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4s店出納的崗位職責

發布時間:2024-12-02

4s店出納的崗位職責(精選5篇)

4s店出納的崗位職責 篇1

  崗位職責:

  1、負責4S店各項業務收款工作;

  2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

  3、制作、打印、核對收銀相關憑證;

  4、匯總收據、發票,編制相關報表;

  5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬,并將憑證送至會計;

  6、妥善保管收銀設備;

  7 、其他資金相關工作。

  任職資格

  1、中專及以上學歷,會計或財務專業優先;

  2、有會計證、有出納工作經驗者優先;

  3、熟練操作計算機,形象氣質佳、工作嚴謹;

  4、能較熟練的運用Office軟件。

4s店出納的崗位職責 篇2

  崗位職責:

  1. 按照財務制度的要求保管支取現金 ,每日核對現金余額,做到帳實相符;

  2. 按照財務制度的要求付款,認真審核原始單據,保管好銀行印鑒和銀行票據, 并將收付款及時入賬,編制憑證;

  3. 及時登記銀行帳和現金日記帳,每月末作銀行存款余額調節表,及時清理未達 帳項并上報財務經理,保證帳目日清月結;

  4. 審核結算收款報表,保證數據的準確性和真實性;

  5. 負責月底裝訂憑證等工作;

  6. 每月工資的及時發放;

  7. 完成領導安排的其它工作。

  崗位要求:

  1. 中專及以上學歷,會計及相關專業優先;有汽車4S店相關工作經驗優先;

  2. 表達能力強,善于與人溝通;

  3. 熟練使用辦公自動化;

  4. 工作嚴謹、負責。

4s店出納的崗位職責 篇3

  出納工作最基本準則:日清月結。

  一、每日工作內容

  1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節能補貼,并記帳編號(最遲不超過次日下班)

  2、按付款通知單通過網銀支付款項并打印單據并記帳,每星期去銀行取回單,粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部粘貼完畢。

  3、與收銀交接當天營業款,收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份,收銀留一份存檔)并將當時的營業款交存銀行(如有收銀代墊報銷款,開現金支票抵現)當日結清與收銀帳,不允許相互之間欠款。

  4、按銷售部請款解押,并打印付款憑證并記帳,并記錄解押臺帳。

  5、及時支付各部門的付款申請,及時清理各種付款業務。

  6、每星期至少去一次銀行取各種單據,處理各項收款業務憑證。

  7、每日報帳。

  8、員工報銷沖以前個人借款時,開收據沖帳,員工借款單與報銷時間相隔二天以上的,借款必須做帳。

  二、周工作內容

  1、每星期至少去一次銀行取回單并處理帳務

  2、每星期至少自盤一次現金與現金日記帳是否相符,若有不符及時報告部門經理。

  3、每星期清理手上單據,是否有未付報銷單據,未付款請款單,未付配件款,及時補辦上述業務。

  三、月度工作內容

  1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回,次月5日前必須處理完所有現金與銀行業務,次月8日前編制完銀行余額調節表。

  2、與成本核對完現金與銀行日記帳后,將當月的`現金與銀行帳做月結處理。

  3、由于不可抗力因素,無法取得單據的,在取得單據的三個工作日內將單據粘貼到原始附件后。

  4、次月5日下班前,做好財務經理現金盤點的準備工作,并進行現金盤點。

4s店出納的崗位職責 篇4

  1、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取,不得將單位收入的現金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫,不得坐支;不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益,如經發現給予開除并賠償經濟損失。

  2、按時到崗,備足每日庫存限額以內的備用金。用現金支票從開戶銀行提取現金應當填明用途,由本單位財務科長審核蓋章。保管好現金支票,不得跳號使用,對于作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

  3、上班時間嚴禁上網聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網頁等與工作無關事項。

  4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。

  5、復核記賬會計開具的收款收據進行款項收取,并在收款收據上簽字確認,加蓋公司財務章。

  6、根據領導完整簽字的.付款申請單進網銀行付款操作,并及時請主辦會計進行網銀復核付款;及時打印出銀行收、付款網銀回單并交由記賬會計做賬;每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單,及時放入記賬憑證作為附件。

  7、復核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符,對于正確無誤的費用報銷按規定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款,不得代領冒領,并在相關報銷單據上加蓋“現金付訖”印章。

  8、嚴格核對現金借款單據手續是否完備,對于不符合手續要求的借款單據拒絕支付款項;對于符合手續要求的借款單據應由借款本人領款,杜絕代領冒領。

  9、每日不少于兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業錢款與收款收據、結算資料進行核對,并在收款收據上簽字確認、收取營業款;將收取的結算資料交由銷售會計及時進行賬務處理;下午四點前將營業款交存銀行。

  10、序時逐筆登記現金與銀行存款臺賬,及時結出余額。每日終了前應與財務總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬,做到賬實相符、日清月結。每月終了應與主辦會計一道對現金進行盤點、編制《現金盤點表》;編制《銀行存款余額調節表》。

  11、做好資金日(月)報表,并于次日早晨9點前將資金日(月)報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。

  12、根據主辦會計填制的納稅申報表,及時足額進行納稅申報。

  13、及時有效的完成領導交辦的其他任務。

4s店出納的崗位職責 篇5

  一 、每日工作內容

  1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節能補貼,并記帳編號(最遲不超過次日下班)

  2、按付款通知單通過網銀支付款項并打印單據并記帳,每周去銀行取回單,粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部粘貼完畢。

  3、與收銀交接當天營業款,收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份,收銀留一份存檔)并將當時的營業款交存銀行(如有收銀代墊報銷款,開現金支票抵現)當日結清與收銀帳,不允許相互之間欠款。

  4、按銷售部請款解押,并打印付款憑證并記帳,并記錄解押臺帳。

  5、及時支付各部門的付款申請,及時清理各種付款業務。

  6、每周至少去一次銀行取各種單據,處理各項收款業務憑證。

  7、每日報帳。

  8、員工報銷沖以前個人借款時,開收據沖帳,員工借款單與報銷時間相隔二天以上的,借款必須做帳。

  二、周工作內容

  1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務

  2、每周至少自盤一次現金與現金日記帳是否相符,若有不符及時報告部門經理。

  3、每周清理手上單據,是否有未付報銷單據,未付款請款單,未付配件款,及時補辦上述業務。

  三、月度工作內容

  1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回,次月5日前必須處理完所有現金與銀行業務,次月8日前編制完銀行余額調節表。

  2、與成本核對完現金與銀行日記帳后,將當月的現金與銀行帳做月結處理。

  3、由于不可抗力因素,無法取得單據的,在取得單據的三個工作日內將單據粘貼到原始附件后。

  4、次月5日下班前,做好財務經理現金盤點的準備工作,并進行現金盤點。

  四、崗位職責

  1、監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況,如發現不符,及時查明并提出糾正;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3、及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時與銀行及時對帳;

  5、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

  6、嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定,做好發票的`使用、登記及保管工作。必要時,協助收銀人員做好收款工作。

  7、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

  8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作;

  9、要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙。

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