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作;
8、協助建立和完善公司信息系統內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。
9、配合本部門同事完成年度審計任務;
10、領導交辦的其他工作。