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出納采購崗位職責

發布時間:2023-10-12

出納采購崗位職責(精選6篇)

出納采購崗位職責 篇1

  第一條

  嚴格按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

  第二條

  根據審核無誤的手續,及時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結,保證賬證相符、收款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正。

  第三條

  正確編制現金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務登賬。

  第四條

  嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的'有關規定,辦理收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

  第五條

  加強銀行存款余額、收付業務的保密工作,只向公司領導提供銀行存款余額情況。

  第六條

  公司付款由公司經辦人員填寫“付款申請單”,經部門負責人、公司財務經理、總經理簽字后辦理付款,報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的收據。

  第七條

  出納人員支付各項客戶貨款及費用,應將本支票或承兌交付受款人或廠商,以匯款結算需匯至實際客戶開票方,本公司人員不得代領,如因特殊原因必須由本公司人員代領的,須經總經理核準。

  第八條

  本公司一切支付,應以處理妥善的傳票或憑證為依據,任何要求先行支付后補手續者均應予拒絕。

  第九條

  支付款項應在傳票上加蓋領款人印鑒或簽字,付訖后加蓋付訖戳記及出納簽字。

  第十條

  本公司支付款項的付款程序,悉依照下列步驟辦理。

  (1)原始憑證的審核

  ①內購、工程發包款

  應根據統一發票、普通憑證,以及收到貨物、器材的驗收入庫單并附付款申請單經有關單位簽章證明及核準,方可送交會計部門開具傳票。

  ②預付、暫付款項

  應根據合同或核準文件,由總辦單位填具付款申請單,附相關合同文件,呈報核準后送交會計部門開具傳票。

  ③一般費用

  應根據發票、收據或內部憑證,經有關主管簽章證明及核準,方可送交會計部門開具傳票。

  (2)會計憑證的核準

  ①會計部門應根據原始憑證開具傳票;

  ②會計部門開具傳票時,應先審核原始憑證是否符合稅務法令及公司規定的手續;

  ③傳票經主管及總經理核準后,送交會計部門轉出納辦理支付事宜。

  第十一條

  業務部門收到貨款后,應將其中所收貨款解繳出納,出納應將解繳憑證送交會計部門,并據以編制傳票。

  第十二條

  按月計提員工所得稅并做好申報繳納工作。為便于辦理薪資扣繳申報,新進人員報到時,人事部門需填報“新員工入職登記表”,由會計部門收執,作為所得稅扣繳申報的依據。

  第十三條

  完成公司領導臨時交辦的其他工作。

出納采購崗位職責 篇2

  崗位職責:

  1、辦理銀行存款和現金領取;

  2、負責日常收支的管理和核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的'編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

  8、負責日常采購事物

  任職資格:

  1、大學本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

  2、具備必要的專業知識和專業技能,有1年以上出納工作經驗;

  3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

  4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

  5、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

  6、工作認真,態度端正,客觀公正,依法辦事。

  7、有一定的抗壓能力,團隊協作能力好,有耐心。

出納采購崗位職責 篇3

  職責描述:

  1、負責銀行賬戶及現金的管理和收付,登記日記賬,保證賬實相符;

  2、負責倉庫管理及進出登記,保證賬實相符;

  3、負責采購訂單的`下達、系統維護及發票和付款的跟蹤;

  4、負責社保、工資等相關事務的處理;

  5、公司相關行政事務。

  任職要求:

  1、大專以上文化程度,年齡45歲以下;

  2、財務相關專業,3年以上會計或出納工作經驗;

  4、熟練使用office和wps,熟悉金蝶財務系統優先;

  3、工作認真細致,積極主動,有較強的團隊協作意識。

出納采購崗位職責 篇4

  在公司領導的指引下,通過對公司財務管理的各項原始資料處理,為公司經營決策提供信息,以改進公司的經營管理和提高經濟效益,特指定本崗位職責:

  1、以《會計法》為準則,按“兩則、兩制”開展會計工作。根據財務管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業務。

  2、每月根據審核無誤的會計憑證,逐日逐筆的`登記銀行、現金日記帳,做到帳目清楚,日清月結。

  3、所有業務收入現金,不得直接用于支出、(即坐支)必須先進銀行帳務處理后,方可辦理支出業務。

  4、每月月終企業的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤,如不符,必須做好銀行余額調整表。

  5、對一切不符合財務規定的費用支出有權拒絕付款。出納的銀行、現金日記帳,每月必須與會計總帳核對無誤。每月與有關部門做好各項工程款的收款的工作,按時交納稅金,及各項應交費用,并辦理有關手續。

  6、認真按照公司財務管理制度完成出納的各項工作。

出納采購崗位職責 篇5

  職責描述:

  1、負責銀行賬戶及現金的管理和收付,登記日記賬,保證賬實相符;

  2、負責倉庫管理及進出登記,保證賬實相符;

  3、負責采購訂單的下達、系統維護及發票和付款的`跟蹤;

  4、負責社保、工資等相關事務的處理;

  5、公司相關行政事務。

  任職要求:

  1、大專以上文化程度,年齡45歲以下;

  2、財務相關專業,3年以上會計或出納工作經驗;

  4、熟練使用office和wps,熟悉金蝶財務系統優先;

  3、工作認真細致,積極主動,有較強的團隊協作意識。

  采購兼出納崗位

出納采購崗位職責 篇6

  職責描述:

  1、負責銀行賬戶及現金的管理和收付,登記日記賬,保證賬實相符;

  2、負責倉庫管理及進出登記,保證賬實相符;

  3、負責采購訂單的`下達、系統維護及發票和付款的跟蹤;

  4、負責社保、工資等相關事務的處理;

  5、公司相關行政事務。

  任職要求:

  1、大專以上文化程度,年齡45歲以下;

  2、財務相關專業,3年以上會計或出納工作經驗;

  4、熟練使用office和wps,熟悉金蝶財務系統優先;

  3、工作認真細致,積極主動,有較強的團隊協作意識。

  出納采購崗位

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  • 崗位職責
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