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關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé)

發(fā)布時間:2024-10-16

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé)(通用31篇)

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇1

  1、審核公司及各子公司的財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會計報表;

  2、對嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;

  3、分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  4、負(fù)責(zé)公司工程項目預(yù)算審計、結(jié)算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;

  5、負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)、修繕工程和材料采購的招標(biāo)文件、施工合同和招投標(biāo)過程審計監(jiān)督;

  6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標(biāo)、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復(fù)核審計報告、把關(guān)審計質(zhì)量。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇2

  1.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;

  2.對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;

  3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇3

  1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

  7、發(fā)債審計項目經(jīng)驗豐富

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇4

  1.帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。

  2.獨立承擔(dān)中型項目的匯總及合并工作。

  3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。

  4.對項目進行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。

  5.保持與客戶良好的溝通。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇5

  1.負(fù)責(zé)或參與各類企業(yè)包括上市公司的年報審計等業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)或參與IPO審計業(yè)務(wù);

  3.負(fù)責(zé)或參與其他各類相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)工作。

  4.負(fù)責(zé)或參與基建類審計工作。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇6

  1.IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

  2.能夠獨立負(fù)責(zé)執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)分析等;

  3.對財務(wù)審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;

  4.完成對IT風(fēng)險管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇7

  1.協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳理財務(wù)審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;

  2.制定財務(wù)審計工作計劃、編制財務(wù)審計具體方案、獨立統(tǒng)籌完成審計項目;

  3.執(zhí)行公司要求的財務(wù)審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4.根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;

  5.其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

  6.完成上級交付的其他工作任務(wù)。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇8

  1組織編制項目各階段目標(biāo)成本;

  2組織和實施公司各項設(shè)計及工程類招標(biāo)采購,組織和實施公司各項設(shè)計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;

  3根據(jù)項目總體進度計劃,編制項目招標(biāo)采購計劃和項目合約規(guī)劃,并組織實施;

  4組織工程階段進度款結(jié)算和竣工結(jié)算;

  5根據(jù)工程進度,對工程費用進行實時比較,動態(tài)控制工程費用,實現(xiàn)過程造價管理;

  6負(fù)責(zé)編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇9

  1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃;

  2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  3、組織實施常規(guī)審計、專項審計、經(jīng)濟合同審計、銷售政策審計、投資方案審計、工資審計、部門負(fù)責(zé)人任期目標(biāo)審計、離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作并出具內(nèi)部審計報告;

  4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;

  5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  6、根據(jù)審計工作計劃,配合外部審計機構(gòu)的審計工作;

  7、負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部員工進行管理。

  任職要求:

  1.男女不限,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,審計、會計、財務(wù)等專業(yè)畢業(yè);

  2.五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,兩年以上大型企業(yè)或集團企業(yè)內(nèi)部審計工作驗;

  3.精通審計、稅務(wù)法律法規(guī)、熟悉行業(yè)及企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)流程與會計核算方法;

  4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和理解能力;富有高度的`責(zé)任心和團隊精神。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇10

  1、協(xié)助制定審計工作計劃,完善審計相關(guān)制度、流程等體系;

  2、負(fù)責(zé)建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標(biāo)審計、變更簽證審計、工程結(jié)算等關(guān)鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;

  3、負(fù)責(zé)審計是否嚴(yán)格按照設(shè)計和工期要求,對施工質(zhì)量、安全、進度等實施有效管理和監(jiān)督;

  4、負(fù)責(zé)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行提示、建議、預(yù)警及提交相關(guān)報告;

  5、負(fù)責(zé)審計相關(guān)內(nèi)業(yè)資料整理、歸檔,后續(xù)跟蹤審計等。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇11

  崗位職責(zé):

  1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;

  2.編制項目預(yù)算并在實施中進行成本控制;

  3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團隊進行售前支持,提供實施方案,標(biāo)書等;

  4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé);

  5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款;

  6.項目后評價及總結(jié);

  7.對項目成員進行管理與考核;

  8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

  任職要求:

  1.專業(yè): 會計 審計

  2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

  3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗,具備會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先

  4.年限:8年及以上工作經(jīng)驗

  5.熟悉風(fēng)險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;

  6.能夠獨立進行風(fēng)控領(lǐng)域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目并出具報告;

  7.優(yōu)秀的表達和溝通能力;

  8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

  9.優(yōu)秀的團隊建設(shè)能力;

  10.熟練使用office辦公軟件;

  11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇12

  1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

  2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

  3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;

  4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;

  3、負(fù)責(zé)組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇13

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)審計、離任審計及財務(wù)審計;

  2、負(fù)責(zé)獨立組織開展相關(guān)內(nèi)部管理審計、內(nèi)部控制評價;

  3、負(fù)責(zé)公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的'搭建和完善;

  4、負(fù)責(zé)公司管理體系建設(shè),建立健全各項制度、準(zhǔn)則及操作流程;

  5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)下屬,組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部各項資源。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、審計、法律、管理類專業(yè);

  2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內(nèi)部審計師等職業(yè)資格;

  3、國內(nèi)知名企業(yè)審計工作經(jīng)驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業(yè)工作背景;

  4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務(wù)系統(tǒng)及各種零售erp系統(tǒng);

  5、有優(yōu)秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇14

  工作職責(zé)responsibilities:

  1、建立集團內(nèi)部審計體系,設(shè)計、建立和實施審計制度、審計程序,評估審計結(jié)果;

  2、完成公司審計計劃,對審計中發(fā)現(xiàn)的管理方面的問題,向領(lǐng)導(dǎo)報送審計報表或?qū)徲嬚{(diào)查結(jié)果,并根據(jù)規(guī)定向有關(guān)部門通報審計結(jié)果;

  3、進行全面的費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

  4、完成所支持業(yè)態(tài)的月度分析和匯報材料準(zhǔn)備;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求requirements:

  1、教育背景:統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、金融或商學(xué)專業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、工作經(jīng)驗:8年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗,具有cpa證書者優(yōu)先考慮;;

  3、優(yōu)秀的數(shù)字解讀、問題分析和報表呈現(xiàn)能力;

  4、有四大、上市公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

  5、有跨部門協(xié)作的項目經(jīng)驗、流程梳理和優(yōu)化項目經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  我們擁有:

  1、員工子女就讀優(yōu)惠政策,全國校區(qū)享受學(xué)費折扣;

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  3、入職即繳納五險一金;

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關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇15

  1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。

  2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。

  3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。

  4、負(fù)責(zé)各部門、子公司和分公司的內(nèi)控管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督和報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況。

  5、分析和評估公司業(yè)務(wù)核心流程的風(fēng)險,包括貨物采購、資產(chǎn)管理、資金流向等,并對此做出年度、季度和月度的稽查工作計劃。

  6、員工離職審計、專項調(diào)查,對離職或者被舉報人員開展調(diào)查。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇16

  崗位職責(zé):

  1、參與制定財務(wù)審計制度及流程;

  2、根據(jù)公司財務(wù)工作安排,每季度項目公司財務(wù)進行現(xiàn)場內(nèi)審;

  3、撰寫審計報告,匯總分析審計調(diào)查結(jié)果,對重點問題,提出優(yōu)化建議并

  追蹤整改落實情況;

  4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

  任職資格:1、財會、審計相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊內(nèi)審師優(yōu)先;3、有內(nèi)審或外審實務(wù)經(jīng)驗,能獨立帶隊實施審計項目;4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數(shù)理邏輯思維能力,較強的財務(wù)分析能力。

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:1-3年

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇17

  1、遵循獨立審計準(zhǔn)則,審查、監(jiān)督、證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權(quán)益。

  2、負(fù)責(zé)制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

  3、對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益、建設(shè)項目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場管控、合同審計、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。

  3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

  4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

  5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計

  5、定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。

  6、實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇18

  1、 在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);

  2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務(wù)收支審計工作;

  3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

  4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計工作;

  5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇19

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;

  2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;

  4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇20

  1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;

  2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務(wù)審計;

  3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對特定工作流程或風(fēng)險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

  4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇21

  1、擬定所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)版塊的審計計劃,并組織實施;

  2、組織對主要業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營情況開展日常監(jiān)督工作;

  3、根據(jù)檢查結(jié)果,出具審計報告或?qū)m棛z查報告;

  4、組織部門人員針對公司違規(guī)案件進行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定報告并出具處理建議;

  5、跟進各類稽核、審計、調(diào)查工作的結(jié)果,要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行整改,并對整改實施情況進行監(jiān)督;

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇22

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)審計、離任審計及財務(wù)審計;

  2、負(fù)責(zé)獨立組織開展相關(guān)內(nèi)部管理審計、內(nèi)部控制評價;

  3、負(fù)責(zé)公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的搭建和完善;

  4、負(fù)責(zé)公司管理體系建設(shè),建立健全各項制度、準(zhǔn)則及操作流程;

  5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)下屬,組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部各項資源。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、審計、法律、管理類專業(yè);

  2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內(nèi)部審計師等職業(yè)資格;

  3、國內(nèi)知名企業(yè)審計工作經(jīng)驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業(yè)工作背景;

  4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務(wù)系統(tǒng)及各種零售erp系統(tǒng);

  5、有優(yōu)秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。

  審計高級經(jīng)理崗位

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇23

  1、工程或成本類審計業(yè)務(wù)實施、常規(guī)審計、專項審計帶隊;

  2、業(yè)務(wù)監(jiān)督及審計,對公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)進行審計監(jiān)督,保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;

  3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統(tǒng)管理改進;

  4、案件查辦,對禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進行調(diào)查,按照相關(guān)法律規(guī)定移送涉案人員至司法機關(guān);

  5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇24

  1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施集團財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇25

  崗位職責(zé):

  1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識,指導(dǎo)、監(jiān)督項目經(jīng)理的工作;

  2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;

  3、作為大中型項目負(fù)責(zé)人,組織實施對項目的審計工作;

  4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  職位要求:

  1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;

  2、精通現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)會計、審計、稅法等相關(guān)專業(yè)知識和政策;

  3、大中型事務(wù)所5年以上從業(yè)經(jīng)驗,3年以上獨立帶隊執(zhí)行大中型項目工作經(jīng)歷;

  4、具有一定的項目計劃、組織、監(jiān)督經(jīng)驗及團隊建設(shè)能力;

  5、熱愛注冊會計師行業(yè),身體健康,適應(yīng)出差,能勝任長期高強度的工作。

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:3—5年

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇26

  1、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

  2、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;

  3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

  4、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作計劃;

  5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據(jù);

  6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進和風(fēng)險評估工作;

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇27

  1、完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團財務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對集團內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險管理情況進行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險事項,與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險應(yīng)對措施,形成專項報告;

  5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇28

  1、推動持續(xù)改進風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

  2、透過了解業(yè)務(wù)和風(fēng)險執(zhí)行審計工作

  3、檢視政策和程序評估風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

  4、與管理層達成適當(dāng)?shù)膶徲嫿ㄗh

  5、協(xié)助發(fā)展集團門店審計職能

  6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計及風(fēng)險管理

  7、跟進審計建議執(zhí)行情況

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇29

  內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)

  崗位職責(zé):

  1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程,

  2、對工程項目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進行審計;

  3、工程項目預(yù)算決算過程及結(jié)果的審計;

  4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;

  5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。

  崗位要求:

  1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);

  2、造價師;

  3、工程項目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗;

  4、可以短期出差、出國;

  5、有國外工程項目經(jīng)驗優(yōu)先;

  內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇30

  1、根據(jù)國家法律法規(guī)并結(jié)合集團經(jīng)營管理實際,搭建并不斷完善集團內(nèi)部審計規(guī)范體系,健全內(nèi)部審計制度,提高經(jīng)營管理水平;

  2、制定集團內(nèi)部審計實施計劃,統(tǒng)籌管理各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部審計實施計劃;按照實施計劃組織開展各項審計工作,防錯糾弊,為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計建議與意見;

  3、對集團屬下各產(chǎn)業(yè)、各公司經(jīng)濟活動以及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性開展財務(wù)審計;對重大經(jīng)營異常情況開展專項審計;根據(jù)集團相關(guān)規(guī)定,組織實施干部離任審計;組織開展各產(chǎn)業(yè)輕資產(chǎn)外拓項目進場后的后評價工作;

  4、及時向集團董事局提交審計報告,并對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤,督促整改,提升審計結(jié)果的運用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的,有權(quán)報請集團啟動問責(zé);

  5、定期與集團財經(jīng)管理委員會溝通,收集各產(chǎn)業(yè)、各公司財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)報表,對財務(wù)指標(biāo)任務(wù)完成情況及調(diào)整項目進行復(fù)核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中,負(fù)責(zé)對企業(yè)財務(wù)核算、資金管理、會計基礎(chǔ)工作、預(yù)算管理、財務(wù)信息化等工作進行審計,其中稅務(wù)方向的`財務(wù)審計人員重點對企業(yè)各項稅金計算、匯算清繳進行復(fù)核,提示稅收風(fēng)險,并提供稅務(wù)咨詢,協(xié)助企業(yè)做好稅收籌劃工作;

  6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務(wù)培訓(xùn)工作(其中稅務(wù)方向?qū)徲嬋藛T負(fù)責(zé)稅務(wù)政策培訓(xùn)),完成上級交辦的其他審計事項;

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(zé) 篇31

  1.制訂公司財務(wù)收支等審計計劃,對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計,評價公司財務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

  2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務(wù)。

  3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

  4.組織接受監(jiān)管機構(gòu)、上級公司、第三方機構(gòu)的相關(guān)審計,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整改等工作。

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